Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "1-CONTRIBUINTE ICMS" Where [Inscrição estadual] <> "" And [Inscrição estadual] <> "ISENTO"



Documentos relacionados
Projeto/Versão/Release: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 61 Data Release: 04/03/2015

Criar REGISTRO ZERO E REGISTRO 1 "DIVERSOS" ***** 2-DURANTE A ADAPTAÇÃO ***** Ao adaptar tabela Produtos, no campo Codigo_da_familia colocar o valor 1

Projeto/Versão/Release: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 53 Data Release: 17/09/2013

Delete * From Movimento_estoque WHERE Codigo_do_produto=1. Delete * From Movimento_estoque_saldos WHERE Codigo_do_produto=1

Projeto/Versão/Release: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 50 Data Release: 22/05/2013

Gerencial Software MANUAL DO USUÁRIO 1

IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Notas de Release

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51)

Projeto/Versão/Release: IS2 ADVANCED AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 26 Data Release: 03/03/2011

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1

VERSÃO VERSÃO FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN.

Procedimentos Atualização:

Histórico de mudanças no ERP

MÓDULO FINANCEIRO. Controla movimentação financeira, gera boleto bancário, cobrança bancária entre outras funções.

Manual de uso do Borderô Credix

BAIXA TÍTULOS CONTAS A RECEBER (2-Financeiro, 1-Contas a pagar e a receber, 1-Receber, 1-Recebimentos, 1-Baixa Títulos)

Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro Pessoal" Editorial Brazil Informatica

Baixa Boletos de Locação - Sami ERP++

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1

Nome do Processo: Recebimento de produtos em consignação

Manual das planilhas de Obras v2.5

Importa Danfe e Entrada de Mercadorias Como lançar nota de entrada manualmente SAT? COMO LANÇAR NOTA DE ENTRADA MANUALMENTE PELO SAT?

Modulo 10 FINANCEIRO CGAINFORMÁTICA. Retwin

Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1

Versão 8.2C-07. Versão da Apostila de Novidades: 1

Manual de Utilização do PDV Klavix

Informativo de Versão 18.12

GUIA DE ORIENTAÇÃO. 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo:

Entrada de Produtos por arquivo XML. Varejo-Vestuário

Atendimento WEB IAMSPE CEAMA v docx. Manual de Atendimento

TUTORIAL - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA ENTRADA

SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0 1

Sair da tela Contas a Receber. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Altera dados da parcela selecionada.

Configurando a emissão de boletos no sistema

Manual sistema Laundry 4.0

Alterações liberadas no período 21/09 a 06/10

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

Tutorial para emissão de NF-e

COMO FAZER ENTRADA DE MATERIAL POR XML. Após abrir o sistema, localize o menu no canto superior esquerdo e clique em Movimentação > Entrada Material

Conteúdo GERACÃO DO ARQUIVO PARA EMISSÃO DA NF ELETRÔNICA... 2

IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

Solicitação de Reposição? FS71.1

Apresentação Procedimentos iniciais Novo Pagamento Manutenção Assinatura... 6

Passo a Passo dos Relatórios de Venda no Sigla Digital

Auditoria Financeira

Esse é um tutorial que explica as funcionalidades da guia Cadastro na tela de compras do ces_adm. Descrição dos tópicos abaixo:

1- Principais alterações para COMPRAS entre a versão 2.9 e 3.0.

TUTORIAL HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS

Primeiros passos das Planilhas de Obra v2.6

ERP-8115 Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) Erro "Elemento inválido" emitido pelo sistema na transmissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Projeto/Versão/Release: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 62 Data Release: 06/05/2015

Release Resumo das alterações. Gerais. Livros Fiscais. Financeiro. Compras. ERP SPED Contábil SPED Contábil - Número da versão

LINXB2C MANAGER RELEASE NOTES DA VERSÃO 8.1

Configuração Empresa/Filial

Implantação do sistema Condominium

Acompanhamento e Execução de Projetos

Treinamento Sistema Imobilis Módulo I

Neo Solutions Manual do usuário Net Contábil. Índice

Versão 8.2C-08. Domínio Atendimento

Novidades da versão

Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.

Na primeira vez de usar:

Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro Esteio/ RS Fone/ Fax: (51)

APOSTILA DE INTEGRAÇÃO CONTROLLER

SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DO ISSQN

Permite registrar as compras de mercadoria lançando entradas no estoque, recalculando o custo médio e gerando o contas a pagar.

