RECEBER E ESTOCAR MATERIAIS



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Transcrição:

Proposto por: Equipes do Serviço de Gestão de Estoque de Materiais (SEGEM) e do Serviço de Recebimento de Materiais (SERMA) RECEBER E ESTOCAR MATERIAIS Analisado por: Diretor do Departamento de Patrimônio e Material (DEPAM) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG) 1 OBJETIVO Estabelecer critérios e procedimentos para regular o recebimento e a estocagem de materiais adquiridos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), sob a responsabilidade da Divisão de Almoxarifado da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/DIALM). 2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA Esta Rotina Administrativa (RAD) se aplica ao Serviço de Recebimento de Materiais (DGLOG/SERMA) e ao Serviço de Gestão de Estoque de Materiais (DGLOG/SEGEM) da Diretoria-Geral de Logística, passando a vigorar a partir de 14/11/2014. 3 DEFINIÇÕES TERMO Atestado de Recebimento de Material (ARM) Materiais de consumo Material de expediente Material impresso Material permanente Nota de Ajuste de Material (NAM) Nota de Encomenda de Material (NEM) Nota de Recebimento de DEFINIÇÃO Documento oficial no âmbito do Estado do Rio de Janeiro onde se atesta o recebimento de materiais, verificando-se a conformidade com as especificações, com as quantidades solicitadas e o valor empenhado. São aqueles que perdem identidade mediante o uso, tendo ao menos uma das seguintes características: fragilidade, deteriorabilidade, transformabilidade, incorporabilidade e limitada durabilidade (Lei nº 4320/64, art. 15, 2º). Dividem-se em materiais de expediente, impressos e de informática. São os materiais de escritório, como lápis, caneta, pasta, tinta para carimbo, caixa para arquivo morto e clips, entre outros. São os impressos confeccionados pela Divisão de Artes Gráficas do PJERJ, como bloco de rascunho, papel ofício com timbre, capas de processo, formulários e cartazes, entre outros. Bens que não perdem sua identidade física e/ou constituem meio para a produção de outros bens e serviços. Documento do SISMAT, por meio do qual ocorre a inclusão ou exclusão da quantidade ou a alteração do valor de material. Documento do SISMAT elaborado após a definição da(s) empresa(s) vencedora(s) de licitação ou coleta de preços, contendo os itens e as quantidades a serem entregues. Documento emitido pelo SISMAT, onde se confirma o recebimento de materiais, gerando dados para o ARM Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 1 de 22

TERMO Material (NRM) Requisição de Material (RM) DEFINIÇÃO Documento emitido pelo SISMAT que consolida solicitações de material efetuadas pelas UOs ao requisitá-los ao DEPAM. Registro de Preços Modalidade de licitação que permite o fracionamento da entrega dos materiais adquiridos em lotes, conforme solicitação. Recebimento Provisório O material adquirido é entregue ao órgão/entidade no local definido, não implicando necessariamente em aceitação. Recebimento Definitivo Ato por meio do qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido está de acordo com as especificações do contrato Sistema de Controle de Materiais (SISMAT) Sistema informatizado adotado pela DGLOG, que executa o controle do saldo dos materiais em almoxarifados. Termo de Recebimento e Vistoria de Material Documento do SERMA no qual se registra o recebimento, assim como as características e condições dos bens adquiridos, indicando se estão em conformidade com o especificado na Nota de Encomenda de Material. 4 REFERÊNCIAS Lei Federal nº 8666/93 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública; Lei Federal nº 4320/64 Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; Resolução TJ/OE/RJ nº 24/2012 Consolida e disciplina as normas gerais sobre a gestão patrimonial dos bens móveis, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 5 RESPONSABILIDADES GERAIS FUNÇÃO RESPONSABILIDADE Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 2 de 22

