Relatório de gestão e contas 2012

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1 Relatório de gestão e contas

2 Órgãos Estatutários Conselho de Administração Manuel Joaquim Pinho Moreira de Azevedo Presidente Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo Vogal José Manuel Milheiro de Pinho Leão Vogal Conselho fiscal José Matias Alves Presidente Francisco José Jacinto Vogal Joaquim Valente Vogal Sede Rua Pinto de Aguiar, Vila Nova de Gaia PT t f. fmlelao@mail.telepac.pt 2

3 I. Demonstrações Financeiras Nota prévia A Fundação executa, desde Janeiro de 2010, os registos contabilísticos com o novo plano de contas (snc) que entrou em vigor com o Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho, complementado pela Portaria n.º 987/2009 de 7 de Setembro. Como documentos de prestação de contas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 apresentam-se as seguintes demonstrações financeiras: Balanço e Demonstração de Resultados. Complementarmente, são apresentados, para além do Relatório de Gestão, o Parecer do Conselho Fiscal. Todos os valores são apresentados em euros. Análise às Demonstrações Financeiras No exercício de 2012, o resultado líquido representado foi de ,09 negativos. Quadro 1: Resultados Variação (%) Resultado líquido , ,48-177,67 O Balanço apresentava, em 31 de Dezembro de 2012, um total do ativo de ,06 de euros, o que representou uma diminuição de ,38 euros, correspondendo a 3,71 por cento em relação ao final de Neste exercício verificou-se o movimento referido nos documentos justificativos da demonstração de resultados, donde se destacam, em termos globais, os seguintes resultados: Quadro 2: Resultados globais do exercício Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados ,44 Custo com fornecimento e Serviços de Terceiros ,39 Venda de mercadorias e serviços prestados da actividade ,63 Outros rendimentos e ganhos ,13 3

4 Estes resultados podem ser sucintamente aferidos nos quadros 3 e 4, nos quais se pode verificar o total dos gastos, com destaque para as principais rubricas, e o total dos rendimentos, com destaque para as principais rubricas. Quadro 3: Gastos 2012 GASTOS ,84 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos ,39 Subcontratos ,07 Serviços especializados ,99 Materiais ,27 Energia e fluídos 7.684,01 Deslocações, estadas e transportes ,32 Serviços diversos ,73 Gastos com o pessoal ,61 Remunerações ,24 Encargos sobre remunerações ,55 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 607,38 Outros gastos com o pessoal Outros gastos e perdas ,19 Gastos de depreciação e de amortização ,60 Quadro 4: Rendimentos 2012 RENDIMENTOS ,42 Vendas ,26 Prestações de serviços ,37 Outros rendimentos e ganhos ,79 No exercício de 2012, o custo líquido com os fornecimentos e serviços externos e com as mercadorias vendidas foi de ,39 euros. Face a 2011 verifica-se uma diminuição de ,59 euros. 4

5 Os gastos com o pessoal e outros prestadores de serviços, pode-se verificar no quadro 5. Quadro 5: Gastos com pessoal e outros prestadores de serviços Conselho de Administração 0,00 0,00 Remuneração com o pessoal , ,01 Honorários , ,00 Total , ,01 O número de colaboradores da Fundação é analisado como se apresenta no quadro seguinte: Quadro 6: número de colaboradores Conselho de Administração 3 3 Pessoal do quadro 5 4 Pessoal contratado / prestadores de serviços Total No ano deste exercício verifica-se um resultado em Outros gastos e perdas de ,21 euros, sendo que ,19 euros resulta, essencialmente, do contrato de exploração do Parque do Monte da Virgem. Balanço Da leitura do balanço podemos destacar que o ativo corrente, em 2012, foi de ,94 euros, tendo tido uma variação de -6,28%, quando comparado com o de Estes resultados podem ser aferidos pelo seguinte quadro: Quadro 7: Ativo corrente Bancos e caixa , ,43 Clientes , ,82 Estado 1.638, ,80 Stock , ,73 Outros devedores Outros diferimentos ,86 Total , ,64 5

