PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013"

Transcrição

1 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/11/ / A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 350,00 Impressora interna de relógio ponto eletrônico Roless 01/11/ / BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA 1.748,36 Mensagem de texto - SMS 01/11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 134,02 Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas 01/11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 45,43 Consumo de energia elétrica - Av. Sete de Setembro, nº 1227 bloco A 01/11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 99,68 Consumo de energia elétrica - Av. Maurício Cardoso, nº 661 apto 1 01/11/ / INTERADAPT SOLUTIONS S.A ,89 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 01/11/ / INTERADAPT SOLUTIONS S.A ,07 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 01/11/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4.195,87 Projeto de instalação de fibras ópticas internas 01/11/ / PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 168,00 Mouse óptico preto USB com fio, 3 botões + scroll, 800 DPI 01/11/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 196,31 Consumo de energia elátrica - Av. Afonso pena, nº 36 sala 1 01/11/ / VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 350,70 Lâmpadas Fluorescentes compactas 30W, 127V, temperatura da cor /11/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA ,81 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 04/11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 150,20 Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº /11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 105,63 Números auto adesivos de 0 à 9, conforme orçamento /11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.416,59 Serviço de publicações 04/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.904,38 Serviço de publicações 04/11/ / D R S - AUDITORES - EPP 3.127,37 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 04/11/ / DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 2.878,00 Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra 04/11/ / GRANTOUR TURISMO LTDA 617,50 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 04/11/ / INFOTAG COMERCIO E SERVIÇOS LTFDA 1.739,80 Impressora Jato de Tinta - Cartucho de cores individuais - 20 ppm - Interface 04/11/ / ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 216,00 Revisão 60 mil Km do veiculo ISH /11/ / LIVRARIA CULTURA SA 99,00 Livro Programação Java para a Web - Autores: Alexandre Altair de Melo e Décio 04/11/ / MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 981,00 Água mineral com gás - 500ml 04/11/ / NISSUL VEICULOS L TDA 47,29 Mão de obra 04/11/ / NISSUL VEICULOS L TDA 174,92 Coxim de borracha e elementos 04/11/ / PCO3 SERVICOS LTDA 90,00 Conserto de notebook Positivo Master nº de série: 1A290NT1N.- NP /11/ / PCO3 SERVICOS LTDA 560,00 PLM NTB E4121 CKD s/ 3G 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 377,66 Passagens Aéreas 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,81 Passagens Aéreas 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,34 Taxa de embarque 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,34 Passagens Aéreas 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 594,14 Passagens Aéreas 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 594,14 Passagens Aéreas 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,09 Taxa de embarque 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,09 Taxa de embarque 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,52 Passagens Aéreas 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,52 Passagens Aéreas 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,14 Taxa de embarque 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,00 Taxa de embarque 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,86 Passagens Aéreas 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,90 Passagens Aéreas 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,72 Passagens Aéreas 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,82 Taxa de embarque 04/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,33 Passagens Aéreas 04/11/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,50 Desenvolvimento de Sites em linguagem PHP com Banco de Dados Relacional 04/11/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,11 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal)

2 NOTA FISCAL NÚMERO DO 04/11/ / SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ,41 Serviço de Digitação 05/11/ , / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA ,67 IBM COGNOS-D0A0NLL 05/11/ , / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA ,15 ISS 05/11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 143,55 Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº /11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 103,35 Consumo de energia elétrica - Av. Olavo Moraes nº 969 ap 4 - Centro - Camaquã 05/11/ / CONNECTO INFORMÁTICA PERSONALIZADA LTDA 390,00 Locação de Projetor de Multimídia 2500 ANSI Lumens resolução XGA 05/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 1.903,18 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 2.606,09 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 05/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 344,68 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 05/11/ / FUNDACAO PROJETO PESCAR 1.118,00 Projeto Pescar 05/11/ / NET PORTO ALEGRE - CABO 208,88 Mensalidade 05/11/ / RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS EM AUDIO LTDA ,60 Disponibilizar assinatura do VIA-RS em 09 boletins mensais 05/11/ / SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE 170,00 Mensalidades diversas 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,88 VTL Contingência Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,24 VTL Produção Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA. 519,97 VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA. 519,95 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,77 VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de software 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,29 Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,08 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,10 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,31 VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,31 VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,61 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA. 805,88 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,27 Clear Path Manutenção de equipamentos UNISYS 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA. 602,47 Storage Manutenção de equipamentos UNISYS 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,88 Storage Aluguel de equipamentos UNISYS 05/11/ / UNISYS BRASIL LTDA ,45 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 05/11/ / VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. 715,00 Vale transporte par 3 funcionarios 06/11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 144,31 Consumo de energia elétrica - Rua Cãndido Falcão, nº /11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 620,63 Serviço de publicações 06/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.639,24 Serviço de publicações 06/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.276,73 Serviço de publicações 06/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.334,59 Serviço de publicações 06/11/ / ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA ,39 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 06/11/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 8.412,91 Rede de fibras óticas - infra-estrutura 06/11/ / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 2.180,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml 06/11/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,48 Serviço de Consultoria Técnica Especializada com foco em Design 06/11/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,82 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 3.664,72 Prest. serv suporte técn. manut. IBM COGNOS BUSINESS Intelligence analysis 07/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.016,86 Serviço de publicações 07/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.657,85 Serviço de publicações 07/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.652,59 Serviço de publicações 07/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.054,07 Serviço de publicações 07/11/ / D2 INFORMATICA LTDA ,67 Serviço de análise em informática

