ITR - Informações Trimestrais - 30/06/ MINUPAR PARTICIPACOES SA Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 4 Demonstração do Resultado Abrangente 5 Demonstração do Fluxo de Caixa 6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2014 à 30/06/ DMPL - 01/01/2013 à 30/06/ Demonstração do Valor Adicionado 9 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 10 Balanço Patrimonial Passivo 11 Demonstração do Resultado 12 Demonstração do Resultado Abrangente 13 Demonstração do Fluxo de Caixa 14 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2014 à 30/06/ DMPL - 01/01/2013 à 30/06/ Demonstração do Valor Adicionado 17 Comentário do Desempenho 18 Notas Explicativas 22 Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 48 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 50 Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes 51

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Trimestre Atual 30/06/2014 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais 0 Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 51

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2014 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Outros Ativos Circulantes Outros Creditos de partes relacionadas a receber Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Contas a Receber Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Outras Partes Relacionadas PÁGINA: 2 de 51

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2014 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Trabalhistas Salários a Pagar e Provisões Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Impostos, Taxas e Contribuições Passivo Não Circulante Outras Obrigações Outros Impostos, Taxas e Contribuições Partes Relacionaidas Provisões Outras Provisões Provisão para Perda de Investimentos Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Reavaliação Lucros/Prejuízos Acumulados Ajustes de Avaliação Patrimonial Outros Resultados Abrangentes PÁGINA: 3 de 51

5 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.04 Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON -0, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/04/2014 à 30/06/2014 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2014 à 30/06/2014 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2013 à 30/06/ ON -0, , , ,01800 PÁGINA: 4 de 51

6 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2014 à 30/06/2014 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2014 à 30/06/2014 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2013 à 30/06/ Lucro Líquido do Período Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 5 de 51

7 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2014 à 30/06/2014 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2013 à 30/06/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Resultado Liquido do Exercício Resultado de Equivalencia Patrimonial Variações nos Ativos e Passivos Impostos, Taxas e Contribuições Salarios a Pagar e Provisões Outras Contas a Pagar Caixa Líquido Atividades de Financiamento Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes 1 1 PÁGINA: 6 de 51

8 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 30/06/2014 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Outros Resultados Abrangentes Prejuízo Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial Saldos Finais PÁGINA: 7 de 51

9 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 30/06/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Ajustes de Exercícios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial Saldos Finais PÁGINA: 8 de 51

10 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2014 à 30/06/2014 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2013 à 30/06/ Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Outros Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Outros Honorarios de Diretoria Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Outras Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 9 de 51

11 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2014 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Estoques Estoques Adiantamento a Fornecedores Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Outros Ativos Circulantes Outros Partes Relacionadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Outras Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Impostos a Recuperar Depositos Judiciais Outras Contas a Receber Investimentos Propriedades para Investimento Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível Intangíveis PÁGINA: 10 de 51

12 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 30/06/2014 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Impostos, Taxas e Contribuições Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Outros Adiantamento de Clientes Outras Contas a Pagar Faturamento Antecipado Titulos Descontados Cheques a Compensar Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Outros Impostos, Taxas e Contribuições Outras Contas a Pagar Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões para Contingencias Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Reavaliação Lucros/Prejuízos Acumulados Ajustes de Avaliação Patrimonial Outros Resultados Abrangentes Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 11 de 51

13 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON -0, , , , Lucro Diluído por Ação Trimestre Atual 01/04/2014 à 30/06/2014 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2014 à 30/06/2014 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2013 à 30/06/ ON -0, , , ,01800 PÁGINA: 12 de 51

14 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 01/04/2014 à 30/06/2014 Acumulado do Atual Exercício 01/01/2014 à 30/06/2014 Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2013 à 30/06/2013 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2013 à 30/06/ Lucro Líquido Consolidado do Período Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 13 de 51

