DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ORGAO RECURSOS DE OUTRAS FONTES E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA



Documentos relacionados
Estado: ESPIRITO SANTO RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTAO DO SUS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SES/GO


GUIA DE ARGUMENTOS DE VENDAS

I. APRESENTAÇÃO... i II. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)... 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO PLANO PLURIANUAL 2014/2017 ANEXO I - PROGRAMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE XINGUARA

Detalhamento por Localizador

Proposta de Plano Nacional de Saúde - PNS 2008/

LEI Nº 310/2009, DE 15 DE JUNHO DE 2009.

PORTARIA Nº 1.944, DE 27 DE AGOSTO DE 2009

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARACAMBI

PREFEITURA MUNICPAL DE VALENÇA Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

A Rede de Atenção à Saúde Mental no Paraná. Coordenação Estadual de Saúde Mental Abril 2014

Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total

Orçamento Anual. Parque Lage Lage Park - Foto: Alexandre Macieira Riotur Licença Todos os direitos reservados a Ascom Riotur

F n i a n n a c n i c a i m a en e t n o Foco: Objetivo:

Unidade Gestora : CONSOLIDADO Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total

PLANO DE ESTAGIO INTEGRADO A PROPOSTA PEDAGOGICA DO CURSO. Curso: SERVICO SOCIAL Nivel: Superior

O CUIDADO QUE EU PRECISO

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DO COMPLEXO REGULADOR DE FLORIANÓPOLIS

Curso Introdutório em Gerenciamento da Estratégia Saúde da Família

PODER EXECUTIVO ANEXO I ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total

LEI MUNICIPAL Nº 1559/02, DE 16 DE JULHO DE 2002.

O ESTADO DO PARÁ 8 m acrorregiões macrorregiões d e de saúde 23 regiões de saúde

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE

Seminário estratégico de enfrentamento da. Janeiro PACTUAÇÃO COM GESTORES MUNICIPAIS. Maio, 2013

RESUMO DOS PROGRAMAS POR TIPO

00P6 - Subvenção Econômica para o Desenvolvimento da Aviação Regional (MP nº 652, de 2014)

PREFEITURA MUNICPAL DE VALENÇA Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Implantação de Sistema Integrado de Gerenciamento da Execução da Reforma Agrária e Agricultura Familiar

unidades, serviços e ações que interagem para um objetivo comum: a promoção, proteção e recuperação da Saúde.

E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR Recursos Ordinários do Tesouro Estadual FIS ,48 SEG 0,00 TOTAL GERAL :

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS Claudia Witzel

Como a Tecnologia pode democratizar o acesso à saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SES/GO

Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas: direito do povo brasileiro

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2013

NOAS 01/02: amplia responsabilidades de gestão

ANEXO II ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - PAS (ANO)

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Experiência: VIGILÂNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO FINAL 8ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO

Planejamento Estratégico

Disciplina MSP 0670-Atenção Primária em Saúde I. Atenção Básica e a Saúde da Família 1

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO OPERAÇÃO EM REDE

Programa Saúde da Família - PSF

MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa Departamento de Articulação Interfederativa COAP

CICLO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 14/07/2014. Infrahosp

O COAP na perspectiva da gestão da Vigilância em Saúde. Sonia Brito Secretaria de Vigilância em Saúde

b. Completar a implantação da Rede com a construção de hospitais regionais para atendimentos de alta complexidade.

EIXO 5 GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROPOSTAS APROVADAS OBTIVERAM ENTRE 80 e 100% DOS VOTOS

Diretrizes: 1. Cumprir as metas do Compromisso Todos Pela Educação- TPE

Programa Nacional de Controle da Dengue - PNCD PLANO DE CONTINGÊNCIA AREA DA ASSISTÊNCIA

E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR Recursos Ordinários do Tesouro Estadual FIS ,00 SEG 0,00 TOTAL GERAL :

XXVI Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Atenção de Média e Alta Complexidade Hospitalar: Financiamento, Informação e Qualidade. Experiência da Contratualização no Município de Curitiba

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos

ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Câmara Municipal de Volta Redonda RJ PROGRAMA Nº - 095

Prazo Limite de envio da Proposta ( informações atualizadas em 31/05/2012)

NOTA TÉCNICA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) 19/04/2012 Pag. 1 de 5

O SISTEMA DE PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR NA CIDADE DE SÃO PAULO

Carta de Campinas 1) QUANTO AO PROBLEMA DO MANEJO DAS CRISES E REGULAÇÃO DA PORTA DE INTERNAÇÃO E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,

Decreto N de 28/06/11 Regulamentando a Lei N de 19/09/90

SAÚDE. Coordenador: Liliane Espinosa de Mello

POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR - PNHOSP

Parana Programa de Trabalho Folha: 1 Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul Fevereiro de Anexo 6, da Lei 4.320/64

CREDITO SUPLEMENTAR PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

A Rede de Atenção à Saúde Mental no Paraná. Coordenação Estadual de Saúde Mental Janeiro 2014

Financiamento da Saúde

AGENDA PROPOSITIVA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

A operacionalização da gestão de condicionalidades no Programa Bolsa Família (PBF) ocorre de forma:

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

IX Conferência Nacional de Assistência Social. Orientações para a realização das Conferências Municipais de Assistência Social

Msc. Luiz Henrique Costa Coordenador Geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos/SCTIE/MS

ROBERTO REQUIÃO 15 GOVERNADOR COLIGAÇÃO PARANÁ COM GOVERNO (PMDB/PV/PPL)

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CENTRO DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS CONVERSANDO SOBRE A PSICOLOGIA E O SUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde

MINISTÉRIO DA SAÚDE GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

REDUÇÃO DE DANOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE

A SAÚDE NO GOVERNO LULA PROGRAMA DE GOVERNO

CARTA ABERTA PELO DIREITO A CIDADE E A GESTÃO DEMOCRÁTICA

SAÚDE DA MULHER, MORTALIDADE MATERNA E REDUÇÃO DE DANOS. Novembro de 2008

Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social

DOCUMENTO FINAL 7ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DE CEARÁ

MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Coordenação Regional de santa Catarina ATENÇÃO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA Exercício: 2014

