Município de São João - PR EMPENHO
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- Luzia Fartaria Cabreira
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1 Página: 1 / Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, / Centro SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Manutenção do Transporte SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) ,77 167, ,48 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /07/ , /08/ ,29
2 Página: 2 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 16/ /2013 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA AVENIDA SAO JOAO, 706 COMERCIO / (46) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Manutenção dos Serviços Públicos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF ,58 778, ,08 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE CONTRATO 041/ /07/ , /08/ ,50
3 Página: 3 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 34/ /2013 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA AVENIDA SAO JOAO, 706 COMERCIO / (46) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Manutenção dos Serviços Públicos MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF , , ,35 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇO PUBLICA, CFE CONTRATO 097/ /07/ , /08/ ,48
4 Página: 4 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 34/ /2013 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA AVENIDA SAO JOAO, 706 COMERCIO / (46) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Departamento de Educação Manutenção do Ensino Fundamental MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,49 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMAS EM ESCOLAS, CFE CONTRATO 097/ /07/ , /08/ ,17
5 Página: 5 / Ordinário 26/07/2013 D.R. PAGNUSSAT E CIA LTDA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundo Muncicipal de Saúde Manutenção do Fundo Municipal de Saúde MATERIAL FARMACOLÓGICO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,77 665, ,25 REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DE SAUDE /07/ ,52 Estorno de /07/ , /07/ , /09/ , /09/ , /10/ ,65
6 Página: 6 / Ordinário 26/07/2013 Tomada de preços 24/ /2009 CLINICA DE FISIOTERAPIA BONIFISIO LTDA - ME RUA SÃO FRANCISCO, 861 SALA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundo Muncicipal de Saúde Manutenção do Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Atenção Básica ,00 880, ,00 REF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CFE CONTRATO 116/ /08/ , /08/ ,00
7 Página: 7 / Ordinário 26/07/2013 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA RUA TAMOIO, / Pato Branco / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Secretaria Municipal Administração e Finanças Manutenção da Administração Geral e Recursos Humanos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,91 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇAO DA REDE DE FIBRA OPTICA Estorno de Empenho /07/ , /08/ ,00
8 Página: 8 / Ordinário 26/07/2013 TELEPATO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA RUA TAMOIO, / Pato Branco / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Secretaria Municipal Administração e Finanças Manutenção da Administração Geral e Recursos Humanos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,47 REF MAO DE OBRA EM AMPLIAÇAO DE REDE DE FIBRA OPTICA /08/ ,00
9 Página: 9 / Ordinário 26/07/2013 SOLANGE MAZZUCO DAS CAMELIAS, 167 CASA CPF PARQUE CAMPESTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Controle Interno, Contabilidade e Tributação Controle Interno, Contabilidade e Tributação VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Recursos Ordinários (Livres) ,22 540, ,74 REF 1/3 DE FERIAS Estorno de Empenho /07/ ,48
10 Página: 10 / Ordinário 26/07/ /2013 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RUA EXPEDICIONARIO, 689 CPF SANTA LUZIA EXECUTIVO MUNICIPAL Departamento de Ação social Manutenção do Departamento de Ação Social LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) 2.445,16 450, ,16 REF LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER, ABRIGAR FAMILIA EM SITUAÇAO DE NECESSIDADE Estorno de Empenho /12/ , /07/ ,00 Estorno de /12/ ,00
11 Página: 11 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 8/ /2013 M A EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AV 27 DE AGOSTO, / PIONEIROS Candói / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundo Muncicipal de Saúde Manutenção do Fundo Municipal de Saúde DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,08 REF SERVIÇOS DE BIOQUIMICO PRESTADO NO DE SAUDE, CFE CONTRATO 029/2013 Estorno de Empenho /07/ , /07/ ,00 Estorno de /07/ ,00
12 Página: 12 / Ordinário 26/07/2013 MARCO RODRIGUES COSTA CORONEL VIVIDA, null CPF Coronel Vivida / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Secretaria Municipal Administração e Finanças Manutenção da Administração Geral e Recursos Humanos FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Recursos Ordinários (Livres) 7.675,78 191, ,94 REF SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTOBOY NO MES 07/ /07/ , /08/ ,84
13 Página: 13 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 11/ /2013 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero / COASUL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundo Muncicipal de Saúde Manutenção do Fundo Municipal de Saúde DIESEL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,25 499, ,88 REF FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CFE CONTRATO 032/ /07/ , /08/ ,37