15 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2014 à 30/06/2014 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2013 à 30/06/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Resultado Liquido do Exercício Depreciações e Amortizações Provisão (Reversão) para Risco de Crédito Encargos Financeiros s/ Empréstimos Outros Resultados Abrangentes Participações de Minoritários Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado Variação de Provisão para Contingências Variações nos Ativos e Passivos Variação Clientes Variação Estoques Variação Adiantamento a Fornecedores Variação Impostos a Recuperar Variação Outras Contas a Receber Variação Depósitos Judiciais Variação Fornecedores Variação Fornecedores de Ativo Fixo Variação de Faturamento Antecipado Variação de Impostos, taxas e Contribuições Variação de Salários a Pagar e Provisões Variação de Adiantamento de Clientes Variação de Outras Contas a Pagar Variação de Provisão para Contigências Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Ativo Imobilizado/Intangível Caixa Líquido Atividades de Financiamento Variação de Empréstimos e Financiamentos Variação em Partes Relacionaas Titulos Descontados Variação Cheques a Compensar Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 14 de 51

16 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2014 à 30/06/2014 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Outros Resultados Abrangentes Prejuízo Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Saldos Finais PÁGINA: 15 de 51

17 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2013 à 30/06/2013 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Ajustes de Exercícios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Saldos Finais PÁGINA: 16 de 51

18 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2014 à 30/06/2014 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2013 à 30/06/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Receitas Financeiras Outros Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Outras Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos PÁGINA: 17 de 51

19 Comentário do Desempenho COMENTÁRIO DO DESEMPENHO CONSOLIDADO NO TRIMESTRE RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA CONSOLIDADA A Companhia, através de sua Controlada Indireta Companhia Minuano de Alimentos, obteve receita líquida de R$ 44,1 milhões no 2T2014, redução de 20,1% em relação ao mesmo período de Essa redução foi impactada principalmente pelo encerramento dos abates próprios que eram realizados na unidade frigorífica de Passo Fundo (RS), onde os produtos eram destinados à comercialização, principalmente no mercado externo. Essa unidade passou a prestar serviços de abate e industrialização para terceiros. Receita Operacional Líquida - Total (R$ milhões) 60,0 40,0 44,1 55,2 20,0 0,0 2T14 2T13 VOLUMES PRODUZIDOS: Produção Própria e para Terceiros Mercado Interno Mercado Externo TOTAL 2T2014 2T2013 2T2014 2T2013 2T2014 2T2013 Produção Própria Aves abatidas (cabeças-mil) Industrializados de Carnes (ton) Carne de Aves (ton) CMS e Farinhas (ton) Produção para Terceiros Aves abatidas (cabeças-mil) Produção Rações (ton) Produção Pintos (mil) Pág: 1 PÁGINA: 18 de 51

20 Comentário do Desempenho LUCRO BRUTO O lucro bruto consolidado da Minupar totalizou R$ 8,0 milhões no 2T2014, equivalente a 18,2% da receita operacional líquida. No mesmo período de 2013, alcançou R$ 9,9 milhões, ou 17,9% da receita operacional líquida. Apesar da redução verificada em valores absolutos, verificamos uma melhora de 0,3 pontos percentuais, se comparado à receita líquida consolidada. Lucro Bruto (R$ milhões) 9,9 10,0 8,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2T14 2T13 DESPESAS DE VENDAS E ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADAS As despesas com vendas reduziram no 2T2014 em comparação ao mesmo período de 2013, de R$ 4,8 milhões em 2013 para R$ 2,2 milhões em 2014, equivalentes a 8,7% e 5,0% respectivamente da receita operacional líquida. Essa redução está relacionada diretamente ao menor volume de carne de aves comercializadas, principalmente no Mercado Externo, em função do encerramento dos abates próprios ocorrido na unidade frigorífica de Passo Fundo (RS). Despesas de Vendas (R$ milhões) 6,0 4,8 4,0 2,2 2,0 0,0 2T14 2T13 As despesas gerais e administrativas reduziram no 2T2014 em relação ao mesmo período de 2013, de R$ 2,2 milhões em 2013 para R$ 1,9 milhões em 2014, equivalentes a 4,0% Pág: 2 PÁGINA: 19 de 51