Transcrição:

EXERCICIO 2005 RS 1,00 21601 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ORGAO RECURSOS DE OUTRAS FONTES E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO FONTES CATEGORIA 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 237.502 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 39.394 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 39.394 1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 39.394 1321.99.00.00 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS 39.394 1321.99.00.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS SEG 39.394 1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 198.108 1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 51.095 1600.13.07.00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOGRAFICAS SEG 51.095 1600.14.00.00 SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO SEG 147.013 TOTAL GERAL 237.502 FISCAL SEGURIDADE 237.502 INVESTIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DOS ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E S P E C I F I C A C A O FISCAL SEGURIDADE T O T A L SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- PROGRAMA: 156 GESTAO DEMOCRATICA DO SUS 671.808 671.808 TIPO DO PROGRAMA: FINALISTICO JUSTIFICATIVA: O ATUAL ASPECTO CULTURAL DA POPULACAO CONTRIBUI PARA A NAO VALORIZACAO DAS QUESTOES DE GESTAO DA SAUDE, SENDO REFORCADA PELO DESCONHECIMENTO DO REAL PAPEL DO CONSELHEIRO E ALIADO A ALTA ROTATIVIDADE DOS MESMOS. O PROGRA- MA VISA MELHORAR A ATUACAO DOS CONSELHOS E AO ACESSO NO CONTROLE SOCIAL. PUBLICO ALVO: CONSELHEIROS, GESTORES E TECNICOS DO SUS. OBJETIVO GERAL: EFETIVAR O CONTROLE SOCIAL INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 CAPACITACOES REALIZADAS POR MUNICIPIOS PERCENTUAL 100,00 PERCENTUAL DE MUNICIPIOS COM OUVIDORIAS IMPLANTADAS PERCENTUAL 40,00 REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE E EVENTOS CORRELATO PERCENTUAL 100,00 PROGRAMA: 158 FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA 26.970.105 26.970.105 TIPO DO PROGRAMA: FINALISTICO JUSTIFICATIVA: A POUCA EFETIVIDADE DOS SERVICOS DE ATENCAO A POPULACAO, BEM COMO AS SITUACOES ESPECIAIS DE AGRAVOS DOS GRUPOS ESPECIAIS, REMETE-NOS A NECESSIDADE DE AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO A ATENCAO BASICA COMO FORMA DE RESOLVER CERCA DE 85% DAS NECESSIDADES. PUBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL OBJETIVO GERAL: CONSOLIDAR O MODELO DE ATENCAO BASICA CENTRADO NA SAUDEDA FAMILIA E EFETIVAR A ARTICULACAO INTERSETORIAL E COM OS DEMAIS NIVEIS DE COMPLEXILIDADE, DE MODO A GARANTIRA ATENCAO INTEGRAL AO INDIVIDUO INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 TX COBERTURA POPULACAO PELAS EQUIPES DE SAUDE FAMILIA PERCENTUAL 70,00 TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL CASOS/1000 HAB 17,00 TAXA DE COBERTURA DA POPULACAO ACOMPANHADAS POR AGENTES PERCENTUAL 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DOS ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E S P E C I F I C A C A O FISCAL SEGURIDADE T O T A L SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- PROGRAMA: 159 FORTALECIMENTO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS 9.185.211 9.185.211 TIPO DO PROGRAMA: FINALISTICO JUSTIFICATIVA: A DESARTICULACAO DO SISTEMA DE REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA ˆ DECORRENTE DA FRAGMENTACAO NOS SERVICOS DE SAUDE. PORTANTO, TORNA-SE NECESSARIO O FORTALECIMENTO DO COMPLEXO REGULADOR ENQUANTO INSTRUMENTO DE GESTAO QUE GARANTA A DEMOCRATIZACAO DO ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS DE SAUDE. PUBLICO ALVO: USUARIOS DO SUS. OBJETIVO GERAL: EFETIVAR O COMPLEXO REGULADOR, VISANDO A EQUIDADE DO ACESSO E A QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 USUARIOS REGULADOS EM RELACAO A DEMANDA P/SERVICOS SAUD EM CONSTRUCAO 0,00 PROGRAMA: 241 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE 6.981.089 6.981.089 TIPO DO PROGRAMA: FINALISTICO JUSTIFICATIVA: PROMOVER A REDUCAO DAS TAXAS DE MORBI-MORTALIDADE POR DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS, BEM COMO SITUACOES DE RISCO A SAUDE DE INDIVIDUOS E GRUPOS POPULACIONAIS. PUBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL. OBJETIVO GERAL: TORNAR AS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE MAIS EFETIVAS E RESOLUTIVAS INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 TAXA DE LETALIDADE (% DE ìbito) DE DENGUE PERCENTUAL 0,50 TAXA DE HOMOGENEIDADE MINIMA NAS VACINAS BASICAS PERCENTUAL 80,00 TAXA DE CURA DOS CASOS CONFIRMADOS DE LEISHMANIOSE TEGU PERCENTUAL 90,00 TAXA DE INSPECOES SANITARIAS PERCENTUAL 60,00 PROGRAMA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DOS ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E S P E C I F I C A C A O FISCAL SEGURIDADE T O T A L SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- 254 FORTALECIMENTO DA ATENCAO AS POPULACOES EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE 10.596.523 10.596.523 TIPO DO PROGRAMA: FINALISTICO JUSTIFICATIVA: A POUCA EFETIVIDADE DOS SERVICOS DE ATENCAO A POPULACAO, BEM COMO AS SITUACOES ESPECIAIS DE AGRAVOS DOS GRUPOS ESPECIAIS, REMETE-NOS A NECESSIDADE DE AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO A ACOES E SERVICOS QUE ENVOLVAM A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE. PUBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL OBJETIVO GERAL: EFETIVAR A COOPERACAO TECNICA AOS MUNICIPIOS E ESCRITORIOS REGIONAIS E A ARTICULACAO INTERSETORIAL DE FORMA A GARANTIR A ATENCAO INTEGRAL AO INDIVIDUO. INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL/1000 CASOS/1000 HAB 14,00 TAXA DE DETECCAO DE CASOS DE HANSENIASE/10.000 CASOS/100.000 H 12,39 PERCENTUAL DE CURA DE HANSENIASE PERCENTUAL 90,00 TX DE INDICE DE CASOS NOVOS BACILIFEROS DE TUBERCULOSE CASOS/100.000 H 30,00 TAXA DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PROGRAMA: 160 IMPLEMENTACAO E EFETIVACAO DA MICRORREGIONALIZACAO DA SAUDE 157.829.587 157.829.587