MANUAL SISTEMA NFS-e

Carrera Pessoal Guia de uso

SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RURAIS

Tesche & Vasconcelos - Ciaf. Emissão primeira NF-e pelo Ciaf-800

O sistema é dividido por quatro menus principais: Cadastro, Comercial, Estoque e Pesquisa como verá a seguir:

Agendador de Rotinas

MANUAL GESTOR MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]

Nota: Para utilizar o quadro: LOCAL DE ENTREGA use as mesmas orientações acima, só que nesse caso, será para o local de entrega.

Manual do Portal do Fornecedor. isupplier

1223o TUTORIAL PRÉ-VENDA. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo

ALTERAÇÃO ICMS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Manual de Utilização

Manual dos procedimentos para Emissão de NFE.

Sistema representação G3.ss. Tabela de Clientes. Tabela de Representantes. Tabela de Fornecedores

1 DOCUMENTOS FATURÁVEIS

Esse produto é um produto composto e tem subprodutos

DICAS MENTOR WEB (icoruja)

Nota Fiscal Eletrônica Avulsa Tributada NF-e Avulsa

FS Sistema: Futura Server. Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Baixa. Referência: FS Versão:

Acessando o SVN. Soluções em Vendas Ninfa 2

Tutorial para geração de boletos

Baixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++

Configurações Básicas

SCP Desktop Broker. Manual SCP Desktop Broker Todos os direitos reservados. Versão: 1.0

Freedom Software. Sistema de Representação. Freedom Software Sistema de Representação Página 1

Fluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido)

AGENDAMENTO PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS 1. PARÂMETROS DO ESTABELECIMENTO CONFIGURAÇÃO DO AGENDADOR... 3

Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nas movimentações do Contas à Receber.

Guia Rápido. Sistema de Cobrança - Beneficiário

SiplanPRO Novas funcionalidades e melhorias da Versão 07.30

Transcrição:

Projeto/Versão/Release: IS2 AUTOMOTIVE / EVOLUTION / 58 Data Release: 01/07/2014 Procedimentos Atualização: Ao adaptar tabela Configuracoes, preencher os campos novos com: [Série NFCe Padrão] = 01 [Modelo Doc. Fiscal Padrão NFCe] = 65 Ao adaptar a tabela NFe no campo [Data Prestação Serviço] na coluna [Tabela Anterior] selecionar o campo [Data emissão] Ao alterar tabelas Nfe_carta_correcao, na linha do campo [Modelo Documento Fiscal], na coluna [Coluna Anterior] digitar 55 Ao alterar tabelas Nfe_itens_servicos, na linha do campo [Modelo Documento Fiscal], na coluna [Coluna Anterior] digitar 55 Ao alterar tabelas Nfe_itens_produtos, na linha do campo [Modelo Documento Fiscal], na coluna [Coluna Anterior] digitar 55 Ao adaptar a tabela [Parametros] colocar o valor -1 no novo campo Baixa_cheques_automaticamente. Obs.: para o Mecânica Crespo colocar 0 Obs.: pode ocorrer erro de integridade ao adaptar devido a chave (periodo, cod nat e documento) na tabela Dre_despesas_origem_real, não tem problema este erro Obs.: pode ocorrer erro de integridade ao adaptar devido a chave (periodo, cod nat e documento) na tabela Dre_despesas_origem_real, não tem problema este erro ***** 3-APÓS ADAPTAÇÃO ***** Executar updates abaixo: Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "1-CONTRIBUINTE ICMS" Where [Inscrição estadual] <> "" And [Inscrição estadual] <> "ISENTO" Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "2-CONTRIBUINTE ISENTO" Where [Inscrição estadual] = "ISENTO" Update Clientes Set Tipo_inscricao_estadual = "9-NÃO CONTRIBUINTE" Where [Tipo] = "FÍSICA" Nº Solicitação: 1.129 Data Solicitação: 19/09/2013 Cliente: IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS 07/05/2014 Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Criado campos [Doc\NSU] e [Autorização] Obs.: estes campos só ficam habilitados quando a forma de pagamento da OS ou a forma de pagamento da entrada da condição de pagamento forem TEF Cheque Eletrônico 31 NOVO RECURSO ATENDIDO ARQUIVOS EXTERNOS 23/04/2014 SEM MENU Recurso: ARQUIVOS EXTERNOS (.BAT;.MDB;.RPT;.DLL; ETC) Solicitação: Desenvolver aplicativo para migração de sistema Solução: Desenvolvido aplicativo para importação de dados para migração de sistema Página 1 de 9