6 Do mesmo modo se destaca o Passivo que, em 2012, foi de ,54 euros, significando uma variação de 8,53%, face ao ano de A variação mais significativa situa-se na rubrica Fornecedores, onde se verifica uma variação percentual de 61,59, resultante, essencialmente, da diminuição dos gastos com as obras no edifício da rua Soares dos Reis e da requisição de serviços no âmbito da LabGraf. Podemos aferir estes resultados no quadro 8. Quadro 8: Passivo corrente / não corrente Instituições de crédito , ,00 Fornecedores , ,61 Estado , ,00 Outras contas a pagar , ,43 Total , ,04 Nota final Para o ano de 2013, a Fundação prevê continuar a desenvolver as suas atividades, com especial destaque para os projetos de envolvimento social, nomeadamente o projeto Casa da Imagem e o Programa CoMMusI, e educacional, como é o caso do Programa de Avaliação Externa de Escolas e o apoio à edição científica. Para a sustentabilidade destes projetos procurar-se-á a criação de parcerias com o terceiro setor, promovendo a necessidade do apoio daquele setor para a integração de todos os cidadãos na sociedade, desde jovens a adultos. 28 de março de

7 Balanço - (modelo para ME) a (montantes em euros) RUBRICAS DATAS NOTAS ATIVO Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis , ,80 Ativos intangíveis 6 209,60 Investimentos financeiros 500,00 500, , ,80 Ativo corrente Inventários , ,73 Clientes , ,82 Estado e outros entes públicos 1.638, ,80 Diferimentos 794, ,86 Outros ativos correntes , ,18 Caixa e depósitos bancários , , , ,64 Total ativo , ,44 CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Capital próprio Resultados transitados , ,68 Outras variações no capital próprio , ,24 Resultado líquido do período (21.336,09) ,48 Total do capital próprio , ,40 Passivo Passivo não corrente Financiamentos obtidos 13; , , , ,00 Passivo corrente Fornecedores , ,61 Estado e outros entes públicos , ,00 Outros passivos correntes 13; , , , ,04 Total do passivo , ,04 Total do capital próprio e do passivo , ,44

8 Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ME) do período de 2012 (montantes em euros) RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS Vendas e serviços prestados , ,39 Variação nos inventários da produção ,38 (21.760,63) Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 8 (17.447,44) (11.976,97) Fornecimentos e serviços externos ( ,39) ( ,98) Gastos com o pessoal ( ,61) (66.380,50) Outros rendimentos e ganhos , ,76 Outros gastos e perdas ( ,21) ( ,28) Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos 1.758, ,79 Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5;6 (17.017,60) (21.453,23) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (15.259,11) ,56 Gasto líquido de financiamento 7;9 (6.076,98) (2.834,08) Resultado antes de impostos (21.336,09) ,48 Resultado líquido do período (21.336,09) ,48

9 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO : 2012

10 1 - Identificação da entidade 1.1. Dados de identificação Designação da entidade: Sede social: PINTO DE AGUIAR 345 Endereço eletrónico: fmleao@mail.telepac.pt Página da internet: Natureza da atividade: Associações culturais e recreativas Código CAE: Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 2.1. Referencial contabilístico utilizado As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com regime de normalização contabilística para microentidades, o instituído pelo Decreto -Lei n.º 36 -A/2011, de 9 de Março, o qual contempla as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos: - Pressuposto da continuidade As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. - Regime da periodização económica (acréscimo) A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em Devedores por acréscimos de rendimento ; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas Credores por acréscimos de gastos. - Materialidade e agregação As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras. - Compensação Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa. - Comparabilidade As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a segunda-feira, 31 de Dezembro de 2012 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em Principais políticas contabilísticas 3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes: - Moeda de apresentação As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. - Ativos fixos tangíveis Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o Pag. 2 de 14

11 período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes. As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis. Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de ativos fixos tangíveis e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso. - Ativos intangíveis À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor. As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem. Nos casos de ativos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual. - Clientes e outros valores a receber As contas de Clientes e Outros valores a receber estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de Perdas por imparidade acumuladas, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável. - Caixa e depósitos bancários Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica Financiamentos obtidos, expresso no passivo corrente. Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho. - Fornecedores e outras contas a pagar As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. - Financiamentos bancários Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica. Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo. - Locações Os contratos de locação são classificados ou como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação ou, caso contrário, como locações operacionais. Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes Pag. 3 de 14

