SISTEMA DE COMPRAS MINHA UFMG

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Transcrição:

SISTEMA DE COMPRAS MINHA UFMG MANUAL DO CADASTRO DE PEDIDOS DE COMPRAS Elaborado por: Denner Souza (FAFICH/UFMG)

Acesse o portal minha.ufmg.br com seu login e senha e clique no menu Sistema de Compras e Licitações.

Selecione o Módulo de Sistema Pedidos e em seguida clique no menu Compra/Contratação

Selecione o submenu Pedido de Compra/Contratação e em seguida a opção Novo para que possa iniciar um novo pedido ao setor de compras.

Iniciando o Cadastro do Pedido de Compra ou Contratação de Serviço, temos a 1ª Etapa: Dados. Nessa etapa serão informados os dados gerais do pedido, onde todos os itens que contém asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Dessa forma, todos os itens marcados abaixos devem ser preenchidos, caso contrário não será possível prosseguir para próxima etapa do pedido.

Interessado: Clique na lupa no final do Item para que abra a janela de Consulta de Interessados. Nesta janela será consultado o Interessado (Solicitante) do pedido. Essa consulta poderá ser feita pela MATRICULA UFMG ou NOME. Ao encontrar seu nome, clique no círculo e em seguida na opção selecionar. Obs: Caso seu nome não esteja cadastrado na Consulta de Interessados, favor informar ao Setor de Compras para que possamos providenciar o cadastro.

Categoria: Clique na lupa para a Consulta de Categorias. Existem 7 categorias de pedido, sendo que as mais utilizadas são 2 - Prestação de Serviços para contratação de serviços e 4 Fornecimento para compra de materiais diversos. Dessa forma, selecione a mais adequada para o seu tipo de pedido.

Objeto: Preencha este ítem com o que o aquilo que deseja comprar ou serviço que deseja contratar. Veja os exemplos: Aquisição de papel A4. (Para compra de material) Serviço de manutenção em impressora. (Para contratação de serviços) Pagamento de anuidade ANPOCS (Usado também como contratação de serviços) Obs: Note que podemos usar o Pagamento de anuidade como serviço também, assim como Pagamento de Inscrições em eventos e etc.

Justificativa: O preenchimento desse ítem varia de acordo com cada solicitante/setor. Mas é de suma importância justificar o seu pedido, pois será analisada pela Diretoria para aprovação do mesmo.

Observações: O campo de observações não é de preenchimento obrigatório, mas podemos colocar quaisquer outras informações que acharmos relevante, como, por exemplo, a indicação da verba que será usada para pagamento da compra/serviço. Então se existe uma verba específica para pagamento, favor citá-la nas observações. Achamos de grande importância que seja colocado nas observações dados de contato (e-mail e telefone) com o solicitante, pois se o Setor de Compras tiver qualquer dúvida em relação ao pedido, será necessário contatá-lo.

Prioridade: A prioridade do pedido é Normal ou Urgente. Deve ser selecionada a Prioridade Urgente apenas para aqueles pedimos que são realmente de extrema urgência. Divisão: No ítem divisão selecione a opção Itens.

Após preenchido todos os campos necessários, salve as informações e prossiga para a Próxima Etapa. Obs: É importante sempre salvar suas informações, pois caso aconteça uma queda de energia ou se o sistema sair fora do ar, as informações preenchidas anteriormente ficarão salvas.

2ª Etapa - Lotes/Itens: Essa etapa será onde colocaremos o material/serviço que queremos comprar/contratar. Clique na opção Adicionar e abrirá uma tela de busca do item.

Clique na lupa do campo item para buscar o item desejado. A busca pode ser feita através da Descrição. Use palavras ou termos referente ao item para que seja mais fácil encontrá-lo. Ao encontrá-lo de acordo com as especificações que deseja, clique sobre ele e selecione-o. Obs: Caso não encontre o item desejado, o mesmo deverá ser catalogado e o próprio Solicitante deverá solicitar a catalogação. (Vide Manual de Catalogação)

Detalhamento: O detalhamento não é de preenchimento obrigatório, mas você pode colocar alguma informação adicional sobre o material solicitado. Qualquer informação relevante sobre a especificação do material pode ser inserida neste campo.

Qt. Licitar: Nesse campo você preencherá com a quantidade que quer solicitar do item em questão. Atenção: Observe sempre a unidade de medida do item, para que preencha a quantidade de acordo com a unidade de medida. Vl. Unitário: Neste campo, coloque o valor unitário estimado para o material solicitado, de acordo com uma pesquisa de preço que deverá ser feita. Após preencher esses dois itens, clique na opção Confirmar.

Após a confirmação do item(ns) que deseja solicitar, salve as informações e siga para próxima etapa.

3ª Etapa Entrega: Nessa etapa será informado onde serão entregues os materiais. Independente de ser material ou serviço, será sempre incluído no pedido a entrega para o Amoxarifado/FAFICH. Clique no ícone de edição para adicionar o local de entrega. Obs: Deverá ser adicionado local de entrega para cada material/serviço solicitado no pedido.

Clique na opção adicionar para incluir o local de entrega.

Tipo: Nesse item selecione sempre a opção interno. Clique na lupa para abrir a tela de busca do Imóvel

Busque no campo de Descrição a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e selecione-a

Clique na lupa para abrir a tela de busca do Setor. A única opção que terá é a Seção de Almoxarifado FAFICH. Sendo assim, selecione-a.

Quantidade: Preencha a quantidade de acordo com a Qtde. fornecer e confirme a inclusão do Local de Entrega do item.

Após a inclusão do Local de Entrega, confirme a Entrega/Execução. Note que dessa vez você deverá clicar na opção Confirmar que está abaixo da opção Adicionar

Após confirmar a Entrega/Execução, salve as informações e siga pra próxima etapa.

4ª Etapa Amostra: Essa etapa não precisa ser preenchida, portanto basta seguir para próxima etapa.

5ª Etapa Anexos: Nessa etapa será adicionado qualquer documento relevante ao processo de compra. É OBRIGATÓRIO inserir pelo menos um orçamento no pedido. Clique em adicionar para inserir o orçamento.

ESCLARECIMENTOS ACERCA DO ORÇAMENTO Em relação ao orçamento, é de extrema importância esclarecer que é indispensável a inclusão do orçamento pelo Solicitante, para que fique claro para o Setor de Compras o que realmente irá atender a demanda deste. Alguns materiais são complexos em suas especificações. Dessa forma o orçamento torna claro a necessidade do Solicitante e qual(is) produto(s) irão atendê-lo.

Descrição: Preencha a descrição de acordo com o orçamento que irá anexar, por exemplo, ORÇAMENTO PORT DISTRIBUIDORA. Tipo: Nesse item deve selecionar o tipo de documento que será anexado, nesse caso selecione a opção Orçamento. Arquivo: Clique na opção selecionar e busque o arquivo em seu computador.

Após inserir o orçamento, salve. Caso haja mais orçamentos a serem incluídos, ou qualquer outro documento relevante, você deverá seguir o mesmo processo adicionando outro arquivo. Feito todas as inclusões necessárias, salve e siga para próxima etapa.

6ª Etapa Documentos: Nessa etapa não é necessario preencher ou adicionar documentos. Dessa forma, siga para próxima etapa.

7ª Etapa Concluir: Essa é a etapa onde consta o resumo do pedido. Sendo assim, se todas as informações estiverem corretas, clique em enviar para que o pedido seja encaminhado ao Setor de Compras.