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Transcrição:

Introdução Como cadastrar clientes a prazo. Procedimento Cadastro de Clientes a Prazo Manual do Usuário Notas a Prazo Cód. RETNOT01 Revisão 02/02/2017 Passo 1 No menu principal clique na aba NOTAS A PRAZO em seguida TERCEIROS. Passo 2 Clique no botão INCLUIR. Passo 3 Preencha os campos de cadastro do terceiro. Após clicar no botão INCLUIR os campos para cadastrar o cliente serão liberados. 1/7

Nome Cadastrar nome do terceiro. CPF/CNPJ Cadastrar CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica). RG/IE Cadastrar RG (Pessoa Física) ou IE (Pessoa Jurídica). Observação: Caso o terceiro for cadastrado como pessoa jurídica, os campos Porte empresa e Fantasia aparecerão. Porte empresa Cadastrar em qual categoria o terceiro está enquadrado. Fantasia Cadastrar o nome fantasia do terceiro. Importante: O campo Código integração deve ser deixado em branco. 2/7

CLIENTE : Tipo de fechamento Cadastrar o tipo de fechamento que o terceiro terá (Os fechamentos mais comuns são: semanal, quinzenal e mensal). Observação: Para cadastrar um novo tipo de fechamento consulte o manual CADASTRO DE TIPOS DE FECHAMENTOS. Status Cadastrar o status do terceiro (autorizado, não autorizado). Observação: Status não autorizado bloqueia o cliente imediatamente. Grupo de preços Cadastrar caso o terceiro tenha algum grupo de preços diferenciados nos produtos vendidos. Observação: Para cadastrar um novo grupo de preços consulte o manual CADASTRO DE GRUPOS DE PREÇOS. 3/7

Carência vencimento Cadastrar a quantidade de dias para vencimento da fatura/boleto. Valor 0 considera o vencimento sendo o dia do fechamento. Bloquear crédito após Cadastrar a quantidade de dias para bloquear o consumo do terceiro após o vencimento da fatura. Valor 0 bloqueia no dia do vencimento da fatura. Limite de crédito notas a prazo Cadastrar o limite de crédito que o terceiro poderá utilizar. Observação: Se o limite ficar em 0 o cliente não consome. Observação: Coloque 0,01 (um centavo) para bloqueio caso o controle será feito pelos haveres. Vencimento do limite de crédito de notas a prazo Cadastrar a data de vencimento do limite de crédito do terceiro. Observação: Se este campo ficar em branco o limite de crédito não terá data de vencimento. Gerar boleto de cobrança Se o campo estiver selecionado será gerado um boleto de cobrança do período em que foi descrito em Tipo de fechamento. Gerar nota fiscal eletrônica Se o campo estiver selecionado será gerado uma nota fiscal eletrônica do período em que foi descrito em Tipos de fechamento. Imprimir consumo médio dos veículos Se o campo estiver selecionado será acrescentado no relatório de notas a prazo o consumo médio dos veículos. Permitir adiantamento vale prazo Se o campo estiver selecionado será permitido o adiantamento do vale prazo para o terceiro no PDV. Obrigar digitação Km no PDV Se o campo estiver selecionado a digitação da quilometragem do veículo no PDV será obrigatória. 4/7

Cliente conveniador Se o campo estiver selecionado será necessário cadastrar os conveniados a este terceiro. Obervação: Para cadastrar conveniados a este terceiro consulte o manual CADASTRO DE CONVENIADOS A TERCEIROS. Permitir digitação somente placas cadastradas Se o campo estiver selecionado somente placas cadastradas poderão consumir. Gerar valor líquido na NFe Se o campo estiver selecionado será gerada a NFe com o valor líquido dos produtos, não destacando o desconto. Dados adicionais da próxima NFe Cadastrar alguma informação nos dados adicionais para a próxima nota fiscal do terceiro. Realizar separação no faturamento Especifica se os gastos do terceiro devem ser separados na geração da nota fiscal. Observação: Por padrão o campo sempre deverá ser selecionado como Não separar, caso o terceiro precise que diesel, combustível e produtos sejam separados no faturamento o campo Separar por Diesel/Combustível/Produtos deve ser selecionado. FATURAMENTO DIFERENCIADO PARA VALE": Observação: O faturamento diferenciado para vale só será usado caso o tipo de fechamento do vale seja diferente do tipo de fechamento dos demais produtos, caso contrário deverá ser deixado em branco. Tipo de fechamento Cadastrar o tipo de fechamento que o terceiro terá (Os fechamentos mais comuns são: semanal, quinzenal e mensal). 5/7

Observação: Para cadastrar um novo tipo de fechamento consulte o manual CADASTRO DE TIPOS DE FECHAMENTOS. Cadastrar a quantidade de dias para vencimento da fatura/boleto. ENDEREÇOS, TELEFONES, EMAILS, CÓDIGOS DE BARRAS E PERMISSÃO NAS EMPRESAS : Endereços Cadastrar o tipo de endereço (Residencial, Comercial, Cobrança), Endereço, Número, Complemento (se necessário), Bairro, Cidade, UF e CEP. Telefones Cadastrar o tipo de telefone (Particular, Comercial, Celular, Fax), Número e Observação (se necessário). Emails Cadastrar endereço de email. Enviar boleto? Se selecionado, o boleto será enviado para o email que estiver cadastrado no faturamento. Enviar NFe? Se selecionado, a NFe será enviada para o email que estiver cadastrado no faturamento. 6/7

Enviar cupom fiscal? Se selecionado, o cupom fiscal será enviado para o email que estiver cadastrado no momento do consumo. Código de barras Cadastrar o código de barras que representará o terceiro. Observação: Para utilizar este serviço será necessário a confecção de cartões com código de barras para o terceiro apresentar na hora do consumo. Permissão nas empresas Selecionar em qual empresa o terceiro poderá ter acesso ao consumo. Passo 4 Clique no botão GRAVAR para cadastrar o terceiro. 7/7