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Transcrição:

MANUAL DE NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e) A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) é um documento utilizado como comprovante de venda tanto de serviços como de produtos, sendo assim uma documentação obrigatória para escrituração fiscal de empresas. Vale ressaltar que a não emissão deste documento é considerada sonegação fiscal. CADASTRO DE CLIENTE Para realizar o cadastro de um Novo cliente, primeiro clique no botão CLIENTE. Depois clique em NOVO.

Preencha todos os campos AMARELOS e LARANJADOS, conforme o exemplo: Clique botão SALVAR depois em OK para finalizar o cadastro.

CADASTRO DE PRODUTOS Realizado o cadastro de clientes, agora você pode realizar o cadastro de seus produtos clicando no botão Produto. Depois clique em NOVO

Preencha todos os campos AMARELOS, conforme o exemplo e clique em SALVAR. Cadastrado o item, agora podemos cadastrar uma tabela de preço fixa. Para isso selecione a tabela desejada e pressione ENTER (do teclado).

Você terá a opção de colocar o preço de venda em cima de um percentual do preço de custo, como no exemplo em que estamos aplicando uma porcentagem de 300%. Assim o sistema gera automaticamente o valor final de venda Caso você tenha o preço de venda já em mãos, pressione ENTER duas vezes, chegando ao último retângulo e especifique o preço de venda em REAIS.

Aperte o ENTER para inserir o preço na tabela. Você pode também cadastrar um código de barras no seu produto. Na listagem em azul à direita, Mais Opções, clique opção CODIGO DE BARRAS.

Se você trabalhar com código de barras, pode digitá-lo no espaço especifico indicado na imagem abaixo. Preencha em QT. ESTOQUE a quantidade do item que está cadastrando. Caso não queira que este item alimente a entrada do estoque, preencha o campo com 0. Caso você não utilize código de barras, repita o CODIGO DO PRODUTO no campo CODIGO DE BARRAS.

Preenchidos os campos, com o cursor no quadro da Qt. Estoque pressione o ENTER. Feche a tela no X ao lado, clique novamente em SALVAR. Agora para verificar a tabela de impostos do seu item clica na linha azul circulada:

Neste momento devem ser cadastrados os impostos referentes ao produto em questão. O SIEM possui uma vasta gama de configurações, podendo ter seus impostos cadastrados por UF, CFOP, CLIENTE, entre outros. Obs.: Por uma questão de segurança, nós da Soften Sistemas não preenchemos nenhum imposto para os clientes, todas estas informações devem ser passadas pela contabilidade da empresa contratante. ICMS: IPI:

PIS: COFINS:

EMITINDO A NF-E Para emitir a NF-e você deve clicar na seta ao lado de VENDA, e clicar em NOTA FISCAL: Depois clique em NOVO.

Na tela PRINCIPAL, devem ser preenchidos todos os campos amarelos, conforme a imagem: Depois que todos os campos da primeira aba forem preenchidos, clique em PRODUTOS E SERVIÇOS, localize o item que deseja vender clicando em LOCALIZAR PRODUTO/SERVIÇO, coloque quantidade e valor unitário (caso não esteja cadastrado no item).

Em seguida pressione ENTER no campo V. Unitário, para que o produto caia na listagem inferior. Repita o processo para os demais itens Depois de inseridos todos os produtos, clique na terceira aba, TOTAIS E IMPOSTOS, e confira a tributação da nota em questão, depois marque PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR (para exibir uma previa da mesma para conferencia) e finalize a nota no botão FINALIZAR.

E em seguida aparecerá a PRÉ-VISUALIZAÇÃO da nota fiscal, neste momento é muito importante conferir todos os dados, pois a partir do momento em que a mesma for autorizada, nenhuma alteração mais poderá ser feita. Após conferir e certificar- se que está tudo certo com a NF-e feche à prévia e clique no botão GERENCIADOR.

Selecione o certificado e clique no botão OK. Selecione a nota fiscal que deseja transmitir e clique no botão 1- TRANSMITIR NFe, e em seguida clique em OK. Selecione a nota novamente e clique em 2- CONSULTA AUTORIZ.

Após assinar e autorizar sua NF-e, você pode imprimir e enviar por e-mail automaticamente, basta clicar em 3-IMPRIMIR E E-MAIL: Em seguida aparecerá a seguinte mensagem, se você desejar enviar a NF- e em PDF e XML para o E-mail do cliente, basta clicar em SIM, caso contrario cliquem e NÃO.

Em seguida a nota estará pronta para IMPRESSÃO ou para ser salva em PDF.

EXPORTANDO ARQUIVOS XML É comum em escritórios de contabilidade que os contadores peçam aos seus clientes os arquivos XML das notas do mês para fazerem a escrituração fiscal e o calculo dos impostos devidos. Para exportar todos os arquivos do SIEM, selecione o período desejado, relativo ao mês, e clique em LOCALIZAR. Listadas todas as notas, clique em EXPORTAR TODOS XML.

Em seguida localize o diretório onde deseja salvar os arquivos, ou clique no botão Criar Nova Pasta, renomeie a mesma com um descritivo relacionado aos arquivos e clique em OK.

CARTA DE CORREÇÃO NA NF-e A carta de correção pode ser emitida em um período de 720h (30 dias) após a autorização da NF-e. Tem como objetivo corrigir informações presentes na DANFE, desde que não implique em alterar valores da mesma. Vale lembrar também que a Carta de correção não altera campo nenhum na impressão da DANFE, ela serve apenas como um apêndice a ser anexado na nota fiscal. Para fazer uma carta de correção no SIEM, clique no botão GERENCIADOR. Selecione o certificado digital e pressione OK

Selecione a NF-e e clique no botão EVENTO. Na tela seguinte você deve selecionar a opção CARTA DE CORREÇÃO, e em seguida clique no botão NOVO EVENTO.

Preencha o campo Descrição do evento com as alterações que deseja fazer na NF-e, e clique em ENVIAR E AUTORIZAR para confirmar a ação. A partir do momento em que for autorizado o evento, o botão EMITIR COMPROVANTE será habilitado, e você pode imprimir o comprovante com o protocolo de autorização.

O comprovante pode tanto ser IMPRESSO quanto salvo em PDF, basta selecionar a opção desejada abaixo.

CANCELAMENTO DA NF-e O cancelamento da NF-e só poder ser realizado em um prazo de 24h a partir da data de autorização, mas certifiquem-se da legislação vigente em seu estado, alguns estados como Mato Grosso possuem algumas particularidades e só permitem o cancelamento dentro de 2h a partir da autorização da mesma. Para fazer um cancelamento no SIEM, clique no botão GERENCIADOR Selecione o certificado digital e pressione OK.

Selecione a NF-e e clique no botão EVENTO. Na tela seguinte você deve selecionar a opção CANCELAMENTO, e em seguida clique no botão NOVO EVENTO.

Preencha o campo Descrição do evento com o motivo para o qual é necessário o cancelamento da NF-e, e clique em ENVIAR E AUTORIZAR para confirmar a ação. A partir do momento em que for autorizado o evento, o botão EMITIR COMPROVANTE será habilitado, e você pode imprimir o comprovante com o protocolo de autorização.

O comprovante pode tanto ser IMPRESSO quanto salvo em PDF, basta selecionar a opção desejada abaixo.

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