PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2013

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2013"

Transcrição

1 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 01/08/ / ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/08/ / COMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA 203,00 Toner para impressora Lexmark X264/X364, com capacidade de impressão 01/08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 92,53 Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas 01/08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 35,06 Consumo de energia elétrica - Av. Sete de Setembro, nº /08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 80,96 Consumo de energia elétrica - Av. Maurício Cardoso, nº 661 apto 1 01/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.710,45 Serviço de publicações 01/08/ / DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 679,84 Óculos de Proteção Escuro, marca Danny, C.A /08/ / DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 5.286,00 Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m 01/08/ / ELETRO METALURGICA ATLANTA LTDA ,00 CD metálico para uso aparente com espaço para disjuntor 01/08/ / FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 2.042, vt FÁTIMA/PoA x Taquari com seguro (R$ 15,95 cada) 01/08/ / JUSSARA REGINA KOLOGESKI 859,80 Fragmentadora de papéis, 110 v. Marca JINPEX, modelo JP886C 01/08/ / MARIA GORETE PISONI DA SILVA 158,00 Pincelk atômico preto com ponta fina, marca, MERCUR 01/08/ / PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 3.248,41 Consumo de água - R. Mário Totta nº 64 - comp. jun/ /08/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 143,24 Consumo de nergia elétrica - Av. Afonso Pena, nº 36 sala1 01/08/ / STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA 142,00 Headset Plantronics SP12 01/08/2013 6# / SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ,36 Taxa do fundo 01/08/ # / SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ,84 Serviço de Digitação 02/08/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 370,00 Abraçadeira de nylon para cabo, modelo T50R. 202,0mm 02/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.943,62 Serviço de publicações 02/08/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 265,00 Te horizontal 90º,ref 2704/2723/250/25/GE, chapa 18, REAL PERFIL, cor branco 02/08/ / D R S - AUDITORES - EPP 3.127,37 Consultoria para Aproveitamento de Incentivos Fiscais 02/08/ / FERNANDA CHAVES CESAR ME 1.538,65 Cola instantânea LOCITITE 02/08/ / L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA. 132,95 Alicate Bico Meia-cana 6" Reto Cromo Vanádio (Tramonitna-Pro) 02/08/ / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 364,50 Teclado ABNT2 sem fio, preto + mouse sem fio preto. Marca C3TECH 02/08/ / N & N VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 300,00 Locação de 1 ônibus de turismo p/transporte de até 80 funcionários 02/08/ / PRESTES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 636,00 Pincel verde para quadro magnético - marca GOLLER 02/08/ / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ,13 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 02/08/ / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 984,79 Vale Transporte 05/08/ / A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 3.135,00 Manutenção do relógio ponto e respectivos softwares 05/08/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 341,70 Disjuntor tripolar 150A, padrão DIN (tipo siemes ou similar) 05/08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 121,26 Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº /08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 101,05 Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3 05/08/ / AQUINS INFORMATICA LTDA 6.034,60 Análise de Sistema migraçaõ FPE 05/08/ / ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1.611,00 Café torrado e moído, tipo forte, embalado à vácuo. 05/08/ / BR SUL SERVIÇOS LTDA ME 3.320,00 Locação de Container 05/08/ / BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA 1.546,56 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 05/08/ / CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 202,80 Seguro de vida para funcionários 05/08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 97,11 Consumo de energia elétrica - Av. Olavo Moraes, nº 969 apro /08/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 780,00 Cabo flexível 2.5 mm², azul claro, com isolação de dupla camada em PVC 05/08/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 1.702,54 Manutenção de No-break 05/08/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE 5.109,10 Combustível 05/08/ / EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA. 408,00 Renovação de Assinatura do Jornal Correio do Povo para CCOM - Coordenação de Comunicação 05/08/ / EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA 2.358,98 Passagens 05/08/ / FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH 1.749,75 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 05/08/ / FUNDACAO PROJETO PESCAR 1.118,00 Projeto Pescar 05/08/ / INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA 380,00 Rádio TALK ABOUT MOTOROLA, mod. MJ270R WALKTALK 05/08/ / LINUX NEW MEDIA DO BRASIL EDITORA LTDA. 50,00 Renovação de Assinatura Digital da revista Linux Magazine 05/08/ / NEC LATIN AMERICA S.A ,68 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio porte 05/08/ / NET PORTO ALEGRE - CABO 200,11 Mensalidade 05/08/ / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR 84,00 VIARURAL 05/08/ / QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA ME 3.050,54 Locação de audiovisuais 05/08/ / REVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TECNOLOGICOS LTDA 300,00 Serviço de coleta, transporte e destinação final de pilhas e baterias. 05/08/ / REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME 493,68 Abraçadeira de alumínio com base, para eletroduto de 1" 05/08/ / SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C 1.421,20 Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE 260,00 Mensalidades diversas /08/ / SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ,80 Tipo de Nota: N REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,54 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal)

2 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,16 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,06 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,10 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,58 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,82 Desenvolvimento - Plataforma JAVA 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,72 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,89 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,20 Desenvolvimento - Plataforma JAVA 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,46 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,27 Desenvolvimento - Plataforma.NET 05/08/ , / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,50 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,99 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA ,86 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA. 729,29 Storage Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA ,98 Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA. 572,83 Storage Manutenção de equipamentos UNISYS 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA. 984,49 Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA ,54 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA ,41 Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA ,19 VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA ,19 VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA ,22 VTL Produção Licenciamento Cessão de uso e manutenção de Software 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA. 980,98 VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de Software 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA. 521,73 VTL Contingência Manutenção de equipamentos UNISYS 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA. 521,72 VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA ,42 VTL Produção Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA ,54 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 05/08/ / UNISYS BRASIL LTDA ,92 Storage Aluguel de equipamentos UNISYS 05/08/ / VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 593,82 Alicate para crimpar conectores RJ45,RJ11,RJ12 c/catraca para uso profissional 06/08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 150,11 Consumo de Energia elétrica - Rua Cândido Falcão, 1077 apto 3 06/08/ / CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA 3.126,92 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 06/08/ / CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA 398,57 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 06/08/ / FERRAGEM PARATI LTDA 607,08 Alicate universal 8", em aço cromo vanádio, c/ cabo isolado 1000V, marca Worker 06/08/ / FERRAGEM PARATI LTDA 207,90 Alicate de inserção "Push Down" com regulagem de impacto para RJ45 fêmea 06/08/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 2.875,43 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 06/08/ / J K PNEUS LTDA 820,00 Aquisição de pneu automotivo 185/60/R14 06/08/ / J K PNEUS LTDA 120,00 Montagem de pneus 06/08/ / PHOENIX INFORMATICA LTDA 9.919,80 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 06/08/ / PHOENIX INFORMATICA LTDA 9.837,13 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte 06/08/ / STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES 1.195,04 Retificador 3A 24VCC, 220/277VCA UTR FCN /08/ / WBM COM. E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA. 300,00 Hora Técnica para conserto da Impressora Ploter HP Desinjet 100 Plus 06/08/ / WBM COM. E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA ,00 Carro com Flat (100/110/111) - Carriage Assembly w/ Flat 07/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.072,96 Serviço de publicações 07/08/ / D2 INFORMATICA LTDA ,79 Serviço de análise em informática 07/08/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 467,61 VT 07/08/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 6.237,93 Documentação de Sistema 07/08/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 5.883,50 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/08/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 4.501,24 Documentação de Sistema 07/08/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 3.845,55 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/08/ / LNXOPEN INFORMATICA LTDA 3.123,27 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / LUIZ CARLOS FLORES DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA 2.718,24 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/08/ / MARINONIO SERVICE LTDA 1.199,78 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / MARINONIO SERVICE LTDA 4.175,84 Montante A (a partir de ) 07/08/ / MARINONIO SERVICE LTDA 4.688,53 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / MARINONIO SERVICE LTDA 5.017,06 Locação de Veículos 07/08/ / MARINONIO SERVICE LTDA ,52 Montante B 07/08/ / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR 84,00 VIACARDS