3 NOTA FISCAL NÚMERO DO 07/11/ / ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA 1.428,25 Tipo de Nota: N SER S/IMP S/P - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 191,25 Cartucho de tinta para plotter HP DesignJet 100plus, cor yellow, código C4838A 07/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 256,61 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA ,48 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 7.076,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / INTERADAPT SOLUTIONS S.A ,98 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / MANOELITA BIASOTTO - ME 139,99 Suporte de mesa, articulável para monitor LCD de 13 a 21 polegadas 07/11/ / MARINONIO SERVICE LTDA ,52 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / MARINONIO SERVICE LTDA 5.017,05 Locação de Veículos 07/11/ / MARINONIO SERVICE LTDA 4.527,59 Montante C - VR 07/11/ / MARINONIO SERVICE LTDA 4.175,85 Montante A (a partir de ) 07/11/ / MARINONIO SERVICE LTDA 1.371,44 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / RAJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP 2.550,00 Bancada conforme projeto aprovado no modelo Narita 07/11/ / TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D 1.437,85 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 4.140,04 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/11/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 762,55 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA ,70 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.846,46 Montante A REG (a partir de setembro/2013) 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.835,07 Montante A REG (a partir de setembro/2013) 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.857,79 Montante A REG (a partir de setembro/2013) 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.835,08 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.835,07 Montante A REG (a partir de setembro/2013) 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.846,47 Montante A REG (a partir de setembro/2013) 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 5.191,39 Mont. C - VR - Porto Alegre 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA ,64 Mont A-POA-Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 479,63 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 473,75 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 485,53 Mont A-Regionais -Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 473,76 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 473,73 Mont A-Regionais -Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período 07/11/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 479,64 Mont A-Regionais -Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período 08/11/ / CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM ,00 Switch empilhável, layer 2 08/11/ / ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS 4.915,38 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 08/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.161,02 Serviço de publicações 08/11/ / FERRAGEM PONTO SUL LTDA 116,00 Bacia hidrosanitária convencional (somente o vaso), cor branco gelo 08/11/ / FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO - EPP 177,20 Quadro branco com suporte para apagador, moldura de alumínio, medindo 900mm 08/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 45,03 Auxílio Alimentação 08/11/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 906,77 Man Emergencial de Redes FO Subterrâneas 08/11/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,15 Rede de fibras óticas - infra-estrutura 08/11/ / SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME 1.967,56 Montante B 08/11/ / SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME 218,50 Montante C - VR 08/11/2013 OUT/2013-A / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 694,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-B / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 621,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-C / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 695,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-D / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 824,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-E / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 636,00 Ref. folha de pagamento

4 NOTA FISCAL NÚMERO DO 08/11/2013 OUT/2013-F / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 685,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-G / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 523,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-H / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 717,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-I / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-J / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 726,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-K / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 259,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-L / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 717,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-M / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 720,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-N / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 531,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-O / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 706,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-P / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 685,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-Q / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 572,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-R / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 722,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-S / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 697,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-T / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 697,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-U / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 643,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-V / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 634,00 Ref. folha de pagamento 08/11/2013 OUT/2013-W / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 559,00 Ref. folha de pagamento 11/11/ / ACE SEGURADORA S.A ,00 Seguro predial risco e fogo 11/11/ / ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA 7.669,53 Renovação de licenças ARID 11/11/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 6.731,68 Horário Comercial. 11/11/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 438,48 Montante C - VT 11/11/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 6.731,68 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 438,48 Montante C - VT 11/11/ / ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 148,50 Contribuição Associativa 11/11/ / ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1.611,00 Café torradp e moído, tipo forte, embalado à vácuo 11/11/ / ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1.611,00 Café torradp e moído, tipo forte, embalado à vácuo 11/11/ , / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.925,01 Serviço de publicações 11/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.353,47 Serviço de publicações 11/11/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 489,25 Consumo de água - Rua Independência,nº Passo Fundo/RS 11/11/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ,00 Cabo FTP blindado outdoor cat.5e (ref. FURUKAWA MULTILAN FTP) 11/11/ / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOM DIOGO 1.290,00 Locação de Imóvel 11/11/ / CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO) 5.860,05 Locação de Imóvel 11/11/ / CSC BRASIL SISTEMAS LTDA ,20 Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte 11/11/ / ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA 3.059,42 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 472,00 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / ELOI PALMA 6.015,06 Locação de Imóvel - térrea 11/11/ / EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.843,43 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE 4.615,67 Combustível 11/11/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 768,40 Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade. Tamanho: 25 11/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 1.139,53 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 1.293,59 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 1.928,50 50%Dias úteis das 05h às 22h, motoristas 11/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 1.700,11 100%Domingos e feriados das 05h às 22h 11/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 679,66 50%Dias úteis das 05h às 22h, motoristas 11/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 411,16 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: (Nota Fiscal)

