Título: MS - Como realizar a configuração de crédito outorgado nas operações interestaduais com milho, conforme IN/SEFAZ N. 001/2013?

Documentos relacionados
DRE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EMITIR UMA D.R.E NO SISTEMA DOMÍNIO CONTÁBIL

CONFIGURAçÃO E GERAÇÃO DO LALUR. Parâmetros

BEMATECH LOJA PRACTICO ENTRADA MANUAL DE NOTAS FISCAIS

O sistema gestor já contem uma estrutura completa de categorias que são transferidas automaticamente para cada empresa nova cadastrada.

Sistema NetConta I - Guia de Referência Rápida

Manual Mobuss Construção - Móvel

Processo: LOGISTICA. Acesso. Motivação

Registro de Retenções Tributárias e Pagamentos

RAIS RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS

CEST. Alterdata Software

Gerar EFD Contribuições Lucro Presumido

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

SPED Contábil - Versão 3.1.9

PRODUTOS IMPORTADOS. PROCEDIMENTOS FISCAIS OBRIGATÓRIOS PELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Guerra Fiscal Impactos da Resolução do Senado Federal 13 / Março de 2013

Treinamento de e-commerce

Rateio por Despesas por Contas Contábeis

Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da. Secretaria Municipal de Saúde do. Município de São Paulo

Capítulo 1. Importação de Dados de Instituições Financeiras - Arquivo TXT 3

Boletim Técnico esocial

SPED GESTÃO E TREINAMENTO LTDA Av. Guilherme Cotching, 1948, Conj. 20 V. Maria São Paulo SP (11) /

Fiscal Configurar Impostos por Estado. Próximo >>

TABELA CORRELAÇÃO NOVA ORIGEM 2013 x CST x CSOSN-CODIGOS DE ORIGENS NOVOS PARA 2013

,QVWDODomR. Dê um duplo clique para abrir o Meu Computador. Dê um duplo clique para abrir o Painel de Controle. Para Adicionar ou Remover programas

Futura Server 1 Novo layout para impressão de Ordem de Produção.

Declaração de Serviços Tomados

Manual de preenchimento da planilha de cálculo do índice de nacionalização

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A1

SAÚDE CONNECT ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

Guia operação site

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

RECEITA ESTADUAL RS CÁLCULOS AMPARA RS (LEI /15) E EMENDA CONSTITUCIONAL 87/15

Fluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido)

1. Introdução Principais pontos de impacto da certificação Entrada na Aplicação Aplicação Não certificada...

SGT- Sistema Gerencial de Transporte Apresentação Resumida. Menus do Sistema

Como contar o estoque. -Contagem do Estoque -Contagem Sequencial

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA

Soluções Inovadoras. FlyFlex. Fly Solution

MANUAL DECRETO / SP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO UNIVASF SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO STI DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

DF-e Manager Manual de uso Manifestação do destinatário Setembro de 2015

ROTEIRO PARA REGISTRO NO CONTAS ONLINE Programa Caminho da Escola Parte I Execução Financeira Data de atualização: 21/6/2012

Disponibilizada a rotina Vale Presente (LOJA830) no módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), assim como já é utilizada no módulo Front Loja (SIGAFRT).

MANUAL DO PUBLICADOR

TCI Sistemas Integrados

2.1. Incluir uma Proposta de Concessão de Diárias e Passagens PCDP com diárias e passagens.

Importação NFe. As Notas Fiscais podem ser importadas por meio do arquivo XML enviado pelo fornecedor ou direto do portal da Nfe.

Manual SAGe Versão 1.2

atualização gratuita *para clientes Solutio com contrato de manutenção ativo.

GUIA PARA ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IR PREVIDÊNCIA

Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL Manual do Usuário Módulo Controle de Qualidade Analítico

Dois novos relatórios estão disponíveis nesta versão do Imobiliária 21. São eles: Devedores e Imóvel por Área. Veja abaixo como emitir cada um.

