PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
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- Victorio Caldeira Canejo
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1 C.N.P.J. nº / Data: 20/10/ :47:38 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS) TESOURO FICHA 0/ / INSTITUTO NACIONAL DO SEG PAGTO RETENÇÃO INSS " VIAÇÃO PRINCESA DOESTE " - NF: 726 IS-C 0/ ,01 0/ / INSTITUTO NACIONAL DO SEG PAGTO RETENÇÃO INSS " VIAÇÃO PRINCESA DOESTE " - NF: 727 IS-C 0/0 140,57 0/ / INSTITUTO NACIONAL DO SEG PAGTO RETENÇÃO INSS " VIAÇÃO PRINCESA DOESTE " - NF: 728 IS-C 0/0 464,69 0/ / INSTITUTO NACIONAL DO SEG PAGTO RETENÇÃO INSS " VIAÇÃO PRINCESA DOESTE " - NF: 729 IS-C 0/0 7,56 0/ / INSTITUTO NACIONAL DO SEG PAGTO RETENÇÃO INSS " VIAÇÃO PRINCESA DOESTE " - NF: 730 IS-C 0/0 76, PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA Saúde Atenção Básica OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 25802/ / FRANCISCO DE ASSIS FURTAD ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE IS-C 0/ ,00 SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SUBVENÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA SOL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 5779/ / COMUNIDADE TERAPÊUTICA SO DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / MI: 1369/ PARCELA IS-C 0/ , / / COMUNIDADE TERAPÊUTICA SO DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / PARCELA 3/6 - ADITIVO IS-C 0/ , / / COMUNIDADE TERAPÊUTICA SO IS-C 0/0 500,00
2 C.N.P.J. nº / Data: 20/10/ :47:38 (Página: 2 / 8) DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / PARCELA 5779/ / COMUNIDADE TERAPÊUTICA SO DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / PARCELA IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Cooperação Técnica - Assistência Jurídica Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 22135/ / ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PRESTAÇÃOD DE SERVIÇOS JUDICIAIS GRATUITOS À IS-C 0/ ,00 PESSOAS CARENTES OU ORIENTAÇÃO A ASSOCIAÇÕES CIVIS DE DIREITO PRIVADO - CONVÊNIO / ª PARCELA - REF. MÊS 09/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental ESCOLA DE NOSSOS SONHOS CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO FICHA 496/ / CLAUDIO ROBERTO FERREIRA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, ARQUIBANCADA, ALAMBRADO E CALÇADA NAS CP-C 11/ ,00 EMEFS - CONTRATO 039/ NF: 309 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL) TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 426/ / VIAÇÃO PRINCESA D OESTE L PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO 06/ FUNDAMENTAL. - NF: 0412 (DESMEMBRAMENTO PARA PAGTO PARCIAL DE NF) CP-C 8/ ,37 426/ / VIAÇÃO PRINCESA D OESTE L PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO 06/ FUNDAMENTAL. - NF: 460 ( DESMEMBRAMENTO PARCIAL PARA PAGTO NF) CP-C 8/ , ENSINO INFANTIL Educação Educação Infantil ESCOLA DE NOSSOS SONHOS PROEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 26085/ / ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF. M IS-C 0/ ,50
3 (Página: 3 / 8) ENSINO JOVENS E ADULTOS Educação Educação de Jovens e Adultos ESCOLA DE NOSSOS SONHOS PRO JOVEM URBANO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO /10. - MI: 755/11 - NF: 6 180/ / ESPLÊNDIDA ENSINO: EDUCAC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO DE FORMAÇÃO CP-C 16/ ,00 PARA COODENADORES E EDUCADORES DO PRO JOVEM. CONTRATO 045/ NF: ENSINO ESPECIAL Educação Educação Especial OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 4396/ / ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E IS-C 0/ ,66 DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / MI: 1369/ PARCELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER ESPORTE Desporto e Lazer Desporto Comunitário ESPORTE E LAZER PARA TODOS APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 26086/ / CLEBER BARBOSA CARDOSO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE IS-C 0/ ,00 CULTURA CULTURA Cultura Difusão Cultural OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SUBVENÇÃO PRÓ-MEMÓRIA SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 3965/ / ASSOCIAÇÃO PRÓ- MEMÓRIA IS-C 0/ ,00
4 (Página: 4 / 8) SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL TRÂNSITO Urbanismo Serviços Urbanos OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / MI: 628/ SETEMBRO/ / / BANDEIRANTES SINAIS VIÁRI AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIAS, EM CHAPA DE AÇOS COM PINTURA E PR-G 011/ ,46 ADESIVAÇÃO REFLETIVA - CONTRATO 049/2011. = NF: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Urbanismo Serviços Urbanos OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS FICHA 144/ / BENELON INDUSTRIA E COMÉR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA. CONTRATO 048/ NF: 640 PR-G 11/ ,00 144/ / BANDEIRANTES SINAIS VIÁRI AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIAS, EM CHAPA DE AÇOS COM PINTURA E ADESIVAÇÃO REFLETIVA - CONTRATO 049/ NF: 0277 PR-G 11/ ,83 343/ / SALE SERVICE INDÚSTRIA CO TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, NA COR AMARELA, NORMA DER NF: 920 DISP 0/ ,00 331/ / MAFREL MATERIAL PARA CONS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/ NF: 897 PR-G 20/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente ARCO ÍRIS SUBVENÇÃO INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO MENOR SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 3505/ / INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR IS-C 0/ ,00