32 AJUSTE ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PRODUTOS DO PEDIDO Solicitação: Não permitir lançar produto código 0 Solução: Ajusta rotina lança item para não permitir lançar produto código zero 33 AJUSTE ATENDIDO GRID DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\DEVOLUÇÕES/GARANTIA Solicitação: Não lançou registro na tabela de saldos estoques de uma devolução Recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID ITENS DEV OS Solução: Ajustado para lançar saldo de estoque em todos os grids de devolução 34 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO CADASTROS\PRODUTOS Solicitação: Ajustar rotina para lançar data de saldo caso não exista Solução: Ajustado rotina (padronizado igual ao automotive+) Recurso: CADASTRO DE PRODUTOS - RECALCULA SALDOS ESTOQUE 35 NOVO RECURSO ATENDIDO GRID DE DADOS 07/05/2014 Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID PARCELAS CARTÃO Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Desenvolvido grid Parcelas Cartão com os seguintes campos: Documento, Vencimento, Valor Líquido Ao alterar vencimento e valor líquido sistema atualiza campos do título no contas a receber. 36 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 07/05/2014 Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA CONTAS A RECEBER Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Ajustado rotina para gerar parcelas cartão ao gerar cre quando forma forma de pagamento TEF Cheque Eletrônico 37 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ Recurso: TELA DE PEDIDO Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Criado campos [Doc\NSU] e [Autorização] Obs.: estes campos só ficam habilitados quando a forma de pagamento da OS ou a forma de pagamento da entrada da condição de pagamento forem TEF Cheque Eletrônico 38 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE PEDIDO - GERA CONTAS A RECEBER Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Ajustado rotina para gerar parcelas cartão ao gerar cre quando forma forma de pagamento TEF Cheque Eletrônico 39 NOVO RECURSO ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PARCELAS CARTÃO Solicitação: Solução de conferencia de vendas no cartão Solução: Desenvolvido grid Parcelas Cartão com os seguintes campos: Documento, Vencimento, Valor Líquido Ao alterar vencimento e valor líquido sistema atualiza campos do título no contas a receber. 40 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS A RECEBER Recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER - ROTINA GERA BOLETO PÓS Solução: Esta rotina gera o boleto CNAB considerando o valor e vencimento do título (permite ajustar estes campos antes de gerar o boleto CNAB) Esta rotina só fica habilitada quando a forma de pagamento for Boleto CNAB, o campo [Boleto CNAB Pós] estiver marcado e o campo [Linha Digitável] esteja em branco. 41 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ Recurso: TELA DE PEDIDO Solução: Criado campo [Boleto CNAB Pós], este campo só fica habilitado quando a forma de pagamento for Boleto CNAB. Campo [Boleto CNAB Pós], marque quando desejar gerar o boleto na tela de contas a receber permitindo ajustar vencimeto e valor. 42 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE PEDIDO - GERA CONTAS A RECEBER Solução: Ajustado rotina, caso a forma de pagamento seja Boleto CNAB e o campo [Boleto CNAB Pós] esteja marcado o sistema não gerará o boleto CNAB, caso contrário o sistema gerará o boleto CNAB. 43 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO Página 2 de 9