TIPO DO PROGRAMA: FINALISTICO JUSTIFICATIVA: A MICRORREGIONALIZACAO REQUER UM PROCESSO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO E GESTAO, VISANDO AMPLIAR A CAPACIDADE DE ANALISE DA SITUACAO DA SAUDE E DE RESPOSTA AS NECESSIDADES DA POPULACAO NOS ESPACOS REGIONAIS. CONSIDERANDO QUE O ESTADO POSSUI UMA VASTA EXTENSAO TERRITORIAL E DIVERSIDADES REGIONAIS E NECESSARIO A EFETIVACAO DA ESTRA TEGIA DA MICRORREGIONALIZACAO COMO FORMA FUNDAMENTAL DE BUSCAR A INTEGRALIDADE DAS ACOES DE SAUDE,PLANEJAMENTO INTERSETORIAL, OTIMIZACAO DE RECURSOS, ARTICULACAO DE GESTORES E CONTROLE SOCIAL. PUBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL OBJETIVO GERAL: FORTALECER PACTOS DE COOPERACAO E ARTICULACAO, ENTRE ESTADO E MUNICIPIOS, BUSCANDO A INTEGRALIZACAO E RESOLU- TIVIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADE REGIONAIS INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 CONSULTA MEDICA POR HABITANTE/ANO UNIDADE 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DOS ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E S P E C I F I C A C A O FISCAL SEGURIDADE T O T A L SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- GASTO MEDIO (SUS) POR INTERNACAO HOSPITALAR PRODUTOR 0,00 LEITOS POR HABITANTES LEITOS/1000 HAB 0,00 USUARIOS REGULADOS EM REL.DEMANDA POR SERVICOS DE SAUDE EM CONSTRUCAO 0,00 PROGRAMA: 017 ATENCAO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS 8.154.199 8.154.199 TIPO DO PROGRAMA: FINALISTICO JUSTIFICATIVA: O DESCASO COM QUE E TRATADO OS PORTADORES DE DEFICIENCIA FAZ COM QUE ESTES ESTEJAM A MARGEM DOS DIREITOS SOCIA IS BASICOS. PUBLICO ALVO: PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA OBJETIVO GERAL: ASSEGURAR OS DIREITOS E COMBATER A DISCRIMINACAO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA. INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 PORTADORES DE DEFICIENCIA ATENDIDOS PESSOA 12,40 FORNECIMENTO DE PROTESES/ORTESES PERCENTUAL 99,00 UNIDADES DESCENTRALIZADAS PERCENTUAL 85,00 ATENDIMENTOS EFETUADOS PELA FCRDAC PERCENTUAL 80,00 PROGRAMA: 163 FORTALECIMENTO DA GESTAO DA SAUDE 1.683.737 1.683.737 TIPO DO PROGRAMA: GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS JUSTIFICATIVA: ESTE PROGRAMA VISA ACOMPANHAR E MONITORAR A APLICACAO DE RECURSOS PELO TESOURO ESTADUAL NA SAUDE, BEM COMO REALIZAR AUDITORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS. PUBLICO ALVO: UNIDADES DE SAUDE OBJETIVO GERAL: MELHORAR A GESTAO DA SES, COM FOCO EM RESULTADOS, VISANDO MAIOR EFETIVIDADE DO GASTO PUBLICO EM SAUDE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DOS ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E S P E C I F I C A C A O FISCAL SEGURIDADE T O T A L SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 INDICE DE GESTAO DA INFORMACAO PERCENTUAL 70,00 PARTICIPACAO DA RECEITA PROPRIA APLICADA EM SAUDE EC200 PERCENTUAL 12,00

DESPESA TOTAL COM SAUDE POR HABITANTE REAL 0,00 PROGRAMA: 203 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTO EM SAUDE 38.885.993 38.885.993 TIPO DO PROGRAMA: FINALISTICO JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A EXPANSAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MELHORAN- DO O NIVEL DE RESOLUTIVIDADE DA REDE DE SERVICOS DE SAUDE, NECESSARIO SE FAZ DOTAR AS UNIDADES DA SES DA INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA PROMOVER A CIDADANIA. PUBLICO ALVO: USUARIOS DO SUS. OBJETIVO GERAL: DOTAR AS UNIDADES DA SES DE INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE A SOCIEDADE INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 PARTIC.DO GASTO COM INVESTIMENTO NA DESP. TOTAL C/ SAUD PERCENTUAL 7,12 PROGRAMA: 257 FORMACAO E CAPACITACAO PERMANENTE EM SAUDE 5.140.903 5.140.903 TIPO DO PROGRAMA: GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO AS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS, NO SEU ARTIGO 200 QUE ESTABELECE QUE CABE A SES-MT A FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA O SUS, A LEI 8080 E A LEI COMPLEMENTAR N 22, OS QUAIS REGULAMENTAM O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAS SUAS DIFERENTES ESFERAS GOVERNAMENTAIS. CONSIDERANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SES/MT EM IMPLEMENTAR A POLITICA DE GESTAO / VALORIZACAO DE PESSOAS, CONTEMPLADOS NO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SUS(LEI 7360/00), MISTER SE FAZ A EFETIVACAO DO PROGRAMA EM TELA PUBLICO ALVO: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE OBJETIVO GERAL: IMPLEMENTAR A POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE,VISANDO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES. INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DOS ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E S P E C I F I C A C A O FISCAL SEGURIDADE T O T A L SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- TAXA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO SUS EM CONSTRUCAO 0,00 PROGRAMA: 161 REESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 54.447.316 54.447.316 TIPO DO PROGRAMA: FINALISTICO JUSTIFICATIVA: A INADEQUACAO DA OFERTA DE MEDICAMENTOS DECORRE PORQUE A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NAO ESTA DEVIDAMENTE ESTRUTU RADA PARA ATENDER A DEMANDA ESTADUAL, DESTA FORMA, FAZ-SE NECESSARIO DESENVOLVER ACOES DE ESTRUTURACAO DO CI CLO LOGISTICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, QUE PROMOVERA A ACESSIBILIDADE DA POPULACAO E REDUCAO DE CUSTO. PUBLICO ALVO: USUARIOS DO SUS. OBJETIVO GERAL: EFETIVAR AS ATIV. RELACIONADAS A REORIENTACAO DA ASSIS.FARMACEUTICA DE ACORDO COM AS PRIORIDADES E DIRETRIZES ESTAB. NA POLIT. DE MED., P/ AMPLIAR O ACESSO DOS USUARIOS AOS MEDICAM.BASICOS, ESTRATEG. E EXCEPCIONAIS INDICADORES DO PPA DESEJADOS AO FINAL DE 2007 TAXA DE COBERTURA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM CONSTRUCAO 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 320.546.471 320.546.471 ----------------- ----------------- ----------------- EXERCICIO 2005 R$ 1,00 ORGAO : 21 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE UNIDADE: TOTAL DA UNIDADE: 361.719.837 QUADRO SINTESE POR FUNCAO 10 SAUDE 361.719.837 QUADRO SINTESE POR SUBFUNCAO 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 204.527

