PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
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- Vinícius Deluca Azevedo
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1 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 277/ / RCN - REDE CAMPINAS DE NOTÍCIA GR ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "TODO DIA". DISP 0/0 270, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA Saúde Atenção Básica OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 11/ DIF. VI IS-C 0/0 673, MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 0/0 9442/ ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE CESTA BÁSICA ANUAL - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. IS-C 0/ , MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 291/ / PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA-EPP CO-C 45/ ,20
2 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:38 (Página: 2 / 11) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA (TESTE DE ESFORÇO) - CONTRATO 114/ / / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/ LOCAÇÃO. PR-G 14/ ,00 0/0 3910/ ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE CESTA BÁSICA ANUAL - SAÚDE - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE. IS-C 0/ ,00 291/ / PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA-EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24 HORAS E TESTES ERGOMÉTRICOS EM ESTEIRAS (TESTE DE ESFORÇO). CONTRATO 114/2009. CO-C 45/ , RECURSO SUS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 070/ / DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS - TP-C 2/ ,10 CONTRATO 032/ / / GRAFISMO ARTES GRÁFICAS E EDITORA L BLOCO DE RECEITA AZUL 50X01 VIA PAPEL 75G, COM 50 FOLHAS CADA. DISP 0/ , PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROCURADORIA Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 11/ DIF. VI IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 0/0 9395/ ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE CESTA BÁSICA ANUAL - DAE. IS-C 0/ ,87 0/ / ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE IS-C 0/ ,28
3 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:38 (Página: 3 / 11) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO FAZENDA Administração Administração Financeira OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA CESTA BÁSICA ANUAL - ADMINISTRAÇÃO. 252/ / D.A. SERAPHIM - CONSULTORIA EMPRES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO-C 26/ ,00 ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO, BEM COMO APRIMORAR E PADRONIZAR OS PROCESSOS DE ANÁLISE ÀS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM AS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR, CONFORME CONSTANTE DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONTRATO 066/ / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO FGTS A 2010 IS-C 0/ , DIVIDA PUBLICA / PASEP Encargos Especiais Outros Encargos Especiais OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO FICHA 3242/ / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP RETIDO SOBRE FPM/2011. IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental ESCOLA DE NOSSOS SONHOS TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 426/ / VIAÇÃO PRINCESA D OESTE LTDA CP-C 8/ ,70
4 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:38 (Página: 4 / 11) OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO 06/ FUNDAMENTAL. 0/0 3905/ ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE CESTA BÁSICA ANUAL - EDUCAÇÃO. IS-C 0/ , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 339/ / METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASS CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJMENTO NA ÁREA DE CO-C 71/ ,00 CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 110/ CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 002/ / COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMEF. IS-C 0/ , ENSINO MÉDIO Educação Ensino Médio ESCOLA DE NOSSOS SONHOS TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 426/ / VIAÇÃO PRINCESA D OESTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO 06/ MÉDIO. CP-C 8/ , ENSINO INFANTIL Educação Educação Infantil ESCOLA DE NOSSOS SONHOS PROEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 26091/ / ESCOLA INFANTIL MARICI LTDA ME IS-C 0/ ,50
5 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:39 (Página: 5 / 11) REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO / / / ESCOLA DE EDUC. INF. E COMERC. S REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / INSTITUTO BEM QUERER PARA A SUST REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF. MENEZES E REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / CINCO SENTIDOS EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / VIRGINELLI & BASILIO ESCOLA DE EDUC REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / VANESSA CARVALHO & CIA LTDA ME REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / COLÉGIO CRESCENDO E APRENDENDO E REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAIS REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / MICKEY E MINNIE CENTRO DE RECR. IN REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / CENTRO DE RECREAÇÃO INFANTIL MANAH REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / CARLA DE TÍLIO & SOLER LTDA ME IS-C 0/ ,00
6 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:39 (Página: 6 / 11) REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO / / / ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL A CORU REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / COLÉGIO ERENTRUD NUMBER ONE DO M REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / F. E. DE HARO MARIOTE ESCOLA ME REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF. ELEFANTE REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / BONECO DE NEVE CENTRO DE RECREAÇ REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / UNIVERSO DA CRIANÇA EDUCAÇÃO INFANT REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / PERES & FURIAN ESCOLA EDUCAÇÃO IN REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PIU-PIU L REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / MJPM CRECHE E PRE - ESCOLA LTDA REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / MG EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ ,50 32/ / S.A.R. NIETO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFA IS-C 0/ ,00