3 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 07/08/ / SUZANA CORREIA BARCELOS 360,00 Serviço de desratização e desinsetização no Centro de Treinamento 07/08/ / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ,07 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ,27 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ,90 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 583,49 Montante A - 3 copeiras 07/08/ / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ,63 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ,00 Montante B - 3 copeiras 07/08/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 4.624,42 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 07/08/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 943,16 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 329,06 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA ,44 Montate A - POA (a partir fev/2012) 07/08/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.483,99 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.346,49 Mont. B - Santa Maria 07/08/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.346,49 Montate A-Regionais(a partir fev/2012) 07/08/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.360,07 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 07/08/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.353,31 Montate A-Regionais(a partir fev/2012) 07/08/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.353,30 Montate A-Regionais(a partir fev/2012) 07/08/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 5.185,38 Mont. C - VR - Porto Alegre 08/08/ / ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS 4.915,38 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 08/08/ / CEFINT CENTRO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE TREINAMENTO 1.170,12 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 08/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 508,43 Serviço de publicações 08/08/ / DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA 1.818,00 Cabo flexível 10 mm², verde, com isolação de dupla camada em PVC 08/08/ / ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 472,00 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 08/08/ / FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME 696,00 Sabonete líquido cremoso para as mãos, bombona de 5l 08/08/ / SUPRIMATICA TELEINFORMATICA LTDA. 357,00 Telefone HeadSet da marca Felitron S8010 Black 08/08/ / VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. 671,00 vales transporte pra 3 funcionarios no valor unitario de R$ 2,75 09/08/ / ABRASSER FERRAMENTAS LTDA 1.268,34 Jogo de chaves canhão( 3mm a 14mm),c/12 peças em aço cromo vanádio 09/08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 76,28 Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº /08/ / ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO 56,00 4 cartões TEU (R$ 14,00 cada) 09/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.193,93 Serviço de publicações 09/08/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 539,62 Consumo de água - Rua Independência, nº Passo Fundo/RS 09/08/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE 4.023,11 Combustível 09/08/ / EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA ,61 Taxa de Embarque 09/08/ / EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA 2.578,26 Taxa de Embarque 09/08/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,72 Auxílio Alimentação 09/08/ / REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME 1.605,00 Cordão fibra óptica MM 50/125 zipcord duplex LC/LC 2,5 m, Fabricado com cabo 09/08/ / REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME 1.402,40 Cordão óptico duplex SM (9/125) 2,5 metros SC/PC - SC/PC, marca Fibracem 09/08/ / VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8.601,00 Cabo UTP categoria 5E 12/08/ / ABRASSER FERRAMENTAS LTDA 432,34 Alicate de inserção Push Down 12/08/ # / ABRH-RS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMA 496,00 Contribuição Associativa /08/ / ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 148,50 Contribuição Associativa 12/08/ / BANCO AMERICAN EXPRESS S.A ,36 Aquisição de espaço adicional de 100GB para armazenamento de fotos no Picasa 12/08/ / BANRISUL/PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ENERGIA ,26 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / BANRISUL/RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP 1.000,00 Franquia de seguros contra terceiros 12/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.833,17 Serviço de publicações 12/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 454,08 Serviço de publicações 12/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.285,68 Serviço de publicações 12/08/ / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOM DIOGO 1.290,00 Locação de Imóvel 12/08/ / CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO) 5.672,11 Locação de Imóvel 12/08/ / CSC BRASIL SISTEMAS LTDA ,20 Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte 12/08/ / DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 765,72 café solúvel granulado, refil 200g, marca PELE 12/08/ / DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 314,00 Coador para café, nº 103, caixa com 30 unidades 12/08/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 600,15 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 12/08/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 790,33 Manutenção de No-break 12/08/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 1.490,69 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 1.490,68 Manutenção de No-break 12/08/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 1.490,70 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal)

4 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 12/08/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 1.490,68 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 1.528,85 Manutenção de No-break 12/08/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 1.732,78 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / EATON POWER SOLUTION LTDA 1.636,86 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 12/08/ / ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 472,00 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / ELOI PALMA 6.015,06 Locação de Imóvel 12/08/ / EMPRESA BENTO GONÇALVES E TRANSPORTES LTDA. 126,50 50 vt BENTO/São José do Sul x Montenegro (R$ 2,53 cada) 12/08/ / EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS 4.309,70 Postais 12/08/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA ,80 Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 102mm, cor verde 12/08/ / FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 930,74 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 12/08/ / GRAFICA MASSENA LTDA 3.750,00 Confecção de 500 blocos capa dura 12/08/ / GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA 2.601,23 Locação de Imóvel 12/08/ / HAMILTON NORA 2.096,14 Locação de Imóvel 12/08/ / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS 1.507,04 CEEE Taxa de Energia Elétrica 12/08/ / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS ,98 Taxa de Energia Elétrica 12/08/ / KAIZEN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ,66 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / MANOELITA BIASOTTO - ME 949,00 Headset Biauricular CYGNUS FLEX VOICE (Compatível com o BLACKWIRE) 12/08/ / NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA 3.507,53 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA ,31 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 12/08/ / REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 3.016,73 Locação de Imóvel 12/08/ / REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 83,40 Locação de Imóvel 12/08/ / RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA) 2.163,63 Locação de Imóvel 12/08/ / SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA ,82 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA ,19 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES 1.642,91 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / SWR INFORMATICA LTDA 1.202,25 CONSIST GEM - ANALITICO-ECONOMICO 12/08/ / SWR INFORMATICA LTDA 984,47 CONSIST HR - ANALITICO 12/08/ / SWR INFORMATICA LTDA 266,10 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / SWR INFORMATICA LTDA 235,48 CONSIST GEM - CONTRATOS 12/08/ / SWR INFORMATICA LTDA ,23 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / SWR INFORMATICA LTDA ,78 CONSIST GL 12/08/ / SWR INFORMATICA LTDA ,66 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / SWR INFORMATICA LTDA ,20 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / SWR INFORMATICA LTDA 4.615,37 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / TELE TAXI CIDADE LTDA ,02 Transporte de Passageiros 12/08/ / TELE TAXI CIDADE LTDA ,09 Transporte de Passageiros 12/08/ / TELE TAXI CIDADE LTDA. 509,08 Transporte de Passageiros 12/08/ / TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D 1.437,85 Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação 12/08/ / T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA 4.068,12 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA 1.675,83 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / VELDO BEVILACQUA 1.877,18 Locação de Imóvel (VELDO) 12/08/ / VENETO TELEALARME LTDA 97,45 Serviço de monitoramento de alarme,na CRCS, taxa mensal de RS 93,33 12/08/ / VINICIUS BEVILACQUA 1.877,18 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA 1.848,00 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 12/08/ / ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A. 124,80 Publicação Legal, Pregão 81/ /08/ / ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A. 124,80 Publicação Legal Pregão Eletrônico 75/ /08/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 199,50 Abraçadeira de nylon, modelo T120R. 390,0mm de comprimento 13/08/ / ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.176,00 Água mineral - garrafão com 20l 13/08/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 6.709,74 Horário Comercial 13/08/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 472,16 Montante C - VT 13/08/ / ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 474,00 Açúcar refinado, embalagem de 1kg 13/08/ / GUSTAVO BUZZATTI PACHECO 4.246,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 13/08/ / POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA 2.554,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 10ml 13/08/ / RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA. 686,47 Suporte Mensal - Hardware 13/08/ / RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA. 816,26 Suporte Mensal - Software 14/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.203,77 Serviço de publicações 14/08/ / DAISON VELLEDA LUCAS 80,00 Trena c/ Trava, 08mx25mm c/ caixa de inox emborrachado