Solução: Criado campo [Boleto CNAB Pós], este campo só fica habilitado quando a forma de pagamento for Boleto CNAB. Campo [Boleto CNAB Pós], marque quando desejar gerar o boleto na tela de contas a receber permitindo ajustar vencimeto e valor. 44 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA CONTAS A RECEBER Solução: Ajustado rotina, caso a forma de pagamento seja Boleto CNAB e o campo [Boleto CNAB Pós] esteja marcado o sistema não gerará o boleto CNAB, caso contrário o sistema gerará o boleto CNAB. 45 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Se a situação da OS não for "PRONTA ENTREGUE" verificar se usuário quer atualizar Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA CONTAS A RECEBER Solução: Ajustado rotina Gera CRE, se a situação da OS não for "PRONTA ENTREGUE" verifica se o usuário quer atualizar 46 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE CONJUGADA Solicitação: Gerar NFe Conjugada das OS Agrupadas Solução: Ajustado rotina para gerar NFe Conjugada quando a OS tem OS agrupada 47 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) Solicitação: Criar campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) Solução: Criado campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) 48 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID Solicitação: Criar campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) DESPESAS REALIZADAS Solução: Criado campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) 49 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID Solicitação: Criar campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) ORIGEM DESPESAS REALIZADAS Solução: Criado campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) Obs.: pode ocorrer erro de integridade ao adaptar devido a chave (periodo, cod nat e documento) na tabela Dre_despesas_origem_real, não tem problema este erro 50 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID Solicitação: Criar campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) RECEITAS REALIZADAS Solução: Criado campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) 51 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - GRID Solicitação: Criar campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) ORIGEM RECEITAS REALIZADAS Solução: Criado campos valores ajustados (valor documento cpa/cre) Obs.: pode ocorrer erro de integridade ao adaptar devido a chave (periodo, cod nat e documento) na tabela Dre_despesas_origem_real, não tem problema este erro 52 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - ATUALIZA Solicitação: Ajustar rotina para atualizar campo ajustado DRE Solução: Ajustado rotina para atualizar campo ajustado 53 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - ATUALIZA Solicitação: Ajustar rotina para atualizar campo ajustado REALIZADO Solução: Ajustado rotina para atualizar campo ajustado 54 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ORÇAMENTOS Recurso: TELA DE ORÇAMENTO - REC. TOTAL Solicitação: Desenvolver rotina para recalcular total do orçamento Solução: Desenvolvido rotina para recalcular total do orçamento Nº Solicitação: 1.174 Data Solicitação: 06/02/2014 Cliente: OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA Técnico: 1 AJUSTE ATENDIDO JANELA DE DADOS 07/05/2014 CADASTROS\CLIENTES Solicitação: Ver possibilidade de bloquer para edição campo [Ocorrência financeira] para usuário não desmarcar o campo para fazer OS Recurso: CADASTRO DE CLIENTES Solução: Boloqueado edição dos campos [Ocorrência Financeira] e [Obs Ocorrência Financeira], pois os mesmos são atualizados ao lançar o cliente nas telas de orçamento, pedidos e OS Página 3 de 9

Nº Solicitação: 1.175 Data Solicitação: 11/02/2014 Cliente: MECÂNICA CRESPO Técnico: Solicitação: Ver possibilidade de gerar NFSe de OS particular para um serviço definido, pois lançam OS com serviço DIVERSOS Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO Solução: Criado campos [Serv OS Part.] e [Serviço NFSe OS Partic]. Marque o campo [Serv OS Part.] e informe o serviço para a NFSe no campo [Serviço NFSe OS Partic] 2 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Ver possibilidade de gerar NFSe de OS particular para um serviço definido, pois lançam OS com serviço DIVERSOS Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFSE Solução: Ajustado rotina para gerar NFSe para o serviço definido no campo [Serviço NFSe OS Partic] quando o campo [Serv OS Part.] estiver marcado. Nº Solicitação: 1.176 Data Solicitação: 13/02/2014 Cliente: AUTO CENTER PINHEIRO Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 12/05/2014 Solicitação: Desenvolver rotina desconto geral na tela de Pedidos (ter opção de percentual diferenciado por item) Recurso: TELA DE PEDIDO - DESCONTO GERAL Solução: Desenvolvido rotina para conceder desconto geral do pedido igual ao Automotive+. 2 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Desenvolver rotina desconto geral na tela de OS (ter opção de percentual diferenciado por item) Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - DESCONTO GERAL Solução: Desenvolvido rotina para conceder desconto geral da OS igual ao Automotive+. Nº Solicitação: 1.183 Data Solicitação: 03/04/2014 Cliente: IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Técnico: 5 AJUSTE ATENDIDO GRID DE DADOS Solicitação: Não permitir agrupar pedido com total zerado (pedido tinha valor mas tinha que atualizar saldo pois estava zerado o total) Recurso: TELA DE PEDIDO - GRID PEDIDO AGRUPADOS Solução: Colocado validação para não permitir lançar pedido com total zerado 6 AJUSTE ATENDIDO GRID DE DADOS Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GRID OS AGRUPADA Solicitação: Não permitir agrupar OS com total zerado Solução: Colocado validação para não permitir lançar OS com total zerado 7 AJUSTE ATENDIDO GRID DE DADOS COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADA DE PRODUTOS Recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS - GRID ENTRADA AGRUPADA Solicitação: Não permitir agrupar entrada com total zerado Solução: Colocado validação para não permitir lançar Entrada com total zerado 10 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - PDF DANFE Solicitação: Desenvolver rotina para criar/abrir pdf DANFE Solução: Desenvolvido rotina para criar/abrir pdf DANFE 11 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solicitação: Ajustar rotina para permitir enviar email de nfe antigas (meses anteriores) Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - EMAIL XML/DANFE Solução: Ajustado rotina para permitir enviar email de nfe antigas (meses anteriores) 12 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\ENTRADA DE PRODUTOS Solicitação: Permitir alterar o valor do frete e despesas acessórias após inclusão (igual automotive+) Recurso: TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS Solução: Ajustado para permitir alterar o valor do frete e despesas acessórias após inclusão (total igual a zero). 13 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS 01/05/2014 FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS A RECEBER Solicitação: Criar fórmula com o saldo total pendente em atraso do cliente e com juros Recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER Solução: Criado fórmula com o saldo total pendente em atraso do cliente e com juros 14 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 06/05/2014 Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE Solicitação: Não permitir desconto negativo igual a nfse Solução: Ajustado para gerar desconto negativo 15 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 06/05/2014 Recurso: TELA DE PEDIDO - GERA NFE Solicitação: Não permitir desconto negativo igual a nfse Solução: Ajustado para gerar desconto negativo Página 4 de 9