122 ADMINISTRACAO GERAL 42.767.068 125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 186.400 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9.471.374 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.140.903 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 8.154.199 301 ATENCAO BASICA 39.518.105 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 224.386.622 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 24.875.197 304 VIGILANCIA SANITARIA 2.250.425 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.765.017 QUADRO SINTESE POR PROGRAMA 017 ATENCAO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS 8.154.199 036 APOIO ADMINISTRATIVO 31.701.992 142 GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO 9.471.374 156 GESTAO DEMOCRATICA DO SUS 671.808 158 FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA 26.970.105 159 FORTALECIMENTO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS 9.185.211 160 IMPLEMENTACAO E EFETIVACAO DA MICRORREGIONALIZACAO DA SAUDE 157.829.587 161 REESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 54.447.316 163 FORTALECIMENTO DA GESTAO DA SAUDE 1.683.737 203 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTO EM SAUDE 38.885.993 241 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE 6.981.089 254 FORTALECIMENTO DA ATENCAO AS POPULACOES EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE 10.596.523 257 FORMACAO E CAPACITACAO PERMANENTE EM SAUDE 5.140.903 QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA 3 DESPESAS CORRENTES 302.976.042 4 DESPESAS CAPITAL 58.743.795 QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 302.976.042 INVESTIMENTOS 58.743.795 T O T A L 361.719.837 1274 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE INFORMACAO 362.787 362.787 SEG 362.787 362.787 SEG 362.787 362.787 1275 DISSEMINACAO DE INFORMACOES EM SAUDE PARA O CIDADAO 237.280 237.280 SEG 237.280 237.280 SEG 237.280 237.280 1477 IMPLANTACAO DE OUVIDORIA DE SAUDE NA ESFERA MUNICIPAL 53.350 53.350 SEG 53.350 53.350 SEG 53.350 53.350 1478 AMPLIACAO DOS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE O CONSELHO DE SAUDE E A SOCIEDADE 57.348 57.348 SEG 57.348 57.348 SEG 57.348 57.348 1479 REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE 204.100 204.100 SEG 204.100 204.100 SEG 204.100 204.100 1480 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA 22.149.171 22.149.171 SEG 22.149.171 22.149.171 SEG 22.149.171 22.149.171 1481 INCENTIVO A ORGANIZACAO E IMPLEMENTACAO DA ATENCAO BASICA NOS ASSENTAMENTOS 1.794.000 1.794.000

SEG 1.794.000 1.794.000 SEG 1.794.000 1.794.000 1482 IMPLEMENTACAO DE EQUIPE DE SAUDE BUCAL INTEGRADAS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA 2.310.749 2.310.749 SEG 2.310.749 2.310.749 SEG 2.310.749 2.310.749 1484 AMPLIACAO DE CASAS DE APOIO DENTRO DO ESTADO 1.213.640 1.213.640 SEG 1.213.640 1.213.640 0200 REGIAO II - NORTE SEG 90.440 90.440 0400 REGIAO IV - LESTE SEG 43.200 43.200 0600 REGIAO VI - SUL SEG 979.200 979.200 0700 REGIAO VII - SUDOESTE SEG 28.800 28.800 1000 REGIAO X - CENTRO SEG 72.000 72.000 1486 IMPLEMENTACAO DAS CENTRAIS REGIONAIS DE REGULACAO 1.308.660 1.308.660 SEG 1.308.660 1.308.660 SEG 1.308.660 1.308.660 1487 FORTALECIMENTO E DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 1.072.769 835.267 237.502 SEG 1.072.769 835.267 237.502 SEG 1.072.769 835.267 237.502 1488 FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA (DNC) E OUTRAS DOENCAS E AGR 1.790.662 1.790.662 SEG 1.790.662 1.790.662 SEG 1.790.662 1.790.662 1489 ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NAS MICRORREGIOES DO ESTADO 2.378.492 2.378.492 SEG 2.378.492 2.378.492 SEG 2.378.492 2.378.492 1490 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO EM SAUDE DO TRABALHADOR 334.656 334.656 SEG 334.656 334.656 SEG 334.656 334.656