5 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 14/08/ / ESCRIBRASIL COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 353,33 Bebedouro em inox para garrafão de 20 litros de água gelada e natural. 127V 14/08/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 5.972,12 Documentação de Sistema 14/08/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 6.237,94 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 14/08/ / MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA 101,40 Cartão de visita padrão PROCERGS para José Ignácio Jaeger Neto 14/08/ / PROFISSIONAL EQUIP.PARA ESCRIT.E ELETROD.LTDA ,00 Cadeira auditório auto rebatível, com prancheta escamoteável 14/08/ / ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA 181,00 Claviculário para 48 chaves, marca Menno 15/08/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA ,81 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte 15/08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 152,89 Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Rio Branco, nº /08/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 1.400,00 Recarga de cartão TRI 15/08/ / BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME 1.335,96 Locação de Máquinas de Café 15/08/ / COLEURB COLETIVO URBANO LTDA 910,00 compra de vales transportes para funcionário CRPF 15/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.276,73 Serviço de publicações 15/08/ / ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA. 210,00 Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses 15/08/ / EDUARDO RAMOS ME 890,00 Ref. a aquisição de 1000 canetas com escrita em azul com impressão em 1 cor 15/08/ , / EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA 433,70 Devolução ref. Retenção a maior na NF /08/ / EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA 2.419,41 Passagens 15/08/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 228,51 Toner para impressora LEXMARK E360 DN- cód. E 260A11L - marca LEXMARK 15/08/ / FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A ,64 Tubo de cobre flexível sem costura de 1/2" (de polegada) 15/08/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,43 Auxílio Alimentação 15/08/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,45 Auxílio Alimentação 15/08/ / INTERADAPT SOLUTIONS S.A ,95 Man/Sup Software, Valor Mensal 15/08/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA ,73 Desenv. de sistemas JAVA e NET 15/08/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 382,83 Documentação de Sistema 15/08/ / L A TRINDADE DIVISORIAS - ME 2.850,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 15/08/ / L A TRINDADE DIVISORIAS - ME ,00 Material instalações CTRE 15/08/ / LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA ,00 Switch Ethernet Gerenciável 24 Portas 15/08/ / LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA ,20 Access Point para uso interno n, suporte Power over Ethernet 15/08/ / MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 798,00 Água mineral com gás - 500ml 15/08/ / OI S.A ,25 Comunicação Dados - OI S.A 15/08/ / PHOENIX INFORMATICA LTDA 9.919,80 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 15/08/ / PHOENIX INFORMATICA LTDA 9.837,14 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 15/08/ / POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 8.968,42 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 15/08/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,19 Consumo de energia elétrica- Rua Três de Outubro, nº /08/ / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 590,00 Equipamento de rádio outdoor 5Ghz, modelo UBIQUITI NANOSTATIONS5 15/08/ / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 7.500,00 Conversor de mídia monomodo 1 porta 10/100BASET+1 porta 100BASEFX(SC) 15/08/ / SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS 3.213,00 Redação de s 15/08/ / TAURA IT INFORMÁTICA LTDA ,41 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 15/08/ / ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 494,81 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 16/08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 569,94 Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja /08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 772,57 Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja /08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 45,04 Consumo de energia elétrica - Av. Tiradentes, nº 315 sala /08/ / ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA 8.769,77 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 16/08/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 506, vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,80 cada) 16/08/ / AUTO ELETRICA DEGA LTDA ME 711,00 Correia DH 16/08/ / AUTO ELETRICA DEGA LTDA ME 250,00 Limpeza de bicos 16/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,38 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 16/08/ / CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A 436,50 30 vt CITRAL/PoA x Taquara direto Freeway sem seguro (R$ 14,55 cada) 16/08/ / CODEX REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS E IMAGENS DIGITAIS LTDA ,03 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 16/08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,57 Consumo de água - Rua Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS 16/08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 720,22 Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64 16/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.035,47 Serviço de publicações 16/08/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 187,00 Mão de obra para instalação de divisórias na sala do telecentro EXPOINTER 16/08/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 1.660,00 Painéis divisórias de 35 mm 16/08/ / FONTOURA & FONTOURA LTDA. 89,28 Monitoramento de alarme na CRAL por 12 meses, início outubro de /08/ / MONTAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME 315,70 Fornecimento de materiais para a instalação de uma parede de divisória 16/08/ / MONTAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME 414,83 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 16/08/ / MONTAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME 176,40 Fornecimento de mão-de-obra para execução do serviço de instalação