Nº Solicitação: 1.188 Data Solicitação: 06/03/2014 Cliente: OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA Técnico: COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\XML NFE ENTRADA Solicitação: Criar parâmetros para atualizar automaticamente preço de venda na entrada e importação xml Recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA Solução: Criado campo [Atualiza Preço Venda Markup], marque este campo para o sistema atualizar o preço de venda pelo markup do grupo quando o valor de custo aumentar. 2 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\XML NFE ENTRADA Solicitação: Atualizar automaticamente preço de venda quando custo aumentar pelo percentual do grupo Recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA - GRID PRODUTOS Solução: Criado campos [Valor Venda Anterior] e [Markup] para ficar registrado quando o sistema atualizou o preço de venda pelo markup do grupo 3 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO COMPRAS\MOVIMENTAÇÃO\XML NFE ENTRADA Solicitação: Atualizar automaticamente preço de venda quando custo aumentar pelo percentual do grupo Recurso: TELA DE XML NFE ENTRADA - IMPORTA XML Solução: Ajustado rotina importa XML, se o campo [Atualizar Preço Venda Markup] estiver marcado, se o preço de custo aumentar, se o grupo tiver percentual de markup maior que zero e a aplicação do markup sobre o novo preço de custo resultado num preço de venda maior, então atualiza o preço de venda. Nº Solicitação: 1.202 Data Solicitação: 01/04/2014 Cliente: OFICINA MECÂNICA MARCODIESEL LTDA Técnico: 1 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Solicitação: Se vender serviço com valor maior que o valor de venda do cadastro fica desconto incondicional negativo Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFSE Solução: Ajustado rotina para não permitir desconto negativo. Nº Solicitação: 1.203 Data Solicitação: 03/04/2014 Cliente: MECÂNICA CRESPO Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 02/05/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ORÇAMENTOS Solicitação: Criar rotina para desbloquear alteração do orçamento após gerado OS igual na tela de OS Recurso: TELA DE ORÇAMENTO - ROTINA LIBERA/BLOQUEIA ALTERAÇÃO Solução: Desenvolvido rotina para liberar/bloquear alteração do orçamento Nº Solicitação: 1.205 Data Solicitação: 29/04/2014 Cliente: MECÂNICA CRESPO Técnico: 1 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 02/05/2014 SEM MENU Solicitação: Criar parâmetro para não baixar automaticamente os cheques (usuário quer baixar manualmente igual automotive+) Recurso: ROTINA BAIXA AUTOMÁTICA (AO ACESSAR SISTEMA) Solução: Seperado rotinas baixa CPA e Baixa Cheque CRE, sendo esta última só executada se o campo [Baixa Cheques Automaticamente] na tela de Parâmetros estiver marcada. 2 VERIFICAÇÃO ATENDIDO JANELA DE DADOS 01/05/2014 FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS A RECEBER Solicitação: Está abrindo o cadastro de clientes num cliente qualquer sem sem nenhum comando Recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER Solução: Existe a rotina de duplo clique no campo do cliente para abrir o cadastro, mas esta abre posicionado no cliente do CRE. 3 MELHORIA ATENDIDO RELATÓRIOS 01/05/2014 FINANCEIRO\CONTAS A Recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO RECIBO PAGTO PAGAR\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS Solicitação: Colocar campo [Obs do pagamento] A PAGAR no relatório Solução: Ajustado relatório conforme solicitado. 4 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS 02/05/2014 MISCELÂNEA\PARÂMETROS Solicitação: Criar parâmetro para não baixar automaticamente os cheques (usuário quer baixar manualmente igual automotive+) Recurso: TELA DE PARÂMETROS Solução: Criado campo [Baixa Cheques Automaticamente] na tela de Parâmetros. Marque este campo para o sistema baixar automaticamente os cheques do contas a receber. 5 MELHORIA ATENDIDO CONSULTAS VENDAS\CONSULTAS\PEDIDOS/OS Recurso: CONSULTAS DE PEDIDOS/OS/DEVOLUÇÕES Solicitação: Colocar valor total OS na consulta "OS" Solução: Colocado valor total OS na consulta "OS" Página 5 de 9