5 NOTA FISCAL NÚMERO DO 11/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 2.818,78 50%Dias úteis das 05h às 22h, motoristas 11/11/ / FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH 1.758,22 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/ / GENTE SEGURADORA S.A. 799,25 Seguro Automóveis 11/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,72 Auxílio Alimentação 11/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 291,13 Auxílio Alimentação 11/11/ / GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA 2.719,28 Locação de Imóvel 11/11/ / HAMILTON NORA 2.096,14 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS 2.648,49 DMAE Taxa de Água 11/11/ / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS ,88 Taxa de Energia Elétrica 11/11/ / LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA 523,01 Access Point para uso interno n, suporte Power over Ethernet 11/11/ / MOISES HAMERSKI ,00 CPU micro 11/11/ / MPJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2.663,36 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/ / NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA 3.507,53 Locação de Imóvel (NEIVA) 11/11/ / RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA ,00 Manutenção de Sistema Contra Incêndio 11/11/ / REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 3.016,73 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 83,40 Locação de Imóvel 11/11/ / RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA) 2.163,63 Locação de Imóvel 11/11/ / SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C 1.628,77 Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ,80 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 6.934,10 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA ,91 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA ,37 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,60 Desenvolvimento - Plataforma.NET 11/11/ / STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES 697,25 Manutenção de Gerador 11/11/ / SWR INFORMATICA LTDA 1.263,12 CONSIST GEM - ANALITICO-ECONOMICO 11/11/ / SWR INFORMATICA LTDA 1.034,32 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 11/11/ / SWR INFORMATICA LTDA 273,49 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / SWR INFORMATICA LTDA 242,04 CONSIST GEM - CONTRATOS 11/11/ / SWR INFORMATICA LTDA ,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / SWR INFORMATICA LTDA ,77 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / SWR INFORMATICA LTDA ,64 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / SWR INFORMATICA LTDA ,44 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / SWR INFORMATICA LTDA 4.392,97 CONSIST FINANCIALS/SM/FQ 11/11/ / TELE TAXI CIDADE LTDA ,53 Transporte de Passageiros 11/11/ / TELE TAXI CIDADE LTDA. 358,24 Transporte de Passageiros 11/11/ / VELDO BEVILACQUA 1.877,18 Locação de Imóvel (VELDO) 11/11/ / VENETO TELEALARME LTDA 97,45 Serviço de monitoramento de alarme,na CRCS, taxa mensal de RS 93,33 11/11/ / VINICIUS BEVILACQUA 1.877,18 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: (Nota Fiscal) 11/11/ / WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA 1.848,00 Manutenção Central Telefônica 12/11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 207,70 Consumo de energia elétrica - Rua Sem. Pinheiro Machado, nº /11/ / BANCO AMERICAN EXPRESS S.A ,65 Aquisição de 01 licença de uso do software Visual Build Pro 12/11/ , / DAMOVO DO BRASIL S/A 5.244,30 Devolução ao fornecedor ref Of. 1305/DGA-SEC 12/11/ / DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME 1.990,00 Autoclave horizontal inox, 12 litros, potência 1200W, despressurização automática 12/11/ / OI S.A ,72 Comunicação de dados 12/11/ / ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA 567,16 Coador de café, nº 103. Caixa com 30 unidades 12/11/ / TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 150,60 Fita adesiva pequena 12mmx30mFITA ADESIVA PEQUENA 12 MM X 30 M

6 NOTA FISCAL NÚMERO DO 13/11/ / BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA 110,00 Fita para a Rotuladora - Black print on white tape - 0,47 in x 26,2ft (12mm x 8m) 13/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.372,08 Serviço de publicações 13/11/ / DAMOVO DO BRASIL S/A 5.348,74 Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação 13/11/ / DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 1.439,00 Pepel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra 13/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 2.544,70 Auxílio Alimentação 13/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 1.413,79 Auxílio Alimentação 13/11/ / N & N VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1.021,92 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 13/11/ / PERSONALIZE PAPEIS LTDA 574,80 Bobina de papel térmico, tamanho 57mm x 300m em papel scbr - T56, para relógio 13/11/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4.146,91 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 13/11/ / SANTOS RODRIGUES TRANSPORTES LTDA 637,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 13/11/ / SGD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI ME 149,80 Base para monitor, AOC HA22B 13/11/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,91 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 14/11/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 7.297,68 Horário Comercial 14/11/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 415,48 Montante C - VT 14/11/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 7.618,51 Horário Comercial 14/11/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 516,68 Montante C - VT 14/11/ / BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA 102,90 Serviço de monitoramento eletrônico de alarme, 24 horas para CRPF 14/11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA 1.247,00 Nota referente aluguel de espaço mês de agosto 14/11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA 1.247,00 Nota referente aluguel de espaço mês de setembro 14/11/ / DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA 187,80 Disjuntor 32A bipolar, curva de disparo C, código 5SX12327, marca SIEMENS 14/11/ / ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 693,10 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 14/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,32 Auxílio Alimentação 14/11/ / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 390,69 Toner para impressora HP Laserjet 128A-CE323A magenta 14/11/ / M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA ,37 Serviço de assessoria na plataforma EMC2 14/11/ / MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA 231,00 Cartão de visita padrão PROCERGS para Thiago Rennhack Pereira 14/11/ / TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 561,20 Plástico tipo bolha, largura 1,30mX100m de comprimento 18/11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 204,16 Consumo de energia elétrica - Rua Dr. Do Rio Branco, nº 2494 sala 1 18/11/ / COLEURB COLETIVO URBANO LTDA 1.102,50 Compras de vales transportes para funcionários da CRPF 18/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.925,01 Serviço de publicações 18/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 5.834,65 Serviço de publicações 18/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.185,16 Serviço de publicaçõpes 18/11/ / CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS 910,00 Vale transporte CRPL 18/11/ / DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA ,00 Refil para embalador de guarda-chuva molhado 18/11/ / DESINSETIZACAO NOVA SANTA RITA LTDA 300,00 Serviço de desinsetização e desratização interna e externa do térreo do prédio 18/11/ / DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA 420,00 Disjuntor 40A bipolar, curva de disparo C, código 5SX12407, marca SIEMENS 18/11/ / DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 895,70 Suporte regulável para monitor, marca AOC Ha22b 18/11/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA ,80 Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 102mm, cor amarelo 18/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,14 Auxílio Alimentação 18/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,37 Auxílio Alimentação 18/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 2.151,76 Auxílio Alimentação 18/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 2.058,21 Auxílio Alimentação 18/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 280,66 Auxílio Alimentação 18/11/ / INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF. 312,50 Contribuição Associativa 18/11/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA ,45 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 18/11/ / MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 981,00 Água mineral sem gás - 500ml 18/11/ / MARIA GORETE PISONI DA SILVA 90,00 Caneta marca texto amarela número 200, marca BRW