6 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 16/08/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 321,40 Man Emergencial de Redes FO Aéreas 16/08/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4.062,27 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 16/08/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.626,75 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 16/08/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 321,40 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 16/08/ / PIOVEZANA MESAS E CADEIRAS PARA RESTAURANTES LTDA - EPP 877,84 Mesa conjunto para 2 lugares, com tampo 600 x 600mm, código M /08/ / SYRIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 4.580,25 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte 16/08/ / WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 5.120,85 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 19/08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 149,56 Consumo de energia elétrica- Rua Sem. Pinheiro Machado, nº /08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 68,79 Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58 19/08/ / BANRISUL/PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ENERGIA ,31 Projeto de instalação de fibras ópticas aéreas 19/08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 159,47 Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Peixoto 19/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 962,51 Serviço de publicações 19/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.841,26 Serviço de publicações 19/08/ / CTIS TECNOLOGIA S/A ,34 Oracle database enterprise edition para 05(cinco) processadores 19/08/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL 126,84 Serviço de telefonia fixa - julho/ /08/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,96 Auxílio Alimentação 19/08/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,53 Auxílio Alimentação 19/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 522,33 Valor mensal 19/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 652,72 Cessão de Uso de SW 19/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 4.217,95 Cessão de Uso de SW 19/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA ,22 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 19/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA ,23 Atualiz.,Up-grade, manut., licença de software grande porte 19/08/ / LM2 CONSULTING INFORMÁTICA LTDA 2.129,23 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte 19/08/ / MARIA LURDES BERNARDETTE SOMENZI 6.336,23 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 19/08/ / PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 2.739,86 Consumo de água - Rua Dr. Mario Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS 19/08/ / REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME 6.846,00 Perfil sem tampa duplo 25 tipo D, Q&T, cor branco, DT /08/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 11,55 Consumo de energia elétrica - Rua Amintas, nº 1 sala 1 19/08/ / SUZANA CORREIA BARCELOS 360,00 Serviço de desratização e desinsetização no Centro de Treinamento 19/08/ / TROCA TRANSPORTES LTDA 148,27 Frete 19/08/ / ZENITE INFORM.E CONSULT.EM ADM.PUBLICA LTDA 365,00 Frete 20/08/ / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA 2.200,21 Mensalidades diversas ANO /08/ / BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME 1.335,96 Locação de Máquinas de Café 20/08/ , / CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME 2.732,24 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/08/ / CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 252,50 Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea 20/08/ / CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 252,50 Condomínio Edifício Luccris - Apto /08/ / CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA 377,82 Condomínio loja 01 20/08/ / CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA 120,38 Condomínio loja 02 20/08/ / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 300,00 Cartucho para impressora HP Officerjet, HP 933XL ciano 20/08/ / REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME 650,00 Patch cord vermelho, código /08/ , / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 622,79 Consumo de enegia elétrica - R. Independencia nº 774 sala 3 - Passo Fundo 20/08/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,13 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº /08/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 35,19 Consumo de enegia elétrica - R. Independencia nº 774 sala comp. Agosto/ /08/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 13,50 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, 774 sala /08/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 81,99 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, 774 sala /08/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 48,84 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, 774 sala /08/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,13 Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº /08/ / SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C 1.628,77 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/08/ / SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ,80 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,12 Plano semiprivativo 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 1.958,75 Plano privativo 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 2.225,06 Plano privativo 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,54 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,30 Plano privativo 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 5.791,98 Plano semiprivativo 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,77 Plano semiprivativo 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,11 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 4.426,28 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação

7 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,31 Plano privativo 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,54 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,94 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,29 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 20/08/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,76 Plano semiprivativo. 20/08/ / WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA ,17 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 21/08/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 594,00 Tomada tipo bloco, Q&T, cor preta, DT /08/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,00 Backhaul 5,8 GHz 70Mbps com antena de 20 dbi 21/08/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 1.327,50 50 vt cód.984 TRENSURB/Integração Nova Santa Rita - B.35 (R$ 4,05 cada) 21/08/ / CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A 2.065,00 50 vt CITRAL/PoA x Taquara direto com seguro (R$ 15,35 cada) 21/08/ / DENTARIA E DISTRIB.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA 417,50 Fita autoclave 21/08/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 3.511,88 Motoristas Tercerizados - Hora Extra 21/08/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME ,80 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 21/08/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,29 Fornecimento e instalação de DIO 12 Fibras e seus acessórios 21/08/ # / SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ,44 Serviço de digitação 21/08/ / UNESUL TRANSPORTES LTDA. 767,50 50 vt UNESUL/PoA x Santo Antõnio semidireto com seguro (R$ 15,35 cada) 21/08/ / VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 797,61 jogo de chaves de fenda,3peças 1/8x4", 3/16x5"e1/4x6", em aço cromo vanádio 22/08/ / ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ,00 50 vt cód.505 TRANSCAL (R$ 2,55 cada) 22/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,62 Atualização de valores e devolução de garantia 22/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.584,89 Serviço de publicações 22/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.018,61 Serviço de publicações 22/08/ / DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA 669,78 Patch panel modular LGX Furukawa, código: /08/ / ELIANE DE AZEVEDO BORBA 6.567,00 ULTRABOOKS - Processador Core I5-3º geração - 1,8 GHz U / Sistema 22/08/ / G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA 7.918,29 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 22/08/ / HAGILLE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E 696,00 Sabonete líquido cremoso para mãos, bombona de 5l 22/08/ / INFOTAG COMERCIO E SERVIÇOS LTFDA 1.224,75 Webcam microsoft HD lifecam cinema - H5D /08/ / MOSER INFORMÁTICA LTDA 1.046,56 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 22/08/ / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 836,85 Aspirador de pó e água potência 1200 Watts, 127 Volts da marca Eletrolux 22/08/ / SATNIT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 1.425,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 22/08/ / TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA 292,10 taxa de serviço relativo ao pedido de carga 23/08/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 5.696,53 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 23/08/ / AUGUSTO LIMA DE MOURA - ME 559,00 Camisa jeans manga longa 5 oz (onças) em tecido índigo 100% algodão 23/08/ / BANRISUL/PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ENERGIA ,63 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 23/08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA 1.247,00 Nota referente aluguel de espaço mês de maio 23/08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA 1.247,00 Nota referente aluguel de espaço mês de junho 23/08/ / DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA 1.438,93 Rádio Digital 5GHz á 7,5GHz 23/08/ / DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA 4.474,80 Rádio Digital c/freq. 8GHz à 11GHz 23/08/ / DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA 4.474,80 Tipo de Nota: N IMOB INSS+ISS - REC: (Nota Fiscal) 23/08/ / EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA , vt Vitória/Poa x Sâo Jerônimo, semi direto com seguro (R$ 12,75). 23/08/ / MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA ,73 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 23/08/ / SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME 2.022,43 Prorrogação dos serviços de limpeza até o dia 26/07/ /08/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO , vt cód.941 no cartão TRI (R$ 1,70 cada) 26/08/ / ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1.611,00 Café torrado e moído, tipo forte, embalado à vácuo 26/08/ / AUTO ELETRICA DEGA LTDA ME 937,00 Aditivo Arefecimento 26/08/ / AUTO ELETRICA DEGA LTDA ME 480,00 Serviço de manutenção com substituição de peças p/veículo Linea IPX /08/ / BANRISUL/RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP 950,00 Diária SEDAN 26/08/ / BANRISUL/RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP ,00 Diária SEDAN 26/08/ / BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA 94,28 Serviço de monitoramento eletrônico de alarme, 24 horas para CRPF 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,81 Material para infra estrutura de rede 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA. 619,13 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA. 672,59 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA. 286,98 Material para infra estrutura de rede 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,49 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,03 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,15 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,37 Material para infra estrutura de rede 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,68 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal)

