Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24-06-2014 5965-1 4450 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 197,93 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO GOL HMN 7694, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO (PARTE) Dotação: 35-02.02..04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 197,93 24-06-2014 264-52 241 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 177,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA (PR 22/14). 24-06-2014 264-53 241 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 354,36 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO E PREGÃO PRESENCIAL 42/14. 24-06-2014 264-55 241 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 177,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE 2º TERMO DE PRORROG DE CONTRATO -T.P. 002/13. 24-06-2014 1606-3 27 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 6.923,35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMATICOS. 24-06-2014 4192-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 906,45 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇAO DA SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO (3361-2000,3361-2001,3361-2003,3361-2026,3361-3857,3361-2202,3361-3858) 24-06-2014 5973-1 27 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 229,92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS E TELEMATICOS - COMPLEMENTO A NE 1606-3 Dotação: 91-02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 8.768,44 24-06-2014 4262-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 116,26 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CONSELHO TUTELAR Dotação: 96-02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 116,26 24-06-2014 4255-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 96,66 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA CASI(3361-2524) Dotação: 106-02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 96,66 24-06-2014 4260-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 154,98 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN.DE DESENV.SOCIAL(3361-2645) 24-06-2014 5972-1 4450 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 163,45 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO UNO GZJ 5199, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL (PARTE) Dotação: 123-02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 318,43 24-06-2014 4256-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 105,07 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CRAS(3361-2393) Dotação: 146-02.05..18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 105,07 24-06-2014 4699-1 649 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 20,40 FORNECIMENTO DE 03 ANCINHOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Dotação: 163-02.06..27.812.0024.2022.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Total da Dotação: 20,40 República Federativa do Brasil Página: 1 / 6
24-06-2014 4642-1 5382 MARCO ANTONIO RIBEIRO 128,00 DIÁRIAS DO MOTORISTA SUPRA CITADO DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTES, CONDUZINDO ATRLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO LEDAE DE FUTSAL. Dotação: 168-02.06..27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 128,00 24-06-2014 4210-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 153,24 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE ESPORTES(3361-2482) Dotação: 308-02.08..04.122.0032.2062.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Dotação: 153,24 24-06-2014 5284-1 6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A MAIO/ 2014 Dotação: 319-02.09..04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 24-06-2014 4224-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 367,47 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO (3361-2188 e 3361-3496) 24-06-2014 4224-3 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 297,70 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO Dotação: 393-02.10.03.13.392.0047.2034.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 665,17 24-06-2014 4220-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 86,80 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA DIFUSÃO CULTURAL (3361-3618) Dotação: 414-02.11..15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 86,80 24-06-2014 4044-1 649 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 30 FORNECIMENTO DE 30 M DE MADEIRA DE LEI PEÇA 6x8 PARA COLOCAÇÃO NA CARROCERIA DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE OXB 5604 DE USO DA SEC. MUN. SERV. GERAIS E TRANSPORTES. 24-06-2014 5603-1 2021 CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3.75 FORNECIMENTO DE 1500 L. DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES (ACRESCIMO DE 25%, CONFORME ART.65 1º DA LEI 8666/93 - REFERENTE AO PROPCESSO LICITATÓRIO 112/13 - PREGÃO PRESENCIAL 060/13. Dotação: 417-02.11..15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 4.05 24-06-2014 4233-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 661,34 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES (3361-3644,3361-2642 e 3361-1466) Dotação: 428-02.11..17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 661,34 24-06-2014 4207-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 86,74 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (3361-2095) Dotação: 445-02.11..20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 86,74 24-06-2014 5905-1 6579 CTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 1.02 FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE PARAGADO PARA USO NO MATADOURO MUNICIPAL Dotação: 447-02.11..20.605.0036.2070.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 1.02 24-06-2014 4230-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 62,08 DESPESAS COM LINHA TELEFONICA DE USO DA MATADOURO MUNICIPAL (3361-3066) Dotação: 458-02.11..26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 62,08 24-06-2014 5604-1 2021 CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2.50 República Federativa do Brasil Página: 2 / 6
