NORMAS DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO RELATÓRIO DE VIAGEM



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Transcrição:

RELATÓRIO DE VIAGEM NORMAS DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO RELATÓRIO DE VIAGEM Nº DO CAMPO DENOMINAÇÃO FORMA DE PREENCHIMENTO RESPONSÁVEL 01 NÚMERO DA OCORRÊNCIA DA VIAGEM Registrar o número da ocorrência gerada na solicitação da viagem 02 TIPO DO VIAJANTE Informar se o viajante é servidor ou colaborador eventual 03 NÚMERO DE MASP Registrar o número do MASP do(a) servidor(a). 04 NOME DO(A) SERVIDOR(A) Registrar o nome do(a) servidor(a). 05 CPF Registrar o número do CPF do(a) servidor(a). 06 E-MAIL Informar o e-mail do servidor(a). 07 TELEFONE Informar o telefone comercial do servidor(a). 08 CARGO / FUNÇÃO Informar o cargo/função de ocupação do(a) servidor(a). 09 NOME DO BANCO Informar o nome do banco do(a) servidor(a). 10 CÓDIGO DO BANCO Informar o código do banco do(a) servidor(a). 11 CÓDIGO DA AGÊNCIA 12 NÚMERO DA CONTA Informar o código da agência bancária do(a) servidor(a) com o dígito verificador (se houver) separado por hífen. Informar o número da conta corrente do(a) servidor(a) com o dígito verificador (se houver) separado por hífen. 13 ASSINALAR COM UM X Informar se as diárias são antecipadas ou vencidas 14 REALIZAÇÃO DA VIAGEM ORIUNDA DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS Informar se a despesa com diárias faz parte de participação em cursos e eventos 15 NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, INFORMAR A PLACA Informar a placa do veículo oficial constante na Autorização de Saída do Veículo, utilizado em viagem a serviço, se for o caso. 16 DATA Registrar a data em que foi feito o relatório de viagem. 17 PROCEDÊNCIA Informar o(s) local(is) de procedência do(a) servidor(a). 18 DESTINO Informar o(s) local (is) de destino da viagem a serviço. 19 HORÁRIO DE SAÍDA 20 HORÁRIO DE CHEGADA Informar o(s) horário(s) de saída do local de procedência da viagem a serviço. Informar o(s) horário(s) de chegada ao destino da viagem a serviço.

21 MEIO DE TRANSPORTE Informar o tipo de transporte utilizado (Veículo Oficial, Rodoviário, Aéreo, etc.) na viagem a serviço. 22 ATIVIDADES REALIZADAS Descrever as atividades realizadas na viagem a serviço. 23 JUSTIFICATIVA Descrever os motivos da viagem e da indicação do servidor(a). 24 DESPESAS Apresentação das despesas realizadas. - 25 VALOR RECEBIDO Informar os valores recebidos antecipadamente. DIÁRIAS OU SOLICITANTE 26 VALOR APROVADO Informar os valores aprovados para cada despesa. Caso o servidor tenha direito a algum ressarcimento, em decorrência do período de permanência no local diferente do solicitado, deverá ser inserido e aprovado pelo ordenador o limite de valor que o CSC poderá processar para a despesa. Caso o valor seja idêntico ao da solicitação deverá ser informado o valor aprovado na solicitação. Caso haja a necessidade de restituição de valores poderá ser utilizado o valor aprovado inicialmente ou o valor real da despesa aprovada considerando a restituição. Caso a prestação de contas trate de uma viagem realizada sem prévio empenho, deverá ser preenchido apenas este campo com valores aprovados. 27 VALOR A RESTITUIR Informar os valores a serem restituídos ao Estado. 28 VALOR A RESSARCIR Informar os valores a serem ressarcidos ao servidor (a). 29 GUIA DEPÓSITO 30 GUIA LANÇAMENTO Espaço reservado para registrar número da Anulação de Despesa Orçamentária (ADO). Espaço reservado para registrar número da Nota de Lançamento Contábil (NLC). CONTABILIDADE DO ÓRGÃO/ENTIDADE DA 31 ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE VIAGEM É O MESMO DO VIAJANTE Informar se o Órgão pagador da viagem é o mesmo do servidor(a). 32 ORGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA DESPESA Informar o Órgão/Entidade que será responsável pela despesa.