21 Comentário do Desempenho e 4,3% respectivamente da receita operacional líquida. Despesas Administrativas (R$ milhões) 4,0 2,0 1,9 2,2 0,0 2T14 2T13 EBITDA O EBITDA consolidado da Minupar no 2T2014 foi de R$ 5,7 milhões ou 12,9% da receita líquida e R$ 4,5 milhões ou 8,2% da receita líquida no mesmo período de Dentre os fatores que contribuíram com o aumento verificado de R$ 1,2 milhões ou 4,7p.p., podemos destacar os melhores resultados obtidos no segmento frigorífico, melhores margens nos industrializados do Mercado Externo, e também as reduções das despesas administrativas e comerciais, conforme visto nos comentários acima. 6,0 EBITDA (R$ milhões) 5,7 4,5 4,0 2,0 0,0 2T14 2T13 Relacionamento com os Auditores Externos No decorrer do segundo trimestre de 2014, nossos Auditores Independentes não tiveram nenhum outro contrato de serviços com esta Companhia e suas Controladas. Pág: 3 PÁGINA: 20 de 51

22 Comentário do Desempenho Agradecimentos Manifestamos nossos agradecimentos pelo apoio e confiança recebidos de nossos acionistas, clientes, fornecedores, instituições financeiras e a dedicação de nosso quadro de colaboradores. Lajeado (RS), 01 de agosto de A Administração. Pág: 4 PÁGINA: 21 de 51

23 Notas Explicativas MINUPAR PARTICIPAÇÕES S/A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DO TRIMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 (em milhares de reais) NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL A Minupar Participações S/A. Companhia tem por objeto principal a participação no capital de outras sociedades. As controladas diretas Sulaves S/A. e Valepar S/A. também possuem como objeto social a participação no capital de outras sociedades, tendo como controlada direta a Companhia Minuano de Alimentos. A controlada indireta Companhia Minuano de Alimentos (Minuano) tem as suas principais atividades organizadas nos segmentos relacionados às atividades frigoríficas, produção de produtos industrializados a base de carnes, também atuando na prestação de serviços para terceiros nas linhas de abate, desossa e industrialização de carnes de aves. A comercialização dos produtos com a marca Minu ocorre principalmente nos Estados da região sul do Brasil além de exportar para países localizados na Europa, Ásia, África e América Central. NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis trimestrais Individuais e Consolidadas do período de 30 de junho de 2014 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral da Lei nº /07 e Lei nº /09, e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A Administração autorizou, em 01 de agosto de 2014, a divulgação das demonstrações contábeis referentes ao segundo trimestre de NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 3.1 Declaração de Conformidade Demonstrações Contábeis Consolidadas As demonstrações contábeis consolidadas da Companhia estão sendo apresentadas de acordo com os padrões internacionais de Demonstrações Contábeis (International Financial Reporting Página 1 de 26 PÁGINA: 22 de 51