8 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,28 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,13 Material para infra estrutura de rede 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,76 Material para infra estrutura de rede 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,64 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,50 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA. 664,90 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,55 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,98 Instal.e Manut.Eqtos/Soft. Vlr.Mensal 26/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,39 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 26/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.237,76 Serviço de publicações 26/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.314,22 Serviço de publicações 26/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 850,30 Serviço de publicações 26/08/ / EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA 5.021,54 Passagens 26/08/ / LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA 2.445,44 Manutenção mensal 26/08/ / LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA 4.121,27 Manutenção Software 26/08/ / LOJAS QUERO-QUERO S/A 190,00 Armário aéreo para cozinha 26/08/ / LOJAS QUERO-QUERO S/A 307,00 Balcão para cozinha 26/08/ / OI S.A ,46 Comunicação Dados - OI S.A 26/08/ / PLANALTO TRANSPORTES LTDA 712,50 50 vt PLANALTO/PoA x Butiá com seguro (R$ 14,25 cada) 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ , / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 171,71 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 972,50 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 336,68 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 153,19 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 347,62 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 92,40 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 83,49 Transporte de Carga 26/08/ , / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 127,94 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 168,34 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ , / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 95,95 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 299,65 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 303,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 89,22 Transporte de Carga

9 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 93,43 Transporte de Carga 26/08/ / R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 52,01 Transporte de Carga 26/08/ / STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES 2.361,96 Acoplamneto relé 24 Volts corrente contínua 2 REV 6A CONEC ENT SUP 26/08/ / TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA 961,60 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 26/08/ / TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 431,15 Cofre eletrônico, marca Menno, EG30, bege. 26/08/ / TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 156,00 Cola em bastão com 9g, PRITT ou similar 27/08/ / ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 891,00 Tomada tipo bloco, Q&T, cor preta, DT /08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 601,47 Consumo de energia elétrica - Rua Gen. Neto, nº 56 apto 1 27/08/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 95,41 Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3 27/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,97 Material para infra estrutura de rede 27/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,47 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 27/08/ / DESIGN-DECORACOES COMERCIO DE FORRACOES LTDA 641,50 Piso vinilico Bright 15 m² espessura 1,5 mm 27/08/ / DESIGN-DECORACOES COMERCIO DE FORRACOES LTDA 204,00 Mão-de-obra para instalação 15 m² de piso vinílico 1,5 mm na sala telecentro 27/08/ / DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 528,60 Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m 27/08/ / ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA. 210,00 Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses 27/08/ / EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 27/08/ / EQUIPA BRASIL COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME 299,60 Ferro de solda para estanho, 60w-220v, ponteira fenda resistência porcelana 27/08/ / INFOTAG COMERCIO E SERVIÇOS LTFDA 430,50 Suporte regulável para monitor, marca AOC, modelo HA22B 27/08/ / INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF ,50 Contribuição Associativa 27/08/ / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR 84,00 CARTORIOSONLINE 27/08/ / ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA ,39 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 27/08/ / TELE TAXI CIDADE LTDA ,75 Transporte de Passageiros 27/08/ / TELE TAXI CIDADE LTDA. 85,52 Transporte de Passageiros 27/08/ / VIACAO TIARAJU LTDA 487,20 Referente a 100 vales transportes 28/08/ / ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA 8.769,75 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 28/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,72 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 28/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,44 Material para infra estrutura de rede 28/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,93 Material para infra estrutura de rede 28/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,19 Material para infra estrutura de rede 28/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,08 Material para infra estrutura de rede 28/08/ / COM.DE RETENTORES E PARAF. POMBAO LTDA. 204,00 Arruela de pressão diâmetro 1/4" zincada 28/08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,14 Consumo de energia elétrica - Pça dos Açorianos, nº 1 28/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.018,61 Serviço de publicações 28/08/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 52,27 Consumo de água - Rua Gen. Neto, nº 56 fundos 28/08/ / CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS 910,00 Vale transporte CRPL 28/08/ / DAMOVO DO BRASIL S/A 5.348,74 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 28/08/ / ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA 3.059,42 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 28/08/ / FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ,84 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 28/08/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,54 Auxílio alimentação 28/08/ / OPENS TECNOLOGIA LTDA EPP 1.158,00 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 28/08/ / PHILCO ELETRONICOS S.A ,00 Micro PC INTEL CORE I5 2400, PHILCO, WORKDESK 7700V 28/08/ / PHILCO ELETRONICOS S.A ,00 Micro PC INTEL CORE I5 2400, PHILCO, WORKDESK 7700V 28/08/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.956,88 Man Emergencial de Redes FO Aéreas 28/08/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 751,38 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: (Nota Fiscal) 28/08/ / TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA 1.038,53 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 28/08/ / TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA 8.750,56 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 28/08/ / TNL PCS S/A ,50 IP Dedicado/Comunicação Dados 28/08/ / TNL PCS S/A ,50 IP Dedicado/Comunicação Dados 28/08/ / TNL PCS S/A ,50 IP Dedicado/Comunicação Dados 28/08/ / YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA 4.500,00 Filtro plano descartável em poliéster, classe (ABNT)G3 28/08/ / ZENITE INFORM.E CONSULT.EM ADM.PUBLICA LTDA 2.497,00 Renovação da Assinatura do periódico Zênite de Licitações e Contratos 29/08/ / ABNT-ASSOC.BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 3.148,25 Valor anual 29/08/ / ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.176,00 Água mineral - garrfão com 20l 29/08/ / ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO 249,20 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão 29/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,37 Material para infra estrutura de rede 29/08/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,04 Consumo de energia elétrica - Pça Júlio de Castilhos, nº /08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.016,86 Serviço de publicações