Max Fatura Sistema de Gestão

Portal dos Convênios - Siconv

Classificação de Ativo Orçamento e Provisão de Despesa

Parecer Consultoria Tributária Segmentos STDA Declaração do Simples Nacional relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de Alíquota no

GUIA DO USUÁRIO AUTOR GECi Gerenciador de eventos científicos

O QUE VOCÊ PRECISA SABER NA EMISSÃO DA PRIMEIRA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-e UTILIZANDO O SISTEMA GRATUÍTO DA SEFAZ-SP

Solicitação de Autorização Intercâmbio

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS

INVENTÁRIO Bematech Farma Live

Portal nddcargo Manual de Utilização Contratante Visão Usuário Financeiro

COMO CRIAR UMA GARANTIA DE CLIENTE

ORIENTAÇÕES SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO AO AUDESP)

epucc.com.br SAIBA COMO INCLUIR INFORMAÇÕES DE COLABORADORES, CENTROS DE CUSTO E RATEIO DE DESPESAS

Caso tenha alguma dificuldade nesta etapa, procure um técnico de informática para auxiliá-lo.

Manual Recálculo de Custo Médio

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido- DMPL

SAD Gestor ERP. Manual Venda Futura.

1. Contabilização dos Lançamentos Fiscais

CATÁLOGO DE APLICAÇÕES Rateio CC Contas a Pagar

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE NOTAS FISCAL DE VENDA EM SÃO PAULO

GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO LINEAR-HCS / MONI SOFTWARE Baseado em: Moni Software v Conversor Serial-IP v1.100b Guarita IP va.

1. Empresa Modelo Dados da Empresa modelo Duplicação de dados da empresa modelo Parâmetros da Empresa...

Parecer Consultoria Tributária Segmentos Modelo simplificado dos livros P3 e P7 27/10/14

MELHORIAS GERA PACOTE 2

Avaliação MT Última Atualização 25/04/2012

Para pesquisar o código do cliente, caso não saiba, aperte o botão ao lado do campo Cliente.

OBJETIVO: Cadastrar os dados da empresa que adquiriu o sistema. As empresas cadastradas no sistema, a partir desta tela, terão influência,

Guia de Procedimentos Bloco C (SPED PIS/COFINS) Introdução... 2

Carta Frete & Cheque Troco. Posto Moura. Definição do que é carta frete e cheque troco. Configurações e modo de funcionamento no sistema.

SISTEMA ISS - CURITIBA LIVRO ELETRÔNICO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Departamento de Tecnologia da Informação

Informativo de Versão 19.10

1 Visão Geral. 2 Instalação e Primeira Utilização. Manual de Instalação do Gold Pedido

MANUAL DO VEÍCULO Abril/2013

MANUAL DE VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO DO PRÉ-CADASTRO NO CADSUS WEB

Administração do Sistema

Manual do usuário CREDENCIAMENTO PARA EAD

BETA CONTAS A RECEBER Sistema desenvolvido pela Peris Consultoria Empresarial Instruções de uso:

ECF- Escrituração Contábil Fiscal 2015

Empresas Modalidade Geral e Simples Nacional (SN - Quando não Utilizar Nota Fiscal Eletrônica)

Treinamento Hospital

REITORA Ulrika Arns. VICE-REITOR Almir Barros da Silva Santos Neto. DIRETOR DO NTIC Leonardo Bidese de Pinho

Módulo Odontologia. Sumário. Odontologia

GOVERNO DE ALAGOAS SECRETARIA DA FAZENDA

Sistema de Prefeitura Eletrônica (SPE)

1. Importações Cordilheira

Sistema de Prefeitura Eletrônica (SPE)

Transcrição:

Título: MS - Como realizar a configuração de crédito outorgado nas operações interestaduais com milho, conforme IN/SEFAZ N. 001/2013? 1 PARÂMETROS EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova Vigência]; 1.3 Na guia GERAL, IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto 1 ICMS, caso não, inclua o mesmo; 1.4 Clique na guia GERAL, opção ESTADUAL, clique em INCENTIVOS, e selecione a opção [x] Crédito outorgado nas operações interestaduais com milho IN/SEFAZ N. 001/2013.

