Como Copiar uma Nota Fiscal? FN24

Documentos relacionados
Manifestação. O Sistema de Distribuição Fiscal Eletrônica do Gosocket. Manual de Usabilidade Gadget Manifestação

DF-e Manager Manual de uso Manifestação do destinatário Setembro de 2015

Fiscal? - FCSH13.1. Sistema: Futura Cash. Caminho: Relatórios>Fiscal>Notas Fiscais. Referência: FCSH13.1. Versão:

TCI Sistemas Integrados

Acesso ao Sistema Usuário: MASTER Senha : MASTER (maiúsculo ou minúsculo)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO UNIVASF SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO STI DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Manual do Usuário (Firma Inspetora) Versão 1.8. CMCP - Controle da Marcação Compulsória de Produtos

Registro de Retenções Tributárias e Pagamentos

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

HEMOVIDA (CICLO DO SANGUE - Gerenciamento de estoque para grandes eventos)

CERTIDAO SIMPLIFICADA EXISTÊNCIA DE EMPRESA

SISTEMA CAÇA-TALENTOS MANUAL DE OPERAÇÃO PERFIL SECRETARIA

1 Visão Geral. 2 Instalação e Primeira Utilização. Manual de Instalação do Gold Pedido

Declaração de Serviços Tomados

Como Gerar Boletos? FS132

Manifestação Do Destinatário

Cheque Recebimentos com múltiplos cheques

-Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes -Insira os dados do Empregado ou Fornecedor / clique em Gravar

NOVA VERSÃO SAFE DOC MANUAL

Guia operação site

1. IDENTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

Instruções para o cadastramento da Operação de Transporte e geração do Código Identificador da Operação de Transporte CIOT.

O sistema gestor já contem uma estrutura completa de categorias que são transferidas automaticamente para cada empresa nova cadastrada.

Boletim de Administração Pública Municipal

Manual Para Peticionamento Online

Portal dos Convênios - Siconv

ROTEIRO PARA REGISTRO NO CONTAS ONLINE Programa Caminho da Escola Parte I Execução Financeira Data de atualização: 21/6/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

ULT-014-ENTRADA NO ESTOQUE POR DIGITAÇÃO / CODIGO DE BARRAS

COMO CRIAR UM PEDIDO DE COMPRAS

GUIA DO USUÁRIO AUTOR GECi Gerenciador de eventos científicos

Os passos a seguir servirão de guia para utilização da funcionalidade Acordo Financeiro do TOTVS Gestão Financeira.

Caso tenha alguma dificuldade nesta etapa, procure um técnico de informática para auxiliá-lo.

MELHORIAS GERA PACOTE 2

Módulo Odontologia. Sumário. Odontologia

Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL Manual do Usuário Módulo Controle de Qualidade Analítico

Manual de Utilização. Ao acessar o endereço chegaremos a seguinte página de entrada: Tela de Abertura do Sistema

Manual Mobuss Construção - Móvel

Prefeitura de Araxá sábado, 11 de setembro de 2015

Realizando seu primeiro pedido de vendas

Futura Server 1 Novo layout para impressão de Ordem de Produção.

Como Cadastrar Mesas? FGS09

2.1. Incluir uma Proposta de Concessão de Diárias e Passagens PCDP com diárias e passagens.

Sefaz Virtual Ambiente Nacional Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Solicitação de Autorização Intercâmbio

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO

Instalação de Carta de Correção Eletrônica Spalla

MANUAL HAE - WEB MANUAL WEB HAE

GUIA DO USUÁRIO PARECERISTA GECi Gerenciador de Eventos Científicos

MANUAL DO PUBLICADOR

1. Importações Cordilheira

Sistema de Devolução Automática de Tributos Módulo Crédito em Conta Corrente

SEQUENCIA TOPICOS 1 LOGIN/MANUTENÇÃO DE SENHAS 2 CADASTROS 3 PERFIL FISCAL 4 ENTRADA NOTAS. 5 EMISSÃO NF-e. 6 GERENCIAMENTO NF-e 7 SINTEGRA