7 NOTA FISCAL NÚMERO DO 18/11/ / POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 8.968,42 Valor mensal de atualização e suporte técnico 18/11/ / PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 448,02 Consumo de energia elétrica - R. DR. Mario Totta nº 64 - comp. OUT/13 18/11/ / REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME 3.120,00 Cabo3X2,5mm2 CORDOPLAST 750V. Rolo com 100m 18/11/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,29 Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº /11/ / RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA. 858,53 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 18/11/ / RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA. 744,82 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 18/11/ / SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS 4.922,20 Atendimento ao cliente 18/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,42 Taxa de embarque 18/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,42 Passagens Aéreas 18/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,26 Taxa de embarque 18/11/ / SMARTCON CONSULTORIA LTDA ,91 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 18/11/ / SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. 95,35 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 18/11/ / T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA 1.675,83 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 18/11/2013 DEVOL ISSQN / UNISYS BRASIL LTDA ,70 Devolução de ISSQN NFs 11704/11705/ UNISYS BRASIL LTDA 18/11/ / VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8.601,00 Cabo UTP categoria 5E 19/11/ / VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA 2.576,00 Toner LEXMARK, modelo 12A7415, ou equivalente 19/11/ / VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA 2.752,40 Cartucho impressora DESKJET HP C6657A colorido 19/11/ / ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.176,00 Água mineral - garrafão com 20l 19/11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 44,37 Consumo de energia elétrica - Av. Tiradentes, nº 315 sala /11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 586,72 Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 lj /11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 740,98 Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Olveira, nº 340 lj /11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,69 Consumo de energia elétrica - Rua Dr. Mário Totta, nº 64 19/11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,51 Consumo de energi elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64 19/11/ / COMPEX TECNOLOGIA LTDA 180,00 Leitor de código de barras com interface USB 19/11/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL 42,96 Consumo de telefonia fixa - outubro/ /11/ / JOAO PEDRO SILVEIRA PEREIRA 1.340,00 Aparelho telefônico Unitel Plus, conforme características técnicas abaixo 19/11/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,67 Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº /11/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 10,08 Consumo de energia elétrica - Rua Amintas Maciel, nº1 sala 1 19/11/ / TERACOM TELEMATICA LTDA ,00 Switch Fast Ethernet Gerenciável 19/11/ / TNL PCS S/A ,50 IP Dedicado/Comunicação Dados 19/11/ / T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA 4.068,12 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 139,11 Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58 20/11/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 1.400,00 Recarga de cartão TRI 20/11/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 86,80 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão 20/11/ / ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE 366,22 Contribuição Associativa /11/ / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA 2.200,21 Mensalidades diversas ano /11/ / BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME 1.335,96 Locação de Máquinas de Café 20/11/ / CENTER GESSO DECOR'ART DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 260,00 Fornecimento de mão de obra para execução do serviço de instalação de divisória 20/11/ / CENTER GESSO DECOR'ART DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 390,00 Fornecimento de materiais para instalção de 6.82 m² de Divisória Eucatex cega 20/11/ / CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 204,82 Seguro de vida para funcionários. 20/11/ / CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS 140,00 Publicação Legal Pregões 124 e 132/ /11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 255,53 Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Pexoto 20/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.639,24 Serviço de publicações 20/11/ / CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 252,50 Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea 20/11/ / CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 252,50 Condomínio Edifício Luccris - Apto /11/ / CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA 355,62 Condomínio loja 01

8 NOTA FISCAL NÚMERO DO 20/11/ / CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA 97,90 Condomínio loja 02 20/11/ / DAMOVO DO BRASIL S/A ,66 Switch empilhável, layer 2, gigabit ethernet gerenciável 44 portas 20/11/ / DAMOVO DO BRASIL S/A 854,66 Switch empilhável, layer 2, gigabit ethernet gerenciável 44 portas 20/11/ / DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 68,90 Suporte regulável para monitor led/lcd com furação tipo VESA. Marca AOC 20/11/ / DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 5.286,00 Pepel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m 20/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 425,56 Mão de Obra de 05 (cinco) Motoristas, com estimativa de 20 diárias 20/11/ / I.F.S. DA CUNHA - ME 1.276,68 Gaveteiro volante 320x495x617mm 20/11/ / OTALICIO RODRIGUES DOS SANTOS TELECOMUNICACOES - ME 2.130,00 Adaptadores VOIP (ATA) modelo Intelbras GKM 2210T 20/11/ / PROCESSOR INFORMÁTICA S.A ,55 SYMANTEC Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno porte 20/11/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 998,51 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº /11/ / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 612,00 Microondas 31l bivolt(127v) na cor branca 1.000W 20/11/ / TUBULARTE MÓVEIS LTDA 408,00 Apoio ergonômico para pés, com base em ABS, regulagem de inclinação 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,14 Plano Semi-Privativo 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 1.958,75 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 2.186,90 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,53 Plano privativo 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,81 Plano privativo 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 6.051,47 Plano semiprivativo 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,54 Plano semiprivativo 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,59 Plano semiprivativo 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 4.440,30 Plano privativo 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,61 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,04 Plano semiprivativo 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,90 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,85 Plano semiprivativo 20/11/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,87 Plano semiprivativo 21/11/ / A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 275,00 Suporte de bico de pato para relógio ponto eletrônico marca Henry modelo Orion 21/11/ / ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 89,00 Certificado digital SSL, aplicação portalmag.rs.gov.br do cliente TJP 21/11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 156,75 Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3 21/11/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 1.515, vt TRENSURB/Integração Esteio-Sapucaia - B.26 (R$ 3,75 cada) 21/11/ / ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ,50 50 vt SOGAL cód.511 (R$ 2,60 cada) 21/11/ / CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A 2.065,00 50 vt CITRAL/PoA x Campo Bom semidireto com seguro (R$ 11,40 cada) 21/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 702,00 Capa de processo nº 01 PE /11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.489,54 Serviço de publicações 21/11/ / EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA ,50 50 vt VITÓRIA/PoA x Charqueadas comum com seguro (R$ 9,45 cada) 21/11/ / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 200,48 Cartucho preto Peça CE320A para hp laserjet CM1415fn 21/11/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 493,32 Consumo de energia elátrica - Rua Independência, nº 774 sala 3 21/11/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 30,85 Consumo de energia elétrica- Rua Independência, nº 774 sala /11/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 11,89 Consumo de energia elétricas - Rua Independência, nº 774 sala /11/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 38,79 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala /11/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 26,88 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala /11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,29 Passagens Aéreas 21/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,61 Passagens Aéreas 21/11/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,44 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 21/11/ / TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA 278,44 Taxa de serviço relativa ao pedido de carga 21/11/ / UNESUL TRANSPORTES LTDA. 767,50 50 vt UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro (R$ 15,35 cada)