1491 VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO AOS PORTADORES DO HIV/A IDS E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS 494.428 494.428 SEG 494.428 494.428 SEG 494.428 494.428 1492 ESTRUTURACAO E IMPLEMENTACAO DA REDE LABORATORIAL P/EXA MES DE INTERESSE DA VIGILANCIA EM SAUDE 561.510 561.510 SEG 561.510 561.510 SEG 561.510 561.510 1493 IMPLANTACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE 2.427.360 2.427.360 SEG 2.427.360 2.427.360 SEG 2.427.360 2.427.360 1494 IMPLANTACAO DE SERVICOS HEMOTERAPICOS 882.000 882.000 SEG 882.000 882.000 SEG 882.000 882.000 1495 IMPLANTACAO DE SERVICOS SUBSTITUTIVOS EM SAUDE MENTAL 1.398.897 1.398.897 SEG 1.398.897 1.398.897 SEG 1.398.897 1.398.897 1496 IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NO CIAPS ADAUTO BOTELHO 2.564.160 2.564.160 SEG 2.564.160 2.564.160 SEG 2.564.160 2.564.160 1497 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE REABILITACAO 479.975 479.975 SEG 479.975 479.975 SEG 479.975 479.975 1498 AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE 11.102.837 11.102.837 SEG 11.102.837 11.102.837 SEG 11.102.837 11.102.837 1500 IMPLANTACAO DO SERVICO DE BUCO-MAXILO-FACIAL 200.000 200.000 SEG 200.000 200.000 0200 REGIAO II - NORTE SEG 50.000 50.000 0500 REGIAO V - SUDESTE SEG 50.000 50.000 0700 REGIAO VII - SUDOESTE SEG 50.000 50.000 1000 REGIAO X - CENTRO SEG 50.000 50.000 1501 MANUTENCAO DE SERVICOS HOSPITALARES DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA 4.284.645 4.284.645 SEG 4.284.645 4.284.645 SEG 4.284.645 4.284.645

1502 IMPLANTACAO DA CASA DA GESTANTE 60.000 60.000 SEG 60.000 60.000 SEG 60.000 60.000 1503 IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE CUIDADOS PALIATIVOS NOS HOSPITAIS REGIONAIS 171.908 171.908 SEG 171.908 171.908 SEG 171.908 171.908 1504 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA 4.500.144 4.500.144 SEG 4.500.144 4.500.144 SEG 4.500.144 4.500.144 1505 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 64.120 64.120 SEG 64.120 64.120 SEG 64.120 64.120 1509 APERFEICOAMENTO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO DAS UNIDADES DA SECRET. DA SAUDE 81.440 81.440 SEG 81.440 81.440 SEG 81.440 81.440 1510 FINANCIAMENTO DA SAUDE 25.550 25.550 SEG 25.550 25.550 SEG 25.550 25.550 1511 MONITORAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E DOS GASTOS EM SAUDE 97.537 97.537 SEG 97.537 97.537 SEG 97.537 97.537 1652 CONSTRUCAO DO HOSPITAL CENTRAL 3.600.000 3.600.000 SEG 3.600.000 3.600.000 0600 REGIAO VI - SUL SEG 3.600.000 3.600.000 1705 IMPLANTACAO DO CENTRO DE TRATAMENTO RENAL NO HOSPITAL JULIO MULLER EM CUIABA 5.078.388 5.078.388 SEG 5.078.388 5.078.388 0600 REGIAO VI - SUL SEG 5.078.388 5.078.388 1710 IMPLANTACAO DE HOSPITAIS 2.000.000 2.000.000

SEG 2.000.000 2.000.000 0400 REGIAO IV - LESTE SEG 2.000.000 2.000.000 1711 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE FARMACIAS DE MANIPULACAO 780.000 780.000 SEG 780.000 780.000 SEG 780.000 780.000 1712 IMPLEMENTACAO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS 291.460 291.460 SEG 291.460 291.460 SEG 291.460 291.460 1714 IMPLANTACAO DE ALMOXARIFADO NOS HOSPITAIS REGIONAIS DE COLIDER, RONDONOPOLIS, CACERES E SORRISO 200.000 200.000 SEG 200.000 200.000 0500 REGIAO V - SUDESTE SEG 100.000 100.000 1000 REGIAO X - CENTRO SEG 100.000 100.000 1718 REFORMA DO HOSPITAL GERAL NICOLAU FRAGELLI EM POCONE 180.000 180.000 SEG 180.000 180.000 0600 REGIAO VI - SUL SEG 180.000 180.000 1719 ADEQUACAO FISICA DOS ESCRITORIOS REGIONAIS 690.000 690.000 SEG 690.000 690.000 0400 REGIAO IV - LESTE SEG 230.000 230.000 0700 REGIAO VII - SUDOESTE SEG 230.000 230.000 0900 REGIAO IX - CENTRO OESTE SEG 230.000 230.000 1721 IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ESTADO 1.000.000 1.000.000 SEG 1.000.000 1.000.000 SEG 1.000.000 1.000.000 1722 CONSTRUCAO DE LABORATORIOS REGIONAIS 466.000 466.000 SEG 466.000 466.000 SEG 466.000 466.000 1723 REFORMA DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 300.000 300.000 SEG 300.000 300.000 0600 REGIAO VI - SUL SEG 300.000 300.000 1726 CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DOS LABORATORIOS DE ENTOMOLOGIA 334.305 334.305 SEG 334.305 334.305 0200 REGIAO II - NORTE SEG 222.870 222.870 0700 REGIAO VII - SUDOESTE

SEG 111.435 111.435 1727 CONSTRUCAO DE DEPOSITO DE INSUMOS ESTRATEGICOS PARA CONTROLE DE ENDEMIAS 261.558 261.558 SEG 261.558 261.558 0100 REGIAO I - NOROESTE I SEG 52.312 52.312 0200 REGIAO II - NORTE SEG 52.311 52.311 0400 REGIAO IV - LESTE SEG 52.312 52.312 0800 REGIAO VIII - OESTE SEG 52.312 52.312 0900 REGIAO IX - CENTRO OESTE SEG 52.311 52.311 1728 REFORMA DO INSTITUTO DE ESPECIALIDADES DE MATO GROSSO- IEMT 805.500 805.500 SEG 805.500 805.500 0600 REGIAO VI - SUL SEG 805.500 805.500 1729 READEQUACAO FISICA DO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO DO CARUMBE 100.000 100.000 SEG 100.000 100.000 0600 REGIAO VI - SUL SEG 100.000 100.000 1730 CONSTRUCAO DE CENTROS ODONTOLOGICOS 483.932 483.932 SEG 483.932 483.932 0200 REGIAO II - NORTE SEG 120.983 120.983 0400 REGIAO IV - LESTE SEG 120.983 120.983 0500 REGIAO V - SUDESTE SEG 120.983 120.983 0800 REGIAO VIII - OESTE SEG 120.983 120.983 1733 AMPLIACAO E ADEQUACAO DA UNIDADE MISTA DE TANGARA DA SERRA 470.000 470.000 SEG 470.000 470.000 0800 REGIAO VIII - OESTE SEG 470.000 470.000 1742 AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE 200.000 200.000 SEG 200.000 200.000 SEG 200.000 200.000 2006 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 7.689.600 7.689.600

