PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
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- Miguel Guterres Eger
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1 C.N.P.J. nº / Data: 04/01/ :53:44 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS) TESOURO FICHA 0/ / INSTITUTO NACIONAL DO SEG PAGTO REFERENTE RETENÇÃO " CONSTRUTORA BANFOR" - NF: 241 IS-C 0/ , DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL (PMS) TESOURO FICHA 0/ / CAMARA MUNICIPAL DE SUMAR REPASSE REFERENTE AO "DUODÉCIMO" - REF. 12/ OFÍCIO 160/2011 IS-C 0/ , PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 416/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, PR-G 33/ ,50 FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/ ADMINISTRAÇÃO. - NF: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO FAZENDA Administração Administração Financeira OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 110/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMI CO-C 19/ ,61
2 C.N.P.J. nº / Data: 04/01/ :53:44 (Página: 2 / 6) LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNI, TESOURARIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA PARA USO NO FAP - CONTRATO 096/ NF: / / CECAM CONSULTORIA ECONOMI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, PR-G 33/ ,50 FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/ FINANÇAS. - NF: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental ESCOLA DE NOSSOS SONHOS CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO FICHA 562/ / VÊNUS ENGENHARIA E CONSTR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 5 SALAS DE AULA E SANITÁRIOS, REFORMA DE SANITÁRIOS E SECRETARIA DA EMEF PROFª NEUSA DE SOUZA CAMPOS - CONTRATO 012/ NF: 20 ( NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL) TP-O 21/ ,99 562/ / VÊNUS ENGENHARIA E CONSTR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 5 SALAS DE AULA E SANITÁRIOS, REFORMA DE SANITÁRIOS E SECRETARIA DA EMEF PROFª NEUSA DE SOUZA CAMPOS - CONTRATO 012/ NF:27. TP-O 21/ ,25 187/ / VÊNUS ENGENHARIA E CONSTR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E PINTURA GERAL NA EMEF ANTÔNIO PALIOTO - CONTRATO 064/ NF: 24 TP-O 9/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER ESPORTE Desporto e Lazer Desporto Comunitário ESPORTE E LAZER PARA TODOS APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 176/ / LEONILDA CAVALER REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE PISCINA, MANUTENÇÃO NAS BOMBAS E CO-C 19/ ,00 MOTORES DO CENTRO ESPORTIVO VEREADOR JOSÉ PEREIRA. - NF: CULTURA Cultura Difusão Cultural OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SUMARÉ EVENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 465/ / C.A RIBEIROS EVENTOS PR-G 46/ ,00
3 C.N.P.J. nº / Data: 04/01/ :53:44 (Página: 3 / 6) LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 013/ NF: / / C.A RIBEIROS EVENTOS LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 013/ NF: 13. PR-G 46/ ,00 465/ / C.A RIBEIROS EVENTOS LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 013/ nf: 16 PR-G 46/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL TRÂNSITO Urbanismo Serviços Urbanos OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 416/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, PR-G 33/ ,50 FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/ MOBILIDADE URBANA. - NF: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social Assistência Comunitária OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA 129/ / BENNATI DISTRIB HOSPITALA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 004/ NF: PR-G 5/ ,00 129/ / BENNATI DISTRIB HOSPITALA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 004/2010. = NF: PR-G 5/ ,00 129/ / MERCANTIL PAULISTA 250 L REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 004/2010. = NF: 6366 PR-G 5/ ,00 129/ / MERCANTIL PAULISTA 250 L REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 004/ NF: 6310 PR-G 5/ , FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente ARCO ÍRIS PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE:PETI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 615/ / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA IS-C 0/ ,00
4 C.N.P.J. nº / Data: 04/01/ :53:45 (Página: 4 / 6) PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PETI) - CONVÊNIO / MI: 3272/ ª PARCELA 615/ / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PETI) - CONVÊNIO / MI: 3272/ ª PARCELA IS-C 0/ , FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Assistência Social Assistência Comunitária ARCO ÍRIS PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE-PROJETO PORTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 613/ / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA REPASSE PROJETO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CONVÊNIO /2011. = MI: 3283/ ª PARCELA IS-C 0/ ,43 613/ / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA REPASSE PROJETO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CONVÊNIO /2011. = MI: 3283/ ª PARCELA IS-C 0/0 15, SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL Administração Normatização e Fiscalização OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO FICHA 547/ / ECCO DO BRASIL INFORMÁTIC AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS - SMCIT - NF IS-C 0/0 550, SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO Assistência Social Assistência Comunitária CIDADE CIDADÃ PROGRAMA AUXILIO MORADIA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO FICHA 16395/ / SILMARA APARECIDA COSTA M