FUNÇÃO Diretor-Geral da Diretoria Geral de Logística (DGLOG) Diretor do Departamento de Patrimônio e Material da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/DEPAM) Diretor da Divisão de Almoxarifado da Diretoria- Geral de Logística (DGLOG/DIALM) RESPONSABILIDADE Autorizar os requerimentos de compras de materiais para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Adquirir materiais para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; solucionar os casos excepcionais relativos ao recebimento de materiais. Gerenciar o recebimento, a estocagem e a expedição de materiais entregues nas dependências da DIALM; analisar e submeter os casos excepcionais à apreciação superior. Agendar a entrega de materiais adquiridos pelo PJERJ, com Requisição de Material ou Requisição de Registro de Preços, cuja entrega esteja prevista na NEM para ocorrer na DIALM ou no Serviço de Manutenção de Materiais Permanentes da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/SEMAM); receber, provisória e definitivamente, os materiais adquiridos pelo PJERJ, cujo local de entrega previsto na NEM seja a DIALM ou Divisão de Controle Patrimonial da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/DIPAT), podendo, a critério do Diretor da DIALM, com autorização do Diretor do DEPAM, ser efetuada em outro local; Equipe do Serviço de Recebimento de Materiais da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/SERMA) solicitar auxílio do Serviço de Monitoramento da Qualidade de Materiais da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/SEMOQ) ou da unidade requisitante - Diretoria-Geral de Engenharia (DGENG), Departamento de Transportes da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/DETRA), Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações da Diretoria-Geral de Segurança Institucional (DGSEI/DETEL), dentre outras para esclarecimentos quanto à especificação ou características do material entregue; lançar no SISMAT o material atestado pelo SERMA ou pelas UO requisitantes, gerando NRM e ARM; dar ciência ao Serviço de Gestão de Estoque de Materiais da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/ SEGEM), por meio da entrega da NRM, do material lançado no SISMAT; efetuar, por meio de NAM, o lançamento no SISMAT de materiais adquiridos pelo DEPAM por adiantamento, ou conforme determinação superior; Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 3 de 22

FUNÇÃO Equipe do Serviço de Gestão de Estoque de Materiais da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/SEGEM) Serviço de Monitoramento da Qualidade de Materiais da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/SEMOQ) RESPONSABILIDADE efetuar, por meio de NAM, a baixa definitiva, no SISMAT, do material de consumo descartado por meio de processo de disponibilidade devidamente autorizado pela Presidência do TJRJ; gerar o documento de devolução de material; deflagrar o procedimento apuratório, devidamente instruído, quando o adjudicatário descumprir prazo contratual (ato vinculado); emitir boletim de atraso, devidamente instruído, para as entregas efetuadas após o vencimento do prazo previsto no contrato (ato vinculado); solicitar o reempenhamento do saldo remanescente dos empenhos não integralizados no exercício que se finda; opinar sobre a defesa prévia, bem como sobre as alegações apresentadas pelas contratadas nos processos que apuram a mora na entrega do material. Estocar e gerenciar os materiais adquiridos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; identificar os materiais estocados; movimentar os materiais visando ao aproveitamento do espaço; dar cumprimento à decisão do Presidente do TJRJ que autorizar a baixa definitiva do material posto em disponibilidade. Dar o aceite em materiais adquiridos para posterior distribuição, ou para uma determinada UO quando essa se recusar a vistoriá-los; acompanhar o recebimento dos materiais adquiridos para uma determinada UO. Nesse caso o aceite fica a cargo do setor requisitante, cabendo ao SEMOQ apenas atestar o termo de vistoria (FRM- DGLOG-043-01) a título de ciência; assessorar o SERMA, quando solicitado. 6 CONDIÇÕES/CONSIDERAÇÕES GERAIS 6.1 O recebimento é efetuado, via de regra, nas dependências do Almoxarifado da DIALM. Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 4 de 22