9 NOTA FISCAL NÚMERO DO 21/11/ / URCAL CONSULTORIA LTDA 6.762,00 Software Camtasia Studio versão 8.1, licença permanente Educacional 21/11/ / WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA ,98 Serviço de Medicina do Trabalho 22/11/ / A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 3.135,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 22/11/ / ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 471,00 Açúcar refinado 22/11/ / ATACADÃO DAS BATERIAS LTDA 520,00 Bateria selada ou livre de manutenção, tensão12v/corrente 22/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,03 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 22/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.362,24 Serviço de publicações 22/11/ / FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 787,75 58 crachás do mês de Outubro, no valor de 13,93 cada 22/11/ / G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA 8.962,06 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 22/11/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA ,23 Atualiz.,Up-grade, manut., licença de software grande porte 22/11/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA ,22 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 22/11/ / MADEIREIRA HERVAL LTDA ,00 Servidores Blade Tipo 4 22/11/ / RECILUX RECICLAGEM DE LÂMPADAS LTDA 155,54 Coleta, transporte e descontaminação de 2400 (duas mil e quatrocentas) 22/11/ / TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D 9.852,35 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 5.696,54 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO ,11 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão 25/11/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 126,00 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão 25/11/ / BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 858,00 Pacote de prego 17 X 27 25/11/ / BIG INFORMATICA LTDA ,85 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA. 274,61 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,99 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,07 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,31 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,91 Material para infra estrutura de rede 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,58 Material para infra estrutura de rede 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,94 Material para infra estrutura de rede 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,89 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,02 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,23 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,60 Material para infra estrutura de rede 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,07 Material para infra estrutura de rede 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,93 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,89 Material para infra estrutura de rede 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,92 Material para infra estrutura de rede 25/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,31 Material para infra estrutura de rede 25/11/ , / CDS - INFORMATICA LTDA ,80 Material para infra estrutura de rede 25/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 508,43 Serviço de publicações 25/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.979,36 Serviço de publicações 25/11/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 1.702,54 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ , / EATON POWER SOLUTION LTDA 836,64 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / ELIANE DE AZEVEDO BORBA ,00 Projetor multimídia XGA, marca NEC 25/11/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 361,60 Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade. Tamanho: 25 25/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 265,45 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / JOSE CARLOS LOUREIRO - ME 665,00 Estante de aço, com 5 prateleiras e com reforço ômega 25/11/ / OI S.A. 515,98 Comunicação Dados - OI S.A 25/11/ / PHOENIX INFORMATICA LTDA 9.919,80 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal)

10 NOTA FISCAL NÚMERO DO 25/11/ / PHOENIX INFORMATICA LTDA 9.873,87 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / SMART GIFTS COMERCIO DE PRESENTES CORPORATIVOS LTDA - ME 2.655,00 Bolinhas anti stress,vinil verde, com cravos, impressa 1 cor 25/11/ / TELE TAXI CIDADE LTDA. 891,13 Transporte de Passageiros 25/11/ / TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D 3.656,07 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 25/11/ / VIACAO TIARAJU LTDA 394,80 Vale transporte 26/11/ / BANRISUL/RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP 2.850,00 Diária SEDAN 26/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,00 Material para infra estrutura de rede 26/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,05 Material para infra estrutura de rede 26/11/ / CONNECTO INFORMÁTICA PERSONALIZADA LTDA 390,00 Locação de projetor multimídia, com tela, para o período de: 29/10/ /11/ / ITAMAR CUNHA SALEM EIRELI - EPP 552,00 Cinto de Fixação para a cabeça 26/11/ / PLANALTO TRANSPORTES LTDA 712,50 50 vt PLANALTO/PoA x Butiá com seguro (R$ 14,25 cada) 26/11/ / RECOVERY RESTAURADORA DE DADOS DO BRASIL LTDA - ME 1.164,24 Recuperação do HD, com propostas, planilhas de clientes RHE PME SES 27/11/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 550,75 Consumo de energia elétrica - Rua gen. Neto, nº 56 apto 1 27/11/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 618, vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,80 cada) 27/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,79 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 27/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,35 Material para infra estrutura de rede 27/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,36 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 27/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,13 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 27/11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 845,04 Serviço de publicações 27/11/ / CTIS TECNOLOGIA S/A ,28 Prestação de serviço de suporte técnico e atualização de softwares 27/11/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 2.895,00 Fornecimento de material e mão de obra especializada para realização de serviços 27/11/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 449,89 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 27/11/ / INTERADAPT SOLUTIONS S.A ,62 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 27/11/ / KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA ,67 IR 27/11/ / KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA ,67 Bonita BPM com suporte GOLD 27/11/ / OI S.A. 515,98 Comunicação Dados - OI S.A 27/11/ / OI S.A ,74 Comunicação Dados - OI S.A 27/11/ / OI S.A ,82 Comunicação Dados - OI S.A 27/11/ / OI S.A ,71 Comunicação Dados - OI S.A 27/11/ / OI S.A ,27 IP Dedicado, Nota Fiscal Eletronica 27/11/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.480,30 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 27/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,65 Taxa de embarque 27/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,72 Taxa de embarque 27/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 307,47 Passagens Aéreas 27/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 498,76 Passagens Aéreas 27/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,04 Passagens Aéreas 27/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 646,14 Taxa de embarque 27/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 552,97 Passagens Aéreas 27/11/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,72 Taxa de embarque 27/11/ / TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA 769,28 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 27/11/ / T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA 511,43 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 28/11/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,37 Material para infra estrutura de rede 28/11/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 52,27 Consumo de água - Rua Gen. Neto, nº 56 apto 56 - fundos 28/11/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,11 Auxílio Alimentação 28/11/ / HITACHI SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA ,45 VTL-Virtual Tape Library 28/11/ / HITACHI SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA ,19 Tipo de Nota: N IMOB ISS - REC: (Nota Fiscal)