5 C.N.P.J. nº / Data: 04/01/ :53:45 (Página: 5 / 6) PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 6º PAGAMENTO / / GERALDO MANOEL BRITO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 11º PAGAMENTO. IS-C 0/0 408, / / OLGA MARTINS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO / / MARIA DE LOURDES SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI DE 02/06/ PAGAMENTO 04568/ / JOSEANE MARIA DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI DE 02/06/ PAGAMENTO 16392/ / EDLEI SILVA DE BARROS MAT PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-7º PAGAMENTO / / SUELI BERNARDO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-3º PAGAMENTO / / ANTONIA FERREIRA DA SILV PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-1º PAGAMENTO / / CECILIA DE CARVALHO RODRI PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-3º PAGAMENTO. IS-C 0/0 435, / / ANA PAMELA DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-5º PAGAMENTO. IS-C 0/0 350, / / HELIO FERNANDES RIBEIRO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-4º PAGAMENTO / / GILVANE ALVES DOS SANTOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-3º PAGAMENTO. IS-C 0/0 435, / / VERA LÚCIA PAULINO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-6º PAGAMENTO / / ROSIMERI CORDEIRO DA SILV PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-5º PAGAMENTO. IS-C 0/0 300, / / ROSIMERI CORDEIRO DA SILV PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-6º PAGAMENTO. IS-C 0/0 300, Habitação Habitação Urbana CIDADE CIDADÃ FNHIS URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO FICHA 067/ / CONSTRUTORA BANFOR LTDA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM EXPERIÊNCIA EM EXECUÇÃO DE TP-O 1/ ,19 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO ASSENTAMENTO JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II - CONTRATO 102/ MEDIÇÃO - NF: CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 067/ / CONSTRUTORA BANFOR LTDA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM EXPERIÊNCIA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO ASSENTAMENTO JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II - CONTRATO 102/ MEDIÇÃO - NF: 241 TP-O 1/ , , ,33 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
6 C.N.P.J. nº / Data: 04/01/ :53:46 (Página: 6 / 6) PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SUMARE, 20 de Dezembro de 2011 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ CRC 1SPO76728/06 CONTADOR
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:47:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:37:01 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
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(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 09:32:46 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:47:38 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:41:36 (Página: 1 / 17) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:25:31 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:48:31 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/12/2011 11:32:53 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Março de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/01/2012 10:24:35 (Página: 1 / 14) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/2015 08:08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:42:26 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013 02 - PODER EXECUTIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100430 0/0 002.449.992/0056-38
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:57:05 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:35:55 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA 2855
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Abril de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100671
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Março de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100074 0426/2015 019.370.743/0001-81
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS CÓDIGO: 11 UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CÓDIGO: 01 01 LEGISLATIVA 1.219.738,65 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.219.738,65 1002
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2010 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação:
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo VII
01 Legislativa 3.000.000 52.200.000 55.200.000 01031 Ação Legislativa 7.834.000 7.834.000 010310028 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 7.834.000 7.834.000 01122 Administração Geral 3.000.000 38.140.000
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013
PREFEITURA MUNICIP.DE MIRA ESTRELA PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559 45116290/0001-71 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 28/01/2013 Dt. Publicação:
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA CONSOLIDADO - PMSRC E CAMARA ESPÍRITO SANTO 01.612
001 - CÂMARA MUNICIPAL 001 - CÂMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 010310001 LEGISLATURA ATUANTE Total Total Página 1 de 15 002 - GABINETE DO PREFEITO 001 - GABINETE DO PREFEITO 04 Administração