6.2 O Diretor da DIALM, com o consentimento do DEPAM, pode autorizar o recebimento fora das dependências do Almoxarifado da DIALM. 6.2.1 Quando constar do Edital que o mobiliário deve ser fornecido diretamente nas dependências da unidade organizacional (UO) a ser inaugurada, o SERMA acompanha a entrega dos materiais, ainda que desmontados (recebimento provisório). Somente após a conclusão da montagem de todos os itens da nota de encomenda, o SERMA efetua o recebimento definitivo do bem, que deve ser precedido da vistoria realizada pelo SEMOQ. 6.3 A entrega de materiais doados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é agendada pelo SEGEM. 6.4 Constando da NEM local de entrega que não a DIALM ou a Divisão de Compras de Materiais da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/DICOM), o agendamento, o recebimento e o aceite provisório ou definitivo do material é efetuado pela unidade requisitante, sem a participação do SERMA. 6.5 Funcionários do SERMA e do SEGEM, pertencentes ao Quadro de Funcionários do PJERJ ou prestadores de serviços contratados para a tarefa, datam e assinam o verso da nota fiscal, respectivamente nos carimbos de "recebido" e "visto do Almoxarifado", com atestação obrigatoriamente por funcionários da DIALM. Os servidores mencionados contam com o auxílio de terceiros para assisti-los e subsidiá-los nas informações pertinentes a essa atribuição, conforme prescrito no artigo 67 da Lei 8666/93. Os supracitados servidores que assinaram no verso da nota fiscal, igualmente apõem sua assinatura no Termo de Recebimento e Vistoria de Material (FRM-DGLOG-005-23). 6.5.1 São estabelecidos os seguintes critérios para a aposição das assinaturas na Nota Fiscal : 1º carimbo assinatura do recebedor, que deve apostar sua assinatura neste campo tão logo seja concluído o recebimento. O recebedor é um prestador de serviços do SERMA; 2º carimbo visto do SEGEM, que demonstra efetivada a guarda do bem pelo Almoxarifado. Como não existe uma área de recebimento provisório, o material recebido é armazenado diretamente no estoque do Almoxarifado (identificado com Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 5 de 22

uma etiqueta de recebimento provisório), portanto, essa assinatura é colhida concomitante com a do recebedor, atesta a posse do bem pelo SEGEM. O visto pode ser de um servidor, ou de um prestador de serviços do SEGEM. 3º carimbo atestado de recebimento definitivo, após finalizar a conferência quantitativa e qualitativa do bem e consequente aceitação. Os responsáveis pelo atesto são dois servidores. 4º carimbo O visto do gestor do contrato. No caso de bens ordinários e de engenharia,, a Diretora do DEPAM, nos demais casos, pelo respectivo gestor. 6.6 A solicitação de vistoria de materiais adquiridos especificadamente para determinadas unidades, com exceção da DGENG, é realizada pelo SEGEM. 6.7 O Termo de Recebimento e Vistoria de Material, a Nota de Recebimento de material, as certidões negativas e duas vias do Atestado de Recebimento de Material são juntados ao processo de pagamento da nota fiscal recebida e encaminhado à DGPCF. 6.8 É proibida a entrada nos galpões de pessoas estranhas, salvo se acompanhadas por funcionários do respectivo setor. 6.9 O material permanente (mobiliário) é armazenado no setor A. 6.10 O material permanente (equipamento de informática) é armazenado no setor A.1. 6.11 O material destinado ao DGENG é armazenado nos setores B e B.1. 6.12 O material inflamável é armazenado no setor B.2. 6.13 O material de expediente é armazenado no setor C.1. 6.14 O material impresso é armazenado no setor C.2. 6.15 O material de informática (formulário contínuo e etiqueta) é armazenado no setor C. 6.16 O material informática (fita para impressora) é armazenado no setor D.1. Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 6 de 22