24 Notas Explicativas Standards (IFRS)), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base nos pronunciamentos plenamente convergentes com as normas internacionais de contabilidade, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Demonstrações Contábeis Individuais As Demonstrações Contábeis individuais da Companhia também foram elaboradas com base nas normas internacionais de contabilidade, exceto com relação a avaliação dos investimentos em controladas e coligadas pelo método de equivalência patrimonial, e conforme as IFRS seria custo ou valor justo. As demonstrações contábeis da controladora estão sendo publicadas em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas. 3.2 Consolidação As demonstrações contábeis consolidadas compreendem as demonstrações contábeis da Minupar Participações S/A, e suas controladas diretas Sulaves S/A e Valepar S/A e de sua controlada indireta Companhia Minuano de Alimentos. Os saldos de ativos e passivos e os valores das transações comerciais foram eliminados no processo de consolidação Demonstrações Contábeis Consolidadas A Companhia efetua a consolidação de suas demonstrações contábeis de acordo com as atuais práticas contábeis adotadas no Brasil, e em conformidade com os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Não há diferença entre o patrimônio líquido consolidado e o resultado consolidado atribuível aos acionistas da controladora, constantes nas demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as IFRS s e as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido e o resultado da controladora, constantes nas demonstrações financeiras individuais preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, desta forma a Companhia optou por apresentar essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em um único conjunto, lado a lado Demonstrações Contábeis Individuais No balanço patrimonial individual, as participações em controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse método, o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e posteriormente ajustado pelo reconhecimento da participação atribuída à Companhia nas alterações dos ativos líquidos da investida. Ajustes no valor contábil do investimento também são necessários pelo reconhecimento da participação proporcional da Companhia nas variações de saldo dos componentes dos ajustes de avaliação patrimonial da investida, reconhecidos diretamente em seu patrimônio líquido. Tais variações são reconhecidas de forma reflexa, ou seja, em ajuste de avaliação patrimonial diretamente no patrimônio líquido. 3.3 Estimativas Contábeis A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis da Companhia e de suas controladas incluem certas estimativas Página 2 de 26 PÁGINA: 23 de 51

25 Notas Explicativas referentes às provisões de natureza trabalhista, provisão para contingências, provisão para devedores duvidosos, provisões operacionais e outras avaliações similares. Os resultados das transações podem apresentar variações em relação às estimativas quando de sua realização no futuro, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A companhia e suas controladas revisam as estimativas e premissas periodicamente, ajustando-as, quando aplicável. 3.4 Moeda Funcional e de Apresentação das Demonstrações Contábeis A administração da Companhia e de suas controladas definiu que sua moeda funcional é o Real. Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos monetários são reconhecidos nas demonstrações de resultados. 3.5 Caixa e Equivalentes de Caixa O caixa e equivalentes de caixa estão compostos pelos numerários em fundo fixo de caixa, mantidos pela Companhia e suas controladas, bem como pelos depósitos em conta corrente. 3.6 Clientes As contas a receber são mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas no recebimento de créditos. No trimestre os saldos das Contas a Receber de Clientes referem-se a vendas nos mercados interno e externo. 3.7 Estoques Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição ou fabricação, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas. 3.8 Impostos a Recuperar Os impostos a recuperar são demonstrados com base nos créditos oriundos de operações de entradas e saídas de mercadorias, decorrentes da não-cumulatividade destes e também por retenções na fonte. 3.9 Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes Os demais ativos são apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas Investimentos Participações Societárias Os investimentos em controladas são avaliados por equivalência patrimonial na controladora. Os demais investimentos são avaliados pelo seu valor justo. Página 3 de 26 PÁGINA: 24 de 51

26 Notas Explicativas Propriedades para Investimento As propriedades para investimento são representadas por terrenos e obras cíveis para locação mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou valorização do capital. Os bens classificados como propriedade para investimento estão demonstrados ao valor de custo, deduzido de depreciação e perda por redução ao valor recuperável. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, as taxas que variam de 2,50% a.a. a 8,33% a.a. de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no final de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. As receitas de aluguel, geradas pela propriedade para investimento, são reconhecidas no resultado, dentro de cada competência. Os resultados positivos ou negativos na venda de um item registrado em propriedades para investimento são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos no resultado Imobilizado De acordo com a Deliberação CVM n 583/09, a Companhia e suas controladas, estabeleceram adotar o critério do custo atribuído de aquisição ou construção para tratamento contábil de seus ativos imobilizados. A Companhia e as suas controladas deverão efetuar periodicamente a análise de seus valores recuperáveis, ajustando os critérios que determinam a vida útil estimada e o respectivo cálculo de depreciação sendo eventuais efeitos de quaisquer mudanças nas estimativas contabilizadas prospectivamente Intangível Os valores relativos a marcas e patentes e softwares foram classificados como ativos intangíveis, conforme Deliberação CVM n 644/ Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis No fim de cada exercício a Companhia e suas controladas, revisam o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o possível montante dessa perda. Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado Empréstimos e Financiamentos Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Página 4 de 26 PÁGINA: 25 de 51