7 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:40 (Página: 7 / 11) REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO / / / ALVES& REALE -ESCOLA DE EDUCAÇÃO I REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / SILVA & SANTANA - ESCOLA DE EDUCA REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / ESCOLA DE EDUC. INF. ALVES & ESCA REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , / / COLEGIO MONTANARO DE ENSINO INFANT REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. IS-C 0/ , ENSINO FUNDEB Educação Ensino Fundamental OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS FICHA 0/0 3906/ ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE CESTA BÁSICA ANUAL - EDUCAÇÃO FUNDEB. IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL Segurança Pública Defesa Civil OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL IS-C 0/0 102,07
8 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:40 (Página: 8 / 11) CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CIVIL MUNICIPAL Segurança Pública Defesa Civil OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 11/ DIF. VI 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 11/ DIF. VI IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL TRÂNSITO Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 11/ DIF. VI IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME PLANEJAMENTO Administração Normatização e Fiscalização OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 11/ DIF. VI IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL IS-C 0/ ,13
9 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:40 (Página: 9 / 11) Urbanismo Serviços Urbanos EDIFICANDO SUMARÉ MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 11/ DIF. VI 142/ / GALVANI ENGENHARIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA À PR-G 8/ ,04 QUENTE - CBUQ, COM TRANSPORTE. PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 11/ DIF. VI IS-C 0/0 838, Urbanismo Infra-Estrutura Urbana OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA 176/ / GALVANI MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LT AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - PR-G 9/ ,79 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/ SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social Assistência Comunitária OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 410/ / ALVES & PAULA SOUZA LTDA ME IS-C 0/ ,00
10 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:40 (Página: 10 / 11) GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROGRAMA PRA FRENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS - CONTRATO 005/ / / AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE BOLSISTA PROGRAMA PRA FRENTE. IN-G 0/ , CEDIDOS Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE TELEFONIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 015/ / TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CEDIDOS. DISP 0/0 159, , ,02 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
11 C.N.P.J. nº / Data: 25/11/ :24:41 (Página: 11 / 11) SUMARE, 18 de Novembro de 2011 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ CRC 1SPO76728/06 CONTADOR
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
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(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:25:31 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:42:26 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:37:01 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:47:38 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 09:32:46 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:57:05 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:47:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/01/2012 10:24:35 (Página: 1 / 14) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:53:44 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/12/2011 11:32:53 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:41:36 (Página: 1 / 17) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:48:31 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Março de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA 2855
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Q.D.D. 2013 Quadro de Detalhamento da Despesa
Q.D.D. 2013 Quadro de Detalhamento da Despesa FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO Prefeito Municipal JULIANA MARTINS DA ROCHA Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças Diretoria de Planejamento e Orçamento
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/2015 08:08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013 02 - PODER EXECUTIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100430 0/0 002.449.992/0056-38
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 25 de Outubro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00 - RECURSO FEHIDRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00.01 -
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
ESTADO DE GOIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA
Página 1 Entidade : Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA 04 Administração 512.264,08 512.264,08 04.122 Administração Geral 512.264,08 512.264,08 04.122.0003 ASSESSORAMENTO JURIDICO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:35:55 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Brazópolis D E C R E T A
Página: 00001 ART. 1o. - Ficam abertos Créditos Suplementares as dotações do Orçamento Vigente no Valor de R$ 459.507,79, distribuidos nas seguintes dotações : 01.01.01.01.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