11 NOTA FISCAL NÚMERO DO 28/11/ / I.F.S. DA CUNHA - ME ,80 Gaveteiro volante 460x500x690mm 28/11/ / MANOELITA BIASOTTO - ME 240,00 Headset LifeChat LX /11/ / OI S.A ,00 IP Dedicado, Nota Fiscal Eletronica 28/11/ / OI S.A ,64 Comunicação Dados - OI S.A 28/11/ / OI S.A ,07 Comunicação Dados - OI S.A 28/11/ / OI S.A ,47 Comunicação Dados - OI S.A 28/11/ / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 2.180,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml 28/11/ , / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 440,00 Conversor de mídia monomodo 1 porta 10/100BASET+1 porta 100BASEFX(SC) 28/11/ / SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ,90 Serviço de Digitação 29/11/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA ,82 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 29/11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,76 Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº1 29/11/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,08 Consumo de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº /11/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.805,80 Serviço de publicações 29/11/ / ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA. 306,00 Desinsetização, desratização, controle de pragas e repelente para morcego 29/11/ / ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA. 210,00 Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses, com manutenção 29/11/ / ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA 2.764,58 Mensalidade 29/11/ / RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP 3.515,00 Locação de 09 (nove) veículos tipo Sedan ,41

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2014 A FORNECEDORES MARÇO/2014 05/03/2014 113233 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 519,00 Esticador 1/4 para cabo de aço 05/03/2014 115401 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 550,00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2013 A FORNECEDORES OUTUBRO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/10/2013 6387 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/10/2013 2152 008467695/0001-28BANRISUL/PILLATEL

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014 PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014 DATA NÚMERO DO VALOR DO NOME DO FORNECEDOR PAGAMENTO CNPJ PAGAMENTO DESCRIÇÃO 02/01/2014 081627838/0005-35AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 2.483,15 Sup.Téc.Man.e Atualiz.Soft.IBM

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014 A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014 03/02/2014 6597,2 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 03/02/2014 125505 002016440/0001-62AES SUL DISTRIBUIDORA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2014 DATA NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 02/05/2014 4738338 015821855/0001-50 3VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA 13.520,00 Mídias LTO Ultrium 5 02/05/2014 3392 093072635/0001-85 ARSELF

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015 A FORNECEDORES ABRIL/2015 DATA NFF 01/04/2015 7368 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.202,52 CSLL retido na fonte 01/04/2015 7370 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 460,97 COFINS retido na

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013 PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013 DATA PAGAMENTO NOTA FISCAL NÚMERO DO VALOR DO NOME DO FORNECEDOR CNPJ PAGAMENTO DESCRIÇÃO 02/09/2013 18904 004927798/0001-72 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 03/06/2013 6163 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Montante B 03/06/2013 147971 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA

Leia mais

PAGAMENTOS A FORNECEDORES DEZEMBRO/2015

PAGAMENTOS A FORNECEDORES DEZEMBRO/2015 01/12/2015 7803 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.365,64 Montante A 01/12/2015 7804 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 247,38 CSLL RETIDO NA FONTE 01/12/2015 19365493 008467115/0001-00 COMPANHIA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 01/08/2013 6276 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/08/2013 11078 087138145/0001-31

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/03/2013 5989 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,44 Montante A 01/03/2013 2233 011140607/0001-93BERTINI DO BRASIL S.A 16.315,69 Desenvolvedor 01/03/2013 836492 008467115/0001-00COMPANHIA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2013 A FORNECEDORES MAIO/2013 DATA NOTA FISCAL 02/05/2013 8289 081627838/0001-01AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 14.266,81 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 02/05/2013 6106 090134362/0001-68ADALMA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 03/02/2015 1382068 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 430,21 Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120 03/02/2015 53 008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB.

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2015 DATA NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 02/01/2015 445347 090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 474,15 Café solúvel granulado - refil 500g 02/01/2015 24988 004927798/0001-72

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2012 01/06/2012 3298 010823548/0001-95 ACTIO - GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA 18.037,83 Implantação e suporte 01/06/2012 1071408 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 111,70 Consumo de Energia

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2011 01/03/2011 58348 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 174,00 Régua com 4 tomadas 20A 250V sem rabicho 01/03/2011 5123 000758665/0001-69 BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA. 190,00 Locação de 1

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015 01/06/2015 11860 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 14.266,81 COFINS retido na fonte 01/06/2015 11862 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 30.371,74 CSLL retido na fonte 01/06/2015

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012 A FORNECEDORES AGOSTO/2012 01/08/2012 27390 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 1.018,00 Tampa cega em alumínio, bitola 1", Tramontina, cód. 56114/007 01/08/2012 14053 008679642/0001-70 B &

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015 20/03/2015 6924 065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 346,92 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 20/03/2015 6925 065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 346,92

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 01/04/2013 8124 081627838/0005-35 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 14.266,81 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 29658 (Nota Fiscal) 01/04/2013 31 008467115/0001-00

