Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)"

Transcrição

1 Página 1 de 7 01/07/ /505 NF /160 9 SENIOR SISTEMAS S/A 44,05 >> Aditivo 3 do Contrato n 036/ Contratação empresa para Licença de Uso, Atualização e Suporte Técnico de Software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, conforme informações constantes deste edital pelo período de 12 meses - ISSBLU. 44,05 02/07/ /510 NF /71 17 SENIOR SISTEMAS S/A 5,98 >> Referente Termo Aditivo ao Contrato 2012/242 - Licença de uso, atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e agendamento de perícias médicas. Valor Mensal da Parcela = R$ 298, /513 NF / SOMMA INVESTIMENTOS S/S 100,97 >> Referente ao 7º Termo Aditivo ao Contrato 142/ Contratação de serviços técnicos de consultoria especializada no mercado financeiro Valor Parcela Mensal = R$ 6.731, / / ORBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.165,64 >> LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARTIN LUHER, N EDIFICIO MASTER CENTER - 8 ANDAR PEL O PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01/09/2014 ATÉ 31/08/ ISSBLU 1.272,59 03/07/ / /385 1 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM 250,00 >> Referente taxa de inscrição para participação no Curso de Atualização do Patrimônio Público, em 17/07/ ,00 06/07/ /483 NF /347 1 FORNECEDORA COMERCIO TEXTIL LTDA 12,95 >> Aquisição materiais de expediente (classificação ) /482 NF /344 1 FORNECEDORA COMERCIO TEXTIL LTDA 92,40 >> Ata utilizada: 2015/28 Especificação: Aquisição material expediente (perfurador grande) /459 NF /361 2 SOS SOLUÇÕES HIDRÁULICAS ELÉTRICAS LTDA ME 176,40 >> Referente manutenção elétrica com fornecimento de peças (colocação de 03 bocais com lâmpadas nos banheiros da contabilidade, sala de reuniões e perícia médica) e substituição de tomada com adaptador na sala de assistência social /421 NF /141 2 SUPER IDEAL COMERCIO VAREJISTA SUPERMERCADISTA LTDA 45,00 >> Ata utilizada: 2015/7 Especificação: Aquisição de açúcar, referente a Ata 007/2015 (generos alimentícios não perecíveis) /417 NF /307 1 INFOHARD INFORMATICA LTDA ,00 >> Aquisição de 18 (dezoito) pentes de memória de 2GB DDR2, velocidade /434 NF /288 1 AQUINPEL - SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 8,34 >> Aquisição de material de expediente (classificação ), referente a Ata 28/ /435 NF /287 1 AQUINPEL - SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 18,45 >> Aquisição de material expediente (classificação ), referente a Ata 28/ /436 NF /273 1 AQUINPEL - SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 47,79 >> Ata utilizada: 2015/28 Especificação: Aquisição de materiais de expediente (classificação: ) /404 NF /160 8 SENIOR SISTEMAS S/A 1.214,31 >> Aditivo 3 do Contrato n 036/ Contratação empresa para Licença de Uso, Atualização e Suporte Técnico de Software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, conforme informações constantes deste edital pelo período de 12 meses - ISSBLU /506 NF /129 5 ENGECOP MATERIAIS XEROGRAFICOS LTDA EPP 60,00 >> Referente Serviços de Impressão e Envelopamento da Folha de Pagamento do ISSBLU relativo aos servidores sem acesso a Internet /507 NF /143 4 LAVAÇÃO E ESTACIONAMENTO SANTOS LTDA - ME 23,00 >> Ata utilizada: 2015/3 Especificação: Serviço de lavação de veículo (ducha simples e lavação completa).