FORNECIMENTO DE 1000 L. DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10 PARA VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES (ACRESCIMO DE 25%, CONFORME ART.65 1º DA LEI 8666/93 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 112/13 - PREGÃO PRESENCIAL 060/13). Dotação: 473-02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 2.50 24-06-2014 4238-1 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 7,28 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO (3361-3046) Fonte Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação Dotação: 337-02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 7,28 Total da Fonte: 19.043,84 24-06-2014 5068-1 649 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 194,00 FORNECIMENTO DE 02 JOGOS DE PORTAL CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA ADEQUAÇÃO DE PARTE DO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO ITANHANDUENSE CEDIDA POR DIREITO DE USO REAL A ESTA PREFEITURA, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 01 DE 24/04/14.(ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 4462 ANULADA POR ESTAR COM HISTÓRICO INCORRETO). Dotação: 339-02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 194,00 24-06-2014 4244-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 347,80 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (3361-3860 E 3361-2041) Dotação: 351-02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 347,80 24-06-2014 4216-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 626,86 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(3361-2991,3361-3067 E 3361-9059) Dotação: 357-02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 626,86 24-06-2014 4363-1 4651 PATRICIA RIBEIRO DA COSTA 236,26 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO SPRINTER HMM 2680 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ ENS. FUNDAMENTAL 24-06-2014 5075-1 2021 CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 1.25 FORNECIMENTO DE 500 L DE OLEO DIESEL TIPO S10 PARA VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Dotação: 359-02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 1.486,26 24-06-2014 1165-1 6005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 246,48 ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 520 DE 20/01, PEDIDO FEITO EM DOTAÇÃO INCORRETA, REF A IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DA SPRINTER DE PLACA GTM 9846 DE USO DOTRANSP. ESCOLAR E. FUNDAMENTAL 24-06-2014 2972-3 4450 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 780,31 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS PLACA HLF 8059 DE USO DA TRANSP. ESCOLAR E. FUNDAMENTAL Dotação: 371-02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 1.026,79 24-06-2014 4540-1 649 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME 525,01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. Dotação: 374-02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 525,01 24-06-2014 4226-4 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 194,02 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL(3361-1435) 24-06-2014 4226-5 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 69,89 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 93361-2466) 24-06-2014 4226-6 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 177,62 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL(3361-2340) Dotação: 379-02.10.03.12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 441,53 24-06-2014 4358-1 4651 PATRICIA RIBEIRO DA COSTA 232,17 República Federativa do Brasil Página: 3 / 6
FORNECIMENTO DE 01 VALVULA DE DRENAGEM PARA O VEICULO ONIBUS BWS 8037 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL. Fonte Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde Dotação: 187-02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 232,17 Total da Fonte: 4.880,42 24-06-2014 4125-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.559,00 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE (3361-3859,3361-1933 E 3361-2403) 24-06-2014 4125-3 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 154,68 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE (3361-3815) Dotação: 202-02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 1.713,68 24-06-2014 4122-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 809,47 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. (3361-1190,3361-2942,3361-2303 E 3361-2054) 24-06-2014 4122-3 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 484,88 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (3361-9036 e 3361-2508). Dotação: 235-02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 1.294,35 24-06-2014 4134-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 282,26 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NA CASA DIA ARTE E REABILITAÇÃO (3361-3966) Dotação: 253-02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Total da Dotação: 282,26 24-06-2014 5107-1 38 CARLOS RAIMUNDO PENEDO 96,00 DIÁRIAS DO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGENS A SERV DA SEC MUN DE SAÚDE. 24-06-2014 5185-1 38 CARLOS RAIMUNDO PENEDO 24,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 24-06-2014 5541-1 38 CARLOS RAIMUNDO PENEDO 24,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE. 24-06-2014 5629-1 38 CARLOS RAIMUNDO PENEDO 24,00 DIÁRIA DO MOTORISTA SUPRACITADO DURANTE VIAGEM A SLÇO, CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. Dotação: 254-02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 168,00 24-06-2014 328-5 4464 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 75,72 FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE 24-06-2014 5614-1 2021 CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2.50 FORNECIMENTO DE 1000 L. DE ÓLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA USO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE (ACRESCIMO DE 25%, CONFORME ART.65 1º DA LEI 8666/93, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO 112/13 - PREGÃO PRESENCIAL 060/13. Dotação: 257-02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Dotação: 2.575,72 24-06-2014 6039-1 6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL RECOLHIMENTO DE INSS DE AUTONOMOS REFERENTE A MAIO/2014 - ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 5284 FEITA EM DOTAÇAO INCORRETA. Dotação: 258-02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 24-06-2014 4127-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 476,69 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL E LABORATORIO MUNICIPAL.(3361-2022,3361-1951 E 3361-3513). Dotação: 269-02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 476,69 24-06-2014 4132-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 278,83 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NA FARMACIA MUNICIPAL (3361-1591) 24-06-2014 5723-1 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10,79 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO NA FARMACIA MUNICIPAL (COMPLEMENTO A NE 4132) Exercício: República Federativa do Brasil Página: 4 / 6