1. Empresa Modelo Dados da Empresa modelo Duplicação de dados da empresa modelo Parâmetros da Empresa...

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA

Portal de Sistemas Integrados. Manual do Usuário. Versão: 1.0

REITORA Ulrika Arns. VICE-REITOR Almir Barros da Silva Santos Neto. DIRETOR DO NTIC Leonardo Bidese de Pinho

OBJETIVO: Cadastrar os dados da empresa que adquiriu o sistema. As empresas cadastradas no sistema, a partir desta tela, terão influência,

Manual do Usuário. VpetConverter Ferramenta para adequação de documentos para Petições Eletrônicas.

Agendando um Horário

Manual SAGe Versão 1.2

IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

SISTEMA DE GESTÃO. POP Procedimento Operacional Padrão ATIVIDADE POP N VERSÃO Nº FOLHA N EMISSÃO DE GUIAS DE IMPOSTOS / 16

SPED Contábil - Versão 3.1.9

BEMATECH LOJA PRACTICO ENTRADA MANUAL DE NOTAS FISCAIS

Educação Fiscal. Treinamento sobre assuntos fiscais. Maria Fernanda da Silva e Paulo Sérgio Ramos Covo 28/03/2014

SAÚDE CONNECT ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

SISTEMA ISS - CURITIBA LIVRO ELETRÔNICO

Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da. Secretaria Municipal de Saúde do. Município de São Paulo

Fluxo de Caixa. 1. Conexão ao Sistema... 2

Na tela acima clique em CONSULTA DE PEDIDOS e o sistema mostrará a tela:

Configuração para Uso do Tablet no GigaChef e Outros Dispositivos

Portal do Magistrado Guia Rápido Solicitação de Plantão Judiciário

Soluções Inovadoras. FlyFlex. Fly Solution

MANUAL DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E USO

Manual Portal Fornecedor Importação de XML

MANUAL e-sic GUIA DO SERVIDOR. Governo do Estado do Piauí

MANUAL DE TREINAMENTO

INTEGRAÇÃO FINANCEIRO E CONTABILIDADE APOSTILA DE APRESENTAÇÃO DOS MOVIMENTOS EMPRESA: EMATER MINAS GERAIS ESCRITÓRIOS LOCAIS

Sistema Integrado de Gerenciamento do ISS SIG-ISS. Manual de integração do WebService para NFS-e

Treinamento Hospital

Empregador WEB. Cadastramento do Requerimento do Seguro-desemprego

SISVAN WEB. Informações Gerais para Navegar no Acesso Restrito

Copyright - IS Intelligent Software

MicroWork TOUCH CHECKLIST

atualização gratuita *para clientes Solutio com contrato de manutenção ativo.

MANUAL DO PROFESSOR. - Inscrições Colégios. Colégios Participantes de Temporadas anteriores:

e Autorizador Odontológico

GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SF-FACIL SAT FISCAL CF-e. Click 2 x sobre o icone SfFacilSatFiscal no desktop de seu equipamento;

,QVWDODomR. Dê um duplo clique para abrir o Meu Computador. Dê um duplo clique para abrir o Painel de Controle. Para Adicionar ou Remover programas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Departamento de Tecnologia da Informação

Orientações para Inscrição do Grupo e Projeto de Pesquisa

Disponibilizada a rotina Vale Presente (LOJA830) no módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), assim como já é utilizada no módulo Front Loja (SIGAFRT).