12 responsabilidades, são contabilizados de acordo com o ponto 9 - Locações das Normas contabilísticas e de relato financeiro para micro entidades, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas políticas anteriormente referidas para esta tipo de ativo, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam. - Rédito e regime do acréscimo O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito das Normas contabilísticas e de relato financeiro para micro entidades, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas. Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito. Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica Outros ganhos e perdas líquidos quando existe o direito de os receber. 5 - Ativos fixos tangíveis 5.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte: Terrenos e recursos naturais Edificios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Equipamento administrativo Equipamentos biológicos Outros AFT AFT em curso Adiantamento s AFT TOTAL Valor bruto no início 571, , , , , ,79 Depreciações acumuladas 7.735, , , , ,99 Saldo no início do periodo 571, , , , , ,80 Variações do período (571,68) 713,49 (6.651,00) (550,28) (532,81) , ,72 Total de aumentos 7.500,35 209, , ,89 Aquisições em primeira mão 7.500,35 209, , ,89 Total diminuições 6.786, ,00 760, , ,38 Depreciações do período 6.786, ,00 760, , ,38 Outras transferências (571,68) 744, , ,21 Saldo no fim do período , , , , , ,52 Valor bruto no fim do período , , , , , ,89 Depreciações acumuladas no fim do período , , , , ,37 Quadro comparativo: Pag. 4 de 14

13 Terrenos e recursos naturais Edificios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Equipamento administrativo Equipamentos biológicos Outros AFT AFT em curso Adiantamento s AFT TOTAL Valor bruto no início 893, , , , , ,95 Depreciações acumuladas 1.698, , , , ,76 Saldo no início do periodo 893, , , , , ,19 Variações do período (321,53) ,36 (6.651,00) (842,70) 3.997, ,61 Total de aumentos , , , ,37 Aquisições em primeira mão , , , ,37 Total diminuições 6.036, , , , ,76 Depreciações do período 6.036, , , , ,23 Alienações 321,53 321,53 Outras transferências (321,53) 321,53 Saldo no fim do período 571, , , , , ,80 Valor bruto no fim do período 571, , , , , ,79 Depreciações acumuladas no fim do período 7.735, , , , , Outras divulgações Base Mensuração Método Depreciação Vida Útil Taxa Depreciação Terrenos e recursos naturais Edificios e outras construções preço custo quotas constantes dec.reg.25/2009 dec.reg.25/2009 Equipamento básico preço custo quotas constantes dec.reg.25/2009 dec.reg25/2009 Equipamento de transporte Equipamento administrativo preço custo quotas constantes dec.reg.25/2009 dec.reg.25/2009 Equipamentos biológicos Outros ativos fixos tangíveis preço custo quotas constantes dec.reg.25/2009 dec.reg.25/ Ativos intangíveis 6.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis, conforme quadro seguinte: Trespasse Projetos desenvolvime nto Programas de computador Propriedade industrial Outros ativos intangíveis Ativos intangíveis em curso Adiantamento s at. Intangíveis TOTAL TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS Valor bruto total no fim do período 374,82 374,82 Amortizações acumuladas totais no fim do período 165,22 165,22 VIDA ÚTIL INDEFINIDA Saldo no início do periodo Valor líquido no fim do período VIDA ÚTIL DEFINIDA Saldo no início do periodo Variações do período 209,60 209,60 Aquisições em primeira mão 374,82 374,82 Total de aumentos 374,82 374,82 Amortizações do período 165,22 165,22 Total diminuições 165,22 165,22 Saldo no final do período 209,60 209,60 Pag. 5 de 14

14 Quadro comparativo: Trespasse Projetos desenvolvime nto Programas de computador Propriedade industrial Outros ativos intangíveis Ativos intangíveis em curso Adiantamento s at. Intangíveis TOTAL TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS Valor bruto total no fim do período Amortizações acumuladas totais no fim do período VIDA ÚTIL INDEFINIDA Saldo no início do periodo Valor líquido no fim do período VIDA ÚTIL DEFINIDA Saldo no início do periodo Variações do período Total de aumentos Total diminuições Saldo no final do período 7 - Locações 7.1. Decomposição das locações de acordo com o quadro seguinte: Ativos intangíveis Ativos fixos tangíveis Propriedades de investimento Total Locações Operacionais Valor Bruto , ,64 Depreciações/Amortizações acumuladas , ,35 Saldo no fim do período , ,29 Total dos futuros pagamentos mínimos , ,60 Até um ano De um a cinco anos , ,60 Mais de cinco anos Valor atual do total dos futuros pag. Mínimos , ,60 Até um ano De um a cinco anos , ,60 Mais de cinco anos Quadro comparativo: Pag. 6 de 14