2 Página 2 de 7 06/07/ /508 NF /649 6 AUTO POSTO EXPRESSO LTDA 387,36 >> Ata utilizada: 2013/78 Especificação: Referente aquisição de Combustivel - Gasolina Comum e Alcool Comum / / GARCIA SERVIÇOS LTDA. 499,98 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO EDITAL, PELO PERÍODO DE 01 ANO - DIVERSAS SECRETARIAS - ISSBLU Valor Mensal Estimado = R$ 2.300, / /343 1 MGD TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 70,00 >> Ata utilizada: 2014/96 Especificação: Referente manutenção em equipamento de telefonia. 07/07/ /523 NF /407 1 COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPIA E REABILITACAO RESPIRATORIA LTDA 45,48 >> Contratação de empresa para fornecimento e aplicação de doses da vacina da gripe, para Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, das faixas etárias não contempladas pela Campanha do Município da Saúde (SUS), conforme especificações constantes neste Edital - Diversas Secretarias - PROEB, ISSBLU, FCB, FMAS, FMD, SETERB, FAEMA /485 Relatorio 2015/386 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU ,28 >> Referente ressarcimento de Pessoal Requisitados de Outros Orgãos conforme Convenio Eloi Barni, Diretor Presidente do ISSBLU - Junho de /486 Relatorio 2015/387 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 4.912,97 >> Referente ressarcimento de Pessoal Requisitados de Outros Orgãos conforme Convenio Eloi Barni, Diretor Presidente do ISSBLU - Junho de % Adiantamento Gratificação Natalina /509 NF /364 1 SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 3.189,13 >> Referente credito de Cartão Vale Alimentação, convenio PAT-MTB Junho de /513 NF / SOMMA INVESTIMENTOS S/S 6.630,66 >> Referente ao 7º Termo Aditivo ao Contrato 142/ Contratação de serviços técnicos de consultoria especializada no mercado financeiro Valor Parcela Mensal = R$ 6.731, / /408 1 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA >> Referente custas de Honorarios Periciais relativos ao processo / /409 1 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA >> Referente custas de Honorarios Periciais relativos ao processo /524 Solicitação de diarias 2015/410 1 ELOI BARNI 85,80 >> Referente 1/5 de diarias para o Sr. Eloi Barni participar de reunião sobre o Calculo Atuarial 2015 do ISSBLU na Melo Atuarial na cidade de Curitiba PR no dia 08/07/ /525 Solicitação de diarias 2015/411 1 RICARDO BOF 78,40 >> Referente 1/5 de diarias para o Sr. Ricardo Bof participar de reunião sobre o Calculo Atuarial 2015 do ISSBLU na Melo Atuarial na cidade de Curitiba PR no dia 08/07/ /526 Solicitação de diarias 2015/412 1 ALESSANDRO BARASUOL LANZARIN 56, ,98 >> Referente 1/5 de diarias para o Sr. Alessandro Barasuol Lanzarin participar de reunião sobre o Calculo Atuarial 2015 do ISSBLU na Melo Atuarial na cidade de Curitiba PR no dia 08/07/ ,32 08/07/ /438 NF /281 2 INFOHARD INFORMATICA LTDA ,26 >> Aquisição de equipamento de firewall com instalação/configuração /439 NF /281 3 INFOHARD INFORMATICA LTDA ,00 >> Aquisição de equipamento de firewall com instalação/configuração /528 Relatorio 2015/415 1 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ,53 >> Referente Transferencia a União de Compensação Previdenciaria entre o RGPS e o RPPS relativo a competencia de Junho de 2015 conforme retenção efetuada pelo RGPS ,79