Nº Solicitação: 1.209 Data Solicitação: 08/04/2014 Cliente: AUTO CENTER PINHEIRO Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO CONSULTAS FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\CONSULTAS\CONSULTAS Solicitação: Desenvolver consulta de contas a receber em carteira (não é cheque, não é boleto e não é cartão) Recurso: CONSULTA CONTAS A RECEBER Solução: Desenvolvido consulta [Contas a Receber Em Carteira] Lista todos os títulos onde a forma de pagamento: - Boleto CNAB desmarcado - Gera Cheque desmarcado - Tef Cheque Eletrônico igual a Normal Nº Solicitação: 1.210 Data Solicitação: 09/04/2014 Cliente: MECÂNICA JAWI Técnico: CADASTROS\AUXILIARES\VEÍCULOS/CLIENTES Recurso: CADASTRO DE VEÍCULOS CLIENTES Solicitação: Criar campo [Categroria] conforme documento do veículo Solução: Criado campo [Categroria] conforme documento do veículo Nº Solicitação: 1.212 Data Solicitação: 10/04/2014 Cliente: MECÂNICA GECAR Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS 01/07/2014 FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\ Solicitação: Homologar boleto banco do brasil no sistema para o cliente Recurso: TELA DE BOLETO CNAB Solução: Homologado boleto banco do brasil no sistema para o cliente Nº Solicitação: 1.217 Data Solicitação: 05/05/2014 Cliente: AUTO ELETRICA SANDER Técnico: 1 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE Solicitação: Gerar NFe das OS Agrupadas Solução: Ajustado rotina para gerar NFe quando a OS tem OS agrupada Nº Solicitação: 1.219 Data Solicitação: Cliente: FREE WAY BATERIAS Técnico: 1 VERIFICAÇÃO ATENDIDO GRID DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\DEVOLUÇÕES/GARANTIA Solicitação: Lançou produto com retorno para empresa CREDITO e mesmo assim sistema atualizou quantidade em garantia Recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GRID GARANTIA SEM VENDA Solução: Realizado teste no R58 (em produção) e não encontrado problema. Talvez seja problema específico da versão do cliente (R56) Nº Solicitação: 1.221 Data Solicitação: 14/05/2014 Cliente: UNIÃO AUTO PEÇAS Técnico: 1 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ORÇAMENTOS Recurso: TELA DE ORÇAMENTO - DESCONTO GERAL Solicitação: Desenvolver rotina de desconto geral Solução: Desenvolvido rotina de desconto geral 2 AJUSTE ATENDIDO JANELA DE DADOS FINANCEIRO\CONTAS A PAGAR\MOVIMENTAÇÃO Solicitação: Não permitir executar rotina F12 quando título estiver em edição Recurso: TELA DE CONTAS A PAGAR Solução: Ajustado rotina para não permitir execução se o regitro estiver em edição 3 AJUSTE ATENDIDO JANELA DE DADOS FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\MOVIMENTAÇÃO\CONTAS A RECEBER Solicitação: Não permitir executar rotina F12 quando título estiver em edição Recurso: TELA DE CONTAS A RECEBER Solução: Ajustado rotina para não permitir execução se o regitro estiver em edição 5 AJUSTE ATENDIDO JANELA DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ORÇAMENTOS Recurso: TELA DE ORÇAMENTO Solicitação: Não permitir incluir check list sem salvar orçamento Solução: Ajustado rotina para não permitir lançar check list sem salvar orçamento Página 6 de 9

