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Transcrição

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41 2011 RAÍZES - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM Demonstração de Resultados Líquidos Código das Contas Designação u.m. eur Exercício Vendas 955,85 0,00 72 Prestações 6.771, , Matrículas e mensalidades 6.771, ,00 722/9 Outras 0,00 620,00 Variação da produção ( +/- ) 0,00 0,00 75 Trabalhos para a própria Instituição 0,00 0, Para autoconsumos 0,00 0,00 751/7 Para outros 0,00 0,00 73 Proveitos suplementares , ,30 74 Comparticipações e subsídios à exploração , , Do Sector Público Administrativo , , ISS, IP - Centros Distritais , , /8 Outros , ,46 742/9 De outros sectores 0,00 0,00 76 Outros proveitos operacionais , ,86 Subtotal (1) , ,21 61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 669,10 0, Géneros alimentares 0,00 0, Outros 669,10 0,00 62 Fornecimentos e serviços externos , , Exploração de refeitórios 0,00 0, /4 Electricidade, combustível, água e outros fluidos 7.641, , Material de escritório 4.057, , Reparação, conserv adapt em equip edif alugados 2.256,32 819,99 * Outros fornecimentos e serviços externos , ,43 * 62-(62211/ ) Página 1 de 3

42 Código das Contas Designação Exercicio Custos com o pessoal , , Remunerações certas , ,49 TCO - IPSS (20%) , ,49 Isentas de encargos para ent. patronal 7.545,96 0,00 Outras 6412 Remunerações adicionais , ,78 TCO - IPSS (20%) Isentas de encargos para ent. patronal , ,40 Outras 3.234, , Formação profissional 99,51 0, Encargos sobre remunerações , ,95 TCO - IPSS (20%) , ,95 Outras 646 Seguros 2.060, ,63 647/8 Outros custos com o pessoal 0,00 500,00 66 Amortizações , ,06 67 Provisões 63 Impostos 854, ,47 65 Benefícios proc e outros custos operacionais 651 Benefícios processados 652 Outros custos operacionais Subtotal (2) , ,15 81 Resultados operacionais (3)=(1)-(2) , ,94 78 Proveitos e ganhos financeiros (4) 14,87 34,14 68 Custos e perdas financeiras (5) 1.595,98 267, Amortizações de inv. em imóveis 684 Provisões para aplicações financeiras /8 Juros e custos assimilados 1.595,98 267,32 82 Resultados financeiros (6)=(4)-(5) ,11-233,18 Página 2 de 3

43 Exercício Código das Contas Designação Proveitos e ganhos extraordinários (7) , , Acções de formação financiadas pelo F.S.E. 0,00 0, Restituição de impostos 0,00 0, Recuperação de dívidas 0,00 0, Ganhos em existências 0,00 0, Ganhos em imobilizações 0,00 0, Benefícios de penalidades contratuais 1.150, Redução de amortizações e provisões 0,00 0, Correcções favoráveis relativas a exercícios anteriores 4.285, , Outros proveitos e ganhos extraordinárias , , Em subsídios para investimentos , , PIDDAC 0,00 0, Outros , , /8 Outros 4.806, ,40 69 Custos e perdas extraordinários (8) 70, , Acções de formação financiadas pelo F.S.E. 0,00 0, Donativos 0,00 7, Dívidas incobráveis 0,00 0, Perdas em existências 0,00 0, Perdas em imobilizações 0,00 0, Multas e penalidades 15,00 0, Reforço de amortizações 0,00 0, Correcções desfavoráveis 55, , Outros custos e perdas 0,21 0,00 84 Resultados extraordinários (9)=(7)-(8) , ,02 Resultados antes de impostos (10)=(3+6+9) , ,90 86 Imposto s/ Rendimento (11) 0,00 0,00 88 Resultados líquidos do exercício (12)=(10)-(11) , ,90 A Direção: Técnico Oficial de Contas nº 25017: Página 3 de 3