3 Página 3 de 7 09/07/ /530 NF / ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 205,91 >> Referente Aditivo Contrato 2012/52 - Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação Predial, pelo periodo de 12 meses, para a limpeza das dependencias do ISSBLU Valor mensal estimado = R$ 3.395,60 205,91 10/07/ / /414 1 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1.752,31 >> Referente devolução de Contribuição Previdenciaria repassada indevidamente sobre parcelas indenizatorias conforme autos ( ) / / / CONDOMINIO EDIFICIO MASTER CENTER EMPRESARIAL 2.327,50 >> Referente Taxa do Condominio Master Center Empresarial pelo periodo de 1 (um) ano a contar a partir de julho de 2014 Valor mensal estimado = R$ 2.200, /530 NF / ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 1.166,85 >> Referente Aditivo Contrato 2012/52 - Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação Predial, pelo periodo de 12 meses, para a limpeza das dependencias do ISSBLU Valor mensal estimado = R$ 3.395,60 13/07/ / / ORBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 6.234,36 >> LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARTIN LUHER, N EDIFICIO MASTER CENTER - 8 ANDAR PEL O PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01/09/2014 ATÉ 31/08/ ISSBLU /412 NF /71 16 SENIOR SISTEMAS S/A 292, ,66 >> Referente Termo Aditivo ao Contrato 2012/242 - Licença de uso, atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e agendamento de perícias médicas. Valor Mensal da Parcela = R$ 298, ,17 14/07/ /536 NF / SENIOR SISTEMAS S/A 480,69 >> Contratação empresa para Licença de Uso, Atualização e Suporte Técnico de Software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, conforme informações constantes deste edital pelo período de 12 meses - ISSBLU /531 NF e /652 8 OI-BRASIL TELECOM S.A ,33 >> Referente empenho estimativo de Telefonia Fixa para uso do ISSBLU no periodo de 12 meses Parcela Estimada Mensal = 1.400,00 15/07/ /490 Relatorio 2015/391 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU ,79 >> Referente Salario Maternidade relativo ao mes de Junho de 2015 de servidoras afastadas da PMB /491 Relatorio 2015/392 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU ,96 >> Referente Auxilio Acidente de Trabalho relativo ao mes de Junho de 2015 de servidores afastados da PMB /492 Relatorio 2015/393 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU ,85 >> Referente Auxilio Doença relativo ao mes de Junho de 2015 de servidores afastados da PMB /493 Relatorio 2015/394 1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAEMA 1.367,13 >> Referente Auxilio Doença relativo ao mes de Junho de 2015 de servidores afastados da FAEMA /497 Relatorio 2015/398 1 FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU 3.048,90 >> Referente Auxilio Doença relativo ao mes de Junho de 2015 de servidores afastados da FCB /496 Relatorio 2015/397 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB ,86 >> Referente Auxilio Doença relativo ao mes de Junho de 2015 de servidores afastados da FURB 1.904,02

4 Página 4 de 7 15/07/ /495 Relatorio 2015/396 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB 563,99 >> Referente Salario Maternidade relativo ao mes de Maio de 2015 da servidora afastada da FURB Candice N Reif /494 Relatorio 2015/395 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB ,46 >> Referente Salario Maternidade relativo ao mes de Junho de 2015 de servidoras afastadas da FURB /498 Relatorio 2015/399 1 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE BLUMENAU ,71 >> Referente Auxilio Doença relativo ao mes de Junho de 2015 de servidores afastados do SAMAE /499 Relatorio 2015/400 1 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE BLUMENAU ,64 >> Referente Auxilio Doença relativo ao mes de Junho de 2015 de servidores afastados do SETERB /500 Relatorio 2015/401 1 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE BLUMENAU 1.966,14 >> Referente Auxilio Acidente de Trabalho relativo ao mes de Junho de 2015 de servidores afastados do SETERB /501 Relatorio 2015/402 1 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE BLUMENAU 617,79 >> Referente Salario Maternidade relativo ao mes de Junho de 2015 de servidoras afastadas do SETERB /504 relatorio 2015/404 1 CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU 1.420,88 >> Referente Salario Maternidade relativo ao mes de Junho de 2015 de servidoras afastadas da CAMARA MUNICIPAL /503 Relatorio 2015/403 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 749,51 >> Referente Auxilio Doença Complementar relativo ao mes de Junho de 2015 do servidor afastado da PMB Sr. Valmir Kloepfel ,61 17/07/ / / GARCIA SERVIÇOS LTDA. 108,18 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO EDITAL, PELO PERÍODO DE 01 ANO - DIVERSAS SECRETARIAS - ISSBLU Valor Mensal Estimado = R$ 2.300, /522 06/ /272 3 VIVO S. A. 177,62 >> Referente contratação de empresa para prestar serviços de telefonia movel para o ISSBLU pelo periodo de um ano /532 GRJ /417 1 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 25,19 >> Referente Custas Finais do Processo / /418 1 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA >> Referente Custas de Honorarios Periciais do Processo nº / /420 1 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA >> Referente Custas de Honorarios Periciais do Processo nº / /419 1 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA >> Referente Custas de Honorarios Periciais do Processo nº ,99 20/07/ /489 Relatorio 2015/390 1 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.401,26 >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mes de Junho de 2015 sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Nadir Cremer /488 Relatorio 2015/389 1 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 417,05 >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mes de Junho de 2015 sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Edmeia Aparecida Silva Fernandes /487 Relatroio 2015/388 1 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.401,26 >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mes de Junho de 2015 sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Claudia Fernanda Iten / /61 6 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA-CIEE 560,00 >> Referente Taxa de Administração de Estagiários, pelo periodo de um ano - Convenio CIEE nº ,57 21/07/ /543 NF /329 1 MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA 97,39 >> Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 055/2014 (Execução de Avaliação Atuarial da Administração Direta e Indireta do Município e Poder Legislativo).

