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1 Resultados Maio, 2010

2 Principais destaques do Operacional Geração de energia 55% superior à garantia física 8% a mais de energia vendida para a AES Eletropaulo em função da sazonalidade do contrato bilateral, a ser compensada ao longo deste ano Financeiro Ebitda alcançou R$ 378 milhões, com margem de 82% Decisão favorável à Companhia na disputa judicial com Furnas com impacto positivo de R$ 43 milhões no resultado financeiro Lucro líquido de R$ 239 milhões, apresentando um aumento de 11% em relação ao (R$ 211 milhões sem considerar o evento não recorrente acima) Evento Subsequente 1ª emissão de debêntures da Companhia no valor de R$ 900 milhões e pré-pagamento da única dívida existente em 4 de maio de

3 Nível de reservatórios e CAR 1 Os reservatórios da AES Tietê fecharam o trimestre com nível médio de 97% e a energia armazenada da região sudeste manteve-se satisfatoriamente acima da CAR 1 no Níveis de Reservatórios - (%) Curva de Aversão ao Risco Submercado SE 72,6 80,8 83,0 97,2 47,3 92,0 65,5 85,3 72,9 54,5 92,4 98,9 Sudeste Sul Nordeste Norte % da Energia Máx Armazenada jan abr jul out CAR 1 Curva de Aversão ao Risco Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS 3

4 Disponibilidade operacional Manutenção da elevada disponibilidade operacional com um nível de energia gerada 55% superior à garantia física Energia Gerada MW Médio 1 155% 115% 112% % 119% % Geração MW Médio Geração / Garantia Física 1 Energia gerada dividido pelo número de horas do período 4

5 Energia faturada Energia faturada 12% superior devido à sazonalidade do contrato bilateral com a AES Eletropaulo e ao maior volume de energia secundária no Energia Faturada GWh 1 Mercado Spot 2 12 % MRE 2 Outros contratos bilaterais AES Eletropaulo Inclui energia comprada 2 Considera a diferença entre o volume vendido e comprado 5

6 Investimentos Investimentos de R$ 6 milhões em manutenção e modernização de usinas e R$ 1 milhão em projetos de meio ambiente no Investimentos R$ milhões Investimentos Novas PCHs Investimentos % 6% 2% % Equip. e Manut. 7 Novas PCHs (e) TI Meio Amb. 6

7 Oportunidades para aumento da capacidade instalada Projetos para o cumprimento da obrigação de expansão Concluído (PPA 1 ) 6 MW de co-geração através de biomassa, contratado por 15 anos (a partir de 2010) Em Construção 7 MW de geração hidrelétrica através de PCHs 2 no Rio Jaguari Mirim PCH São José (4 MW) possui estimativa de entrada em operação no 2S10 PCH São Joaquim (3 MW) possui estimativa de entrada em operação no 2S10 Em Desenvolvimento 500 MW de geração térmica através de gás natural Localização definida em Nov/2009 Início do processo de licenciamento ambiental com entrada na CETESB em Março/ MW de geração hidrelétrica através de PCHs, em fase de estudos técnicos e de viabilidade econômica 1 Acordo para contratação de compra de energia 2 Pequena Central Hidrelétrica 7

8 Receita líquida Aumentos de 8% no volume e de 1,53% no preço da energia vendida para a AES Eletropaulo contribuíram para o crescimento de 10% da receita líquida Receita Líquida R$ milhões 10%

9 Custos e despesas Custos impactados pela manutenção bianual das eclusas, aumento do quadro de funcionários e salários e complemento da provisão sobre a discussão judicial com a AES Sul Depreciação e Amortização Provisões Operacionais % Outros Custos e Despesas Compra de Energia, Transmissão e Conexão, Recursos Hídricos Pessoal, material, serviços de terceiros e outras despesas (receitas) operacionais 9

10 Variação do Ebitda Aumento de 11% no Ebitda, com margem de 82% Ebitda R$ milhões 82% 82% Margem Ebitda %

11 Resultado financeiro Impacto positivo de R$ 43 milhões no resultado financeiro em função de decisão favorável à Companhia na discussão judicial com Furnas e impacto negativo do IGP-M em R$ 39 milhões na dívida da Companhia Resultado Financeiro R$ milhões 3-66% 1 11

12 Lucro líquido A Companhia registrou lucro líquido de R$ 239 milhões no e distribuirá 100% do resultado 100 % 100 % Pay-out %

13 Geração de caixa Crescimento de 24% na geração de caixa operacional Fluxo de Caixa Gerencial Consolidado R$ milhões 4T09 Saldo inicial Geração Operacional de Caixa Investimentos Despesas Financeiras Líquidas Amortização Líquida Imposto de Renda Caixa Livre Dividendos e JSCP Saldo Final Consolidado (11) (6) (53) (253) (25) (24) (14) (59) (18) (183) (8) (12) (60) (328) (41)

14 Endividamento Redução do custo da dívida de IGP-M + 10% a.a. para CDI + 1,20% a.a Dívida Líquida Característica da 1ª emissão de debêntures 0,3x 0,3x 0,3x 0,3x R$ 900 milhões Prazo de 5 anos CDI + 1,20% a.a. 0,4 0, ,3 0,4 Pagamento de juros semestrais Amortizações fixas no 3º, 4º e 5º anos Objetivo: Pré-pagamento da dívida com a Eletrobrás Dívida Líquida Dívida Líquida/ Ebitda 14

15 Mercado de capitais Crescimento de 37% no volume médio negociado no AES Tietê X Ibovespa X IEE Volume Médio Diário - R$ mil meses mar-09 2 jun-09 set-09 dez-09 mar % + 45% + 10% % Preferenciais Ordinárias 100 0% 90-3% GETI4 IBOV dez-09 3 jan-10 fev -10 mar-10 1 Data base: 31/03/09= Data Base: 31/12/09 =100 IEE 15

16 Resultados Declarações contidas neste documento, relativas à perspectiva dos negócios, às projeções de resultados operacionais e financeiros e ao potencial de crescimento das Empresas, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro das Empresas. Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico do Brasil, do setor elétrico e do mercado internacional, estando, portanto, sujeitas a mudanças.

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