PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
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- Cármen Marreiro Fraga
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1 C.N.P.J. nº / Data: 08/11/ :48:31 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA Saúde Atenção Básica OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA 066/ / HIGIENEX PRODUTOS DE LIM AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO RETORNÁVEL E SACOLAS E BOBINAS PLÁSTICAS - CONTRATO 099/ NF: 1756 CO-C 44/ ,96 218/ / ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - SAÚDE - CONTRATO 130/2009. = NF: 6181 CO-C 53/ ,87 218/ / ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - SAÚDE - CONTRATO 130/2009. = NF: 6387 CO-C 53/ ,93 218/ / ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - SAÚDE - CONTRATO 130/ NF: 6603 CO-C 53/ ,51 98/ / TOLEDO E CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L. - SAUDE - NF: 3868 DISP 0/0 780,00 98/ / TOLEDO E CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L. - NF: 3925 DISP 0/0 780,00 280/ / JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONTRATO 084/ NF: 254 CO-C 52/ ,17 066/ / HIGIENEX PRODUTOS DE LIM AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO RETORNÁVEL E SACOLAS E BOBINAS PLÁSTICAS - CONTRATO 099/ NF: 1756 CO-C 44/ , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 598/ / DESKTOP ON LINE INFORMATI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA BÁSICA - CONTRATO 215/2010. = SAÚDE - NF: 1846 PR-G 60/ ,00 598/ / DESKTOP ON LINE INFORMATI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA BÁSICA - CONTRATO 215/2010. = SAÚDE = NF: 2466 PR-G 60/ ,00 598/3 3003/ DESKTOP ON LINE INFORMATI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA BÁSICA - CONTRATO 215/ NF 621 PR-G 60/ ,00 403/ / ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES. - SAÚDE = NF: 1024 DISP 0/0 580,00 403/ / ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES. - SAÚDE - NF: DISP 0/0 580,00 414/ / RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES PR-G 50/ ,00
2 C.N.P.J. nº / Data: 08/11/ :48:31 (Página: 2 / 7) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO WEB PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO 199/ NF: / / ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CO-C 64/ ,00 CONTRATO 118/ SAÚDE FARMÁCIA POPULAR - NF: / / DESKTOP SIGMANET COMUNICA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LINK DE CONEXÃO PRIVATIVA ENTRE 40 UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO 030/2011.NF REF. 06/2011. PR-G 3/ ,00 517/ / DESKTOP SIGMANET COMUNICA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LINK DE CONEXÃO PRIVATIVA ENTRE 40 UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO 030/2011.NF REF. 06/2011. PR-G 3/ ,00 99/ / JOAO RACEAC MALOTES ME Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de moto boy, incluindo motocicleta e condutor, que deverá seguir a legislação trabalhista em vigor e deverá ser observada toda a legislação de segurança no trabalho. Deverão ser por conta da contratada o combustível e itens de manutenção da motocicleta, bem como equipamentos de proteção do moto boy - NF: 79. CO-C 13/ ,00 99/ / JOAO RACEAC MALOTES ME Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de moto boy, incluindo motocicleta e condutor, que deverá seguir a legislação trabalhista em vigor e deverá ser observada toda a legislação de segurança no trabalho. Deverão ser por conta da contratada o combustível e itens de manutenção da motocicleta, bem como equipamentos de proteção do moto boy. REF. 10/ NF: 80 CO-C 13/ , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 341/ / R. MENDONÇA ATACADISTA - COMPUTADOR PORTÁTIL, 02 GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 240 GB. TELA DE 14" PELO MENOS 03 DISP 0/ ,00 ENTRADAS USB, GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD. - NF: RECURSO SUS MATERIAL DE CONSUMO CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 166/ / BACAGLINI & MATTOS INSTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - DISP 0/ ,25 MATERIAL. - NF: / / SANSITE COM. ATACADISTA D AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. CONTRATO 102/ NF: 1977 PR-G 29/ , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 166/ / BACAGLINI & MATTOS INSTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - SERVIÇO. - NF: 97 DISP 0/ ,87 133/ / TGD-TELEGLOBAL DIGITAL S/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO. CONTRATO 061/ NF: 2153 CO-C 32/ ,00 244/ / GRAFISMO ARTES GRÁFICAS E CO-C 32/ ,00