27 Notas Explicativas 3.15 Estimativas dos Ativos e Passivos Contingentes Em atendimento as práticas contábeis adotadas no Brasil a Administração da Companhia e de suas controladas, mediante julgamento efetuado em conjunto com os assessores jurídicos, procederam à mensuração e, conforme o caso, a respectiva escrituração de ativos e passivos considerados contingentes que possam afetar significativamente as demonstrações contábeis. Entretanto, a liquidação dos eventos provisionados poderá ocorrer por valor diferente do estimado, fato inerente a este tipo de registro Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos Quando aplicável, os ativos de longo prazo e os passivos não circulantes são ajustados ao seu valor presente e os circulantes, quando seu efeito é considerado relevante em relação ao conjunto das demonstrações contábeis. A Companhia e suas controladas efetuaram os cálculos levando em consideração os fluxos de caixa específicos de cada ativo, ou passivo, em consonância com a Deliberação CVM n 564/ Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido O encargo de imposto de renda e contribuição social é calculado com base nas alíquotas vigentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias, no encerramento de cada exercício, entre os saldos de ativos e passivos das demonstrações contábeis e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, e também sobre os saldos de prejuízos fiscais e base negativa, os quais são reconhecidos quando for provável que a Companhia e suas controladas apresentarão lucros tributáveis futuros em montante suficiente para que tais tributos possam ser utilizados, sendo que quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir sua recuperação, seus valores são ajustados pelo montante esperado de recuperação Reconhecimento das Receitas de Vendas e de Serviços - Consolidado A receita é reconhecida: (a) quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (b) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade; e (c) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia e de suas controladas. Apresentamos a reconciliação da Receita Bruta para com a Receita Liquida consolidada: 30/06/ /06/2013 Mercado Interno Exportação Total Mercado Interno Exportação Total Receita bruta de produtos e serviços (-) Impostos (4.775) - (4.775) (8.068) - (8.068) (-) Devoluções (473) (876) (1.349) (821) (3.650) (4.471) Receita líquida de produtos e serviços Página 5 de 26 PÁGINA: 26 de 51

28 Notas Explicativas 3.19 Apuração do Resultado O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis As políticas contábeis que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações contábeis pela Administração são: (a) os créditos de liquidação duvidosa, inicialmente provisionada e posteriormente lançada para perda quando esgotadas as possibilidades de recuperação; (b) vida útil, Impairment e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis; (c) passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de perda Demonstração do Valor Adicionado DVA A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações contábeis e seguindo as disposições contidas na Deliberação CVM nº 557/08 da Comissão de Valores Mobiliários, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações contábeis conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável às companhias abertas, no caso a Minupar, enquanto para a IFRS representam informação contábil adicional. NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA a) Controladora 30/06/ /12/2013 Bancos - conta corrente 1 1 Total 1 1 b) Consolidado 30/06/ /12/2013 Caixa 7 7 Bancos - conta corrente Total NOTA 05 - CLIENTES CONSOLIDADO 30/06/ /12/2013 Mercado interno Mercado externo (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (510) (210) Subtotal (-) Faturamentos antecipados (1.352) (1.999) (-) Adiantamentos de clientes (3.319) (4.140) Página 6 de 26 PÁGINA: 27 de 51