10 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 29/08/ / DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 1.475,00 papel higiênico 29/08/ / DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 4.757,40 Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m 29/08/ / ELIANE DE AZEVEDO BORBA 2.148,00 Bateria chumbo-ácida selada regulada por válvula, livre de manutenção 29/08/ / GRANTOUR TURISMO LTDA 1.000,00 Locação de 2 ônibus de turismo p/transporte de até 80 funcionários 29/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 1.415,25 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 29/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 7.076,25 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 29/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 7.076,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 29/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 7.076,24 Niveis de Serviços (SLA) 29/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 7.076,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 29/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 7.076,22 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 29/08/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 7.076,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 29/08/ / MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD 798,00 Água mineral com gás - 500ml 29/08/ / QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA ME 6.064,94 Serviço de treinamento por pessoa 29/08/ / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 129,90 Telefone Headset, marca MaxTel, modelo:mt /08/ , / RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA ,30 IR 29/08/ / STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A ,20 Desenvolvimento - Plataforma JAVA 29/08/ / TELEPARTICIPACAO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD 6.518,29 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: (Nota Fiscal) 29/08/ / ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 494,81 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: (Nota Fiscal) 30/08/ / ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE 388,19 Contribuição Associativa /08/ / BLUMENSTRAUSS DESIGN FLORAL LTDA 3.000,00 Aquisição de 600 rosas para ação em comemoração ao Dia Internacional da 30/08/ / CARLOS EDUARDO GONCALVES PEIXOTO 641,25 Suporte cavalete simples 2" zincado 30/08/ / CARLOS EDUARDO GONCALVES PEIXOTO 4.037,50 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 30/08/ / CARLOS EDUARDO GONCALVES PEIXOTO 570,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 30/08/ / CARLOS EDUARDO GONCALVES PEIXOTO 400,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 30/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,30 Material para infra estrutura de rede 30/08/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,58 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 30/08/ / CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS 459,80 Publicação da ata AGE n 101. no jornal do comércio 30/08/ / COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA 396,00 Pneu veicular, , R14, Goodyear, modelo Kelly PA868 30/08/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.436,95 Serviço de publicações 30/08/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ,00 Eletrocalha perf. ref. 2704/25/25/3000/GE, chapa 18, REAL PERFIL 30/08/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE 5.642,53 Combustível 30/08/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE 5.690,22 Combustível 30/08/ / FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 1.757,80 Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: (Nota Fiscal) 30/08/ / G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA 9.011,55 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 30/08/ / LIVRARIA CULTURA SA 64,00 Livro Inclusão Digital Tecnologias e Metodologias Edição 2013, UPF Editora 30/08/ / MANOELITA BIASOTTO - ME 405,00 Extensor HDMI sem alimentação externa para cabos até 35 metros 30/08/ / PROJELER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.823,25 Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: (Nota Fiscal) 30/08/ / SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. 95,39 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 30/08/ / VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 250,40 Patch cord UTP CAT 5e com 4 metros de comprimento na cor azul ,47

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014 PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014 DATA NÚMERO DO VALOR DO NOME DO FORNECEDOR PAGAMENTO CNPJ PAGAMENTO DESCRIÇÃO 02/01/2014 081627838/0005-35AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 2.483,15 Sup.Téc.Man.e Atualiz.Soft.IBM

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2014 A FORNECEDORES MARÇO/2014 05/03/2014 113233 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 519,00 Esticador 1/4 para cabo de aço 05/03/2014 115401 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 550,00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 03/06/2013 6163 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Montante B 03/06/2013 147971 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2013 A FORNECEDORES OUTUBRO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/10/2013 6387 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/10/2013 2152 008467695/0001-28BANRISUL/PILLATEL

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014 A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014 03/02/2014 6597,2 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 03/02/2014 125505 002016440/0001-62AES SUL DISTRIBUIDORA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013 PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013 DATA PAGAMENTO NOTA FISCAL NÚMERO DO VALOR DO NOME DO FORNECEDOR CNPJ PAGAMENTO DESCRIÇÃO 02/09/2013 18904 004927798/0001-72 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015 A FORNECEDORES ABRIL/2015 DATA NFF 01/04/2015 7368 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.202,52 CSLL retido na fonte 01/04/2015 7370 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 460,97 COFINS retido na

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2014 DATA NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 02/05/2014 4738338 015821855/0001-50 3VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA 13.520,00 Mídias LTO Ultrium 5 02/05/2014 3392 093072635/0001-85 ARSELF

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/11/2013 11627 002380858/0001-54 A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 350,00 Impressora interna de relógio ponto eletrônico Roless 01/11/2013 19628 004927798/0001-72

Leia mais

PAGAMENTOS A FORNECEDORES DEZEMBRO/2015

PAGAMENTOS A FORNECEDORES DEZEMBRO/2015 01/12/2015 7803 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.365,64 Montante A 01/12/2015 7804 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 247,38 CSLL RETIDO NA FONTE 01/12/2015 19365493 008467115/0001-00 COMPANHIA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2015 DATA NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 02/01/2015 445347 090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 474,15 Café solúvel granulado - refil 500g 02/01/2015 24988 004927798/0001-72

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2012 A FORNECEDORES AGOSTO/2012 01/08/2012 27390 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 1.018,00 Tampa cega em alumínio, bitola 1", Tramontina, cód. 56114/007 01/08/2012 14053 008679642/0001-70 B &

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 03/02/2015 1382068 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 430,21 Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120 03/02/2015 53 008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB.

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 01/04/2013 8124 081627838/0005-35 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 14.266,81 Tipo de Nota: N 001(ISS) - REC: 29658 (Nota Fiscal) 01/04/2013 31 008467115/0001-00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2011 01/03/2011 58348 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 174,00 Régua com 4 tomadas 20A 250V sem rabicho 01/03/2011 5123 000758665/0001-69 BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA. 190,00 Locação de 1

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/03/2013 5989 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,44 Montante A 01/03/2013 2233 011140607/0001-93BERTINI DO BRASIL S.A 16.315,69 Desenvolvedor 01/03/2013 836492 008467115/0001-00COMPANHIA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2013 A FORNECEDORES MAIO/2013 DATA NOTA FISCAL 02/05/2013 8289 081627838/0001-01AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 14.266,81 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 02/05/2013 6106 090134362/0001-68ADALMA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2012 01/06/2012 3298 010823548/0001-95 ACTIO - GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA 18.037,83 Implantação e suporte 01/06/2012 1071408 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 111,70 Consumo de Energia

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015 01/06/2015 11860 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 14.266,81 COFINS retido na fonte 01/06/2015 11862 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 30.371,74 CSLL retido na fonte 01/06/2015

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2011 01/02/2011 30130 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 116,00 Disjuntor DIN, corrente nominal 50 Ampères, trifásico, curva C 01/02/2011 537 091522581/0001-87 AIRTON JESUS DA SILVA - ME 806,40

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2012 02/05/2012 14122 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 580,00 Chumbador PARABOLT tipo RV de 5/8" X 3 ½" com porca 02/05/2012 387326 092934215/0001-06 BANRISUL SERVICOS LTDA. 4.581,37 Combustível

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015 20/03/2015 6924 065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 346,92 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 20/03/2015 6925 065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 346,92

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2012 02/04/2012 9666 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 200,00 Conector/adaptador para caixa de derivação múltipla, PVC 02/04/2012 9679 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 4.110,00 Caixa

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2011 A FORNECEDORES JUNHO/2011 01/06/2011 192411 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 371,00 Lâmpada fluorescente compacta 01/06/2011 192482 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 7.240,00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2012

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2012 02/01/2012 629447 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 8.670,00 Tomada tipo bloco, preta, marca Pezzi 02/01/2012 644715 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 325,00 Suporte cavalete

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2011 02/05/2011 123163 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 350,00 02/05/2011 640 091522581/0001-87 AIRTON JESUS DA SILVA - ME 326,00 02/05/2011 316945 092934215/0001-06 BANRISUL SERVICOS LTDA. 3.117,08

Leia mais

nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015

nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2013 A FORNECEDORES FEVEREIRO/2013 16/02/2012 654 007401566/0001-74A.RODRIGUES CAPACHOS 495,00 Capacho em vinil vulcanizado com costado de borracha 10/02/2012 668 007401566/0001-74A.RODRIGUES CAPACHOS 1.674,00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2011