DE VIAGEM 33 SERVIDOR RECEBE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO Informar se o servidor recebe vale alimentação/refeição. 34 DESCONTO DO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃOSE RÁ REALIZADO NA DIÁRIA Informar se o desconto do vale alimentação/refeição será realizado na diária. 35 VALOR UNITÁRIO DO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO Informar o valor unitário do vale alimentação/refeição do servidor(a). ATENÇÃO: OS CAMPOS DE N 36 a 75 DEVERÃO SER PREENCHIDOS APENAS SE A DESPESA NÃO TIVER SIDO SOLICITADA NA OCORRÊNCIA ORIGINAL DA SOLICITAÇÃO DE VIAGENS, QUANDO SE TRATAR DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO OU QUANDO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE CUSTERÁ A DESPESA FOR DIFERENTE DA UTILIZADA NA SOLICITAÇÃO. CASO CONTRÁRIO, ESTES CAMPOS DEVERÃO SER DELETADOS QUANDO DO PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE VIAGENS. 36 Informar a classificação orçamentária completa da diária de viagem. 37 NÚMERO DE UPG Informar para a diária de viagem, se houver no Órgão o número de UPG. 38 Informar para a diária de viagem, se for o caso a conta corrente do convênio ou 39 BANCO DO Informar para a diária de viagem, se for o caso o banco do convênio ou 40 Informar para a diária de viagem, se for o caso a agência bancária do convênio ou Instrumento congênere. 41 Informar para a diária de viagem, se for o caso o número do convênio no. 42 ORÇAMENTÁRIA 43 EXECUTORA - Registrar o número da Unidade Orçamentária da diária de viagem. Registrar o número da Unidade Executora da diária de viagem 44 completa do adiantamento de combustível e lubrificante. 45 NÚMERO DE UPG lubrificante, se houver no Órgão o número de UPG. 46 lubrificantes, se for o caso a conta corrente do convênio ou 47 BANCO DO lubrificantes, se for o caso o banco do convênio ou 48 lubrificantes, se for o caso a agência bancária do convênio ou Instrumento congênere.

49 lubrificantes, se for o caso o número do convênio no. 50 ORÇAMENTÁRIA 51 EXECUTORA - adiantamento de combustível e lubrificantes. adiantamento de combustível e lubrificantes. 52 completa do adiantamento de reparos em veículos em viagem. 53 NÚMERO DE UPG em viagem, se houver no Órgão o número de UPG. 54 em viagem, se for o caso a conta corrente do convênio ou 55 BANCO DO em viagem, se for o caso o banco do convênio ou 56 em viagem, se for o caso a agência bancária do convênio ou Instrumento congênere. 57 em viagem, se for o caso o número do convênio no. 58 ORÇAMENTÁRIA 59 EXECUTORA - adiantamento de reparos em veículos em viagem. adiantamento de reparos em veículos em viagem. 60 completa do adiantamento de transporte urbano em viagem. 61 NÚMERO DE UPG viagem, se houver no Órgão o número de UPG. 62 viagem, se for o caso a conta corrente do convênio ou 63 BANCO DO viagem, se for o caso o banco do convênio ou 64 viagem, se for o caso a agência bancária do convênio ou Instrumento congênere. 65 viagem, se for o caso o número do convênio no. 66 ORÇAMENTÁRIA adiantamento de transporte urbano em viagem.

67 EXECUTORA - adiantamento de transporte urbano em viagem. 68 completa do adiantamento de passagem exceto passagem aérea em viagem. 69 NÚMERO DE UPG passagem aérea em viagem, se houver no Órgão o número de UPG. 70 passagem aérea em viagem, se for o caso a conta corrente do convênio ou 71 BANCO DO passagem aérea em viagem, se for o caso o banco do convênio ou 72 passagem aérea em viagem, se for o caso a agência bancária do convênio ou Instrumento congênere. 73 passagem aérea em viagem, se for o caso o número do convênio no. 74 ORÇAMENTÁRIA 75 EXECUTORA - adiantamento de passagem exceto passagem aérea em viagem. adiantamento de passagem exceto passagem aérea em viagem. 76 NÚMERO DO SIGED Informar o número do SIGED do encaminhamento da prestação de contas. 77 SOLICITAÇÃO DE VIAGEM INICIAL TEVE ALGUMA ALTERAÇÃO Informar se a solicitação de viagem inicial teve alguma ocorrência de alteração. 78 NÚMERO DO (S) CHAMADO (S) DE ALTERAÇÃO Informar se for o caso, o(s) número(s) das ocorrências de alteração da viagem. 79 DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DE DESTINO Declarar se reside ou não na(s) localidade(s) de destino da viagem a serviço. SERVIDOR 80 APROVAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA Espaço reservado para aprovação da chefia imediata, identificada através de Resolução de Competências das Autoridades do Órgão. CHEFIA IMEDIATA 81 APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Espaço reservado para aprovação do ordenador de despesa. ORDENADOR DE DESPESA