29 Notas Explicativas (-) Títulos descontados Clientes a receber, líquido. - (1.416) A Companhia e suas controladas têm como procedimento analisar seus títulos vencidos mensalmente, adotando critérios de provisionamento compatíveis com as práticas contábeis e em consonância com as regras fiscais. Os saldos de Faturamento Antecipado e títulos descontados foram reclassificados para o passivo circulante em atendimento às normas internacionais de contabilidade. NOTA 06 ESTOQUES - CONSOLIDADO 30/06/ /12/2013 Produtos prontos Produtos em elaboração Matérias Primas Materiais de embalagem Materiais de manutenção Subtotal Custo de entrega - CPC 30 - Receitas Total A Companhia e suas controladas, continuamente realizam análise de rotatividade dos bens que integram os seus estoques, através da qual constatou não ser necessária a constituição de provisão para perdas por obsolescência. Através da adoção da Deliberação CVM nº 597/09, a controlada indireta Companhia Minuano de Alimentos postergou o reconhecimento de receitas para o momento em que os requisitos da referida deliberação sejam atendidos. Em consequência disto, fora reconhecido em estoque nos períodos acima encerrados o custo vinculado a estas receitas, os quais serão reconhecidos no resultado na proporção do reconhecimento das respectivas receitas. NOTA 07 - IMPOSTOS A RECUPERAR CONSOLIDADO Circulante 30/06/ /12/2013 IRRF a recuperar 2 2 IRPJ a recuperar CSLL a recuperar PIS e COFINS a recuperar ICMS a recuperar ICMS a recuperar - Imobilizado Página 7 de 26 PÁGINA: 28 de 51

30 Notas Explicativas Crédito de Exportação (Reintegra) - 10 Total Não Circulante Ref. 30/06/ /12/2013 IRPJ Diferido b) CSLL Diferido b) ICMS a Recuperar - Imobilizado Crédito Prêmio IPI s/ Exportações a) Total a) Crédito Prêmio IPI Refere-se ao crédito sobre exportações resultante dos registros das competências, outubro de 1982 a outubro de 1990, deduzido das compensações formalizadas até 31 de dezembro de 2011, cujo detalhamento está na Nota Explicativa nº 17. b) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido Conforme determina a Deliberação 599/09 da CVM, a controlada indireta Companhia Minuano de Alimentos, reconheceu créditos tributários de imposto de renda e de contribuição social diferidos, calculados sobre provisões temporariamente não dedutíveis e valores temporariamente não tributáveis. Conforme determina a Deliberação CVM nº 599/09, a controlada Indireta não efetua contabilização de tributos diferidos calculados sobre prejuízos fiscais e base negativa, visto que a administração da controlada julga que não haverá lucros tributáveis futuros em prazo inferior a cinco anos contra os quais os créditos fiscais pudessem ser utilizados. Outrossim, tais créditos fiscais permanecem controlados na Parte B dos Livros Fiscais sendo que os mesmos não possuem prazo prescricional. NOTA 08 - INVESTIMENTOS a) Participações Societárias Em 30/06/2014 a Companhia é controladora direta das seguintes Empresas: Descrição Valepar S/A Sulaves S/A Total % participação direta 99,99% 99,99% Saldo do investimento em 31/12/ Reversão Provisão para Perdas ( ) (67.615) ( ) +/- Equivalência Patrimonial (14.411) (5.205) (19.616) + Provisão para Perdas Saldo do investimento em 30/06/ Página 8 de 26 PÁGINA: 29 de 51