Nº Solicitação: 1.223 Data Solicitação: Cliente: IS2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Técnico: VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ 2 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solução: Alterado chave primária para Modelo Documento Fiscal + Série + Número NFe Alterado integridade com tabelas itens devido alteração chave primária Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID PRODUTOS Solução: Criado campo [Modelo Documento Fiscal] na tela NFe_itens_produtos Alterado chave primária para Modelo Documento Fiscal + Série + Número NFe 3 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID SERVIÇOS Solução: Criado campo [Modelo Documento Fiscal] na tela NFe_itens_servicos Alterado chave primária para Modelo Documento Fiscal + Série + Número NFe 4 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID CARTA DE CORREÇÃO Solução: Criado campo [Modelo Documento Fiscal] na tela Nfe_carta_correcao Alterado chave primária para Modelo Documento Fiscal + Série + Número NFe 5 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE PEDIDO - GERA NFE Solução: Ajustado rotina Gera NFe para considerar novas chaves primárias das tabelas NFe Ajustado rotina Gera NFe Conjugada para considerar novos campos da NFe 6 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE Solução: Ajustado rotina Gera NFe para considerar novas chaves primárias das tabelas NFe Ajustado rotina Gera NFe para considerar novos campos da NFe 7 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - GERA NFE CONJUGADA Solução: Ajustado rotina Gera NFe para considerar novas chaves primárias das tabelas NFe Ajustado rotina Gera NFe Conjugada para considerar novos campos da NFe 8 NOVO RECURSO ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 21/05/2014 MISCELÂNEA\PROCESSAMENTOS\CONTAGEM DE Recurso: ROTINA CONTAGEM DE ESTOQUE ESTOQUE Solicitação: Colocar rotina de contagem de estoque (igual automotive+) Solução: Colocado rotina de contagem de estoque 9 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS 22/05/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\ Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novas opções em campos existentes e novos campos tabela NFe Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solução: Ajustado novas opções no campos [Tipo_impressao_danfe], [Forma_de_emissao] e [Finalidade_da_emissao] Criado novos campos tabela NFe: [Operação Consumidor Final], [Indica Presença Comprador], [Identificador Estrangeiro], [Tipo IE Destinatário], [Inscrição Municipal Destinatár], [Data Prestação Serviço], [Total Valor Deduções], [Total Valor INSS], [Total Valor IR], [Total Valor CSLL], [Total Outras Retençoes], [Total Desconto Incondicional], [Total Desconto Condicional], [Tem Retenção ISSQN], [Tipo Exigibilidade ISSQN], [Código Tributação Município], [Número Processo SuspensãoISSQN] 10 MELHORIA ATENDIDO GRID DE DADOS 23/05/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL ELETRÔNICA Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novos campos tabela NFe_itens_produtos Recurso: TELA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - GRID PRODUTOS Solução: Criado novos campos tabela NFe_itens_prod: [Valor ICMS Desonerado] e [Motivo ICMS Desonerado] 1 23/05/2014 CADASTROS\CLIENTES Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novos campos tabela clientes Recurso: CADASTRO DE CLIENTES Solução: Criado campo [Tipo Inscrição Estadual] 13 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS 23/05/2014 MISCELÂNEA\ Recurso: CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA Página 7 de 9

Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novos campos tabela Configurações Solução: Criado campos [Série NFCe Padrão] e [Modelo Doc. Fiscal Padrão NFCe]. Excluído campos da NF: Código do fornecedor, Código do banco, Menssagem fisco, Menssagem nf, Frase redução, Número de itens 14 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 26/05/2014 SEM MENU Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novas opções lista de tabelas (PIS e COFINS: 05 - Operação Tributável (substituição tributária)) Recurso: ROTINAS INICIAIS Solução: Criado opções no arquivo Lista_tabelas.txt que serão lançadas automaticamente no dia seguinte da atualização para o sistema 15 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 27/05/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\DEVOLUÇÕES/GARANTIA e novos campos Recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GERA NFE Solução: Ajustado rotina Gera NFe para considerar novas chaves primárias das tabelas NFe Ajustado rotina Gera NFe para considerar novos campos da NFe 16 MELHORIA ATENDIDO JANELA DE DADOS 27/05/2014 MISCELÂNEA\PARÂMETROS Solicitação: Atualizar solução da NFe para a versão 3.1. Novos campos tabela de Parâmetros Recurso: TELA DE PARÂMETROS Solução: Criado campos [Tipo Exigibilidade ISSQN] e [Número Processo Suspensão ISSQN]. 17 NOVO RECURSO ATENDIDO JANELA DE DADOS 10/06/2014 MISCELÂNEA\CONTROLE SERVIÇO FORNECEDOR Solicitação: Desenvolver solução para controle de serviços de fornecedores (exemplo: solicitações para operadora de telefonia) Solução: Desenvolvido tela de controle de serviços de fornecedores Recurso: TELA DE CONTROLE DE SERVIÇO DE FORNECEDOR 18 NOVO RECURSO ATENDIDO GRID DE DADOS 10/06/2014 MISCELÂNEA\CONTROLE SERVIÇO FORNECEDOR Solicitação: Desenvolver solução para controle de serviços de fornecedores (exemplo: solicitações para operadora de telefonia). Grid de acompanhamento Recurso: TELA DE CONTROLE DE SERVIÇO DE FORNECEDOR - GRID ACOMPANHAMENTO Solução: Desenvolvido grid de acompanhamento do controle de serviços de fornecedores 19 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 30/06/2014 Recurso: TELA DE ORDENS DE SERVIÇO - EMISSÃO CUPOM FISCAL Solicitação: Imprimir nome do cliente no cupom fiscal Solução: Criado campo [Nome Cliente ECF] na guia ECF, criado processo para atualizar novo campo e Ajustado rotina para identificar cnpj/cpf e nome do cliente no cupom fiscal Nº Solicitação: 1.225 Data Solicitação: 21/05/2014 Cliente: AUTO CENTER PINHEIRO Técnico: 1 AJUSTE ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 21/05/2014 Recurso: TELA DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (DRE) - ATUALIZA Solicitação: Erro ao atualizar DRE type mismatch DRE Solução: Colocado validação para evitar erro 2 PROBLEMA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 31/05/2014 Solicitação: Ao gerar cre numa condição com entrada em dinheiro e cheque o valor do cheque da segunda e última parcela ficou com o mesmo valor da entrada Recurso: TELA DE PEDIDO - GERA CONTAS A RECEBER Solução: Ajustado rotina conforme solicitado. 3 AJUSTE ATENDIDO CONSULTAS 11/06/2014 MISCELÂNEA\ETIQUETAS/RELATÓRIOS/CONSULTAS\CONSU Solicitação: Consulta Aniversariantes em miscelanea\etiquetas/rel\consulta aniversariantes colocar telefone celular do cliente Recurso: CONSULTA ANIVERSARIANTES Solução: Colocado campo [Celular] na consulta de aniversariantes Nº Solicitação: 1.230 Data Solicitação: 09/06/2014 Cliente: MECÂNICA CRESPO Técnico: 10/06/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Recurso: TELA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA ELETRÔNICA Solicitação: Gravar número da OS na tela da NFSe Solução: Criado campo [Número da OS] e índice na tela de NFSe Nº Solicitação: 1.233 Data Solicitação: 26/06/2014 Cliente: FREE WAY BATERIAS Técnico: Página 8 de 9

1 MELHORIA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 30/06/2014 Recurso: TELA DE PEDIDO - CUPOM FISCAL DO PEDIDO Solicitação: Imprimir nome do cliente no cupom fiscal Solução: Criado campo [Nome Cliente ECF] na guia ECF, criado processo para atualizar novo campo e Ajustado rotina para identificar cnpj/cpf e nome do cliente no cupom fiscal Nº Solicitação: 1.235 Data Solicitação: 27/06/2014 Cliente: LIBERA COMÉRCIO E REP. DE PNEUS LTDA Técnico: 2 PROBLEMA ATENDIDO ROTINA DE PROCESSAMENTO 30/06/2014 VENDAS\MOVIMENTAÇÃO\DEVOLUÇÕES/GARANTIA Recurso: TELA DE DEVOLUÇÕES/GARANTIA - GERA NFE Solicitação: Não gerou valor da despesa no item Solução: Ajustado rotina para gerar valor de despesa e frete no item Página 9 de 9