PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
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- Vanessa Sequeira Cavalheiro
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1 C.N.P.J. nº / Data: 30/11/ :08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 511/ / S.D.V EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELA PARA CO-C 95/ ,00 PROJEÇÃO COM TRIPÉ, PROJETOR MULTIMÍDIA OU VÍDEO E DERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM, EDIÇÃO, REPRODUÇÃO PARA BRU RAY E DVD - CONTRATO 191/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA Saúde Atenção Básica OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA SALARIAL REF. MÊS 11/2011. DIF. VI. IS-C 0/ , MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA 055/ / DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/ PEDIDO 07. PR-G 0/0 0,01 382/ / DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ENFERMAGEM - PREGÃO PRESENCIAL: 032/ PEDIDO: 07 PR-G 32/ ,80 382/ / MEDI HOUSE COM.PROD.CIRURGICOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ENFERMAGEM - PP: 032/ PEDIDO: 04 PR-G 32/ ,20 382/ / GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ENFERMAGEM - PP: 32/2010 PEDIDO: 04 PR-G 32/ ,97 382/ / JUMACH COMERCIAL LTDA PR-G 32/ ,00
2 C.N.P.J. nº / Data: 30/11/ :08:50 (Página: 2 / 8) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ENFERMAGEM - PP: 32/ PEDIDO: / / QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ENFERMAGEM - PP: 32/ PEDIDO: 6 PR-G 32/ , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 27607/ / BANCO DO BRASIL S.A. LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PLACAS FINAIS 9 E 0 - REF. MI IS-C 0/ , MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA SALARIAL REF. MÊS 11/2011. DIF. VI. IS-C 0/ , RECURSO SUS MATERIAL DE CONSUMO CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 055/ / PORTAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO 13 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010. PR-G 2/ ,91 055/ / COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO 13 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010. PR-G 2/ ,39 055/ / DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO 09 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010. PR-G 2/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL IS-C 0/ ,66
3 C.N.P.J. nº / Data: 30/11/ :08:50 (Página: 3 / 8) DIFERENÇA SALARIAL REF. MÊS 11/2011. DIF. V. RESC. COMPL. 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA SALARIAL REF. MÊS 11/2011. IV - RESC.COMP. IS-C 0/ ,00 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA SALARIAL MENSAL - IV REF. MÊS 11/ RESC. COMPL. IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO FAZENDA Administração Administração Financeira OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA SALARIAL REF. MÊS 11/2011. DIF. V - RESC. COMPL. IS-C 0/ , MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 21157/ / INST.ASSISTENCIAL MUNICIPAL DE SUMARE JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RETINAS EM FOLHA = REF. JANEIRO A IS-C 0/ ,45 JUNHO / DIVIDA PUBLICA / PASEP Administração Administração Financeira OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PRECATORIOS ALIMENTARES SENTENÇAS JUDICIAIS TESOURO FICHA 08029/ / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 PRECATÓRIO ALIMENTAR - PEQUENA MONTA REF. PROCESSO IS-C 0/ ,91 LUCIA POLLI DENADAI 9554/ / JOSE APARECIDO CASTILHO PRECATÓRIO ALIMENTAR - PEQUENA MONTA REF. PROCESSO 1078/02 - RECLAMANTE: SEBASTIÃO ROQUE. IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental ESCOLA DE NOSSOS SONHOS CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO FICHA 386/ / EVOLUTECH - CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO L CO-O 74/ ,19
4 C.N.P.J. nº / Data: 30/11/ :08:51 (Página: 4 / 8) OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, REFORMA EM GERAL DO TELHADO, TROCA DE TELHADO DO BARRACÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TANQUE DA EM JOSÉ MDE ANCHIETA. CONTRATO - 143/ / / BANCO DO BRASIL S.A. LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PLACAS FINAIS 9 E 0 - REF. MI IS-C 0/0 100, ENSINO FUNDEB Educação Ensino Fundamental OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALARIOS E ENCARGOS 60% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA SALARIAL REF. MÊS 11/2011. DIF. V - RESC. COMPL. IS-C 0/ , Educação Infantil OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALARIOS E ENCARGOS 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA SALARIAL REF. MÊS 11/2011. DIF. VI. IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER ESPORTE Desporto e Lazer Desporto Comunitário ESPORTE E LAZER PARA TODOS APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA 164/ / JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E IS-C 0/ ,00
5 C.N.P.J. nº / Data: 30/11/ :08:51 (Página: 5 / 8) CULTURA Cultura Difusão Cultural OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SUMARÉ EVENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATLETAS. 466/ / VIAÇÃO PRINCESA D OESTE LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PR-G 45/ ,00 DE ATLETAS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 011/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL Segurança Pública Defesa Civil OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 27607/ / BANCO DO BRASIL S.A. LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PLACAS FINAIS 9 E 0 - REF. MI IS-C 0/0 278, SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL TRÂNSITO Urbanismo Serviços Urbanos OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 015/ / TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - MOBILIDADE DISP 0/ ,00 URBANA / / BANCO DO BRASIL S.A. IS-C 0/0 585,05
6 C.N.P.J. nº / Data: 30/11/ :08:51 (Página: 6 / 8) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO FICHA LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PLACAS FINAIS 9 E 0 - REF. MI 0/ / PESSOAL CIVIL DIFERENÇA SALARIAL REF. MÊS 11/2011. DIF. VI. IS-C 0/ , Urbanismo Infra-Estrutura Urbana OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 27605/ / BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DOCUMENTO DE CAMINHÃO - MI 493/2011 SMMUR IS-C 0/0 464, / / SUMARÉ VISTORIAS VEICULARES LTDA - ME PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA (VISTORIA) DE DOCUMENTO DE CAMINHÃO - MI 493/2011 SMMUR IS-C 0/0 65, / / BANCO DO BRASIL S.A. LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PLACAS FINAIS 9 E 0 - REF. MI IS-C 0/0 727, DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO FICHA 22800/ / JUIZO DIR. 3 VARA CIVEL LOCAL DESAPROPRIAÇÃO PARA PROLONGAMENTO DA AV. SANTO IRINEU. - CONSTRUTORA ALAITE IS-C 0/ ,95 LTDA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO FICHA 0/ / PESSOAL CIVIL IS-C 0/ ,07