SEG 7.689.600 7.689.600 SEG 7.689.600 7.689.600 2007 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 24.012.392 24.012.392 SEG 24.012.392 24.012.392 SEG 24.012.392 24.012.392 2204 COOPERACAO TECNICA COM OS MUNICIPIOS 210.160 210.160 SEG 210.160 210.160 SEG 210.160 210.160 2317 CONSOLIDACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA 186.400 186.400 SEG 186.400 186.400 SEG 186.400 186.400 2318 FORTALECIMENTO E IMPLEMENTACAO DA DESCENTRALIZACAO DO CONTROLE E AVALIACAO 957.327 957.327 SEG 957.327 957.327 SEG 957.327 957.327 2319 PROMOCAO E DIVULGACAO DA CENTRAL DE TRANSPLANTES 319.810 319.810 SEG 319.810 319.810 SEG 319.810 319.810 2320 IMPLEMENTACAO DA CENTRAL DE REGULACAO DE ALTA COMPLEXI DADE 198.915 198.915 SEG 198.915 198.915 0600 REGIAO VI - SUL SEG 198.915 198.915 2321 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 4.664.130 4.664.130 SEG 4.664.130 4.664.130 SEG 4.664.130 4.664.130 2322 FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE AOS USUARIOS DO SUS 811.938 811.938 SEG 811.938 811.938 SEG 811.938 811.938 2323 COOPERACAO TECNICA PARA ESTRUTURACAO DOS SERVICOS HOSPITALARES 145.725 145.725 SEG 145.725 145.725 SEG 145.725 145.725 2324 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 799.250 799.250 SEG 799.250 799.250 SEG 799.250 799.250 2325 AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR 1.134.275 1.134.275

SEG 1.134.275 1.134.275 SEG 1.134.275 1.134.275 2326 GESTAO PLENA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 102.564.321 102.564.321 SEG 102.564.321 102.564.321 SEG 102.564.321 102.564.321 2327 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA 120.000 120.000 SEG 120.000 120.000 SEG 120.000 120.000 2328 PROFISSIONALIZACAO DE RECURSOS HUMANOS EM NIVEL MEDIO E TECNICO PARA O SUS 2.938.486 2.938.486 SEG 2.938.486 2.938.486 SEG 2.938.486 2.938.486 2329 CAPACITACAO CONTINUADA 1.501.003 1.501.003 SEG 1.501.003 1.501.003 SEG 1.501.003 1.501.003 2330 FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SAUDE NAS REGIONAIS DA SAUDE 638.480 638.480 SEG 638.480 638.480 SEG 638.480 638.480 2331 MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS 10.876.125 10.876.125 SEG 10.876.125 10.876.125 0200 REGIAO II - NORTE SEG 1.940.000 1.940.000 0500 REGIAO V - SUDESTE SEG 2.956.125 2.956.125 0700 REGIAO VII - SUDOESTE SEG 2.940.000 2.940.000 1000 REGIAO X - CENTRO SEG 3.040.000 3.040.000 2373 CONSERVACAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NO ESTADO 5.960.892 5.960.892 SEG 5.960.892 5.960.892 SEG 5.960.892 5.960.892 2638 FORNECIMENTO DE ORTESES/PROTESES E MEIOS DE LOCOMOCAO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 5.532.899 5.532.899 SEG 5.532.899 5.532.899

SEG 5.532.899 5.532.899 2639 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 1.757.024 1.757.024 SEG 1.757.024 1.757.024 SEG 1.757.024 1.757.024 2658 MANUTENCAO DE CENTROS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS 75.732 75.732 SEG 75.732 75.732 SEG 75.732 75.732 2669 DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA 5.224.160 5.224.160 SEG 5.224.160 5.224.160 SEG 5.224.160 5.224.160 2670 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS AOS USUARIOS CADASTRADOS 16.887.428 16.887.428 SEG 16.887.428 16.887.428 SEG 16.887.428 16.887.428 2671 FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR E PRESERVATIVOS QUE FAZEM PARTE DOS PROGR.ESTRAT. DO MS 2.232.861 2.232.861 SEG 2.232.861 2.232.861 SEG 2.232.861 2.232.861 2672 FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS NAO PADRONIZADOS PELA SES 132.000 132.000 SEG 132.000 132.000 SEG 132.000 132.000 2673 FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS AOS HOSPITAIS REGIONAIS E CIAPS ADAUTO BOTELHO 28.334.867 28.334.867 SEG 28.334.867 28.334.867 0200 REGIAO II - NORTE SEG 1.604.513 1.604.513 0400 REGIAO IV - LESTE SEG 332.555 332.555 0500 REGIAO V - SUDESTE SEG 8.389.244 8.389.244 0600 REGIAO VI - SUL SEG 14.587.260 14.587.260 0700 REGIAO VII - SUDOESTE SEG 1.558.004 1.558.004 1000 REGIAO X - CENTRO SEG 1.863.291 1.863.291 2701 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE REABILITACAO DESCENTRALI ZADAS 1.716.000 1.716.000 SEG 1.716.000 1.716.000 SEG 1.716.000 1.716.000 2702 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SES. 654.330 654.330 SEG 654.330 654.330