31 Notas Explicativas b) Propriedades para investimento 30/06/2014 Grupos Custo Depreciação Líquido Terrenos Prédios (7.182) Total (7.182) A movimentação das propriedades para investimento está demonstrada na nota explicativa do imobilizado e intangível. NOTA 09 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL - CONSOLIDADO A controlada indireta Companhia Minuano de Alimentos, possui os seguintes saldos de imobilizado e intangível distribuídos da seguinte forma: Grupos Taxa Depreciação % a.a. 30/06/ /12/2013 Custo Depreciação Líquido Líquido Terrenos Prédios 2,50% (1.083) Maquinas e equipamentos 5,00% - 6,67% (2.121) Moveis e utensílios 8,33% (281) Computadores e periféricos 33,33% 191 (48) Veículos 20,00% 275 (56) Imobilizações em andamento Outros Subtotal imobilizado (3.589) Intangível 204 (2) Total (3.591) A movimentação do imobilizado apresenta-se da seguinte forma: Saldo em Saldo em Grupos 31/12/2013 Adições Baixas Transferências Depreciações 30/06/2014 Terrenos (4.943) Prédios (2.576) (1.083) Maquinas e equipamentos (81) 937 (2.121) Moveis e utensílios (26) (36) (281) Computadores e periféricos (48) 143 Veículos (58) (5) (56) 219 Imobilizações em andamento (7) (2.345) Outros Subtotal imobilizado (171) (8.964) (3.589) Intangível (2) 202 Subtotal intangível (2) 202 Página 9 de 26 PÁGINA: 30 de 51

32 Notas Explicativas Propriedade para Investimento Total (171) - (3.591) A depreciação/amortização foi distribuída nas seguintes contas: 30/06/ /06/2013 Custo dos produtos e serviços vendidos Despesas administrativas Despesas com vendas 2 7 Total Ao final do período há um total de R$ 61, relativo a bens adquiridos através de leasing financeiro, conforme apresentamos a seguir: Grupo Bem Prazo Valor Veículos Veículos de Passeio 36 meses 61 NOTA 10 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADO 30/06/2014 Descrição Refer. Encargos Vencimento Circulante Não Circulante Banrisul S/A - ACC USD + 6% a.a. Jul/14 a dez Banrisul S/A - CCI a) CDI+6,17%a.a. dez/ Acordos Bancários b) TR + 0,7% a.m. mar/ Arrendamento Mercantil Banrisul - Consórcio Badesul S/A - Reaver c) TJLP+6,5% a.a. Jun/ Limites de Crédito Totais /12/2013 Descrição Refer. Encargos Vencimento Circulante Não Circulante Banrisul S/A ACC USD + 6% a.a. Jan/14 a jun/ Banrisul S/A CCI a) CDI+6,17%a.a. dez/ Bic Banco - Giro - jan/ Acordos Bancários b) TR + 0,7% a.m. mar/ Arrendamento Mercantil Banrisul - Consórcio Badesul S/A - Reaver c) TJLP+6,5% a.a. Jun/ Limites de Crédito Totais Página 10 de 26 PÁGINA: 31 de 51

33 Notas Explicativas Legenda: a) Operação com garantia de duplicatas e aval de sócios dirigentes; b) Acordo bancário realizado em 25 de março de 2011 com o Banco do Brasil S/A referente aos processos judiciais nº 017/ e 017/ c) A operação Badesul S/A - Reaver possui garantias reais (hipoteca de imóveis) e avais dos administradores. NOTA 11 - FORNECEDORES CONSOLIDADO 30/06/ /12/2013 Fornecedores Nacionais (-) AVP - Fornecedores (18) (18) Total Os saldos de fornecedores foram trazidos a valor presente, conforme determina a Deliberação CVM nº 564/08, através do arbitramento de uma taxa média de 0,72% ao mês para o segundo trimestre de 2014 e para o ano de NOTA 12 - SALÁRIOS A PAGAR E PROVISÕES a) Controladora 30/06/ /12/2013 Pró-labore a pagar Total b) Consolidado 30/06/ /12/2013 Provisão de férias/13º Sal Salários / Pró-labore a pagar Rescisões a pagar 21 5 Outras obrigações a pagar Total NOTA 13 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES a) Circulante Controladora 30/06/ /12/2013 Impostos retidos sobre serviços Página 11 de 26 PÁGINA: 32 de 51