44 2011 RAÍZES - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM Balanço u.m. eur Exercícios Código das Contas Designação AB AP AL AL IMOBILIZADO Imobilizações Incorpóreas 431 Despesas de Instalação 542,47 542,47 0,00 0, Software 700,00 140,00 560,00 700,00 441/6 Imobilizações em Curso 449 Adiantamentos p/c de Imobilizações incorpóreas Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 422 Edifícios e outras construções 1.242,47 682,47 560,00 0, Equipamento básico , , , , Equipamento de transporte , ,38 0, , Ferramentas e utensílios 2.418, ,82 935, , Equipamento administrativo , , , , Taras e vasilhame 0,00 0,00 0, Animais produtivos de trabalho e de reprodução 0,00 0,00 0,00 0, Outras imobilizações corporeas 0,00 0,00 0,00 0,00 441/6 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0, Adiantamentos p/c de Imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos financeiros , , , , Participações de capital 0,00 0,00 0,00 0, Obrigações e titulos de participação 0,00 0,00 0,00 0, Emprestimos de financiamento 0,00 0,00 0,00 0, Investimentos em imóveis 0,00 0,00 0,00 0, Outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0, Adiantamentos p/c de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 CIRCULANTE Existências 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Matérias primas, subsidiárias e de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Adiantamento por conta de compras 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívidas de terceiros-médio e longo prazo 0,00 0,00 0,00 0, Clientes c/c 0,00 0,00 0,00 0, Clientes - Titulos a receber 0,00 0,00 0,00 0, Clientes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 0, Utentes c/c 0,00 0,00 0,00 0, Utentes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 0, Fornecedores c/adiantamentos 0,00 0,00 0,00 0, Fornecedores c/adiantamentos de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Sector Público Administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 3

45 Código das Contas 262/6/7/8 Outros devedores Dívidas de terceiros - Curto prazo Exercícios AB AP AL AL 0,00 0,00 0,00 0, Clientes c/c 0,00 0,00 0, Clientes - Titulos a receber 0,00 0,00 0, Clientes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0, Utentes c/c 0,00 0,00 0, Utentes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 29 Fornecedores c/adiantamentos 0,00 0,00 0, Fornecedores c/adiantamentos de imobilizado 0,00 0,00 0,00 24 Sector Público Administrativo 0,00 0,00 0,00 262/5/6/7/8 Outros devedores , , ,34 Títulos negociáveis , , , Acções 0,00 0,00 0,00 0, Obrigações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0, Titulos de divida publica 0,00 0,00 0,00 0, Outros titulos 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00 Depósitos bancários e caixa Depositos bancários ,79 0, , ,29 11 Caixa 256,61 0,00 256,61 21,46 DIFERIMENTOS Designação 0, , , , Diferimento de receitas 0,00 0,00 0,00 0, Despesas com custo diferido 97,42 0,00 97,42 448,33 97,42 97,42 448,33 Total de amortizações ,35 Total de provisões 0,00 Total do activo , , , ,78 Página 2 de 3

46 Código das Contas Designação Exercícios FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS 51 Fundo social , ,67 55 Reservas de reavaliação 0,00 0,00 56 Reservas estatutárias 0,00 0,00 57 Reservas especiais , ,11 59 Resultados transitados , , , ,71 88 Resultado líquido do exercício , ,90 Total da situação líquida , ,61 29 PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS 0,00 0,00 DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo Dívidas a instituições de crédito 0,00 0, Empréstimos de associados 0,00 0, Adintamentos por conta de vendas 0,00 0, Fornecedores c/c 0,00 0, Fornecedores - facturas em recepção e conferência 0,00 0, Fornecedores - Titulos a pagar 0,00 0, Fornecedores c/ caução 0,00 0, Fornecedores de imobilizado - Titulos a pagar 0,00 0, Clientes c/ adiantamentos 0,00 0, Utentes c/ adiantamentos 0,00 0, Outros empréstimos obtidos 0,00 0, Fornecedores de imobilizado c/c 0,00 0,00 24 Sector Público Administrativo 0,00 0,00 262/5/7/8 Outros Credores 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo Dívidas a instituições de crédito 0, , Empréstimos de associados 0,00 0, Adintamentos por conta de vendas 0,00 0, Fornecedores c/c 2.106, , Fornecedores - facturas em recepção e conferência 0,00 0, Fornecedores - Titulos a pagar 0,00 0, Fornecedores c/ caução 0,00 0, Fornecedores de imobilizado - Titulos a pagar 0,00 0, Clientes c/ adiantamentos 569,64 0, Utentes c/ adiantamentos 0,00 0, Outros empréstimos obtidos 0,00 0, Fornecedores de imobilizado c/c 0, ,84 24 Sector Público Administrativo 7.990, ,75 262/5/7/8 Outros Credores 2.285, , , ,20 DIFERIMENTOS 273 Diferimento de despesas 669,10 0, Receitas com proveito diferido , , , ,97 Total do passivo , ,17 Total da situação líquida e do passivo , ,78 Página 3 de 3 A Direção: Técnico Oficial de Contas nº 25017:

47 RAÍZES ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM ANEXO AO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO ENTÃO FINDO (Montantes expressos em Euros) As demonstrações financeiras foram, em todos os seus aspectos materiais, preparadas em conformidade com as disposições do Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social (PCIPSS). As notas às contas respeitam à ordem estabelecida pelo PCIPSS, sendo de referir que as notas não apresentadas neste anexo não têm aplicação ou a sua apresentação não é relevante para a apreciação das demonstrações financeiras anexas. NOTA 1 - VALORES COMPARATIVOS Todos os valores referentes ao ano de 2011 são comparáveis com os valores do ano de NOTA 2 - PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS E VALORIMÉTRICOS As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal. Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes: a) Especialização dos exercícios A Associação segue o princípio da especialização dos exercícios relativamente à generalidade das rubricas das demonstrações financeiras à excepção do diferimento de despesas - remunerações a liquidar, onde este princípio é derrogado com o objectivo de facilitar a prestação de contas a algumas entidades financiadoras da Associação.

48 Página 2 b) Imobilizações corpóreas e amortizações As imobilizações corpóreas são originalmente contabilizadas pelo respectivo valor histórico de aquisição. As amortizações do imobilizado corpóreo são calculadas segundo o método das quotas constantes. As taxas anuais utilizadas para o efeito são as constantes no Decreto-Lei n.º 78/89 de 3 de Março, que se considera representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens. No exercício de 2010, e no que respeita aos bens adquiridos até 31 de Dezembro de 2009, foram alteradas as taxas de amortização de forma a respeitar as taxas anuais constantes no PCIPSS. c) Imobilizações incorpóreas e amortizações As amortizações do imobilizado incorpóreo são calculadas segundo o método das quotas constantes. As taxas anuais utilizadas para o efeito são as constantes no Decreto-Lei n.º 78/89 de 3 de Março.

49 Página 3 NOTA 6 - MOVIMENTOS NO IMOBILIZADO Saldo Trans- Saldo ACTIVO BRUTO inicial Aumentos Abates ferências final Imobilizações incorpóreas Despesas de instalação Software Imobilizações corpóreas Edifícios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Outras imobiliz.copóreas Saldo Regula- Trans- Saldo AMORTIZAÇÕES inicial Reforço rizações ferências final Imobilizações incorpóreas Despesas de instalação Imobilizações corpóreas Edifícios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Ferramentas e utensílios Equipamento administrativo Outras imobiliz.copóreas

50 Página 4 NOTA 10 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS Movimentos ocorridos na classe de existências relativos à livraria da Associação. Movimentos Mercadorias Matérias-primas subsidiárias e de consumo Existências iniciais 0 0 Compras Autoconsumos 0 0 Regularização de 0 0 existências Existências finais 0 0 Custos no exercício NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS Custos e perdas Donativos 0 8 Multas e penalidades 15 0 Correcções rel. exerc. anteriores Outros custos e perdas extraordinários Resultados extraordinários Proveitos e ganhos Ganhos em imobilizações 0 0 Benefícios de penalidades contratuais Correcções rel. exerc. anteriores Outros proveitos e ganhos extraordinários

51 Página 5 NOTA 14 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS Custos e perdas Juros suportados Outros custos e perdas financeiros Resultados financeiros (1.581) (233) Proveitos e ganhos Juros obtidos NOTA 15 - MOVIMENTOS NOS CAPITAIS PRÓPRIOS Saldo Aumentos/ Saldo inicial Diminuições final Fundo Social Reservas especiais Doações Resultados transitados Resultado líquido do exercício (20.326) (7.712) (7.712) (7.712) A Assembleia Geral realizada para a aprovação do relatório e contas do ano de 2010 aprovou a proposta de aplicação do resultado líquido positivo de 2010, para a rubrica de resultados transitados.

52 - : - : - : - : - : - : - : - : - Página 6

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