5 (Página: 5 / 8) SUBVENÇÃO SHD SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / REF. 9 PARCELA - MI: 1369/ / / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA IS-C 0/ ,33 DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / REF. 9 PARCELA - MI: 1369/ SUBVENÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBOUÇAS SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 4610/ / CENTRO EDUCACIONAL REBOUÇ IS-C 0/ ,00 DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / MI: 1369/ PARCELA SUBVENÇÃO INSTITUTO PIO XII - CRECHE SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 6142/ / INSTITUTO EDUCACIONAL E IS-C 0/ ,00 DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / REF. 9 PARCELA - MI: 1369/ Assistência Comunitária ARCO ÍRIS SUBVENÇÃO APAE SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 4396/ / ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E IS-C 0/ ,67 DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / MI: 1369/ PARCELA SUBVENÇÃO SOC. BENEF. SÃO JUDAS TADEU SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 4522/ / SOCIED.BENEF.SAO JUDAS TA IS-C 0/ ,00
6 (Página: 6 / 8) SUBVENÇÃO SOFIC SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / REF 9 PARCELA - MI: 1369/ / / SOCIEDADE DE FILANTROPIA IS-C 0/ ,00 DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / MI: 1369/ PARCELA SUBVENÇÃO ASS. VO CHIQUINHA SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 4608/ / ASSOCIACAO ASSISTENCIAL V IS-C 0/ ,00 DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / MI: 1369/ PARCELA PISO BASICO VARIAVEL-IGD BOLSA FAMILIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 635/ / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA REPASSE IGD BOLSA FAMÍLIA - CONVÊNIO / PARCELA IS-C 0/ , SUBVENÇÃO CALUZ SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 4737/ / CAMINHO DE LUZ DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / MI: 1369/ PARCELA IS-C 0/ , / / CAMINHO DE LUZ DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO /2011. = PARCELA 3/6 ADITIVO IS-C 0/ , / / CAMINHO DE LUZ DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / PARCELA IS-C 0/ , SUBVENÇÃO GRUPO DE APOIO NISFRAN SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 4595/ / GRUPO DE APOIO NISFRAM IS-C 0/ ,00
7 (Página: 7 / 8) SUBVENÇÃO INSTITUTO BEM QUERER SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO /2011. = MI: 1369/11-9 PARCELA 4430/ / INSTITUTO BEM QUERER PARA IS-C 0/ ,00 DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / REF. 9 PARCELA - MI: 1369/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente ARCO ÍRIS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA /ADOLESCENTE - 1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS FICHA 633/ / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA REPASSE PROJETO 3M PRESERVE O MEIO POR INTEIRO - CONVÊNIO / MI: 2823/11 IS-C 0/ , / / ASSOCIAÇÃO RECANTO DA TIA REPASSE 1% FMDCA - TERMO COMPROMISSO / PROJETO SALAS DE DISP 0/ ,00 INFORMÁTICA/INCLUSÃO DIGITAL. - MI: 2824/ SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO Assistência Social Assistência Comunitária CIDADE CIDADÃ PROGRAMA AUXILIO MORADIA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO FICHA 26382/ / ALZIRA ROSA DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-4º PAGAMENTO. IS-C 0/0 400, / / SILMARA APARECIDA COSTA M PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-4º PAGAMENTO. IS-C 0/0 400, / / JOSÉ CHAVES FERREIRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-3º PAGAMENTO. IS-C 0/0 400, , ,68 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
8 (Página: 8 / 8) IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SUMARE, 19 de Outubro de 2011 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ CRC 1SPO76728/06 CONTADOR
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:37:01 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
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(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:47:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:53:44 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:25:31 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 09:32:46 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/12/2011 11:32:53 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:48:31 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:42:26 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:57:05 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:41:36 (Página: 1 / 17) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/01/2012 10:24:35 (Página: 1 / 14) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013 02 - PODER EXECUTIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100430 0/0 002.449.992/0056-38
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Março de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/2015 08:08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA 2855
ESTADO DO PARÁ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
ANEXO IV LEI Nº 624/204 DISTRIBUIÇÃO ORGANIZACIONAL DE CARGOS E VAGAS -DIRETORIAS COORDENADORIAS E SETORES COM VINCULOS HIERÁRQUICOS. SECRETARIA MUNICIAL DE GOVERNO SECRETARIAS DIRETORIA VAGAS COORDENADORIAS
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Q.D.D. 2013 Quadro de Detalhamento da Despesa
Q.D.D. 2013 Quadro de Detalhamento da Despesa FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO Prefeito Municipal JULIANA MARTINS DA ROCHA Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças Diretoria de Planejamento e Orçamento
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
Data: 17/04/2012 09:51:02 (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2012 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA. ANEXO 6 DA LEI 4.320/64 Agosto/2011 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO
01 LEGISLATIVO 01 LEGISLATIVA 01 031 ACAO LEGISLATIVA 01 031 0001 GESTAO E APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 01 031 0001 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01 031 0001 2001 MANUTENCAO GERAL