PDE INTERATIVO MANUAL DE CADASTRO E GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR SEDRAF INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

1 Criação do Manual 15/07/2011 Edilson J. Martins. 2 Revisão do Manual 01/10/2012 Raruana Freitas

MARINHA DO BRASIL COMANDO DO CONTROLE NAVAL DO TRÁFEGO MARÍTIMO GUIA RÁPIDO PARA MANUSEIO DO SISTEMA CRIPTOGRÁFICO ÁTRIA

Transcrição:

Como Copiar uma Nota Fiscal? FN24 Sistema: Futura NFE Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>Copiar Nota Referência: FN24 Versão: 2017.01.16 Como funciona: Esta tela é utilizada para copiar o conteúdo de uma Nota Fiscal já emitida para uma que ainda será emitida. Para isso acesse o caminho indicado acima, e o sistema abrirá a tela abaixo: Código Nota Origem: Neste campo encontre e insira a Nota fiscal que será copiada; Empresa destino: Informe por qual empresa a NFe será emitida; Cliente/Fornec. Destino: Insira o cliente para qual NFe será emitida;

Tipo da Nota Destino: Informe qual o Tipo de Pedido da NFe que será emitida; Após preencher as informações, clique no botão Avançar e o sistema abrirá a tela abaixo: Cópia Total: Inserindo esta opção o sistema copiará todos os dados da NFe referenciada, desde de cálculos, impostos, produtos e etc. Sem Tributação: Inserindo esta opção o sistema copiará todos os dados da NFe referência, menos a tributação; Aplicar Cálculos de Impostos: Inserindo esta opção o sistema aplicará cálculos de impostos na NFe que está sendo copiada; Também é possível movimentar o estoque dos produtos, para isso habilite a opção Gerar um Pedido para movimentar o estoque. Após preenchida as informações, clique em Avançar. Caso as opções escolhidas tenham sido Sem Tributação ou Aplicar cálculos de impostos o sistema direcionará para a tela de NFe automaticamente. Caso tenha sido Cópia Total o sistema abrirá a tela abaixo e será possível alterar os impostos manualmente.

Após todas as configurações feitas, clique em Avançar e o sistema trará a seguinte validação: Clique em Sim e o sistema redirecionará para a tela de Digitação da NFe, sendo possível a alteração de informações antes de gerar a Nota Fiscal copiada.

Envio de Contingência FN23 Sistema: Futura NFE Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>Envio de Contingência Referência: FN23 Versão: 2017.01.16 Como funciona: Esta tela é utilizada para enviar as Notas Fiscais ao governo que foram emitidas em contingência. Caso a conexão com a internet do usuário não esteja acessível é possível fazer a emissão de uma nota fiscal em modulo contingente, ou seja, ela será registrada, porém não enviada ao governo. Desta forma, é necessário fazer o envio da nota assim que a conexão com a internet for restabelecida. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

Empresa: Insira a empresa padrão; Modelo: Neste campo insira o modelo do documento, tais como: Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica Modelo 65 refere-se a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Modelo 65 NFC-e Nota F. Eletr. Consumidor Final Modelo 65 refere-se a NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica).

Tipo Nota: Defina o tipo de nota fiscal que deseja filtrar; Nro. Nota: Filtre pelo número da Nota Fiscal; Nro. Pedido: Filtre pelo número do Pedido; Após definir os filtros para a busca, clique no botão Consulta e o sistema trará em tela todas as Notas Fiscais que foram registradas em contingência. Selecione a NF-e desejada, clique no botão Enviar Notas e todas as notas selecionadas serão enviadas para a receita.

Como Enviar XML por E-mail? FN22 Sistema: Futura NFE Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>XML Envio por e-mail Referência: FN22 Versão: 2017.02.13 Como funciona: Esta tela é utilizada para enviar arquivos XML de Notas Fiscais por e-mail. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

Empresa: Informe a empresa padrão pela qual as notas fiscais foram emitidas; Cliente/Fornecedor: Caso queira filtrar o XML por um cliente ou fornecedor específico, informe neste campo; Nota N : Caso queira filtrar o XML por um número específico de NFe, insira neste campo; Pedido N : Caso queira filtrar o XML por um número específico de pedido, insira neste campo; Modelo: Filtre os XML pelo modelo utilizado, seja ele: SAT, NFC-e ou a NFe. Emissão: Filtre os XML s pela emissão da nota, sendo eles:

Própria ou Terceiros. Data de Nota Fiscal: Também é possível filtrar o XML através da data de emissão, basta informar nos campos disponíveis. Enviar Para: Através deste campo o usuário define qual a forma de envio dos XML: E-mail do Cliente: Escolhendo esta opção, os XML selecionados serão enviados para o e-mail que está registrado no Cadastro do Cliente da NFe emitida; Outro: Através desta opção é possível digitar um e-mail manualmente para envio; Somente salvar XML: É possível apenas salvar os XML s em um

local específico; E-Mail da Transportadora: Através desta opção é possível enviar os XML s para o e-mail que está registrado no Cadastro da Transportadora indicada na NFe emitida; Outro (PDF, XML, ZIP): Esta opção enviará para o e-mail inserido, a NFe em PDF e o XML em uma pasta Zipada; Após escolher a opção desejada, clique no botão Filtrar e o sistema trará todas as NFe s encontradas conforme o filtro escolhido. Selecione as que desejar e clique no botão Enviar. Vale lembrar que esta tela só funcionará se as informações do menu Configuração de E-mail estiverem cadastradas e funcionando corretamente. Como Inutilizar Fiscal? FN21 uma Nota Sistema: Futura NFE Caminho: Fiscal>NFe Eventos>Inutilização Referência: FN21 Versão: 2017.01.16 Como funciona: Através deste menu é possível inutilizar números de Notas Fiscais que por algum motivo não foram geradas. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

Empresa: Informe a empresa padrão utilizada para digitação da Nota Fiscal; Modelo: Informe qual o modelo da Nota Fiscal; Ano: Insira o ano de digitação da Nota Fiscal; Serie: Informe a série da Nota Fiscal que é utilizada; Nro Inicial e Nro Final: É possível inutilizar uma sequência de números de Notas Fiscais, para isso informe o Nro Inicial e o Nro Final nestes campos. Caso seja apenas um número a ser inutilizado, informe o mesmo nos dois campos; Justificativa: Neste campo digite o motivo da inutilização. Após isso, clique no botão Inutilizar e as informações serão enviadas para a receita e o número de Nota Fiscal inutilizado no sistema. Vale lembrar que este procedimento só será efetivado com um Certificado Digital.

Como Fazer Manifestação do Destinatário? FN20 Sistema: Futura NFE Caminho: Fiscal>NFe Eventos>Manifestação do Destinatário Referência: FN20 Versão: 2017.01.16 Como funciona: O Manifesto do Destinatário é um conjunto de eventos para o qual permite que o destinatário da Nota Fiscal Eletrônica possa manifestar sobre sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Ou seja, o comprador confirmará a realização daquela compra ao fisco e ao seu fornecedor sobre a realização da mesma. Para criar o manifesto, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

Empresa: Insira a empresa padrão que fará o manifesto; Tipo: Há várias maneiras de filtrar as notas para manifesto, basta escolher a que deseja e selecionar; Sit. Sistema: Este filtro faz a busca dos XML que já estão cadastrados ou Não Cadastrados. Manifestação: Esses são os filtros referentes aos tipos de Manifestação, tais como:

Sem Manifestação: Esta opção significa que a determinada NFE ainda se encontra sem nenhuma manifestação. Ciência da Operação: Declara estar ciente da operação destinada ao CNPJ, mas ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva sobre a operação; Confirmação da Operação: Significa que a operação ocorre conforme a nota fiscal. Após a confirmação da operação o emitente fica impossibilitado de cancelar a NF-e mesmo dentro do prazo; Desconhecimento da Operação: Permite indicar que a operação descrita na NF-e não foi solicitada, isto é, não pertence ao CNPJ do mesmo; Operação não Realizada: Indica que a operação comercial não foi realizada (rejeição, devolução, sem recebimento de matérias, carga não entregue); Tipo Doc. Não possui manifestação: O filtro Tipo de Doc não possui Manifestação significa que este determinado documento não possui nenhuma manifestação relacionada a