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2011 01/02/2011 30130 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 116,00 Disjuntor DIN, corrente nominal 50 Ampères, trifásico, curva C 01/02/2011 537 091522581/0001-87 AIRTON JESUS DA SILVA - ME 806,40

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2012 02/04/2012 9666 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 200,00 Conector/adaptador para caixa de derivação múltipla, PVC 02/04/2012 9679 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 4.110,00 Caixa

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2011 02/05/2011 123163 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 350,00 02/05/2011 640 091522581/0001-87 AIRTON JESUS DA SILVA - ME 326,00 02/05/2011 316945 092934215/0001-06 BANRISUL SERVICOS LTDA. 3.117,08

Leia mais

CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010

CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010 Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL CONTRATOS EM VIGOR Nº 07/2010 SPECTRANET CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NA ALERJ R$ 28.083,98 R$ 337.007,76 Nº 19/2010

Leia mais

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2012 02/05/2012 14122 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 580,00 Chumbador PARABOLT tipo RV de 5/8" X 3 ½" com porca 02/05/2012 387326 092934215/0001-06 BANRISUL SERVICOS LTDA. 4.581,37 Combustível

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2011 A FORNECEDORES JUNHO/2011 01/06/2011 192411 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 371,00 Lâmpada fluorescente compacta 01/06/2011 192482 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 7.240,00

Leia mais

nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015

nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial

Leia mais

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO

Leia mais

QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES

QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES 1 QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES Copy Mita Comércio s Locação de impressoras (Kyocera FS1035, Representações e Kyocera 2035DN, Ricoh SPC242DN, Kyocera 26/maio/2015 a Serviços LTDA FS 1025MFP) para

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 2011NE000030 2011NE000069 2011NE000067 2011NE000025 2011NE000024 2011NE000033 2011NE000001 2011NE000068 2011NE000073 2011NE000436 2011NE000043 2011NE000021 2011NE000976 2011NE001045 PAGAMENTO DAS FATURAS

Leia mais

Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS

Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2012 02/01/2012 629447 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 8.670,00 Tomada tipo bloco, preta, marca Pezzi 02/01/2012 644715 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 325,00 Suporte cavalete

Leia mais

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos

Leia mais

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014 Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2011 A FORNECEDORES JANEIRO/2011 03/01/2011 45494 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 139,86 Consumo de Energia 12/2010, Rua Emilio Conrado, nº 120 03/01/2011 123#15625 001935819/0001-03

Leia mais

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 01/2014 2013/231 MESASUL Rancho básico mensal 15.01.14-14.01.2015 382.014,60/total Div. TA 05/2014 1º TA ao Cont. 16/2012 2013/262 Renova

Leia mais

LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2010

LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2010 CONCLUÍDAS EM 2010 2009-4-07270 001/2010 AQUISIÇÃO DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO. GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.856,00 21/01/2010 1.006/10 22/02/10 2010-4-00156

Leia mais

DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG

DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG DEMANDAS DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAIS ELÉTRICOS; MATERIAIS HIDRÁULICOS;

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL

Leia mais

Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014

Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Portal da Transparência CRC SP Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Processo Data Descrição Modalidade Categ. Valor Previsto Valor Efetivo Status 1 13/jan Aquisição e refrigerador e microondas

Leia mais

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais

Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.

Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012. Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software

Leia mais

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva. Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2013 A FORNECEDORES FEVEREIRO/2013 16/02/2012 654 007401566/0001-74A.RODRIGUES CAPACHOS 495,00 Capacho em vinil vulcanizado com costado de borracha 10/02/2012 668 007401566/0001-74A.RODRIGUES CAPACHOS 1.674,00

Leia mais

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 01/08/2014-16:08

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 01/08/2014-16:08 Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 14 Ano: 2015 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:

Leia mais

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST HOSP. SITE 07.597.951/0001-39 COMTRATE 10.484.415/0001-31 TOKIO MARINE 33.164.021/0001-00 REDECARD ASSINATURA PROGRAMA

Leia mais

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 17/06/2013-13:33

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 17/06/2013-13:33 Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 13 Ano: 2014 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 2012NE000054 CORSAN 92802784000190 PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, À PRM/STA.CRUZ, DE Nº 130,76 100018455999201202,COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012. 1 130,76 2011NE002091 CRISTIANO BEUS 13301936000102

Leia mais

CRITÉRIO 1 1. Revisão 2014.1 VPA - Após as revisões 5.350.879,15 5.350.879,15 495.647,12 5.846.526,27 10.775,14 10.775,14 0,00 10.

CRITÉRIO 1 1. Revisão 2014.1 VPA - Após as revisões 5.350.879,15 5.350.879,15 495.647,12 5.846.526,27 10.775,14 10.775,14 0,00 10. CLIENTE FONTE (Tudo) CRITÉRIO 1 1 Nº AÇÃO AÇÃO 1648002 Prestação de serviços de fornecimento de licenças - Plataforma Microsoft 25.562 licenças 5.350.879,15 5.350.879,15 495.647,12 5.846.526,27 1648003

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA Pregão Presencial Nº 000091/2015 Abertura 15/6/2015 09:00 Processo 004522/2015 00001 - LOTE 01 IMPRESSORA LASER POLICROMATICA TIPO 1 (UM) - PORTARIA 255/2013 (IMPRESSORA LASER POLICROMÁTICA VELOCIDADE

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste

Leia mais

Empresa GÊNIO INFORMÁTICA

Empresa GÊNIO INFORMÁTICA 0 Empresa Com mais de 15 anos de experiência no mercado, GÊNIO INFORMÁTICA é líder em seu segmento e se destaca na prestação de serviços em redes de computadores e instalação de CFTV (Câmeras de segurança).