34 Notas Explicativas IRRF a recolher FGTS a recolher INSS a recolher Subtotal Parcelamento Lei / INSS Subtotal Total b) Circulante Consolidado 30/06/ /12/2013 ICMS a recolher Impostos retidos sobre serviços IRRF a recolher IRPJ/CSLL a Recolher - Antecipação FGTS a recolher INSS a recolher PIS e COFINS a recolher Funrural a recolher Outras contribuições s/ folha de pagamento Subtotal Parcelamento Lei / ICMS RS ICMS - SP ICMS SC FGTS SESI/SENAI IPTU INSS Subtotal Total c) Não Circulante Controladora 30/06/ /12/2013 Parcelamento Lei / INSS Total d) Não Circulante Consolidado 30/06/ /12/2013 Parcelamento Lei / ICMS RS Página 12 de 26 PÁGINA: 33 de 51

35 Notas Explicativas ICMS - SP ICMS SC FGTS SESI/SENAI INSS Total NOTA 14 - IMPOSTOS DIFERIDOS - CONSOLIDADO a) Circulante 30/06/ /12/2013 IRPJ diferido s/custo atribuído CSLL diferido s/custo atribuído Total b) Não Circulante 30/06/ /12/2013 IRPJ diferido s/custo atribuído CSLL diferido s/custo atribuído Total Os impostos diferidos do passivo circulante e não circulante foram contabilizados pela controlada indireta Companhia Minuano de Alimentos com base nos laudos de avaliação que mensuraram o custo atribuído de seu ativo imobilizado no momento da adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS). A reversão dos referidos valores ocorre com base na realização dos bens a eles vinculados, conforme determinam os normativos contábeis vigentes. NOTA 15 - PARTES RELACIONADAS a) Remuneração dos Administradores A Companhia fixou em até R$ 700 mil a remuneração global anual de seus administradores em AGO realizada em 11 de abril de A controlada indireta, Companhia Minuano de Alimentos fixou em até R$ 900 mil a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2014 conforme AGO realizada em 11 de abril de No quadro abaixo, segue a apresentação da remuneração da administração, líquida de encargos (INSS e IRRF) aberto por controladora e consolidado, percebido durante o segundo trimestre de Controladora Consolidado Conselho de Administração Diretoria Executiva Página 13 de 26 PÁGINA: 34 de 51

36 Notas Explicativas As Controladas diretas (Valepar S/A e Sulaves S/A) não remuneraram seus administradores no segundo trimestre de b) Operações de mútuo - Consolidado Ativo Circulante 30/06/ /12/2013 Ind. Alimentos Arroio do Meio S/A Le Monde Particip. e Adm. Ltda - 3 Subtotal Ativo Não Circulante Agostinho Carrer Partic. Ltda SSJ Participações e Represent. Ltda Acionistas e Outros Subtotal Total Passivo Não Circulante 30/06/ /12/2013 Ind. Alimentos Arroio do Meio S/A Le Monde Particip e Adm Ltda SSJ Participações e Represent. Ltda Adverstreet Serra do Roncador Part. Ltda Acionistas e Outros Total Os créditos e obrigações entre partes relacionadas não possuem prazos estipulados para recebimento e liquidação e estão condicionados à maximização do fluxo de caixa das empresas. Os juros praticados nas operações estão dentro das remunerações praticadas pelo mercado. NOTA 16 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - CONSOLIDADO A Companhia, e suas controladas, são parte envolvida em processos tributários, cíveis e trabalhistas, cujas discussões estão em andamento tanto na esfera administrativa como na judicial. Quando aplicável tais discussões são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para perdas prováveis decorrentes desses processos são constituídas pela Administração, considerando a opinião de seus assessores jurídicos. Ao final do trimestre se apresentavam as seguintes provisões para contingências e correspondentes depósitos judiciais: Página 14 de 26 PÁGINA: 35 de 51

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