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2011 A FORNECEDORES JANEIRO/2011 03/01/2011 45494 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 139,86 Consumo de Energia 12/2010, Rua Emilio Conrado, nº 120 03/01/2011 123#15625 001935819/0001-03

Leia mais

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa

Leia mais

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO

Leia mais

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 01/2014 2013/231 MESASUL Rancho básico mensal 15.01.14-14.01.2015 382.014,60/total Div. TA 05/2014 1º TA ao Cont. 16/2012 2013/262 Renova

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 2011NE000030 2011NE000069 2011NE000067 2011NE000025 2011NE000024 2011NE000033 2011NE000001 2011NE000068 2011NE000073 2011NE000436 2011NE000043 2011NE000021 2011NE000976 2011NE001045 PAGAMENTO DAS FATURAS

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO

Leia mais

Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS

Setor solicitante CITA_DAP. Total do Plano R$ 1.910.590,00. Saldo -R$ 509.495,02. Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CITA Custeio R$ 1.102.142,11 Capital R$ 298.952,87 Total R$ 1.401.094,98 Setor solicitante CITA_DAP 339014-DIÁRIAS Total do

Leia mais

DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG

DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG DEMANDAS DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAIS ELÉTRICOS; MATERIAIS HIDRÁULICOS;

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP) 05/10/2015 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração LatinoAmericana Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP)

Leia mais

QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES

QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES 1 QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES Copy Mita Comércio s Locação de impressoras (Kyocera FS1035, Representações e Kyocera 2035DN, Ricoh SPC242DN, Kyocera 26/maio/2015 a Serviços LTDA FS 1025MFP) para

Leia mais

CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010

CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010 Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL CONTRATOS EM VIGOR Nº 07/2010 SPECTRANET CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NA ALERJ R$ 28.083,98 R$ 337.007,76 Nº 19/2010

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/000073 Data: 10/05/2011 CNPJ - 93.062.073/0001-99 / JUAREZ JOSE PEREIRA ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104002000083/2010-01 03/05/2011

Leia mais

2015 2015 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL 4226 001/15 FITA MÁGICA R$ 3.744,00 R$ 5.100,00-26,59% NÃO ADJUDICADO JANEIRO

2015 2015 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL 4226 001/15 FITA MÁGICA R$ 3.744,00 R$ 5.100,00-26,59% NÃO ADJUDICADO JANEIRO 2015 2015 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL 4226 001/15 FITA MÁGICA R$ 3.744,00 R$ 5.100,00-26,59% NÃO ADJUDICADO JANEIRO 4217 002/15 FITA P/ ROTULADORA R$ 1.275,00 R$ 1.790,00-28,77%

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000

Leia mais

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 01/08/2014-16:08

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 01/08/2014-16:08 Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 14 Ano: 2015 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP) Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP) Às 10:47 horas do dia 25 de setembro de 2015,

Leia mais

Catálogo de. Produtos LABORATÓRIO ÓPTICO FERRAMENTARIA / METALURGIA PRODUTOS INJETADOS MARCAS DISTRIBUÍDAS B5NX-CNC

Catálogo de. Produtos LABORATÓRIO ÓPTICO FERRAMENTARIA / METALURGIA PRODUTOS INJETADOS MARCAS DISTRIBUÍDAS B5NX-CNC FIBRAS ÓPTICAS E ACESSÓRIOS LABORATÓRIO ÓPTICO FERRAMENTARIA / METALURGIA B5NX-CNC PRODUTOS INJETADOS Catálogo de MARCAS DISTRIBUÍDAS Produtos R A Division of Cisco Systems, Inc. RACKS E ACESSÓRIOS Linha

Leia mais

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial

Leia mais

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014

Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014 Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste

Leia mais

AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010

AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900

Leia mais

BRDE - NUMERAÇÃO DE PROCESSOS 2012

BRDE - NUMERAÇÃO DE PROCESSOS 2012 001 AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SUFIN DIGER/SUFIN DISPENSA 27/01/2012 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A. R$ 1.890,00 002 003 DIVISÓRIA DE VIDRO PARA FECHAMENTO DA ÁREA DA SECRETARIA DA SUFIN AQUISIÇÃO

Leia mais

ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02,

ANO 2008. existente na Sede do CREF4/SP, bem como implantação do PMOC. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, ANO 2008 Processo 0168/07. Contratante: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região CREF4/SP, CNPJ nº. 03.676.803/0001-59. Contratada: Acc Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda, CNPJ nº.07.157.915/0001-54.

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana

Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana 03/10/14 Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana 03/10/14 Lanches semanal para os integrantes 07/10/14 07/10/14 Contratação de transporte de pessoal de diversos bairros

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Leia mais

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

Relatório de Licitação Normal

Relatório de Licitação Normal FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:

Leia mais

Empresa GÊNIO INFORMÁTICA

Empresa GÊNIO INFORMÁTICA 0 Empresa Com mais de 15 anos de experiência no mercado, GÊNIO INFORMÁTICA é líder em seu segmento e se destaca na prestação de serviços em redes de computadores e instalação de CFTV (Câmeras de segurança).

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Ata de Formação do Cadastro de Reserva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Ata de Formação do Cadastro de Reserva 05/10/2015 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração LatinoAmericana Ata de Formação do Cadastro de de abertura: 16/09/2015 09:02

Leia mais

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.

Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva. Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL

Leia mais

ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA

Leia mais

TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal PLATINA MINERAL LTDA. 03.977.181/0001-07 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO. Subtotal

TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal PLATINA MINERAL LTDA. 03.977.181/0001-07 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO. Subtotal PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA A) AQUISIÇÕES DE MATERIAIS I - CONTÍNUAS TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74 PREÇO QTD PROCESSO LICITAÇÃO UNITÁRIO TOTAL 0013/JAN/2010 Pregão Elet. n.º

Leia mais

Estimativa. Unioeste 30809/2010 Cod. Fornecedor ClassificaçãoVlr.Un. Total. Setor Processo Item edital

Estimativa. Unioeste 30809/2010 Cod. Fornecedor ClassificaçãoVlr.Un. Total. Setor Processo Item edital Filtrado por ( : = '' ) E ( em haver: >= 1 ) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Sim) 06/05/2014:17:06 Página 1 de 1 Fornecedor ClassificaçãoVlr.Un. 23 7023 Backup - Agente Aplicação Exchange

Leia mais

TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal I. BARBOSA DA SILVA (ME). 04.925.042/0001-94 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO.

TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74. Subtotal I. BARBOSA DA SILVA (ME). 04.925.042/0001-94 NÚMERO PROCESSO PREÇO PREÇO. PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA A) AQUISIÇÕES DE MATERIAIS I - CONTÍNUAS TICKET SERVIÇOS S/A. 47.866.934/0001-74 PREÇO 0080/FEV/2010 Pregão Elet. n.º 03/2006 - SJPB Combustíveis e lubrificantes

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP)

8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP) 8-Pregão Eletrônico n 134/2014 Fios e cabos validade da Ata 17/08/2015 Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00134/2014 (SRP) Às 09:30 horas do dia 30 de junho de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 un 150,00 2 un 25,00 Microcomputador com a seguinte configuração mínima: Placa mãe Asus P5K-seProcessador socket 775 C2D E67502 pentes de memória DDR2 800 Mhz de

Leia mais

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 158,16 mensais. R$ 2.344,15 anuais FEVEREIRO. Sem contrapartida financeira EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/0001-50 KINGHOST HOSP. SITE 07.597.951/0001-39 COMTRATE 10.484.415/0001-31 TOKIO MARINE 33.164.021/0001-00 REDECARD ASSINATURA PROGRAMA

Leia mais

CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04

CRA/SP CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.060.078/0001-04 Relação de Empenhos 994 995 03/11/2015 997 1033 1039 11/11/2015 1042 11/11/2015 16/11/2015 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL PRESIDENTE

Leia mais

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 2012NE000054 CORSAN 92802784000190 PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, À PRM/STA.CRUZ, DE Nº 130,76 100018455999201202,COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2012. 1 130,76 2011NE002091 CRISTIANO BEUS 13301936000102

Leia mais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO BREAKS 1. Nobreak 600VA Bivolt -115v/220v VALOR ESTIMADO: R$: 302,00 Capacidade de Potência de 300 Watts / 600 VA Tensão nominal de saída 115V Eficiência em carga total 90.0%

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134. 03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)

Leia mais

LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2010

LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2010 CONCLUÍDAS EM 2010 2009-4-07270 001/2010 AQUISIÇÃO DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO. GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.856,00 21/01/2010 1.006/10 22/02/10 2010-4-00156

Leia mais

Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal

Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:

Leia mais

Protocolo de Ordens de Compras

Protocolo de Ordens de Compras Página 1 de 9 2006/1521 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2006/22 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 552,87 / / CONSTRUÇÃO 2006/1522 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2005/108 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 2.408,00 /

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga

Comparativo da Despesa Paga Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50

Leia mais

REQUISITOS DE DATACENTERS PARA HOSPEDAGEM de PIX

REQUISITOS DE DATACENTERS PARA HOSPEDAGEM de PIX REQUISITOS DE DATACENTERS PARA HOSPEDAGEM de PIX Equipe de Engenharia PTT.br e-mail: eng@ptt.br Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.br DOCUMENTO DE USO RESTRITO. DIVULGAÇÃO SOMENTE COM PERMISSÃO

Leia mais

MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO

MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE JULHO 01 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 572 5,70 02 ÁGUA MINERAL COPO 6.240 0,35 03 CADEIRA CAIXA S/ BRAÇOS 1 840,00 04 LONGARINA 3 LUGARES 53 1.740,00 05 LONGARINA 2 LUGARES 12 1.037,40 06 POLTRONA DIRETOR 26 600,00

Leia mais

Conselho Nacional do Ministério Público. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00028/2012

Conselho Nacional do Ministério Público. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00028/2012 1 de 25 25/7/2012 17:11 Pregão Eletrônico 590001.282012.22990.4755.1194496575.617 Conselho Nacional do Ministério Público Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00028/2012 Às 14:00 horas do dia 18 de

Leia mais

Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012.

Contratada: EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA Objeto: Prestação de serviços de informática. Aditamento n 2 - Contrato nº 06/2012. Aditamento Fevereiro/2014 Contratada: OPENLEGIS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de serviços de informatização de processo legislativo com plataforma e desenvolvimento baseados em software

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2016

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2016 01/03/2016 24476198 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 614,08 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA CORONEL AUGUSTO LEIVAS, N.º 02/03/2016 19077009 003506307/0001-57

Leia mais

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 17/06/2013-13:33

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 17/06/2013-13:33 Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 13 Ano: 2014 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:

Leia mais

Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014

Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Portal da Transparência CRC SP Dispensas e Inexigibilidades - Compras - 2014 Processo Data Descrição Modalidade Categ. Valor Previsto Valor Efetivo Status 1 13/jan Aquisição e refrigerador e microondas

Leia mais

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90 Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.

Leia mais

SIMARPE Sistema de Arquivo Permanente

SIMARPE Sistema de Arquivo Permanente SIMARPE Sistema de Arquivo Permanente Documentos formam a grande massa de conhecimentos de uma organização seja ela privada ou pública, esses documentos em sua maioria são parte do seu patrimônio. A Gestão

Leia mais

Licitações e Compras Contas Públicas Compras Março de 2010. Órgão CNPJ Mês/Exercício Tribunal Regional Eleitoral do Pará 05.703.755/0001-76 03/2010

Licitações e Compras Contas Públicas Compras Março de 2010. Órgão CNPJ Mês/Exercício Tribunal Regional Eleitoral do Pará 05.703.755/0001-76 03/2010 Licitações e Compras Contas Públicas Compras Março de 2010 Órgão CNPJ Mês/Exercício Tribunal Regional Eleitoral do Pará 05.703.755/0001-76 03/2010 Empresa: TNS COMERCIAL LTDA CNPJ: 10320951/0001-00 Empenho

Leia mais

REFORMA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CÂMPUS AVANÇADO IBIRAMA IBIRAMA/SC

REFORMA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CÂMPUS AVANÇADO IBIRAMA IBIRAMA/SC REFORMA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CÂMPUS AVANÇADO IBIRAMA IBIRAMA/SC MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO ÍNDICE 1 Informativos gerais 2 Especificações e Tabelas

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 01/02/2016 72482 004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 855,00 Certificado digital - *.brigadamilitar.rs.gov.br Empresa Certificadora:

Leia mais

Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00

Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00 SAMAESERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.N.P.J: 83.158.105/000109 1.800,00 30,470 2.742,30 57.588,30 11/03/2009.. / RECUPERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO TECNOLOGICA DE HIDROMETRO DOMICILIARES

Leia mais

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 04.06.2014 2014/000241 22594 29 CORSAN 44,32 3807 Historico : Cfe.cheque n.004392. Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto

Leia mais

Atas Estaduais Vigentes HP Brasil & Drive A

Atas Estaduais Vigentes HP Brasil & Drive A Tel: Fax:(31) 2105-0351 www.drivea.com.br Atas Estaduais Vigentes HP Brasil & Drive A imagens meramente ilustrativas TJ - MG 1.1 8000 DT HP 6005 SFF HP Desktop Compaq 6005 Pro Processador AMD Phenon II

Leia mais

Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer

Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer 203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor

Leia mais

Manutenção Predial Poupatempo 6289 000 89001 EPP

Manutenção Predial Poupatempo 6289 000 89001 EPP Tipo do Objeto do 79217 Tecnologia Bancária S/A 16/08/2012 de Quitação TPU - Poupatempo Santo Amaro 10.676,48 79766 Tecnologia Bancária S/A 16/08/2012 de Quitação TPU - Poupatempo Sé 17.499,49 Comercial

Leia mais