6.17 Os materiais de informática (cartucho e toner) são armazenados no setor D.2. 6.18 O material específico é armazenado no setor D.3. 6.19 SEGEM mantém identificado e zela pela integridade do material estocado, no aguardo ou não de vistoria, recebido tanto provisória quanto definitivamente. 6.20 O critério de armazenagem observa a família do material, bem como a ordem de chegada, o mais antigo à frente dos demais. 6.21 Material lacrado de fábrica, cuja garantia esteja vinculada à inviolabilidade da embalagem, a exemplo dos microprocessadores e impressoras, não poderá ter a embalagem aberta a não ser pela UO requisitante, responsável pela conferência da especificação. 6.22 Materiais com prazo de validade vencido devem ser identificados e, preferencialmente, separados dos demais. 6.23 Materiais inflamáveis devem ser armazenados em local coberto e separados dos demais. 6.24 Material permanente passível de emplaquetamento recebe plaqueta patrimonial imediatamente após o lançamento da nota fiscal no SISMAT. 6.25 Materiais para posterior distribuição 6.25.1 Materiais permanentes 6.25.1.1 SEGEM guarda e controla mobiliário e equipamentos de informática. O mobiliário é estocado no setor A. 6.25.1.2 Quando o mobiliário é recebido desmontado, os componentes são identificados com o código do material, em ficha que indique o fornecedor e a data da entrega. 6.25.1.3 O material permanente recebido desmontado deve ser imediatamente montado. 6.25.1.4 SEGEM guarda e controla bens permanentes adquiridos para atendimento a UO pré-determinadas, exceto mobiliário e equipamentos de informática. Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 7 de 22

6.25.1.5 SEGEM guarda e controla bens permanentes adquiridos para a DGENG. 6.25.2 Materiais de consumo 6.25.2.1 Suprimentos de informática 6.25.2.2 Formulários contínuos, etiquetas e bobinas de papel térmico são armazenados no setor D. 6.25.2.3 Cartuchos, toners, fitas para impressoras e materiais da mesma natureza são armazenados em local reservado. 6.25.2.4 O controle de cartuchos, toners e assemelhados é feito por um único funcionário, responsável pela guarda e fornecimento do material. 6.25.2.5 O setor de devolução de cartuchos da Divisão de Garantia da Qualidade identifica cartuchos, toners e assemelhados através de etiqueta de código de barras, vinculando-os à solicitação de material (SM) no ato do fornecimento. 6.25.3 Materiais de expediente e impressos 6.25.3.1 Material de expediente é armazenado no setor C, anexo I, e material impresso no anexo 2. 6.25.4 Materiais específicos para DGENG e DGTEC 6.25.4.1 Materiais adquiridos para a DGENG são armazenados no setor B, separados em materiais de obra e elétrica, sendo os inflamáveis guardados à parte. 6.25.4.2 Materiais permanentes adquiridos para a DGTEC são armazenados em sala restrita aos funcionários do SEGEM - Materiais Permanentes. 6.25.4.3 Após o lançamento da nota fiscal no SISMAT, o material permanente de informática recebido lacrado de fábrica é aberto para emplaquetamento na presença de funcionário da DGTEC e fechado em sua presença. 6.26 Materiais específicos para Unidades Organizacionais diversas Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 8 de 22

6.26.1 Materiais adquiridos para UO específicas, exceto para a DGENG ou bem permanente para a DGTEC, são armazenados no setor A.1, em sala isolada, com acesso restrito ao funcionário responsável. 6.26.2 O material específico é etiquetado com seu código e a UO de destino. 7 AGENDAR E RECEBER ER NOVOS MATERIAIS 7.1 O SERMA recebe por e-mail enviado pela contratada ou transportadora a serviço dela solicitação de agendamento para entrega de materiais adquiridos pelo PJERJ com fornecimento previsto para as dependências da DIALM ou DIPAT. 7.1.1 O SERMA informa solicitação de agendamento ao SEGEM. 7.2 O SERMA registra o agendamento no formulário FRM-DGLOG-043-03 - Controle de Agendamento de Entrega de Material, bem como no Controle de NAD e Empenhos do Tribunal de Justiça (CNETJ). 7.2.1 O SERMA comunica a confirmação do agendamento à contratada. 7.2.2 O SERMA comunica, por e-mail, ao SEGEM a relação de entregas agendadas. 7.3 O recebimento inicia-se com a chegada do material, acompanhado de nota fiscal e das certidões negativas. 7.3.1 A apresentação de nota fiscal de simples remessa ou outras operações, ainda que emitida por outro que não o fornecedor, não impede o recebimento, devendo ser imediatamente trocada por nota de venda emitida pelo fornecedor (empresa contratada). 7.3.2 SERMA, antes do recebimento, confere os dados da nota fiscal, bem como as certidões negativas exigidas no edital. 7.3.2.1 O SERMA solicita a troca da nota fiscal que esteja com alguma inconsistência. 7.3.2.2 A conferência da nota fiscal consiste em averiguar detalhadamente a compatibilidade dos seguintes dados: a) natureza da operação (venda); Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 9 de 22