14 Página: 14 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 11/ /2013 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero / COASUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Departamento de Educação Manutenção do Transporte Escolar DIESEL Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ,07 540, ,68 REF FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CFE CONTRATO 032/ /07/ , /09/ ,39
15 Página: 15 / Ordinário 26/07/2013 BANCO DO BRASIL S/A AV XV DE NOVEMBRO, / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Secretaria Municipal Administração e Finanças Manutenção da Administração Geral e Recursos Humanos SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,47 7, ,07 REF TARIFA BANCARIA /07/2013 7, /07/2013 7,40
16 Página: 16 / Ordinário 26/07/2013 Processo dispensa 7/2013 TEC-ONE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA LABORATÓRIOS LTDA CURITIBA, null / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundo Muncicipal de Saúde Manutenção do Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Atenção Básica ,00 380, ,00 REF COMPLEMENTO DO 4618/ /07/ , /08/ ,00
17 Página: 17 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 34/ /2013 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA AVENIDA SAO JOAO, 706 COMERCIO / (46) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Manutenção dos Serviços Públicos MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF ,35 0, ,29 REF COMPLEMENTO DO 4732/ /07/2013 0, /08/2013 0,06
18 Página: 18 / Ordinário 26/07/2013 ANA MARIA PELISSARO DISTRITO DE VILA PARAISO, SN CASA CPF DISTRITO EXECUTIVO MUNICIPAL Departamento de Cultura e Esporte Manutenção do Esporte e Lazer SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Recursos Ordinários (Livres) ,01 400, ,01 REF INCRIÇAO DE CAMPEONATO DE BOCHA FEMENIO EM TOLEDO /07/ , /07/ ,00
19 Página: 19 / Ordinário 26/07/2013 OI S.A. Rua Lavradio, 71 Caixa P / Rio de Janeiro / RJ EXECUTIVO MUNICIPAL Gabinete do Prefeito Manutenção do Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,86 205, ,27 REF FATURA TELEFONICA /07/ , /08/ ,59
20 Página: 20 / Ordinário 26/07/2013 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA RUA WILLIAN BOOTH, / BOQUEIRÃO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Manutenção do Transporte OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) 820,56 686,66 133,90 REF FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO, SETOR RODOVIARIO /07/ , /11/ ,66
21 Página: 21 / Ordinário 26/07/2013 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA RUA WILLIAN BOOTH, / BOQUEIRÃO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Manutenção do Transporte OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,48 REF MAO DE OBRA MECANICA NA RETRO ESCAVADEIRA, SETOR RODOVIARIO /08/ , /09/ ,00
22 Página: 22 / Ordinário 26/07/2013 ALEXANDRE BATTISTELLA GETULIO VARGAS, SN CASA CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Secretaria Municipal Administração e Finanças Manutenção da Administração Geral e Recursos Humanos GASOLINA Recursos Ordinários (Livres) ,91 193, ,47 REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO /07/ , /08/ ,44
23 Página: 23 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 33/ /2013 POLICLÍNICA CHOPINZINHO LTDA RUA JOÃO IGNACIO THOMAS, / Chopinzinho / PR (46) (46) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fundo Muncicipal de Saúde Manutenção do Fundo Municipal de Saúde DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,08 REF PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, CFE CONTRATO 092/2013 Estorno de Empenho /07/ , /07/ ,00 Estorno de /07/ ,00
24 Página: 24 / Ordinário 26/07/2013 PROJETO ALFABETIZACAO - EJA AV XV DE NOVEMBRO, 0 CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Departamento de Educação Manutenção Educação para Jovens e Adultos SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Recursos Ordinários (Livres) 6.653, , ,34 REF ALUNOS DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, PROJETO EJA /07/ , /08/ ,00
25 Página: 25 / Ordinário 26/07/2013 RONI PETERSON CASARIN MANOEL RIBAS, 47 CASA CPF LEGISLATIVO MUNICIPAL Câmara Municipal de São João Manutenção da Câmara Municipal AGENTES POLÍTICOS Recursos Ordinários (Livres) 6.438,00 450, ,00 REF UMA DIARIA A CURITIBA DO VEREADOR RONI P.CASARIN EM VISITA A CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA /07/ , /07/ ,00
26 Página: 26 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 45/ /2013 EMPREMAC ARTEFATOS DE CMENTO LTDA EPP RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, / AREA INDUSTRIAL Renascença / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Manutenção dos Serviços Públicos OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,66 REF FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO, CFE CONTRATO 105/ /07/ , /09/ ,00
27 Página: 27 / Ordinário 26/07/2013 OI S.A. Rua Lavradio, 71 Caixa P / Rio de Janeiro / RJ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Secretaria Municipal Administração e Finanças Manutenção da Administração Geral e Recursos Humanos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,07 120, ,76 REF FATURA TELEFONICA POSTO TELEFONICO DE NOVA LOURDES /07/ , /08/ ,31
28 Página: 28 / Ordinário 26/07/2013 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RUA GENERAL OSORIO, / COASUL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Manutenção dos Serviços Públicos OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Recursos Ordinários (Livres) ,66 174, ,87 REF FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO, SETOR RODOVIARIO /07/ , /09/ ,79
29 Página: 29 / Ordinário 26/07/2013 DANIELA C. A. WIESENHUTTER - ME RUA SÃO FRANCISCO, / EXECUTIVO MUNICIPAL Departamento de Cultura e Esporte Manutenção da Cultura MATERIAL DE COPA E COZINHA Recursos Ordinários (Livres) ,41 940, ,41 REF FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SETOR DE CULTURA /07/ , /09/ ,00