5 Página 5 de 7 21/07/ /511 NF , , e /327 2 CELESC DISTRIBUIÇÃO SA 1.757,21 >> Referente fornecimento de Energia Eletrica para o ISSBLU pelo periodo de um ano. Valor mensal estimado = R$ 2.500, ,60 22/07/ /457 NF /355 1 S.O.S SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 535,00 >> Referente serviço (mão de obra) + peça (fusor) para conserto de impressora Brother, da sala de Previdência. 535,00 24/07/ /458 NF /359 1 PRINTBLU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 441,32 >> Ata utilizada: 2014/78 Especificação: Aquisição de 02 (dois) HD SATA II. 441,32 27/07/ /549 NF / SENIOR SISTEMAS S/A 116,43 >> Contratação empresa para Licença de Uso, Atualização e Suporte Técnico de Software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, conforme informações constantes deste edital pelo período de 12 meses - ISSBLU /551 NF /428 1 SOS SOLUÇÕES HIDRÁULICAS ELÉTRICAS LTDA ME 3,80 >> Referente manutenção elétrica de urgência com fornecimento de peças (reatores) para conserto de lâmpadas diversas na perícia médica /536 NF / SENIOR SISTEMAS S/A ,31 >> Contratação empresa para Licença de Uso, Atualização e Suporte Técnico de Software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, conforme informações constantes deste edital pelo período de 12 meses - ISSBLU /541 NF Parte 2014/448 5 TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA ME 321,30 >> Ata utilizada: 2014/46 Especificação: Aquisição de água mineral, sem gás, copo 200ml e água mineral, com gás, garrafa 500ml /544 NF /423 1 TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA ME 102,60 >> Aquisição de 06 fardos de água mineral de garrafa com gás de 500ml e 02 caixas de água mineral de copo com 200ml sem gás / /429 1 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA >> Referente custas de Honorarios Periciais relativos ao processo de Celio Fernandes /543 NF /329 2 MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA 6.395,66 >> Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 055/2014 (Execução de Avaliação Atuarial da Administração Direta e Indireta do Município e Poder Legislativo) / /425 1 ABIPEM - ASSOC.BRASILEIRA DAS INST.PREV.EST.E MUNIC ,00 >> Referente Anuidade 2015 da ABIPEM ,10 28/07/ / / ORBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.165,64 >> LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MARTIN LUHER, N EDIFICIO MASTER CENTER - 8 ANDAR PEL O PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01/09/2014 ATÉ 31/08/ ISSBLU 1.165,64 29/07/ / /435 1 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA >> Referente custas de Honorarios Periciais relativos ao processo Ricardo Avila Ligocki /517 NF /348 1 BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME 10,00 >> Aquisição de 10 caixas clips 2/0, com 100 unidades, cada /518 NF /346 1 BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI - ME 37,95 >> Ata utilizada: 2015/28 Especificação: Aquisição material de expediente (grampos 26/06, canetas na cor preta e lapiseiras 0,7mm) /516 NF /406 1 PAPELARIA CLASSIC LTDA 280,00 >> Aquisição de 04 caixas, com 25 pacotes de 100 unidades de copos plásticos descartáveis de 200ml.