b) razão social (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro); c) CNPJ (28538734/0001-02); d) data de emissão da NF (tem que ser posterior à data de emissão da NEM); e) endereço (rua Erasmo Braga, 115 Centro Rio de Janeiro-RJ CEP 20020-020); f) unidade de fornecimento (deve ser igual a da especificação) e quantidade. g) descrição do produto (se está em conformidade com a especificação da NEM). Em caso de divergência da descrição do produto, solicita carta explicativa ao fornecedor ou a substituição da nota fiscal. 7.3.2.3 O setor de análise do SERMA simula o lançamento da nota fiscal no SISMAT. É realizada uma simulação de cadastramento da NRM na tela suprimentos => nota de recebimento de material. 7.4 O SERMA recebe o material, com ressalva, quando a empresa não apresentar as certidões negativas exigidas. A data da regularização da pendência é considerada como a do recebimento do material. 7.4.1 SERMA solicita a presença de representante do SEGEM e do SEMOQ para acompanhar o recebimento. 7.5 SERMA conta, confere marca/modelo, verifica a integridade e averigua a especificação, de acordo com a NEM, efetuando o recebimento provisório. 7.5.1 SERMA, no ato do recebimento, recusa o material em desacordo com a NEM quanto à marca/modelo ou especificação. 7.5.2 O SERMA preenche o termo de recusa de recebimento de material (FRM-DGLOG- 043-04). O termo é numerado e salvo individualmente em pasta própria. 7.5.3 A conferência é realizada por um funcionário efetivo do quadro do TJRJ, ou por um prestador de serviço da empresa contratada, com função específica para recebimento de materiais. 7.5.4 Se inviável tal verificação no ato da entrega, o recebimento é provisório, para inspeção posterior, sendo o material guardado no galpão correspondente e permanecendo no aguardo da avaliação do SERMA, que pode solicitar a presença de um representante do setor solicitante quando julgar necessário. Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 10 de 22

7.5.5 Sendo inviável a contagem imediata, o SERMA a procede posteriormente. 7.6 O SERMA, após a conclusão do recebimento provisório, atesta a nota fiscal com a seguinte informação: recebimento provisório, conforme artigo 73, II, a lei 8666/93. 7.7 O SERMA preenche o termo de vistoria e recebimento de material. 7.8 O SEMOQ vistoria todos os materiais adquiridos para posterior distribuição. A vistoria do SEMOQ consiste em verificar tecnicamente a conformidade do material com a especificação contida na NEM, emitindo um parecer ao final, no Termo de Recebimento e Vistoria de Material. 7.9 O SEGEM solicita vistoria à UO requisitante para os materiais adquiridos especificamente para uma determinada unidade organizacional. Caso a UO requisitante não se sinta tecnicamente preparada para a vistoria, é acionado o SEMOQ. 7.10 O SERMA solicita a vistoria do material ao SEMOQ e ao DGENG, respectivamente, quando o material for adquirido para posterior distribuição às diversas UO e para a DGENG. 7.11 O SERMA notifica a contratada para regularizar a pendência, ou retirar o material do Almoxarifado, quando for reprovado na vistoria, seja por divergência na especificação, ou na quantidade. 7.12 Se o material for recusado após a vistoria, permanece no galpão correspondente, identificado e separado dos demais, sendo o fornecedor comunicado por fax ou e- mail para que regularize a entrega, e mantida sua nota fiscal na caixa de pendências. 7.12.1 Se a contratada comparecer ao Almoxarifado para retirar o material recusado, o SERMA preenche o Termo de Retirada de Material (FRM-DGLOG-043-05), colhe a assinatura do portador e devolve o bem ao fornecedor. 7.12.2 O Termo de retirada é arquivado junto ao respectivo empenho e salvo no arquivo virtual. Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 11 de 22