15 Ativos intangíveis Ativos fixos tangíveis Propriedades de investimento Total Locações Operacionais Valor Bruto , ,40 Depreciações/Amortizações acumuladas 3.396, ,66 Saldo no fim do período , ,74 Total dos futuros pagamentos mínimos , ,00 Até um ano , ,00 De um a cinco anos , ,00 Mais de cinco anos Valor atual do total dos futuros pag. Mínimos Até um ano De um a cinco anos Mais de cinco anos 8 - Inventários 8.1. Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada Ver nota Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte: Mercadorias Mat. Primas e Subsid. Total Período Mercadorias Per. Anterior Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior Total Per. Anterior APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS Inventários iniciais 1.301, ,29 Compras 979, , , , , ,98 Reclassificação e regularização de inventários (155,72) (155,72) Inventários finais 421,82 421, , ,29 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 1.858, , , , ,97 OUTRAS INFORMAÇÕES 8.3. Apuramento da variação de produção e outras informações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte: Prod. Acabados e Interm. Subprodutos, desp e refugos Prod e trab em curso Total Período Prod. Acab. e Interm. Per. Anterior Subprd, desp e refugos Per. Anterior Prod e trab. em curso Per. Anterior Total Período Anterior APURAMENTO DA VARIAÇÃO DE PRODUÇÃO Inventários finais , , , ,44 Reclassificação e regularização de inventários (305,24) (305,24) (263,01) (263,01) Inventários iniciais , , , ,08 Variação da produção , ,38 (21.760,63) (21.760,63) OUTRAS INFORMAÇÕES 9 - Rédito 9.1. Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços Pag. 7 de 14

16 Ver nota Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte: Valor Período V. Período Anterior Vendas de bens , ,06 Prestação de serviços , ,33 Juros , ,15 Total , , Impostos e contribuições Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento: Valor Período V. Período Anterior Resultado antes de impostos do período (21.336,09) ,48 Imposto corrente Imposto diferido Imposto sobre o rendimento do período Tributações autónomas Taxa efetiva de imposto Outras divulgações Saldo Devedor Saldo Credor Saldo Devedor Período Anterior Saldo Credor Período Anterior Imposto sobre o rendimento 1.609, ,56 Retenções efetuadas por terceiros 1.609, ,56 Retenção de impostos sobre rendimentos 1.892, ,20 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 28, ,67 0, ,48 Contribuições para a Segurança Social 2.044, ,32 Total 1.638, , , , Instrumentos financeiros Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte: Pag. 8 de 14

17 Mensurados ao justo valor Mensurados ao custo amortizado Mensurados ao custo Imparidade acumulada Reconhecimen to Inicial Ativos financeiros: ,75 Clientes ,42 Outras contas a receber ,07 Ativos financeiros detidos para negociação ,26 Passivos financeiros: ,62 Fornecedores ,58 Financiamentos obtidos ,60 Outras contas a pagar ,44 Ganhos e perdas líquidos: (5,75) De ativos financeiros 961,40 De passivos financeiros (967,15) Rendimentos e gastos de juros: De ativos financeiros ,72 De passivos financeiros (5.073,00) Quadro comparativo: Mensurados ao justo valor Mensurados ao custo amortizado Mensurados ao custo Imparidade acumulada Reconhecimen to Inicial Ativos financeiros: Passivos financeiros: Ganhos e perdas líquidos: Rendimentos e gastos de juros: 15 - Divulgações exigidas por diplomas legais Informação por atividade económica Pag. 9 de 14

18 Atividade CAE 1 Total Vendas , ,26 De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos , ,26 Prestações de serviços , ,37 Compras , ,97 Fornecimentos e serviços externos Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas , , , ,44 Mercadorias 1.858, ,94 Matérias primas, subsidiárias e de consumo Variação nos inventários de produção Número médio de pessoas ao serviço , , , ,38 5,00 5,00 Gastos com o pessoal , ,61 Remunerações , ,24 Outros gastos , ,37 Ativos fixos tangíveis Valor líquido final , ,52 Total das aquisições 9.086, ,89 (das quais edifícios e outras construções) 7.500, ,35 Propriedades de investimento Quadro comparativo: Atividade CAE 1 Total Vendas , ,06 De mercadorias , ,06 De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos 256,00 256,00 Prestações de serviços , ,33 Compras , ,98 Fornecimentos e serviços externos Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas Matérias primas, subsidiárias e de consumo Variação nos inventários de produção , , , , , ,97 (21.760,63) (21.760,63) Gastos com o pessoal , ,50 Remunerações , ,01 Outros gastos , ,49 Ativos fixos tangíveis Valor líquido final , ,80 Total das aquisições , ,37 (das quais edifícios e outras construções) , ,18 Propriedades de investimento Informação por mercado geográfico Pag. 10 de 14