1.5 Clique na guia PERSONALIZA, opção OPÇÕES, clique em GERAL, e selecione a opção [x] Faz controle de estoque ;

1.6 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 2 CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES; 2.2 Verifique se já possui um acumulador para a operação de venda de mercadoria correspondente a confecção; 2.3 Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador; 2.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 2.5 Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir o imposto 1 ICMS ;

2.6 Na guia ESTADUAL, selecione a opção [x] Gerar crédito presumido na apuração Operações interestaduais com milho IN/SEFAZ N.001/2013 ;

2.7 - Clique no botão [Gravar] para concluir. 3 CONFIGURAÇÃO PRODUTO 3.1 Acesse o menu ARQUIVOS, PRODUTOS; 3.2 Verifique se já possui um produto cadastrado para a operação; 3.3 Caso não, clique no botão [Novo] e realize o cadastro; 3.4 Caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência]; 3.5 Na guia IMPOSTOS, opção ICMS, clique em CRÉDITO PRESUMIDO; 3.6 Selecione a opção [x] Produto sujeito ao crédito presumido Operações interestaduais com milho IN/SEFAZ N. 001/2013 ;

3.7 Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 - LANÇAMENTO 4.1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS; 4.2 Realize o lançamento da nota com o respectivo acumulador criado conforme item 2;

4.3 Realize o preenchimento da guia ESTOQUE; 4.4 Clique no botão [Gravar] para concluir; Para que o sistema realize o cálculo de crédito outorgado, o código informado no campo CST/CSON do grupo ICMS Próprio, deve ser um dos citados abaixo: 020 Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 - Com redução de base de cálculo 070 Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

120 Estrangeira - Importação direta exceto a indicada no código 6 - Com redução de base de cálculo 170 Estrangeira - Importação direta exceto a indicada no código 6 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 220 Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicado no código 7 - Com redução de base de cálculo 270 Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicado no código 7 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 320 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento) - Com redução de base de cálculo 370 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento) - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 420 Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto - Lei nº 288/67, e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01, 11.484/07 - Com redução de base de cálculo 470 Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto - Lei nº 288/67, e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01, 11.484/07 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 520 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) - Com redução da base de cálculo 570 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 620 Estrangeira, importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural - Com redução da base de cálculo 670 Estrangeira, importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 720 Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural - Com redução da base de cálculo 770 Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 820 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) - Com redução da base de cálculo

870 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 4.5 - Realizados os lançamentos, faça a apuração do período; 4.6 Na tela de apuração será demonstrado o crédito outorgado conforme abaixo: O sistema irá realizar o seguinte cálculo como exemplo: (+) Valor ICMS da coluna Valor, do grupo ICMS Próprio, da guia 1.2000,00 ESTOQUE (ver item 4.3). x Percentual Crédito outorgado x 15,00% Saldo 180,00 5 RELATÓRIO 5.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS; 5.2 No quadro COMPETÊNCIA, informe o período em que será gerado o demonstrativo; 5.3 No quadro SELEÇÃO DE IMPOSTOS, selecione o imposto ICMS; 5.4 - Clique no botão [OK] para emitir;

6 DEMONSTRATIVO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS Para verificar mais detalhadamente os valores utilizados no crédito presumido, proceder conforme segue: 6.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ACOMPANHAMENTOS, clique em DEMONSTRATIVO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS; 6.2 No quadro PERÍODO, informe o período em que deseja emitir o relatório; 6.3 No quadro MODELO, no campo CRÉDITO PRESUMIDO, selecione a opção Operações interestaduais com milho IN/SEFAZ N.001/2013 ; 6.4 Selecione a opção [x] Destacar linhas, caso deseje que no relatório as linhas venham destacadas para uma melhor visualização; 6.5 Clique no botão [OK] para emitir.

7 - LIVROS FISCAIS No livro registro de ICMS, será apresentado da seguinte forma: 8 - REGISTRO SPED FISCAL No SPED FISCAL, o valor do crédito presumido, será demonstrado no registro E111 o código de ajuste MS020002 campo 04. 9 REGISTRO GIA Na GIA, o valor do crédito presumido, será demonstrado nos quadros Apuração de ICMS e Detalhamento de Outros Créditos.