ele; Todas: Equivale a todas as opções acima. Período: Informe o período que deseja filtrar as Notas Fiscais; Abas Aba Eventos: Nesta aba serão armazenadas informações referentes as notas fiscais que serão manifestadas, como por exemplo, uma carta de correção que foi emitida para a nota fiscal. Aba Manifestações de Terceiros: Esta aba deverá ser usada para verificar manifestações de terceiros, ou seja, empresas que manifestaram notas para o CNPJ do usuário. Após configurar os filtros, clique no botão Gerar e o sistema fará a busca no ambiente do Governo de todas as notas de compras emitidas em nome da empresa. Selecione uma nota sem manifestação clicando sobre a mesma e em seguida aperte a tecla Enter e o sistema abrirá a tela abaixo:

Através desta tela será realizada a manifestação da Nota Fiscal: Botões: Importar Cadastro: Importa os dados do Cadastro da Empresa (emitente); Importar Nota Fiscal: Clicando nesse botão o sistema vai abrir a tela de Importação de XML já existente no sistema, para que o usuário possa fazer a Importação do arquivo XML. Manifestações Confirmação da Operação: Significa que a operação ocorre conforme a nota fiscal. Após a confirmação da operação o emitente fica impossibilitado de cancelar a NF-e mesmo dentro do prazo; Desconhecimento da Operação: Permite indicar que a operação descrita na NF-e não foi solicitada, isto é,

não pertence ao CNPJ do mesmo; Operação não Realizada: Indica que a operação comercial não foi realizada (rejeição, devolução, sem recebimento de matérias, carga não entregue). OBS: É importante ressaltar que antes de ser feito o manifesto das notas é preciso estar atento, pois o usuário trabalhará diretamente no ambiente da Receita Federal, e após executar cada uma das manifestações elas já ficaram desabilitadas, impossibilitando a reversão do processo. Por exemplo: O usuário clica em Ciência da Operação, porém depois tem a informação de que a nota não pertence a sua empresa, então ele vai clicar em Operação Desconhecida. Entretanto a nota realmente pertencia sua à empresa, porém agora não será possível clicar em Ciência da Operação, pois o botão já se encontra desabilitado. Como por exemplo, o Operação Confirmada da Operação, porém a Desconhecida. Sendo confirma exatamente o usuário pode pensar que clicando em ele confirmará o manifesto da Ciência última operação realizada foi Operação assim, o botão Operação Confirmada último manifesto efetuado. Neste exemplo acima o usuário fez o manifesto de forma incorreta para sua empresa, ficando impossibilitado de uma correção através do sistema. Desta forma deverá recorrer a sua contabilidade e verificar como proceder neste caso!

Como Fazer uma Correção? FN19 Carta de Sistema: Futura NFE Caminho: Fiscal>NFe Eventos>Carta de Correção Eletronica CCe Referência: FN19 Versão: 2017.01.16 Como funciona: Esta tela é utilizada para emissão de Carta de Correção de Notas Fiscais, corrigindo determinados dados de uma NFe, tais como: Natureza de Operação (CFOP) desde que não mude a natureza dos impostos. Códigos Fiscais Código de Situação Tributária (desde que não altere valores fiscais). Data da emissão ou de saída (desde que não altere o período de apuração do ICMS). Peso, volume, acondicionamento, etc. Dados do Transportador Endereço do Destinatário (desde que não altere a sua totalidade) Razão Social do Destinatário (Desde que não altere por completo) Omissão ou erro na fundamentação legal que amparou a saída com algum benefício fiscal, ou operação que contemple a sua necessidade. Dados Adicionais.

