Escrituração de Bancos



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Transcrição:

Escrituração de Bancos A Declaração Mensal de Serviços Prestados de Instituições Financeiras utilizando o sistema SIGISS, segue duas etapas distintas, sendo elas: 1) Importação do Plano de Contas 2) Importação Mensal da Movimentação Etapa 1 Importação do Plano de Contas Esta etapa é feita uma ÚNICA VEZ. Não é necessário fazer a importação deste plano de contas mensalmente. Para efetuar o cadastramento do plano de contas, acessar o menu CADASTRO e selecionar o comando MANUTENÇÃO PLANO DE CONTAS. Ao selecionar este comando, o sistema abrirá a seguinte janela: 1

Para importar o Plano de Contas, deve-se pressionar o botão IMPORTAR ARQUIVO. A seguinte janela será mostrada: Selecione o arquivo contendo os dados das contas conforme layout em anexo e clique no botão importar. O sistema fará a importação dos dados do arquivo para o banco de dados do SIGISS. Caso exista alguma irregularidade no arquivo, uma mensagem de erro esclarecendo a irregularidade será mostrada na janela de mensagens. Caso seja necessária alguma manutenção no plano de contas, pode-se utilizar o modulo de EDIÇÃO para alterar as características de uma determinada conta. 2

Para tal, basta selecionar a conta que se deseja alterar e clicar no botão EDITAR conforme figura abaixo: Feito isto, o sistema disponibilizará uma tela de edição dos dados da conta. Altere as informações conforme desejado e clique no botão SALVAR. Caso deseje-se excluir uma determinada conta do plano de contas, basta selecionar a conta e clicar em excluir. É importante observar que se houver lançamento para uma determinada conta, esta não poderá ser excluída. Etapa 2 Importação da Movimentação Para informar o valor da movimentação mensal ao sistema SIGISS, será possível a utilização de duas formas diferentes: importação de arquivo e/ou digitação. Entrada de Dados via Digitação Para prestar as informações de movimentação mensal através da função de digitação, selecione o menu MOVIMENTAÇÃO, informe o período de competência que se deseja escriturar e dentro do menu ESCRITURAÇÃO FISCAL selecione o comando ESPECIAL, conforme indicado na figura abaixo. 3

Ao selecionar o comando ESPECIAL a seguinte tela será mostrada: 4

Para fazer o lançamento da movimentação de uma determinada conta, selecione a função LOCALIZA CONTA para informar ao sistema qual conta será escriturada. A tela de busca de contas cadastradas será mostrada: Localize a conta desejada através dos filtros de procura e clicando no botão pesquisar. Selecione a conta desejada e clique no botão OK. Feito isso, a conta selecionada será transportada para tela de digitação de movimentação. 5

Informe o valor do faturamento da conta e clique no botão SALVAR. Repita o procedimento até ter terminado a escrituração de todas as contas. Entrada de Dados via Importação de Arquivo Para prestar as informações de movimentação mensal através da função importação de arquivo, selecione o menu MOVIMENTAÇÃO, informe o período de competência que se deseja escriturar e dentro do menu ESCRITURAÇÃO FISCAL selecione o comando IMPORTAR ARQUIVO TEXTO, conforme indicado na figura abaixo. Ao selecionar o comando IMPORTAR ARQUIVO TEXTO a seguinte tela será mostrada: 6

Selecione o arquivo desejado (de acordo com layout descrito no anexo 1) através do comando ENVIAR ARQUIVO e pressione o botão IMPORTAR para finalizar o processo. O sistema fará a importação dos dados do arquivo para o banco de dados do DMS. Caso exista alguma irregularidade no arquivo, uma mensagem de erro esclarecendo a irregularidade será mostrada na janela de mensagens. As informações prestadas através do modulo de importação de arquivo podem ser editadas utilizando o modulo de digitação. Selecione a linha / conta que se deseja alterar e clique no botão EDITAR. Altere os dados desejados e clique no botão SALVAR. 7

1 - IM LAYOUT IMPORTAÇÂO PLANO DE CONTAS O formato utilizado pelo arquivo será texto plano em formato TXT. As colunas serão delimitadas por PONTO E VÍRGULA (;). A ordem dos campos deve ser a seguinte: CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO TAMA HO 2 - CÓDIGO DO SUBTÍTULO CONTÁBIL 3 - NOME DO SUBTÍTULO CONTÁBIL 4 - DESCRIÇÃO DO SUBTÍTULO CONTÁBIL Nº da inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes do Município. Informar o código do Subtítulo Contábil, em conformidade com o Plano de Contas da Instituição. Informar o nome do Subtítulo Contábil. Informar a descrição detalhada do Subtítulo Contábil que permita identificar a natureza das operações nela contabilizadas. 5 - CONTA COSIF Código do Subtítulo COSIF 6 - ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS relacionado ao código do Subtítulo Contábil. Informar o item da Lista de Serviços do Código Tributário do Município em que se enquadra a receita do subtítulo contábil quando houver incidência de ISSQN. Numérico Alfanumérico Formato Variável Caractere No nome não poderá conter ponto e vírgula (;) Caractere Na descrição não poderá conter ponto e vírgula (;) Numérico 00000000 Numérico (Sem separador de milhar) Máximo 30 Máximo 350 Máximo 350 Máximo 8 Máximo 5 8

1 - IM LAYOUT IMPORTAÇÂO MOVIMENTAÇÃO O formato utilizado pelo arquivo será texto plano em formato TXT. As colunas serão delimitadas por PONTO E VÍRGULA (;). A ordem dos campos deve ser a seguinte: CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO TAMA HO Nº da Inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes no Município. Numérico 2 - MÊS DE COMPETÊNCIA Indicar o mês da competência Numérico 2 3 - ANO DE COMPETÊNCIA Indicar o ano da competência Numérico 4 4 - CÓDIGO DO SUBTÍTULO CONTÁBIL Informar o código do subtítulo contábil, em conformidade com Alfanumérico Formato Variável o Plano de Contas da Instituição. 5 - VALOR Valor da receita do subtítulo Numérico 0,00 (Utilizar vírgula como separador de casa decimal.) Máximo 30 9