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1 Resultados 2018 Fevereiro, 2019

2 AES Tietê em 2018 CRESCIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO GUAIMBÊ E OUROESTE ACORDO DE EXPANSÃO INOVAÇÃO GESTÃO DO PORTFÓLIO NÍVEL DE CONTRATAÇÃO SAZO E COMERCIALIZAÇÃO MCSD EXCELÊNCIA OPERACIONAL TURN AROUND ASII OPERAÇÃO INTEGRADA 2

3 Crescimento e Diversificação

4 Solares direcionam expansão em SP GUAIMBÊ Entrada em operação: Setembro/18 PROJETOS SOLARES OUROESTE Entrada em operação completa: 2S19 ACORDO DE EXPANSÃO 317 MW já endereçados (80%) Prazo para entrega de 81 MW em até 6 anos PPA¹: R$ 276,1/MWh Ebitda estimado²: entre R$ 75 e R$ 85 milhões/ano PPA¹ médio: R$ 228,6/MWh Ebitda estimado²: entre R$ 70 e R$ 80 milhões/ano Dispensa do pagamento de penalidade por atraso 1 Preço atualizado anualmente no aniversário do contrato; 2 Ebitda médio para período de 5 anos. 4

5 Inovação como uma das frentes de negócio Geração Solar Distribuída Contratos: 10,3 MW já fechados Pipeline: acréscimo potencial de 33 MW para projetos com projeção nacional Potencial de Mercado: ~6 GW¹ até 2026 no Brasil Armazenamento de Energia Bariri: Projeto piloto com baterias com uma capacidade total de 200 kva Pipeline: potencial direcionado ao suprimento de sistema isolado Potencial de Mercado: ~2 GW² até 2026 no Brasil 1 Fonte: ANEEL e AES Tietê; 2 Fonte: AES Tietê. 5

6 Gestão do Portfólio

7 Estratégia comercial agregou R$ 224 M na margem anual ANTECIPAÇÃO GESTÃO NÍVEL DE CONTRATAÇÃO SAZONALIZAÇÃO MCSD 1 COMERCIALIZAÇÃO Alocação garantia física (MWm) Estimativa GSF (%) Spread descontratação (R$/MWh) Volume negociado líquido 2 (MWm) % garantia física +70% 246,55 145,16 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez NC Hidro AES Tietê (Jan-18) Consenso Mercado GSF (1T18) jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 Sazo MRE Sazo Tietê PPA MCSD Otimização do nível de contratação do portfólio Deslocamento de energia do 1T para o 3T Descontratação de PPA por 12 meses Aproveitamento de oportunidades comerciais R$ 121 milhões R$ 29 milhões R$ 57 milhões R$ 17 milhões 1 Mecanismo de compensação de sobras e déficits; 2 Volume de compra menos venda de energia. 7

8 Resultado Financeiro

9 20% de crescimento da margem comercial líquida R$ 163 M de margem gerada pelas operações renováveis Incremento de 5% na capacidade instalada com redução de 4% da despesa/mw instalado desde o 4T17 Margem Líquida¹ (R$ milhões) Despesas Operacionais % ,1 27,4 26,5 25,9 26, % % % T17 4T T17 1T18 2T18 3T18 4T PMSO (R$ milhões) PMSO/MW instalado (R$ mil) 1 Receita líquida livre de compra de energia para revenda e taxas e encargos setoriais. 9

10 117% de payout em 2018 Crescimento da margem hídrica e novas fontes renováveis resultam em Ebitda 21% maior no ano Distribuição de R$ 338 M¹ em dividendos em 2018 Ebitda (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões) % +36% % 105-3% T17 4T T17 4T Margem (%) Payout (%)¹ 1 Considera dividendos, incluindo proposta de distribuição de dividendos complementares ao lucro líquido do exercício de 2018, e juros sobre capital próprio. 10

11 R$ 1 bi de investimentos no ano Geração de caixa operacional alavanca estratégia de crescimento Fluxo de Caixa (R$ milhões) Aquisição Guaimbê Construção Ouroeste Manutenção e Modernização Geração distribuída Disponibilidade (dez-17) FC Operacional Captações Líquidas Investimentos Dividendos Despesa Financeira Líquida + Impostos Disponibilidade (dez-18) R$ 2,4 B DÍVIDA LÍQUIDA R$ 3,1 B 2,50x COVENANT 2,99x 11

12 Destaques 2018 Crescimento e Diversificação Complexos Solares: Guaimbê em operação e Ouroeste I finalizado Assinatura acordo de expansão com o Estado Inovação: GD e Bateria Gestão de Portfólio Nível de Contratação (R$ 121 M de ganho) Estratégia de Sazonalização e Comercialização (R$ 46 M de ganho) MCSD (R$ 57 M de ganho) Excelência Operacional Incremento da disponibilidade de ASII Centralização de todas as nossas operações pelo COGE 12

13 O que esperar para 2019 Busca de oportunidades de crescimento para diversificação do portfólio com retornos atrativos e contratos de longo prazo 13

14 Relações com Investidores ri.aestiete.com.br Declarações contidas neste documento, relativas à perspectiva dos negócios, às projeções de resultados operacionais e financeiros e ao potencial de crescimento da Companhia, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia. Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico do Brasil, do setor elétrico e do mercado internacional, estando, portanto, sujeitas a mudanças.

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