Para emitir a Carta de Correção, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione a Nota Fiscal para qual se deseja fazer a carta de correção, aperte Enter e o sistema abrirá a tela abaixo trazendo a data, hora, empresa, destinatário e o Id do lote que a NFe foi emitida: No campo Correção digite o motivo pelo qual essa Nota Fiscal está sendo corrigida e em seguida clique em Enviar/Imprimir e

a carta será gerada para impressão e os dados enviados para o Sefaz. Vale lembrar que este procedimento só será efetivado com o uso de um Certificado Digital. Como Cancelar Fiscal? FN18 uma Nota Sistema: Futura NFE Caminho: Fiscal>NFe Eventos>Cancelamento Referência: FN18 Versão: 2017.01.16 Como funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura NFE. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

Encontre a Nota Fiscal que deseja cancelar, clique no botão Cancelar Nota e o sistema retornará com a validação abaixo:

Digite a Justificativa de Cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em Confirmar. Lembrando que só será permitido o cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica em um período de até 24 horas após a emissão. Como Emitir uma Nota Fiscal? FN17 Sistema: Futura NFE Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FN17 Versão: 2017.02.13 Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar e emitir notas fiscais. Para utilizá-la acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema vai abrir a tela abaixo para indicar a forma que a nota será emitida: 1 Digitação Manual: Esta opção é para digitação manual da

Nota Fiscal; 2 Importar do Pedido: É possível importar um pedido direto para esta tela, seja ele de venda, compra, devolução entre outras opções; Para realizar a digitação de uma nota fiscal, pode-se efetuar os seguintes procedimentos: 1 Digitação Manual: Ao escolher esta opção, o sistema solicitará que seja informado tipo de pedido a ser emitido, conforme imagem abaixo: (Lembrando que estes tipos podem ser cadastrados também no menu Configurações>Tipo de Pedido) Caso a Nota fiscal a ser emitida seja de venda, o sistema abrirá a seguinte tela:

1 Venda: Escolha esta opção caso seja uma venda para outros estados; 30 Venda para Zona Franca de Manaus: Opção específica para venda na zona franca de Manaus, pois a mesma tem algumas particularidades e suspensão de impostos. Após definir o tipo de pedido, o sistema abrirá a seguinte tela: Aba Digitação

Digitação: Esta aba é utilizada para registrar os dados do emitente e do destinatário da nota fiscal que será emitida. O tipo de pedido o sistema já preenche automaticamente, conforme foi escolhido anteriormente. Aba Produto Produto: Esta aba é utilizada para inserir o produto que está sendo vendido e os seus respectivos impostos. Aba Transp. / Obs. [Alt+T] Transp. / Obs. [Alt+T]: Caso necessário, é possível inserir a transportadora que transportará a mercadoria da nota fiscal a ser emitida; Aba NFE NFE: Através desta tela é possível consultar informações referentes a Nota Fiscal após sua emissão, como por exemplo: Data e hora, chave de acesso, Protocolo, entre outros;

Aba Entrada Ant. Tributária Entrada Ant. Tributária: Esta aba deve ser utilizada para gerar antecipação tributária a partir de notas fiscais de entrada. Quando o estado de origem da mercadoria não recolhe ST e o estado de destino recolhe, é necessário gerar o GARE e efetuar o pagamento do imposto. Aba Outras Informações [Alt+O] Outras Informações [Alt+O]: Através desta tela é possível informar o vendedor, tabela de preço, operação entre outros.

Vale lembrar que caso a Nfe tenha sido gerada a partir do pedido, estas opções já estarão preenchidas: Aba Endereços Endereços/Local de Entrega: Para informar endereço de retirada quanto de entrega da mercadoria adicione nesta aba, conforme mostra imagem abaixo: Aba Carta de Correção

Carta de Correção Cce: Caso haja alguma carta de correção emitida para esta Nfe após a mesma ser gerada, a informação será identificada nesta aba. Aba Doc. Fiscal Referenciado Fiscal Referenciado: Esta tela será preenchida automaticamente ou manualmente pelo usuário quando a Nota Fiscal a ser emitida tenha uma Nfe referenciada, como no caso da Nota Fiscal de devolução, que para ser emitida o sistema solicita a Nfe de entrada da mercadoria que será devolvida. Sendo assim, as informações desta nota de entrada aparecerão nesta aba.

Aba Duplicatas Duplicatas: Nesta aba serão informadas as duplicatas de contas a receber ou a pagar vinculadas com a determinada Nota Fiscal.