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES CONTRATADO: CONTRATANTE: OBJETO: DATA: PRAZO: VALOR GLOBAL: CONTA:

CONTRATOS VIGENTES CONTRATADO: CONTRATANTE: OBJETO: DATA: PRAZO: VALOR GLOBAL: CONTA: CONTRATOS VIGENTES INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNOLOGICO E ATUALIZAÇÃAO DE VERSÃO 01/11/2012 10.810,56 6.2.2.1.1.01.04.04.002 IMPLANTA INFORMATICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO

Leia mais

Soluções inteligentes para quem exige qualidade máxima.

Soluções inteligentes para quem exige qualidade máxima. Soluções inteligentes para quem exige qualidade máxima. QualityMax Serviços e Tecnologia Com a QualityMax Serviços e Tecnologia, o cliente deixa de ter problemas graças às soluções modernas e aderentes

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE

Leia mais

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 1088 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento

Leia mais

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012 05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE

Leia mais

ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITAÇÕES Ano: 2013. OBJETO Tipo Modalidade Situação. Pregão Eletrônico. Menor Preço.

ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITAÇÕES Ano: 2013. OBJETO Tipo Modalidade Situação. Pregão Eletrônico. Menor Preço. ESDO DO PARÁ LICIÇÕES 005/2013 006/2013 (Repetição do PE nº ) Data do 23.01.2013 31.01.2013 08.03.2013 06.02.2013 06.02.2013 28.02.2013 229/2012-SGJ-Registro de Preços para Serviço de Impressão do livro

Leia mais

33903301 - Passagens

33903301 - Passagens MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO

Leia mais

Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel

Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel Contrato nº 001/2013 Contratado: Moacir Ferreira Maciel Objeto: Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública, a serem executadas na obra de construção de 02 salas de aula, 01 sala de departamento, sanitário

Leia mais

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 14/08/2015-09:05

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 14/08/2015-09:05 Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 14 Ano: 2016 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 04.06.2014 2014/000241 22594 29 CORSAN 44,32 3807 Historico : Cfe.cheque n.004392. Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 12.01.2015 2015/000004 19148 61 IGAM- INSTITUTO GAMMA ASS.ORG.PUBL. 128,00 1 Itens de Empenho : Assinatura informativos Igam periodo

Leia mais

Soluções inteligentes para quem exige qualidade máxima.

Soluções inteligentes para quem exige qualidade máxima. Soluções inteligentes para quem exige qualidade máxima. QualityMax Serviços e Tecnologia Com a QualityMax Serviços e Tecnologia, o cliente deixa de ter problemas graças as soluções modernas e aderentes

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010

AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO

Leia mais

TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal PLATINA MINERAL LTDA. 03.977.181/0001-07 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO. Subtotal

TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal PLATINA MINERAL LTDA. 03.977.181/0001-07 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO. Subtotal PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA A) AQUISIÇÕES DE MATERIAIS I - CONTÍNUAS TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74 PREÇO QTD PROCESSO LICITAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 0013/JAN/2010 Pregão Elet. n.º

Leia mais

2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ

Leia mais

ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA

Leia mais

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

ANEXO I LOTE 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

ANEXO I LOTE 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO ANEXO I LOTE 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1 APARELHO PARA FAX

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 7 01/07/2015 590 2015/505 NF 88161 2015/160 9 SENIOR SISTEMAS S/A 44,05 >> Aditivo 3 do Contrato n 036/2014 - Contratação empresa para Licença de Uso, Atualização e Suporte Técnico de Software

Leia mais

CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013

CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga

Comparativo da Despesa Paga Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50

Leia mais

Superior Tribunal de Justiça

Superior Tribunal de Justiça Material 01 1273 BASTIDOR OPTICO 02/12/1987 02 29580 TRANSFORMADOR ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM MARCA BK ELECTRIWARE. 11/02/1992 03 29603 TRANSFORMADOR ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM MARCA BK ELECTRICWARE, MODELO

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

Ministério da Previdência Social Redução de Gastos Julho - 2015 DESPESA 2012 2013 2014 2015 2016 DATAPREV DESPESA 2012 2013 2014 EXEC 1º SEM PROJEÇÃO Diárias e Passagens 562.609.894 587.443.620 609.750.166

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO ADM. 01/2007 01/2007 01/2007 228/2007 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pacorel Comércio e Rep. Ltda CNPJ: 54.424.031/0001-07 R$ 9.591,78 Homologado 02/2007 02/2007 04/2007 227/2007

Leia mais

Manutenção Predial Poupatempo 6289 000 89001 EPP

Manutenção Predial Poupatempo 6289 000 89001 EPP Tipo do Objeto do 79217 Tecnologia Bancária S/A 16/08/2012 de Quitação TPU - Poupatempo Santo Amaro 10.676,48 79766 Tecnologia Bancária S/A 16/08/2012 de Quitação TPU - Poupatempo Sé 17.499,49 Comercial

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011

Leia mais

Relatório de Contratos Por Órgão

Relatório de Contratos Por Órgão EMEREL - INSTALAÇÃO, 2010NE01342, 2010NE01342, CT 13/2010 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO 15/09/2010 14/09/2010 13/09/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. 2010NE01976,

Leia mais

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57 Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99

Leia mais

Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO

Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO ART DECOR CARPETES PISOS 345 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013 (966,00) 2013NE00212. 300.747-6/12 PREGÃO PRESENCIAL ART DECOR CARPETES PISOS 346 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013

Leia mais

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I)

Leia mais

BRDE - NUMERAÇÃO DE PROCESSOS 2012

BRDE - NUMERAÇÃO DE PROCESSOS 2012 001 AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SUFIN DIGER/SUFIN DISPENSA 27/01/2012 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. R$ 1.890,00 002 003 DIVISÓRIA DE VIDRO PARA FECHAMENTO DA ÁREA DA SECRETARIA DA SUFIN AQUISIÇÃO

Leia mais

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste 1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais