CHECK LIST PARA COMPRA ELETRÔNICA - SIAG

Documentos relacionados
Sistema NFTS-e. 01/2016 Versão EDZA Planejamento, Consultoria e Informática S.A.

Módulo de Solicitação de Recursos

Caso já esteja cadastrado mas não lembra da senha Click no Link esqueci Minha Senha.

Capacitação Sistema Solar. Ministrantes: Camilla Reitz Francener Cláudia Heusi Silveira

Manual do painel administrativo. Site Instituto de Oncologia do Vale IOV

Manual do Prestador no Portal Tiss

Sistema NFS-e. 03/2010 Versão 1.3. EDZA Planejamento, Consultoria e Informática S.A.

Manual do Webmail UFMS

Sumário. 1-Estrutura do Módulos Acesso ao SGA Lançamento de Frequência Lançamento de Avaliações... 8

Manual do Usuário. MedLink Dental

SMS: Envio Coletivo de Mensagem Passo 1: Remetentes

APRENDA COMO UTILIZAR AS FACILIDADES DO PORTAL SERVICE DESK

Utilização do Sistema FaciliTiss. Guia de Resumo de Internação

Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo

Utilização do e-saj para Defensores

O que é o Sistema G-VIEW? Bem vindo ao G-VIEW

O que é a Nota Fiscal Eletrônica?

MANUAL DO WEBMAIL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

REGISTRO ON-LINE INSPELL

Manual do Usuário. MedLink Dental

Manual prático de Ajuizamento de Iniciais Portal Processo Eletrônico Nova rotina de anexação de peças

SISTEMA CERTORIGEM PERFIL EXPORTADOR

MANUAL DE CA DASTRO DIGITA TISS

Manual -Sistema de Cadastro. Dúvidas? (83)

MANUAL DE SUBSMISSÃO DO PIBIC

Ao clicar no menu Atendimento ao cliente, disponibilizará os seguintes módulos:

FATURAMENTO MANUAL RECURSO DE GLOSA TISS

PROTOCOLO ONLINE. Após realizar o login, na tela inicial, o aluno irá clicar em Educacional, para visualizar todas as funcionalidades acadêmicas.

O Sistema Acadêmico online é um portal onde o aluno poderá realizar diversos serviços. A Figura 1 a seguir demonstra a página inicial do sistema.

SUMARIO. - Página 1 / 11

Manual de Utilização - FacGTO

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS

MANUAL DO PARTICIPANTE Inscrição e Submissão de Trabalhos

A tela inicial do Doctor View Web é a própria agenda do profissional.

TELA 1: Acessar o Sistema SIPAC com sua senha no Portal UFGNet

Manual de Utilização do Sistema FaciliTiss Guia de Consulta

MANUAL DO USUÁRIO Cadastros Básicos

MANUAL DE NF-e. Rua Donato Vissechi, 417 (11) Centro José Bonifácio SP (21) CEP (61)

Fale Conosco MT Última Atualização 23/07/2015

MANUAL DO PORTAL ALUNO

Ao clicar neste ícone você fará o download do Manual Guia On-Line 2.0.

OPERAÇÃO DA PLATAFORMA MANUAL PARA FORNECEDORES

Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136

Manual Plataforma Moodle

Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo

SIGRH - SERVIÇOS E AUXÍLIOS Manual de Solicitação de Serviços e Auxílios

Secretaria Municipal de Educação - SEMED Assessoria Técnica ATEC. MANUAL e-doc

SUBIR LISTAS DE S

Bem vindos ao Ambiente Virtual de Aprendizagem. Esse ambiente será utilizado no curso:

Assistência ao Estudante SIGAA. Manual do Coordenador

TUTORIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO

TELA 1: Acessar o Sistema SIPAC com sua senha no Portal UFGNet

Manual Operacional do Módulo Pleno Web

1- INTRODUÇÃO LOGIN Esqueceu a senha? AMBIENTE DO PROFESSOR Ajuda Sair Menu Principal...

MANUAL SUAP PROCESSOS ELETRÔNICOS. DTI Dezembro 2017 (Atualizado em Março 2018)

Manual Gerenciador de Aprendizagem Papel Professor Versão 2.5.3

COMO FAZER UM PEDIDO PARA FORNECEDOR?

Lato Sensu SIGAA. Manual Completo

SIEX Sistema de Informações de Extensão

SigFormação. Sistema Integrado de Gerenciamento de Formações e Emissão de Certificados. Manual do Usuário/Escola

PORTAL NOSSO CORRETOR. Sistema de Solicitação de Cotações

SAC Sistema de Acompanhamento de Concessões Manual do Usuário

Tutorial para uso da área do professor

-Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes -Insira os dados do Empregado ou Fornecedor / clique em Gravar

FATURAMENTO MANUAL RECURSO DE GLOSA ODONTOLOGIA TISS

Manual de Operações do Painel Administrativo do site

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Cadastrando proposta de preço

Manual do FACGTO - Autorizador Online Odontologia

MANUAL AUTORIZADOR ONLINE

Requisição de Suprimento de Fundos. Perfil Requisitor

Tutorial para criação de processo de solicitação de Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior via SEI

Manual Coleção Interativa Papel Professor Versão 2.5.3

Como fazer seus pedidos online

Conheça a nova ferramenta da Amil Proposta Online. amil.com.br

Capacitação Plataforma Solar. Sistema de Processos Administrativos SPA

CASOS: 1. SUBMISSÃO ARQUIVADA - EXCLUIR - INCLUIR EM OUTRO NÚMERO/VOLUME

MANUAL DE USO DO SISTEMA

GUIA PARA RENOVAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Agendamento de Entregas

Sistema de Pedidos Antilhas

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GUIA PARA NOVO CADASTRO DE FORNECEDOR

Guia do Portal do Fornecedor

GUIA DO USUÁRIO GEP Sistema de Gestão de Evolução de Prontuários Médicos

MANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA VISÃO DO CONTRATANTE V. 26/07/2016

Transcrição:

CHECK LIST PARA COMPRA ELETRÔNICA - SIAG Antes de cadastrar o Processo: No Portal de Aquisições, vai em banco de Especificações (ao lado direito da tela), procura o código do produto no SIAG; Após clicar em Banco de Especificações abrirá uma tela para que seja realizada a pesquisa, escolha como quer realizar a pesquisa, digite o nome do produto/serviço e clique em pesquisar.

Lembrando que se o produto/serviço tiver acento na sua escrita, o usuário deverá escrever corretamente, caso contrário pode não encontrar o item pesquisado. Após realizar a pesquisa e se o produto/serviço não estiver cadastrado, o usuário deverá solicitar o cadastramento do item através do sistema. Se o produto/serviço já estiver cadastrado, copie o numero do código para que seja utilizado no processo. Na compra direta o usuário que lança o preço na planilha para que o mapa comparativo seja gerado. Então o usuário deverá realizar as pesquisas de preço para que tenha o valor médio do produto/serviço, tendo assim uma noção de quanto poderá sair a sua aquisição. Pesquisa a média de Preços, pode ver em sites, ou ligar em alguma empresa que venda o produto ou ainda ver se houve alguma compra deste mesmo produto pelo SIAG, neste caso, entra com a senha no SIAG, vai em Banco de Preços / Itens do banco de preços; digita o código do produto ou a descrição, quando aparecer, clica em visualizar e vê a média de preços de compras anteriores, usa 25% a mais por margem de segurança, para evitar que o preço fique abaixo do estimado. _ Verificar a Dotação Orçamentária a ser informada: U.O., Projeto, Fonte. Cadastrando o Processo: 1. Clica em Processo Licitatório;

2. Clica novamente em Processo Licitatório; 3. Clica em Novo Processo;

4. No campo Numero do processo, usa 7 dígitos, colocar o 0(zero) primeiro e depois o número do protocolo; 5. Preenche os outros campos procurando deixar bem claro o que está sendo comprado, a justificativa, onde será aplicado, etc. 6. Escolhe a opção Compra Direta no campo Modalidade; 7. Salvar

8. Documentos Após clicar em Documentos, irá abrir uma nova página, clique em selecione para selecionar Nova Planilha de Aquisição e clique em ok, para criar a nova planilha. Caso tenha documentos para serem anexados no processo, clique em Novo Anexo (ex.: pesquisa de preços, Termo de Referencia, etc). Criando a Planilha: Selecione o tipo de planilha que esta fazendo Digita a descrição global do que esta sendo comprado; Digita as observações/ exigências (se tiver) Digita o código do produto; Adicionar Digita a quantidade e o valor unitário médio; Salvar; Ver o valor total que deu;

Incluir Dotação Orçamentária: 1. Escolher Órgão/Unidade Orçamentária 2. Subelemento 3. Projeto/Atividade ou Plano Interno, caso ele não esteja cadastrado, mande para o portalaquisicoes@gestao.mt.gov.br que iremos cadastrar; 4. Fonte de Recurso. 5. Valor dessa dotação 6. Número do PED 7. Situação será sempre cadastrado 8. Salvar 9. Voltar 10. Trâmite: Autorizar Processo; Após a Dotação estar totalmente preenchida e salva, clique em voltar para voltar para a Planilha e logo após clique em TRAMITE para tramitar o processo para o seu

Ordenador de Despesas. Você deve clicar em Autorizar Processo e depois em Encaminhar O Ordenador de Despesa irá receber, analisará o processo, caso tenha alguma alteração ele deverá devolver para que seja realizada a devida alteração, o tramite a ser usado, neste caso será: VALIDAR PROCESSO.

Arrume o que seu Ordenador solicitou e tramite novamente para ele no Tramite: AUTORIZAR PROCESSO. Seu Ordenador irá receber, estando tudo correto ele deverá tramitar para: PUBLICAR CONSULTA. Publicação de Compra Eletrônica 1. Publicar Consulta Encaminhar; Receber; 2. Documentos; 3. Selecione: Nova consulta compra direta; ok

4. Após clicar em ok, irá aparecer uma nova tela, nela você deverá: verificar se a data da publicação está ok, aparece 24 horas automaticamente, já que a compra direta não pode ser realizada em menos tempo; se quiser mais tempo, tem que modificar a data e a hora no calendário e aplicar; após arrumar data e hora clique em SALVAR. 5. Após salvar, irá aparecer o botão ANEXAR DOCUMENTOS,caso tenha algum documento ou imagem que queira anexar, para que o licitante visualize e fique mais claro o item que esta sendo adquirido, esse é o momento para anexar o documento; Para anexar, clique em anexar documentos, irá abrir uma nova pagina, nela você irá selecionar o tipo de documento, irá selecionar o arquivo e logo após esses passos clicar em anexar, para que o arquivo fique salvo na consulta. Finalizando o anexo de documentos, clique em voltar para dar continuidade na publicação da consulta.

6. Publicar e Notificar (ESPERA por que demora um pouco); Quando clicar em Publicar e Notificar, irá aparecer a relação de Fornecedores que foram notificados dessa consulta. Se tem mais fornecedor para ser notificado e ele não esta cadastrado no SIAG, clique em Notificar outros Fornecedores, que irá abrir a pagina para que você coloque o e-mail e envie.

7. Voltar e Selecione Criar Minuta de Contrato; Para criar a minuta, vá em tipo de Minuta e seleciona a Minuta Padrão, após selecionar, vai demorar um pouco e irá aparecer, com os dados a serem preenchidos para salvar. Não precisa preencher, só salvar, irá aparecer Operação realizada com sucesso, clique em voltar.

8. Aguarda 24hs ou o tempo que foi escolhido; Apuração de Compra Eletrônica 1. Após as 24hs ou o tempo que foi escolhido, a atividade deve estar em publicar consulta ; 2. Trâmite: Apurar e emitir Ordem de Compra; Encaminhar/Receber; 3. Clica em Apuração e Novamente clique em Apuração

4. Clique em APURAR, para que o sistema realize a apuração; após a Apurar, irá aparecer o vencedor, caso haja. Após apurado, irá aparecer a classificação, mostrando a classificação de todos os licitantes. Imprimir o Mapa para que o mesmo seja colocado no processo físico e clique em Voltar. 5. Voltar; Voltar; clicando voltar duas vezes, você estará de volta à capa do processo, nela você deverá clicar em Documentos. Entrando na pagina de documentos do processo você deverá ir em selecione e selecionar Nova Autorização de Compra e clique em ok

6. Assim que a pagina da nova autorização de compra abrir, você deve clicar em salvar, para que ela seja efetivada. 7. Após a Autorização de Compra salva, imprima, de preferência em duas (02) vias;

8. Clica em Voltar, em documentos mesmo, vá em Consulta Compra Direta Clica em Visualizar Imprimir Propostas (se tiver muitas, imprime as três de menor valor); Clique em Voltar; 9. Clique em Tramite, para tramitar o processo para Publicar Resultado C.D. e clique em Encaminhar; quando você encaminha o processo para Publicar Resultado C.D. e RECEBER o processo, você esta publicando para que qualquer internauta veja o resultado dessa compra direta (consulta de compra direta).

10. Se sua compra foi realizada com sucesso, o Produto/Serviço foi entregue e não tem mais nada a ser realizado, Trâmite seu processo para Finalizar Processo Encaminhar Receber. 11. Após receber, Trâmite novamente seu processo para Processos Arquivados Encaminhar Receber. Dúvidas, estamos à disposição. Equipe de Suporte ao SIAG 65 3613-3606 portalaquisicoes@gestao.mt.gov.br