19 Mercado Interno Comunitário Extracomunitário Total Vendas , ,26 Prestações de serviços , ,37 Compras ,30 981, ,97 Fornecimentos e serviços externos , ,39 Aquisições de ativos fixos tangíveis 9.086, ,89 Aquisições de ativos intangíveis 374,82 374,82 Rendimentos suplementares: Quadro comparativo: Mercado Interno Comunitário Extracomunitário Total Vendas , ,06 Prestações de serviços , ,33 Compras ,09 845, ,98 Fornecimentos e serviços externos ,88 129, ,98 Aquisições de ativos fixos tangíveis , ,37 Rendimentos suplementares: Outras divulgações exigidas por diplomas legais - Impostos em mora A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas. - Dividas à Segurança Social em mora A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas Outras informações Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados Pag. 11 de 14

20 Valor Período V. Período Anterior Subcontratos , ,36 Serviços especializados , ,94 Trabalhos especializados , ,39 Publicidade e propaganda 1.241,71 314,82 Vigilância e segurança , ,87 Honorários , ,00 Conservação e reparação , ,86 Outros 1.349,95 Materiais , ,25 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 6.757, ,80 Material de escritório 4.252, ,45 Artigos para oferta 83,94 Energia e fluidos 7.684, ,84 Eletricidade 6.507, ,66 Combustíveis 68,25 Água 1.104,05 564,93 Outros 72,00 Deslocações, estadas e transportes , ,19 Deslocações e estadas 3.980, ,57 Transportes de pessoal 9,00 Transportes de mercadorias 6.254, ,62 Serviços diversos , ,40 Rendas e alugueres 1.451,48 699,99 Comunicação 6.221, ,88 Seguros 1.381, ,74 Contencioso e notariado 62,01 403,05 Despesas de representação 1.360, ,22 Limpeza, higiene e conforto 368, ,52 Outros serviços 877,77 185,00 Total , , Apenas para IES - Custos de empréstimos obtidos Política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos obtidos Ver nota Política contabilística adoptada nos custos dos empréstimos obtidos capitalizados no período e respetiva taxa, bem como os reconhecidos em gastos: Valor contratual do empréstimo Valor Corrente Empréstimo Valor Não Corrente Empréstimo Total custos anuais emp.obt. Juros suportados anuais emp.obt. Dispêndios com ativo Taxa capitalização utilizada Custos emp.capitaliza dos Custos emp.em gastos Empréstimos genéricos , ,62 Instituções de crédito e sociedades financeiras , ,62 Empréstimos específicos , ,00 Instituções de crédito e sociedades financeiras , ,00 Total dos Empréstimos , , ,62 Pag. 12 de 14

21 Quadro comparativo: Valor contratual do empréstimo Valor Corrente Empréstimo Valor Não Corrente Empréstimo Total custos anuais emp.obt. Juros suportados anuais emp.obt. Dispêndios com ativo Taxa capitalização utilizada Custos emp.capitaliza dos Custos emp.em gastos Empréstimos genéricos , ,15 Instituções de crédito e sociedades financeiras , ,15 Empréstimos específicos Total dos Empréstimos , , Apenas para IES - Benefícios dos empregados Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas Nº Médio de Pessoas Nº de Horas Trabalhadas Nº Médio de Pessoas Per. Anterior Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior Pessoas ao serviço da empresa 5, ,00 4, ,00 Pessoas remuneradas 5, ,00 4, ,00 Pessoas não remuneradas Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário 5,00 924,00 4, ,00 Pessoas a tempo completo 4,00 4, ,00 (das quais pessoas remuneradas) 4,00 Pessoas na tempo parcial 1,00 924,00 (das quais pessoas remuneradas) 1,00 924,00 Pessoas ao serviço da empresa por sexo 5, ,00 4, ,00 Masculino 2, ,50 1, ,00 Feminino 3, ,50 3, ,00 Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D Prestadores de serviços 24,00 Pessos colocadas por agências de trabalho temporário Benefícios dos empregados e encargos da entidade Valor Período V. Período Anterior Gastos com o pessoal , ,50 Remunerações do pessoal , ,01 Encargos sobre as remunerações , ,43 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 607,38 491,40 Gastos de acção social 7,70 Outros gastos com o pessoal 2.984, , Benefícios pós-emprego Estão contabilizados como gastos com pessoal as férias, subsidio de férias e respetivos encargos sociais a pagar em 2013 no valor de , Apenas para IES - Fluxos de Caixa Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários: Pag. 13 de 14

22 Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final Caixa Depósitos à ordem , , , ,03 Outros depósitos bancários , , , ,86 Total , , , ,89 Quadro comparativo: Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final Caixa Depósitos à ordem , , ,82 Outros depósitos bancários ( ,43) ,43 Total ,01 ( ,24) ,25 Pag. 14 de 14

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