3 C.N.P.J. nº / Data: 08/11/ :48:32 (Página: 3 / 7) CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS.NF / / JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALIMENTOS E KIT LANCHES - NF: 0208 PR-G 16/ ,00 337/ / PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO EXAME ECODOPLER COM DOBUTAMINA - NF: 24 DISP 0/0 500, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 070/ / DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CARDIOLÓGICOS - CONTRATO 032/ NF TP-C 2/ ,50 070/ / DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS - CONTRATO 032/2009. = NF: 307 TP-C 2/ ,70 291/ / PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA (TESTE DE ESFORÇO) - CONTRATO 114/ NF: 29 CO-C 45/ ,00 336/ / TCI LOGÍSTICA E SUPRIMENT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRATO 016/ NF: 522 TP-C 9/ ,25 091/ / AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL, NA MODALIDADE DE FRETAMENTO TURISTICO ENTRE AS CIDADES DE SUMARÉ E CAFELANDIA = NF: CO-C 9/ ,00 091/ / AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE 44 LUGARES CONTENDO GELADEIRA DE BANHEIRO POR PERÍODO DE 4 MESES, SENDO UMA VEZ POR SEMANA - CONTRATO 034/ NF: CO-C 9/ , VIGILÂNCIA EM SAÚDE Saúde Vigilância Epidemiológica OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO SUS MATERIAL DE CONSUMO CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 102/ / GEB - COMÉRCIO DE PRODUTO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DA ZOONOZES - CONTRATO 076/ NF: 328 CO-C 43/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO FICHA 481/ / DESKTOP ON LINE INFORMATI PR-G 43/ ,00
4 C.N.P.J. nº / Data: 08/11/ :48:32 (Página: 4 / 7) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET - CONTRATO 188/2010. = NF: / / GENESIO BOLDRIN ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. IS-C 0/ , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDEB Educação Educação Infantil OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO 40% INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS FICHA 211/ / KARINA APARECIDA POLO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, TERMONEBULIZAÇÃO E CO-C 22/ ,00 AFASTAMENTO DE POMBOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL - NF Nº 7 (DESMEMBRAMENTO PARCIAL DA NF) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS Urbanismo Infra-Estrutura Urbana OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO FICHA 176/ / COMASA COMÉRCIO DE MATERI AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - PR-G 9/ ,90 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/ NF: 489 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL) SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente ARCO ÍRIS SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVENCIA INFANCIA FELIZ SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO FICHA 7356/ / CENTRO DE C.INF.CRIANCA F IS-C 0/ ,00
5 C.N.P.J. nº / Data: 08/11/ :48:32 (Página: 5 / 7) FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente ARCO ÍRIS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA /ADOLESCENTE - 1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS FICHA SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/ CONVÊNIO / MI: 1370/11-10 PARCELA 650/ / SOCIEDADE DE FILANTROPIA PROJETO MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CONVÊNIO / MI: 2850/2011. IS-C 0/ , FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente ARCO ÍRIS P.B.VARIAVEL SERV.SOC.EDUC.PRO JOVEM ADOLESCENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 620/ / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA REPASSE PROJETO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE - CONVÊNIO / MI: 2600/11-9 IS-C 0/ ,00 PARCELA Assistência Comunitária ARCO ÍRIS PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO SOCIAL-PAIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 617/ / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA PISO BÁSICO FIXO (PAIF) - CONVÊNIO / MI: 2595/11-9 PARCELA IS-C 0/ , FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Assistência Social Assistência ao Portador de Deficiência ARCO ÍRIS PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE-PPD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 833/ / ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E IS-C 0/ ,50
6 C.N.P.J. nº / Data: 08/11/ :48:33 (Página: 6 / 7) Assistência à Criança e ao Adolescente ARCO ÍRIS PFMC III - CREAS LA/PSC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PPD) - APAE - CONVÊNIO / MI: 2597/ PARCELA 600/ / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA PFMC III - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III - LA/PSC - CONVÊNIO /2011. = MI: IS-C 0/ , / PARCELA Assistência Comunitária ARCO ÍRIS PMC-CREAS (SENTINELA)SERV.CONTRA VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 597/ / SOCIEDADE HUMANA DESPERTA PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SENTINELA) - CONVÊNIO /2011. = MI: IS-C 0/ , / PARCELA FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Assistência Social Assistência ao Portador de Deficiência ARCO ÍRIS PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE-PPD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FICHA 637/ / ASSOC. PESTALOZZI DE SUMA PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PPD) - CONVÊNIO / MI: IS-C 0/ , /11-9 PARCELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO Assistência Social Assistência Comunitária CIDADE CIDADÃ PROGRAMA AUXILIO MORADIA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO FICHA 14722/ / JOSIMAR GOMES DE SOUZA IS-C 0/0 290,00