7.13 Aprovada a vistoria, o setor de recebimento do SERMA encaminha a NF devidamente assinada nos carimbos 1, 2 e 3, bem como acompanhada das certidões negativas e do termo de recebimento e vistoria de material ao setor de análise para que sejam elaborados a NRM e o ARM. 7.14 O SERMA confere se estão presentes todos os documentos citados no item anterior. Na falta de algum, solicita que o setor de recebimento regularize a pendência. 7.15 O SERMA emite a NRM e o ARM. 7.16 O SERMA colhe as assinaturas nos campos 25, 27 e 29 do ARM, conforme item 8.8 (acrescido em 29/08). 7.17 O SERMA junta a NF, o termo de recebimento e vistoria de material, as certidões negativas a NRM e duas vias do ARM, encaminha-os ao SERAU para autuar, iniciando o processo de pagamento. 7.18 Após autuado, o processo é encaminhado ao DEPAM, em cumprimento à Circular TJ-DGPCF nº 110/2012, para que seja colhida a assinatura do Diretor do DEPAM no 4º carimbo apostado no verso do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) - visto do gestor. 7.19 Em prosseguimento, o DEPAM encaminha os autos à Divisão de Conferência e Liquidação da Despesa da Diretoria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGLOG/DILID). 8 RECEBER MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS 8.1 Tratando-se de Material de Consumo devolvido pelas Unidades, por meio do Termo de Devolução de Materiais de Consumo (FRM-DGLOG-043-06), este é recebido pelo Almoxarifado Setorial correspondente e, estando o material em condições de ser reutilizado, providencia o ingresso do material no saldo sistêmico do Almoxarifado por meio da Devolução de Material (DM). 8.2 A devolução de material pelas UO ocorre da seguinte forma: Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 12 de 22

8.2.1 Deve ser preenchido o Termo de Devolução de Materiais de Consumo, relacionando os itens a serem devolvidos e seus respectivos quantitativos, devendo ser encaminhado por e-mail ao Serviço de Expedição de Materiais da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/SEXEM) ou por ofício. 8.2.2 Deve ser aproveitado o próprio serviço de entrega para a retirada do material, de forma a não gerar custo desnecessário ao TJRJ. 8.2.3 O material deve estar em perfeitas condições de uso. 9 VISTAR E ATESTAR NOTA FISCAL 9.1 Funcionários do SEGEM, pertencentes ao Quadro de Funcionários do PJERJ, ou contratados para este fim, datam e assinam o verso do DANFE no carimbo visto do Almoxarifado, atestando o ingresso do material em suas dependências. Os servidores mencionados contam com o auxílio de terceiros para assisti-los e nas informações pertinentes a essa atribuição, conforme prescrito no artigo 67 da Lei 8666/93. Os supracitados servidores que assinam no verso da nota fiscal, igualmente apõem sua assinatura no Termo de Recebimento e Vistoria de Material. 9.2 O SERMA colhe a assinatura do recebedor no carimbo recebemos (1º carimbo) acostado no verso da nota fiscal. 9.3 O SERMA colhe as assinaturas do Chefe do SERMA e de um servidor no carimbo foi recebido neste Tribunal (3º carimbo) o material constante da presente fatura, que se encontra conforme o pedido, e aceito pelo atestado, atestando o recebimento definitivo do bem, em cumprimento ao art. 73, II, b, Lei 8.666/93. 9.4 O SERMA encaminha a nota fiscal, acompanhada do termo de vistoria e das certidões, ao SERMA para que sejam geradas a NRM e o ARM. 9.5 O SERMA entrega ao SEGEM uma cópia da NRM para ciência. O SEGEM atesta o recebimento do documento, que é arquivado no SERMA/Análise. 9.6 O SERMA anota no sistema de controle de entregas (CNTJ) o cadastramento da NRM e do ARM. Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 13 de 22