30 Página: 30 / Ordinário 26/07/2013 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero / COASUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Departamento de Educação Manutenção do Transporte Escolar OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ,68 15, ,68 REF FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX /07/ , /09/ ,00
31 Página: 31 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 11/ /2013 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero / COASUL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Departamento de Educação Manutenção do Transporte Escolar DIESEL Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ,68 463, ,24 REF FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CFE CONTRATO 032/ /07/ , /09/ ,44
32 Página: 32 / Ordinário 26/07/2013 Pregão 45/ /2013 TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA - EPP AVENIDA TUPI, 6300 SALA / SÃO ROQUE Pato Branco / PR (46) (46) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Manutenção dos Serviços Públicos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,87 REF FORNECIMENTO DE TUBOD DE CONCRETO ARMADO, CFE CONTRATO 106/ /07/ , /11/ ,00
33 Página: 33 / Ordinário 26/07/2013 G B BULIGON & CIA LTDA - ME R GENERAL OSORIO, 91 SALA / EXECUTIVO MUNICIPAL Gabinete do Prefeito Manutenção do Gabinete do Prefeito MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,15 199, ,15 REF FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, TELEFONE PARA SETOR ADMINISTRATIVO /07/ , /09/ ,00
34 Página: 34 / Ordinário 26/07/2013 OI S.A. Rua Lavradio, 71 Caixa P / Rio de Janeiro / RJ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Secretaria Municipal Administração e Finanças Manutenção da Administração Geral e Recursos Humanos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,76 269, ,07 REF FATURA TELEFONICA /07/ , /08/ ,69
35 Página: 35 / Ordinário 26/07/2013 OI S.A. Rua Lavradio, 71 Caixa P / Rio de Janeiro / RJ EXECUTIVO MUNICIPAL Departamento de Cultura e Esporte Manutenção da Cultura SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,97 222, ,78 REF FATURA TELEFONICA /07/ , /08/ ,19
36 Página: 36 / Ordinário 26/07/2013 OI S.A. Rua Lavradio, 71 Caixa P / Rio de Janeiro / RJ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Departamento de Educação Manutenção do Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 3.949,58 828, ,91 REF FATURA TELEFONICA DO SETOR DE EDUCAÇAO /07/ , /08/ ,67 Estorno de /08/ , /08/ ,27 Estorno de /08/ , /08/ ,27
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 17 001229 Ordinário 02/04/2013 503 Pregão 13/2013 41/2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO 02.578.240/0001-01 SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000993 Ordinário 27/02/2007 000993 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Página: 1 / 12 JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA GUILHERME GLOEDEN, 031.611.989-05 VILA GLODEN 85225-000 242-9 001410 06 Secretaria
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 000678 Ordinário 11/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N 00.360.305/0001-04 Chopinzinho / PR 85560000 2988-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.001
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
003907 Ordinário 09/11/2009 003905 padrão 026 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF 584.344.969-68 1297-1 000240 02 Executivo Municipal 02.002 Chefia de Gabinete
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 22 Empenho Nº 002066 002115 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV BRASIL, 1490 Rondon / PR 87800-000 67-1 002066 00.000.000/1148-71 001115 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.005 FUNDO MUNICIPAL
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - RR
CNPJ:.6.8/00-67 Telefone: Página: 1 Exercício: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 43/64) Órgão: - CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA LEGISLATIVA 435.000,00 0,000 AGRI TOTAL ÓRGÃO
Município de Itaperuçu - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 17 000406 000409 000374 000420 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA. PRAÇA GENEROSO MARQUES, 138 Curitiba / PR 05.534.324/0001-23 80020-230 51080-7 41-3223-3110 41-3223-3415 001500 08 DEPTO DE
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
003092 Ordinário 02/08/2010 003092 padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9
ESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO
Q.D.D. 2013 Quadro de Detalhamento da Despesa
Q.D.D. 2013 Quadro de Detalhamento da Despesa FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO Prefeito Municipal JULIANA MARTINS DA ROCHA Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças Diretoria de Planejamento e Orçamento
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Processo: Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento. RG/Inscrição Estadual:
Número: 1701 Inexigibilidade Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ESPLANADA DOS MINISTERIOS Nº 05 7 ANDAR EIXO MONUMENTAL
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
LEI Nº 008/2003, DE 01 DE JULHO DE 2003. A CÂMARA MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:
LEI Nº 008/2003, DE 01 DE JULHO DE 2003. Súmula: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano 2.004 e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 105.293.483,53 131.503.281,17
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.008-31901100 - 00.01.0000-00 DIVERSOS SERVIDORES - GABINETE 13.753.306/0001-60 3154 895 5.546,51 DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77.