7 C.N.P.J. nº / Data: 08/11/ :48:33 (Página: 7 / 7) PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-3º PAGAMENTO / / ANA PAULA MORAIS LOPES DO DIFERENÇA REFERENTE REAJUSTE MESES 07 E 08/2011, CONFORME MI 274/2011 HABITAÇÃO E PLANILHA CORRIGIDA. IS-C 0/0 60, / / VALDEMAR LUIZ DE CARVALHO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-3º PAGAMENTO / / ROSÉLIA RIBEIRO DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-3º PAGAMENTO / / CAMILA DO CARMO VIEIRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-3º PAGAMENTO / / EDLEI SILVA DE BARROS MAT PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-5º PAGAMENTO / / MARINELMA COELHO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-2º PAGAMENTO / / LUCIANA BEZERRA DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-3º PAGAMENTO / / MARIA ELIZABET GARCIA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-2º PAGAMENTO. IS-C 0/0 435, / / CECILIA DE CARVALHO RODRI PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-2º PAGAMENTO. IS-C 0/0 435, , ,25 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SUMARE, 26 de Outubro de 2011 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ CRC 1SPO76728/06 CONTADOR
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 08/11/2011 09:47:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.11
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:53:44 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 09:32:46 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:37:01 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:47:38 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:06:30 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
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(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:24:38 (Página: 1 / 11) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 13:54:39 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.39.00
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:25:31 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:41:36 (Página: 1 / 17) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/01/2012 10:24:35 (Página: 1 / 14) Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/2015 08:08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
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C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:42:26 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/12/2011 11:32:53 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:57:05 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Março de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Agosto de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013 02 - PODER EXECUTIVO 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100430 0/0 002.449.992/0056-38
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA 2855
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:35:55 (Página: 1 / 10) Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Abril de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100671
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
CONTRATOS 2012 10.842.738/0001-50 10.264.152/0001-55 08.245.742/0001-99 05.128.703/0001-13 61.591.459/0001-00
Órgão superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Órgão subordinado ou entidade vinculada: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA UASG: 158129 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO REITORIA Contato/setor responsável:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 01031 Ação Legislativa 2.410.000,00 450.000,00 2.860.000,00 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICIPIO DE BONITO
EXTRATO CONTRATO Nº. 108/2010 PREGÃO PRESENCIAL 05/2010 Madeireira Romat Ltda EPP Contratada. Processo Licitatório Pregão Presencial n. 005/2010, que faz parte integrante deste. Objeto: O presente termo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO 01 Legislativa 1.405.502,77 1.405.502,77 01031 Ação Legislativa 1.405.502,77 1.405.502,77 010310001 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
Data: 21/12/2011 17:37:29 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL PPA 2010/2013 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA 031 Ação Legislativa 0001 - Execução da Ação Legislativa Manutenção das Atividades Legislativas FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA 122 Administração Geral 0006 - Defesa Jurídica do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 18/12/2014 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 18120019 06020005 est 18120017 MOVIMENTO 042064