Dotação: 293-02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 289,62 24-06-2014 5963-1 4450 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 172,90 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO UNO HMG 3243, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PARTE) 24-06-2014 5964-1 4450 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 215,82 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO GOL HMN 2281, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PARTE) Fonte Recurso: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação Dotação: 359-02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 388,72 Total da Fonte: 7.276,07 24-06-2014 5968-1 4450 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 1.535,42 IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CITROEN HLF 8567, DE USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL Fonte Recurso: 147 - Transferência do Salário-Educação Dotação: 348-02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 1.535,42 Total da Fonte: 1.535,42 24-06-2014 875-1 190 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP 24,80 FORNECIMENTO DE 80 CARTOLINAS 180 G PARA A ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA 24-06-2014 1656-1 5047 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 5 FORNECIMENTO DE 100 CANECAS PLASTICAS (300 ML) PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA Dotação: 371-02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 74,80 24-06-2014 3249-1 141 JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP 47,50 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL Dotação: 373-02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Total da Dotação: 47,50 24-06-2014 2908-1 1976 DAVID JOSE BASILIO 25 PRESTAÇÃO DE 8 H DE SERVIÇOS ELETRICOS (VEICULO CATEGORIA III) NO VEICULO ONIBUS BWS 8037 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL Dotação: 379-02.10.03.12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 25 24-06-2014 2754-1 3893 UNIAO DIESEL LTDA 211,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA O VEICULO ONIBUS BWS 8037 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. INFANTIL Total da Dotação: 211,00 Total da Fonte: 583,30 Fonte Recurso: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos Dotação: 242-02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 24-06-2014 1584-1 2253 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 794,93 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 24-06-2014 2819-1 6365 DENTAL MARIA LTDA 135,00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dotação: 246-02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 929,93 24-06-2014 4130-2 5646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 333,65 DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (3361-2019) Total da Dotação: 333,65 Total da Fonte: 1.263,58 República Federativa do Brasil Página: 5 / 6
Fonte Recurso: 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) (Recursos de Exercíc Dotação: 71-02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 24-06-2014 3637-1 5047 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 90,65 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO GRUPO CONVIVER 24-06-2014 4631-1 6524 MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME 168,15 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO DO CONVIVER 24-06-2014 4904-1 5706 DIMIPEL LTDA 33,04 FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO PELO GRUPO DA 3ª IDADE/CONVIVER Dotação: 73-02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Dotação: 291,84 24-06-2014 5229-1 584 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME 337,50 PRESTAÇÃO DE S05 HRS DE SERV MECANICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DYH 5598 (CATEGORIA i) DE USO DO GRUPO DA 3ª IDADE/CONVIVER Dotação: 93-02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Dotação: 337,50 24-06-2014 3454-1 141 JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP 42,40 FORNECIMENTO DE 16 M DE MADEIRA DE LEI PARA O CASI 24-06-2014 3457-1 109 SUPERMERCADO MOADI LTDA 91,10. 24-06-2014 3458-1 5047 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 248,58 24-06-2014 3551-1 469 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA 25,60 FORNECIMENTO DE 02 KG DE CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA PARA O CASI 24-06-2014 3823-1 5047 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 115,45 24-06-2014 3824-1 5047 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 291,69 24-06-2014 3827-1 109 SUPERMERCADO MOADI LTDA 151,15 24-06-2014 3830-1 5047 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 69,20 24-06-2014 4448-1 6032 SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDA 44,00 FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NO CASI 24-06-2014 4469-1 5047 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 113,73 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA O PROJETO CASI 24-06-2014 4509-1 3932 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 147,72 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASI 24-06-2014 4632-1 6524 MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME 192,69 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA USO DO CASI 24-06-2014 4900-1 5047 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA 119,45 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CASI Total da Dotação: 1.652,76 Total da Fonte: 2.282,10 Total Registro: 82 Total Geral: 36.864,73 República Federativa do Brasil Página: 6 / 6