6 Página 6 de 7 29/07/ /540 NF /64 8 PRATIKA LTDA ME 1.277,90 >> Prestação de serviços de implantação/migração/importação de web site, serviços de hospedagem, manutenção do web site e s do ISSBLU /539 NF /421 1 TW TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 2.961,89 >> Ata utilizada: 2014/34 Especificação: Aquisição de passagens aéreas nacionais de Navegantes para São Paulo, no dia 30/07/2015 e de São Paulo para Navegantes, em 31/07/ / /339 1 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A 537,80 >> Referente renovação do contrato de seguro do veículo Spacefox, placas: MKS2116. Período: 29/06/2015 até 29/06/ /554 Solicitação de Diarias 2015/433 1 RICARDO BOF 591,60 >> Referente 1 e 1/5 de diarias para o Sr. Ricardo Bof do Comite de Investimentos do ISSBLU fazer uma visita nas Corretoras AZLegan, BRZ Investimentos e BTG Pactual nos dias 30 e 31/07, em de São Paulo - SP /555 Solicitação de Diarias 2015/434 1 TARCISIO PEDRO DA SILVA 516,00 >> Referente 1 e 1/5 de diarias para o Sr. Tarcisio Pedro da Silva do Comite de Investimentos do ISSBLU fazer uma visita nas Corretoras AZLegan, BRZ Investimentos e BTG Pactual nos dias 30 e 31/07, em de São Paulo - SP / /432 1 CONSORCIO SIGA 1.141,80 >> Referente aquisição de créditos de Vale Transporte para uso dos servidores do ISSBLU no mes de Agosto /551 NF /428 2 SOS SOLUÇÕES HIDRÁULICAS ELÉTRICAS LTDA ME 186,20 >> Referente manutenção elétrica de urgência com fornecimento de peças (reatores) para conserto de lâmpadas diversas na perícia médica ,14 30/07/ /560 Folha Pagto 2015/439 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /566 Folha Pagto 2015/445 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU ,77 >> Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de Julho de 2015 dos servidores PENSIONISTAS da FURB /567 Folha Pagto 2015/446 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU ,59 >> Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de Julho de 2015 dos servidores PENSIONISTAS da PMB /568 Folha Pagto 2015/447 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /571 Folha Pagto 2015/450 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /575 Folha Pagto 2015/454 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 6.822,75 >> Referente Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento relativo ao mês de Julho de 2015 dos servidores ATIVOS do ISSBLU /576 Folha Pagto 2015/455 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 3.026,60 >> Referente Contribuição Especial para Amortização do Deficit Atuarial sobre a Folha de Pagamento relativo ao mês de Julho de 2015 dos servidores ATIVOS do ISSBLU /557 Folha Pagto 2015/438 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 3.266,00 >> Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de Julho de 2015 dos ESTAGIÁRIOS do ISSBLU /558 Folha Pagto 2015/439 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 2.441, /559 Folha Pagto 2015/439 2 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 814, /560 Folha Pagto 2015/439 4 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /561 Folha Pagto 2015/440 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 348, /562 Folha Pagto 2015/441 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU ,13

7 Página 7 de 7 30/07/ /563 Folha Pagto 2015/442 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 2.608, /564 Folha Pagto 2015/443 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 1.261, /565 Folha Pagto 2015/444 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 1.261, /566 Folha Pagto 2015/445 2 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU ,00 >> Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de Julho de 2015 dos servidores PENSIONISTAS da FURB /567 Folha Pagto 2015/446 2 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU ,73 >> Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de Julho de 2015 dos servidores PENSIONISTAS da PMB /568 Folha Pagto 2015/447 2 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /569 Folha Pagto 2015/448 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 791, /570 Folha Pagto 2015/449 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 45, /571 Folha Pagto 2015/450 2 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU , /572 Folha Pagto 2015/451 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 170, /573 Folha Pagto 2015/452 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 3.192, /574 Folha Pagto 2015/453 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU 4.226, ,49 31/07/ /583 Extrato 2015/65 7 COOP CREDITO LIVRE ADMIS ASSOCIADOS VALES DO ITAJAI E ITAPOCU E LITORAL NORTE DE SANTA CATARINA 20,00 >> Referente lançamento de tarifas e despesas de serviços bancários da BLUCREDI pelo periodo de um ano. 20,00 TOTAL GERAL ,95

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 5 05/11/2012 1083 2012/824 Rec 06/10291698301-7 2012/625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 7 01/02/2012 100 2012/51 1200803228 2012/13 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 2.630,14 >> Referente Custas de Honorarios Advocaticios do Processo de ISABETE DUARTE PIMENTA 101 2012/48

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA

Leia mais

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa

Leia mais

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015 : 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69

Leia mais

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE

Leia mais

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/2011-18:15

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/2011-18:15 Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 12 Ano: 2012 Secretaria: SOCF - Secretaria de Orçamento, Contabilidade e Finanças Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:

Leia mais

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná 73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000

Leia mais

Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita

Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS

Leia mais

4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS

4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS 1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES

Leia mais

1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D

1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00

19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00 Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão

Leia mais

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 7 02/03/2012 205 2012/99 NF 1278 2011/668 3 AUTO POSTO BELA JÓIA LTDA 168,18 >> Ata utilizada: 2011/59 Especificação: Aquisisão de combustivel - Alcool Comum e Gasolina Comum 168,18 06/03/2012

Leia mais

Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa

Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa 0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do

Leia mais

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro

Leia mais

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES

224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos

Leia mais

Prefeitura Municipal de São José da Lapa

Prefeitura Municipal de São José da Lapa Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000

Leia mais

00000000000002 FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO

00000000000002 FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO Pagina 1 de 5 Extrato Diário da no Período de 01/01/2012 Até 31/08/2012 s TODAS 02/01/2012 121029070000 Contribuições de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 284.612,00 05/01/2012 10/01/2012

Leia mais

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO

Leia mais

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57 Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS

Leia mais

- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00

- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00 Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo

Leia mais

=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D

=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19

Leia mais

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST HOSP. SITE 07.597.951/0001-39 COMTRATE 10.484.415/0001-31 TOKIO MARINE 33.164.021/0001-00 REDECARD ASSINATURA PROGRAMA

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82 Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19

Leia mais

CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001

CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.

Leia mais

1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C

1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná 123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para

Leia mais

621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Leia mais

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL

Leia mais

Resumo da Movimentação Financeira. Exercício 2010

Resumo da Movimentação Financeira. Exercício 2010 Resumo da Movimentação Financeira Exercício 2010 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Exercício Financeiro 2010 Conta Corrente 5838-6 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Recurso

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:

Leia mais

GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2015

GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2015 Fl. 01 ORÇAMENTO 2015 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Américo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Naeme José de Sá SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO

Leia mais

Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.

Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012. Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software

Leia mais

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014 JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA

Leia mais

2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ

Leia mais

GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2016

GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2016 Fl. 01 ORÇAMENTO 2016 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Americo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Helio Soares da Luz Sodré SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL

Leia mais

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29

Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS

Leia mais

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011 Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31

Leia mais

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014

Leia mais

Federação Catarinense de Municípios - FECAM

Federação Catarinense de Municípios - FECAM Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor

Leia mais

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional

Leia mais

Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015

Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015 Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste

Leia mais

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional

Leia mais

NATUREZA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO Orçamento 2011

NATUREZA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO Orçamento 2011 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO Aprovado pela Resolução nº 3.692, de 19 de agosto de 2011 ORÇAMENTO 2011 - QUADRO

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga

Comparativo da Despesa Paga Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50

Leia mais

Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015

Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015 Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA

Leia mais

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material

Leia mais

Esfera Fiscal. Subfunção Administração Geral

Esfera Fiscal. Subfunção Administração Geral Governo do do Amazonas Secretaria de de Planejamento e Desenvolvimento Econômico SEPLAN Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão do do Amazonas SPLAM Pág. 3 de 2001 - da 25000 - Secretaria de de Infraestrutura

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013

Leia mais

Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS

Leia mais

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO

Leia mais

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5 Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31

Leia mais

- Resolução TC nº 257, de 07 de março de 2013 Altera os dispositivos da Resolução TC nº 227/2011.

- Resolução TC nº 257, de 07 de março de 2013 Altera os dispositivos da Resolução TC nº 227/2011. técnico atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Vila Velha. - Lei Complementar Municipal nº 021, de 17 de janeiro de 2012 Institui o plano de custeio da

Leia mais

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013. 203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00

Leia mais

1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição

1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00

Leia mais

ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ

ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP JANEIRO 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP JANEIRO 2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP JANEIRO 2015 RELAÇÃO DE EMPENHOS DO CAU/SP JANEIRO 2015 Gilberto Silva Domingues Oliveira Belleza Presidente Coordenação Valdir

Leia mais

RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014

RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014 Modalidade: CONVITE Última atualização: Setembro de 2015 RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014 CONVITE Nº 001/2014 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº 001/2014 PROTOCOLO Nº 2014/16/0014 OBJETO: Contratação

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.

Leia mais

Federação Catarinense de Municípios - FECAM

Federação Catarinense de Municípios - FECAM Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Período : 01/02/2013 até 28/02/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor

Leia mais

Supremo Tribunal Federal

Supremo Tribunal Federal EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo

Leia mais

Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica

Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/200 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA

Leia mais