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 236.796.764,70 12.925.099,08 91.035.128,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA
L E I Nº 6.816, DE 25 DE JANEIRO DE 2006.
L E I Nº 6.816, DE 25 DE JANEIRO DE 2006. Dispõe sobre a reestruturação organizacional da Secretaria Executiva de Estado de Obras Públicas - SEOP e dá outras providências. A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
PLANO DE GOVERNO GESTÃO 2013 a 2016 COLIGAÇAO UNIÃO DEMOCRATICA FONTOURENSE UDF PSB, PP, PPS, PSDB, PMDB, PTB, PSD
PLANO DE GOVERNO GESTÃO 2013 a 2016 COLIGAÇAO UNIÃO DEMOCRATICA FONTOURENSE UDF PSB, PP, PPS, PSDB, PMDB, PTB, PSD SECRETARIA DE AGRICULTURA: - Aumentar o orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura,
L E I N 7.785, DE 9 DE JANEIRO DE 2014
L E I N 7.785, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 Dispõe sobre a reestruturação da Loteria do Estado do Pará - LOTERPA e dá outras providências. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Câmara Municipal de Pinhão - 2012
Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO
PPA 2014/2017 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Página: 1 Função: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA Aquisição de Equipamentos para a Camara Municipal Aquisição de Veiculos para a Camara Municipal Construção
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES
Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES 01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Camara Municipal 180.000,00 09 10. 12 361 0009
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Município de São João - PR EMPENHO
002036 Ordinário 24/04/2008 002036 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 10 WWW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA JOAO VICENTE HARTMANN, 19 novo numero - 190 CNPJ 04.618.130/0001-43
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 1298 3,532.85 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - VALOR DO CONTRATO R$233.971,32-1298 299.84 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 1227/2012 SÚMULA: ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS: LEI Nº 1.051/2009, DE 27/11/2009 PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2010 A 2013; LEI Nº 1.148/2011, DE 16/06/2011 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012
Orçamento Público Conceitos Básicos
Gestão Orçamentária e Financeira no SUAS Orçamento Público Conceitos Básicos Agosto de 2013 Ciclo Orçamentário Brasileiro Plano Plurianual Lei Orçamentária Anual Lei de Diretrizes Orçamentárias Plano Plurianual
BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015-PS LICITAÇÃO/MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 001/2015-I. CONTRATADO (A): BRITO & SAMPAIO CONSULTORIA E ADVOCACIA - ME. OBJETO:
AUTÓGRAFO DE LEI N. 83, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013
AUTÓGRAFO DE LEI N. 83, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013 Altera a Lei n. 1788/2009 e alterações (PPA exercício 2010/2013), a Lei n. 2077/2012 (LDO exercício de 2013 e alterações) e abre Crédito Suplementar na
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA
/CONSOLIDAÇÃO GERAL 01 LEGISLATIVO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO 3000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3190.09.00.00.00 SALARIO - FAMILIA
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA
1 LEI Nº 007/2001 DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE COLNIZA, PARA O PERÍODO DE 2001 A 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS A Sra. NELCI CAPITANI, Prefeita Municipal de Colniza, Estado de Mato Grosso,
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
ENTIDADE ORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS MUNICIPIO DE LOULE ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA ) DO ANO 2013
ENTIDADE ORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS MUNICIPIO DE LOULE ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA ) DO ANO 2013 PÁGINA : 1 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 31.800,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 31.800,00
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 2.962,20 Vlr Empenho: 158,08 Sld Atual: 2.804,12
Estado do Piaui NOTA DE EMPENHO Nº 244.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/09/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 002440 Secretaria/Setor...: 02.06.10 -ADM.
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins CNPJ: 04.301.976/0001-55 Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