9.7 O SERMA colhe as assinaturas do Chefe do SERMA, de um servidor do quadro e do Diretor da DIALM respectivamente nos campos 25, 27 e 29. 9.8 O SERMA, para dar inicio ao processo de pagamento, encaminha, à DIALM, o DANFE, acompanhado dos seguintes documentos: atestado de recebimento e vistoria do material, certidões negativas, NRM e duas cópias do ARM. 9.9 Os equipamentos de informática são recebidos por volume. As embalagens lacradas são abertas apenas na presença de um funcionário do setor requisitante da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC), no momento da vistoria. 9.10 Tratando-se de material adquirido para a DGTEC, o verso da nota fiscal contém apenas as assinaturas de funcionários da DIALM no "recebido" e no "visto do Almoxarifado", sendo atestada por dois funcionários efetivos da DGTEC e vistada por um terceiro, após a autuação da nota fiscal. 10 EMITIR BOLETIM DE ATRASO 10.1 O SERMA emite boletim de atraso para os empenhos fechados com atraso para qualquer situação que configure a não entrega do bem. 10.2 O SERMA ao elaborar a Nota de Recebimento de Material verifica se a entrega ocorreu dentro do prazo contratual. 10.3 Constatado o atraso, o SERMA elabora o Boletim de Atraso com as informações que lhe forem pertinentes. 10.4 O SERMA relata no CNTJ, no respectivo empenho, a emissão do Boletim. 10.5 O SERMA verificando que o atraso foi motivado por questões internas do TJRJ, sem nenhuma participação da contratada, encaminha um e-mail ao DEPAM, onde relata os fatos, solicitando permissão para a dispensa do boletim. 10.6 Caso o DEPAM autorize a dispensa, o SERMA imprime e arquiva a autorização no respectivo empenho. 10.7 Caso o DEPAM opine pela emissão do boletim de atraso, o SERMA o emite com as informações que lhe sejam pertinentes. Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 14 de 22

11 CONTROLAR EMPENHOS COM ATRASO 11.1 O SERMA, após o decurso de 48 horas do vencimento do prazo, encaminha um ofício à adjudicatária para que regularize a pendência dentro de 05 dias úteis, destacando que a entrega deve ser precedida de agendamento com no mínimo 72 horas de antecedência. 11.2 O SERMA lança na planilha de Controle de Empenhos em Atraso os dados do empenho bem como as providências tomadas. 11.3 A contratada mantendo-se inerte, o DEPAM oficia a adjudicatária para que regularize a pendência dentro de 05 dias úteis, destacando que a entrega deve ser precedida de agendamento com no mínimo 72 horas de antecedência. 11.4 A contratada permanecendo inerte injustificadamente, o SERMA sugere ao DEPAM, a deflagração do procedimento apuratório, bem como o cancelamento do empenho. 11.5 Se a contratada apresentar justificativa válida, é sugerido ao DEPAM apenas a deflagração de procedimento apuratório com cancelamento de empenho ao final do procedimento, caso a contratada não cumpra a sua obrigação. 12 ARMAZENAR MATERIAIS DE CONSUMO DEVOLVIDOS 12.1 O SEXEM recebe o material da unidade organizacional. 12.2 O SEXEM entrega esses materiais ao SEGEM. 12.3 O SEGEM confere a quantidade e estado de conservação dos materiais. 12.4 O material sem condições de uso é descartado. 12.5 O SEGEM encaminha ao SERMA documento solicitando a inclusão no estoque do material devolvido pela UO que esteja em condição de ser redistribuído. O documento deve conter as seguintes informações: nome e código da unidade organizacional remetente e quando possível, o número da solicitação de material; código sistêmico do material; descrição do bem; assinatura do responsável pelo estoque. Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 15 de 22

