Encaminhamento de Solicitações para Aquisições de Pregões Vigentes

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Transcrição:

Encaminhamento de Solicitações para Aquisições de Pregões Vigentes 1

Encaminhamento de Solicitações para Aquisições de Pregões Vigentes A unidade quando for realizar solicitações para aquisições através de Pregões Vigentes deverá preencher o formulário disponível na página da PRA: Formulário de Pedido PE SRP Vigente. Após salvar o arquivo em PDF e então incluir no SEI conforme orientações abaixo: 1) Acessar o SEI, e iniciar processo. 1.1 O tipo de processo será Material: Aquisição por Compra de Material de Consumo (Inclusive Licitação) ou Material: Aquisição por Compra de Material Permanente (Inclusive Licitação) dependendo do material a ser adquirido: 2

1.2 Preencher os campos Especificação, Interessados (unidade que esta demandando a solicitação), Observações desta unidade (toda a informação que a unidade considerar relevante para realizar busca ao processo), marcar o Nível de Acesso (Via de regra os processos são públicos) e por fim clicar em Salvar : 1.3 Incluir o pedido Clicar em Incluir Documento : 3

1.4 Escolha o Tipo de Documento Externo (pois será anexado o arquivo em formato.pdf do Pedido preenchido em planilha excel): 1.5 Informar o Tipo do Documento Pedido e a data em que foi gerado o Pedido: 4

1.6 Número/Nome na Árvore - Deve ser preenchido o nome que vai complementar o Tipo de Documento. Ex.: Se na árvore de processo deve aparecer que o documento que estou anexando é Pedido nº985, no Número/Nome na Árvore, vamos preencher apenas nº985, pois no Tipo de documento já preenchemos Pedido. 1.7 Formato - Neste caso Nato-digital pois foi gerado um arquivo em formato.pdf a partir do preenchimento do Formulário de Pedido de Pregão SRP Vigente. 1.8 Remetente - A unidade que esta gerando a solicitação. 1.9 Classificação por assunto - Por se tratar de solicitação para compra/contratação, vamos classificar como despesa [052.22 - DESPESA (inclusive Despesas Correntes e de Capital, bem como Adiantamentos, Subvenções, Suprimento de Fundos e Restos a Pagar]: 5

1.10 Preencher o Nível de Acesso (Público), Anexar o Arquivo que foi preenchido e salvo em formato.pdf, então Confirmar Dados : 6

2) Incluindo o documento Autorização para formulário de pedido: 2.1 Incluir documento Ver item 1.3. 2.2 Escolha o Tipo de Documento PRA Autorização para formulário de pedido : 2.3 Preencher os campos Classificação por Assuntos [(052.22 - DESPESA (inclusive Despesas Correntes e de Capital, bem como Adiantamentos, Subvenções, Suprimento de Fundos e Restos a Pagar)], Nível de Acesso (Público) e então clicar em Confirmar Dados : 7

2.4 Clicar em Editar Conteúdo : 2.5 Indicar o cargo do responsável pela UGR da Unidade, o número do pedido, incluir o link do documento no SEI referente ao pedido e definir se a solicitação é de aquisição ou contratação: 8

2.6 Salvar e Assinar o documento: Observação: Somente poderão ser incluídos em um mesmo processo os pedidos que são de um mesmo pregão eletrônico. No caso da inclusão de um pedido de pregão eletrônico diferente será necessário criar novo processo. 9

CASO O MATERIAL A SER ADQUIRIDO SEJA DE OUTRA UNIDADE SEGUIR O PASSO 3, SENÃO IR PARA O PASSO 5 : 3) Incluindo o Memorando de Autorização (quando for o caso): Quando o item desejado tenha sido solicitado por uma Unidade diferente da Unidade demandante, solicitar autorização a esta através de memorando via SEI (caso não seja necessário solicitar autorização ir para o item 5) conforme segue: 3.1 Incluir documento Ver item 1.3 3.2 Escolha o Tipo de Documento Memorando: 10

3.3 Descrição Preencher o Assunto do Memorando. 3.4 Destinatário Unidade que é responsável pelo Pregão, a qual deverá autorizar a utilização. 3.5 Classificação por Assuntos Mesma orientação do item 1.9: 3.6 Observações desta Unidade Toda a informação que a unidade considerar relevante para realizar busca no processo. 3.7 Nível de Acesso Público e então clicar em Confirmar Dados : 11

3.8 Editar o documento Clicar em Editar Conteúdo e redigir a solicitação de autorização para aquisição pedindo que, caso autorizado, o processo seja remetido ao Núcleo de Material (NUMAT): 3.9 Salvar e Assinar o documento: 12

4) Para finalizar enviar à Unidade responsável pelo Pregão, com prazo razoável para que a solicitação chegue no NUMAT dentro dos prazos estipulados na Agenda de Compras: 5) Caso não seja necessária a autorização, o envio será direto para o NUMAT logo após concluir o item 2. 13

Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas através dos telefones: (53) 3284.3926/3927, ou e-mail: cmp@ufpel.edu.br, material@ufpel.edu.br ou ainda de forma presencial no endereço Rua Gomes Carneiro, nº 01, bloco A, sala 302, Bairro Porto, CEP 96.010-610, Pelotas, RS. 14