7 C.N.P.J. nº / Data: 30/11/ :08:52 (Página: 7 / 8) SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social Assistência Comunitária OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO FICHA DIFERENÇA SALARIAL REF. MÊS 11/2011. DIF. V - RESC. COMPL. 8311/ / MAUREEN TASSINARI LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS SÃO JUDAS - CONTRATO 088/2009 IS-C 0/ , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 27607/ / BANCO DO BRASIL S.A. LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PLACAS FINAIS 9 E 0 - REF. MI IS-C 0/0 320, GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 27607/ / BANCO DO BRASIL S.A. LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PLACAS FINAIS 9 E 0 - REF. MI IS-C 0/0 100, SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL Administração Normatização e Fiscalização OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 015/ / TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - DISP 0/ ,00
8 C.N.P.J. nº / Data: 30/11/ :08:52 (Página: 8 / 8) SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO Assistência Social Assistência Comunitária CIDADE CIDADÃ PROGRAMA AUXILIO MORADIA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO FICHA DESPESA COM TELEFONE - TRANSPARÊNCIA / / ALINE CRISTINA PINHEIRO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/ PAGAMENTO IS-C 0/0 400, / / CÉLIA APARECIDA DA SILVA COSTA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/ PAGAMENTO IS-C 0/0 435, / / CARINA DA SILVA COSTA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/ PAGAMENTO IS-C 0/0 435, / / HELIO FERNANDES RIBEIRO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/ PAGAMENTO IS-C 0/0 400, / / MARIO SERGIO FERREIRA DE FREITAS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/ PAGAMENTO IS-C 0/0 400, / / CLAUDETE RICARDO ALVES DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/ PAGAMENTO IS-C 0/0 435, / / SHERLLEY CARVALHO COSTA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/ PAGAMENTO. IS-C 0/0 400, , ,39 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SUMARE, 24 de Novembro de 2011 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ CRC 1SPO76728/06 CONTADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:53:44 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 09:32:46 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:47:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/12/2011 11:32:53 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:47:38 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:37:01 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:42:26 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:48:31 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:25:31 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:41:36 (Página: 1 / 17) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/01/2012 10:24:35 (Página: 1 / 14) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:57:05 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Março de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/2015 08:08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013 02 - PODER EXECUTIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100430 0/0 002.449.992/0056-38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:35:55 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
02 GOVERNO MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Uniflor - PR Página: 01 / 36 4 ADMINISTRAÇÃO 31.143,31 31.143,31 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.912,34 26.912,34 04 122 0002 Administraçao Transparente e para
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA
/CONSOLIDAÇÃO GERAL 01 LEGISLATIVO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO 3000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3190.09.00.00.00 SALARIO - FAMILIA
MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e
LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007.
LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007. Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná aprovou e eu, Miguel Carlos Rodrigues de Aguiar, Prefeito
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA 2855
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
LEI Nº 5456, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Sumaré para o exercício financeiro de 2013, e dá outras providências.- O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ seguinte
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - ORÇAMENTO PROGRAMA 2015
Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985 Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NATUREZA DA DESPESA CÓDIGO FONTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA CONSOLIDADO - PMSRC E CAMARA ESPÍRITO SANTO 01.612
001 - CÂMARA MUNICIPAL 001 - CÂMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 010310001 LEGISLATURA ATUANTE Total Total Página 1 de 15 002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 Administração
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS CÓDIGO: 11 UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÓDIGO: 01 01 LEGISLATIVA 1.219.738,65 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.219.738,65 1002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
LEI N. º 1000/2008 de 23 de dezembro de 2008.
LEI N. º 1000/2008 de 23 de dezembro de 2008. SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE URUSSANGA - PREFEITURA
Página: 1 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 235.500,00 13.904,00 47.188,90 188.311,10 13.904,00 47.188,90 0,00 235.500,00 13.904,00 47.188,90 188.311,10 13.904,00 47.188,90 0,00 0201.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ ES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DECRETO Nº 0002686/2015 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR. O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas
Total... 10.413.694,13
Orcamentos Anuais (Art. 2o, Inciso X) - Despesa Fixada por Unidade Orcamentaria 01.01 CAMARA MUNICIPAL 370.336,14 02.01 GABINETE DO PREFEITO 308.200,00 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 608.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 01031 Ação Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO
Diário Oficial. Índice do diário Atos Oficiais Decreto - Nº 08/2014 FIN. Decreto - Nº 09/2014 FIN. Lei - N.º 494/2014
Ano: 2 Páginas: 12 Índice do diário Atos Oficiais Decreto Nº 08/2014 FIN. Decreto Nº 09/2014 FIN. Lei N.º 494/2014 Licitações Pregão Presencial Nº017/2014 Pregão Presencial Nº018/2014 Pregão Presencial
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