12.6 O SERMA, por meio da rotina devolução de material, efetua o cadastramento do material no saldo do Almoxarifado. 12.7 O SERMA entrega ao SEGEM uma cópia do documento de devolução de material. 12.8 O procedimento de armazenagem do material devolvido pelas unidades organizacionais é controlado por meio de documento do SISMAT, no qual é efetuado o lançamento sistêmico dos materiais de consumo devolvidos ao Almoxarifado pelas unidades organizacionais. 13 INDICADOR NOME FÓRMULA PERIODICIDADE Percentual de Adimplências de Entrega de Material no prazo [(total de entregas no prazo) / (total de entregas no mês)] x 100 Mensal 14 GESTÃO DE REGISTROS 14.1 Os registros deste processo de trabalho são geridos pela UO e mantidos em seu arquivo corrente, de acordo com a tabela de gestão de registros apresentada a seguir: IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO CCD* RESPON- SÁVEL ARMAZE- NAMENTO RECUPE- RAÇÃO PROTEÇÃO RETENÇÃO (ARQUIVO CORRENTE - PRAZO DE GUARDA NA UO**) DISPOSIÇÃO Termo de Recebimento e Vistoria de Material (FRM- DGLOG-005-23) 0-3-3 k SERMA Pasta N.º da NEM Condições apropriadas 2 anos DGCOM/ DEGEA*** Controle de Agendamento de Entrega de Material (FRM- DGLOG-043-03) 0-3-3 k SERMA Pasta Data Condições apropriadas 2 anos DGCOM/ DEGEA Termo de Devolução de Materiais de Consumo (FRM- DGLOG-043-06) 0-3-4-5 SERMA Pasta Data Condições apropriadas 2 anos Eliminação na UO Termo de recusa de recebimento de material (FRM-DGLOG- 043-04) 0-3-4-5 SERMA Pasta Data Condições apropriadas 2 anos Eliminação na UO Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 16 de 22

IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO CCD* RESPON- SÁVEL ARMAZE- NAMENTO RECUPE- RAÇÃO PROTEÇÃO RETENÇÃO (ARQUIVO CORRENTE - PRAZO DE GUARDA NA UO**) DISPOSIÇÃO Termo de Retirada de Material (FRM- DGLOG-043-05) 0-3-4-5 SERMA Pasta Data Condições apropriadas 2 anos Eliminação na UO Legenda: *CCD = Código de Classificação de Documentos. **UO = Unidade Organizacional. ***DGCOM/DEGEA = Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos, da Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento. Notas: a) Eliminação na UO procedimento - Eliminar Documentos nas Unidades Organizacionais. b) DGCOM/DEGEA procedimentos - Arquivar e Desarquivar Documentos no DEGEA; Avaliar, Selecionar e Destinar os Documentos do Arquivo Intermediário e Gerir Arquivo Permanente. c) Os registros lançados no Sistema Corporativo são realizados por pessoas autorizadas e recuperados na UO. O armazenamento, a proteção e o descarte desses registros cabem à DGTEC, conforme RAD-DGTEC-021 Elaborar e Manter Rotinas de Armazenamento de Segurança dos Bancos de Dados e Servidores de Aplicação. 15 ANEXOS Anexo 1 - Fluxograma do Procedimento Agendar e Receber Novos Materiais; Anexo 2 - Fluxograma do Procedimento Vistar e Atestar Nota Fiscal; Anexo 3 - Fluxograma do Procedimento Emitir Boletim de Atraso; Anexo 4 - Fluxograma do Procedimento Controlar Empenhos com Atraso; Anexo 5 - Fluxograma do Procedimento Armazenar Materiais de Consumo Devolvidos. =============== Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 17 de 22

ANEXO 1 - FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO AGENDAR E RECEBER NOVOS MATERIAIS Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 18 de 22

ANEXO 2 - FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO VISTAR E ATESTAR NOTA FISCAL Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 19 de 22

ANEXO 3 - FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO EMITIR BOLETIM DE ATRASO Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 20 de 22

ANEXO 4 - FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO CONTROLAR EMPENHOS COM ATRASO Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 21 de 22

ANEXO 5 - FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO ARMAZENAR MATERIAIS DE CONSUMO DEVOLVIDOS Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-043 06 22 de 22