SEG 654.330 654.330 2828 ACOES DE INFORMATICA - SES 8.871.307 8.871.307 SEG 8.871.307 8.871.307 SEG 8.871.307 8.871.307 3004 IMPLANTACAO DO PROGRAMA REABILITACAO BASEADA NA COMUNIDADE 56.601 56.601 SEG 56.601 56.601 SEG 56.601 56.601 3006 IMPLANTACAO DA REABILITACAO CARDIORESPIRATORIA OFTALMOLOGICA 117.540 117.540 SEG 117.540 117.540 SEG 117.540 117.540 3009 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA 61.584 61.584 SEG 61.584 61.584 SEG 61.584 61.584 3010 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER 90.206 90.206 SEG 90.206 90.206 SEG 90.206 90.206 3011 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO 19.755 19.755 SEG 19.755 19.755 SEG 19.755 19.755 3012 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE 128.985 128.985 SEG 128.985 128.985 SEG 128.985 128.985 3013 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE MENTAL 62.540 62.540 SEG 62.540 62.540 SEG 62.540 62.540 3014 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO INDIO 36.275 36.275 SEG 36.275 36.275 SEG 36.275 36.275

3015 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE 98.639 98.639 SEG 98.639 98.639 SEG 98.639 98.639 3016 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE 432.355 432.355 SEG 432.355 432.355 SEG 432.355 432.355 3017 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS 152.413 152.413 SEG 152.413 152.413 SEG 152.413 152.413 3020 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO A GESTANTE 3.833.998 3.833.998 SEG 3.833.998 3.833.998 SEG 3.833.998 3.833.998 3021 PROMOCAO, PREVENCAO E DIAGNOSTICO DO CANCER 1.158.168 1.158.168 SEG 1.158.168 1.158.168 SEG 1.158.168 1.158.168 3054 QUALIFICACAO PROFISSIONAL 546.450 546.450 SEG 546.450 546.450 SEG 546.450 546.450 3055 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM AREA DE INTERESSE DO SUS 154.964 154.964 SEG 154.964 154.964 SEG 154.964 154.964 3062 MONITORIA E AVALIACAO DA ATENCAO BASICA NO ESTADO 641.753 641.753 SEG 641.753 641.753 SEG 641.753 641.753 3067 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR -SIATE 1.033.666 1.033.666 SEG 1.033.666 1.033.666 SEG 1.033.666 1.033.666 3068 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SUPERVISAO MEDICA DO SUS EM MATO GROSSO 446.390 446.390 SEG 446.390 446.390 SEG 446.390 446.390 3072 CAPACITACAO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 357.010 357.010 SEG 357.010 357.010 SEG 357.010 357.010

3093 IMPLANTACAO DE CENTRO ESTADUAL E REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR 843.000 843.000 SEG 843.000 843.000 0500 REGIAO V - SUDESTE SEG 210.000 210.000 0600 REGIAO VI - SUL SEG 423.000 423.000 1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE SEG 210.000 210.000 3096 AMPLIACAO E MANUTENCAO DE LEITOS DE UTI 15.000.000 15.000.000 SEG 15.000.000 15.000.000 SEG 15.000.000 15.000.000 3123 FORNECIMENTO DE MATERIAS PRIMAS AS FARMACIAS DE MANIPULACAO 936.000 936.000 SEG 936.000 936.000 SEG 936.000 936.000 3124 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DE RESPONSABILIDADE DA SES 700.000 700.000 SEG 700.000 700.000 SEG 700.000 700.000 3147 SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NOS MUNICI PIOS. 74.432 74.432 SEG 74.432 74.432 SEG 74.432 74.432 3150 READEQUACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO ESTADO 6.416.583 6.416.583 SEG 6.416.583 6.416.583 SEG 6.416.583 6.416.583 3151 READEQUACAO E REESTRUTURACAO FISICA DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 1.893.875 1.893.875 SEG 1.893.875 1.893.875 SEG 1.893.875 1.893.875 3158 CONSTRUCAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE NO ESTADO 1.373.500 1.373.500 SEG 1.373.500 1.373.500 SEG 1.373.500 1.373.500 3159 CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE 3.000.000 3.000.000 SEG 3.000.000 3.000.000 0600 REGIAO VI - SUL

SEG 3.000.000 3.000.000 3165 APOIO A EXPANSAO DA POLITICA DE INVESTIMENTO EM SAUDE AOS MUNICIPIOS 3.000.000 3.000.000 SEG 3.000.000 3.000.000 SEG 3.000.000 3.000.000 TOTAL 361.719.837 361.482.335 237.502 FISCAL SEGURIDADE 361.719.837 361.482.335 237.502 EXERCICIO 2005 R$ 1,00 21 601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL E S P E C I F I C A C A O ESF VALOR RECURSOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS SEG 154.485.829 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE SEG 198.275.476 CONVENIOS FIRMADOS COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE SEG 8.721.030 TOTAL GERAL 361.482.335 SEGURIDADE 361.482.335 ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA 10 SAUDE 361.719.837 302.976.042 58.743.795 10 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 204.527 202.527 2.000 10 121 163 FORTALECIMENTO DA GESTAO DA SAUDE 204.527 202.527 2.000 OBJETIVO PGM MELHORAR A GESTAO DA SES, COM FOCO EM RESULTADOS, VI SANDO MAIOR EFETIVIDADE DO GASTO PUBLICO EM SAUDE. 10.121.163.1509 APERFEICOAMENTO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E S 81.440 81.440 AVALIACAO DAS UNIDADES DA SECRET. DA SAUDE OBJ. ESPECIFICO MELHORAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS UNIDADES DA SECRET. DA SAUDE 9900 ESTADO 81.440 81.440 PRODUTO UNIDADE APERFEICOADA UNIDADE 61,00 SEQ. ( 850 ) 10.121.163.1510 FINANCIAMENTO DA SAUDE S 25.550 23.550 2.000 OBJ. ESPECIFICO ACOMPANHAR O PERCENTUAL DE APLICACAO DE RECURSOS PELO TESOURO ESTADUAL DA SAUDE DE ACORDO COM O ESTABELECIDO 9900 ESTADO 25.550 23.550 2.000 PRODUTO RECURSOS FINANCEIROS ACOMPANHADOS PERCENTUAL 100,00 SEQ. ( 851 ) 10.121.163.1511 MONITORAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E DOS GASTOS EM S 97.537 97.537 SAUDE OBJ. ESPECIFICO GARANTIR O MONITORAMENTO E A AVALIACAO DA_EXECUCAO ORCAMENTARIA E DOS GASTOS EM SAUDE. 9900 ESTADO 97.537 97.537 PRODUTO EXECUCAO ORCAMENTARIA MONITORADA PERCENTUAL 100,00 SEQ. ( 852 ) 10 122 ADMINISTRACAO GERAL 42.767.068 30.586.610 12.180.458 10 122 036 APOIO ADMINISTRATIVO 31.701.992 28.531.992 3.170.000 OBJETIVO PGM PROVER OS ORGAOS DO ESTADO DOS MEIO ADMINISTRATIVOS PA RA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DE SEUS PROGRAMAS FINANLIS TICOS 10.122.036.2006 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES S 7.689.600 4.519.600 3.170.000 OBJ. ESPECIFICO MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO. 9900 ESTADO 7.689.600 4.519.600 3.170.000 SEQ. ( 853 ) 10.122.036.2007 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS S 24.012.392 24.012.392 OBJ. ESPECIFICO DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA

ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA MACAO DA UNIDADE. 9900 ESTADO 24.012.392 24.012.392 SEQ. ( 854 ) 10 122 156 GESTAO DEMOCRATICA DO SUS 671.808 671.808 OBJETIVO PGM EFETIVAR O CONTROLE SOCIAL 10.122.156.1477 IMPLANTACAO DE OUVIDORIA DE SAUDE NA ESFERA MUNICIPAL S 53.350 53.350 OBJ. ESPECIFICO IDENTIFICAR OS PROBLEMAS E DESCONFORMIDADES VIVIDAS PEL OS USUARIOS DO SUS 9900 ESTADO 53.350 53.350 PRODUTO OUVIDORIA IMPLANTADA UNIDADE 16,00 SEQ. ( 855 ) 10.122.156.1478 AMPLIACAO DOS CANAIS DE COMUNICACAO ENTRE O CONSELHO DE S 57.348 57.348 SAUDE E A SOCIEDADE OBJ. ESPECIFICO DIVULGAR ACOES DOS CONSELHOS DE SAUDE 9900 ESTADO 57.348 57.348 PRODUTO PUBLICACOES DISPONIBILIZADAS UNIDADE 50,00 SEQ. ( 856 ) 10.122.156.1479 REALIZACAO DE CONFERENCIAS DE SAUDE S 204.100 204.100 OBJ. ESPECIFICO AMPLIAR A PARTICIPACAO DOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SAUDE 9900 ESTADO 204.100 204.100 PRODUTO EVENTO REALIZADO UNIDADE 3,00 SEQ. ( 857 ) 10.122.156.3072 CAPACITACAO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA S 357.010 357.010 OBJ. ESPECIFICO CAPACITAR CONSELHEIROS DE SAUDE, AGENTES SOCIAIS, LIDE RANCAS POPULARES, ORGAOS N GOVERNAMENTAIS E DE MEMBROS 9900 ESTADO 357.010 357.010 PRODUTO CAPACITACAO REALIZADA UNIDADE 53,00 SEQ. ( 858 ) 10 122 163 FORTALECIMENTO DA GESTAO DA SAUDE 1.292.810 1.292.810 OBJETIVO PGM MELHORAR A GESTAO DA SES, COM FOCO EM RESULTADOS, VI SANDO MAIOR EFETIVIDADE DO GASTO PUBLICO EM SAUDE. 10.122.163.2330 FORTALECIMENTO DA POLITICA DE SAUDE NAS REGIONAIS DA S 638.480 638.480 SAUDE OBJ. ESPECIFICO PROMOVER COOPERACAO TECNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE GESTAO NAS MICRORREGIOES. 9900 ESTADO 638.480 638.480 PRODUTO ESCRITORIO REGIONAL ASSESSORADO E AVALIADO ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA UNIDADE 16,00 SEQ. ( 859 ) 10.122.163.2702 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO QUADRO DE PESSOAL S 654.330 654.330 DA SES. OBJ. ESPECIFICO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SES ATRAVES DE CON TROLE DE LOTACIONOGRAMA, QUADRO DE PESSOAL, TREINAMENTO 9900 ESTADO 654.330 654.330 PRODUTO RECURSO HUMANO GERENCIADO PERCENTUAL 100,00 SEQ. ( 860 ) 10 122 203 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE INVESTIMENTO EM SAUDE 9.100.458 90.000 9.010.458 OBJETIVO PGM DOTAR AS UNIDADES DA SES DE INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE A SOCIEDADE 10.122.203.1719 ADEQUACAO FISICA DOS ESCRITORIOS REGIONAIS S 690.000 690.000 OBJ. ESPECIFICO ADEQUAR A ESTRUTURA FISICA A NECESSIDADE DE ATUACAO DOS ESCRITORIOS REGIONAIS 0400 REGIAO IV - LESTE 230.000 230.000

PRODUTO ESCRITORIO REGIONAL REFORMADO UNIDADE 1,00 SEQ. ( 861 ) 0700 REGIAO VII - SUDOESTE 230.000 230.000 PRODUTO ESCRITORIO REGIONAL REFORMADO UNIDADE 1,00 SEQ. ( 862 ) 0900 REGIAO IX - CENTRO OESTE 230.000 230.000 PRODUTO ESCRITORIO REGIONAL REFORMADO UNIDADE 1,00 SEQ. ( 863 ) 10.122.203.1729 READEQUACAO FISICA DO ALMOXARIFADO DE PATRIMONIO DO S 100.000 100.000 CARUMBE OBJ. ESPECIFICO MELHORAR AS CONDICOES DE ARQUIVO PERMANENTE DA SES. 0600 REGIAO VI - SUL 100.000 100.000 PRODUTO ALMOXARIFADO READEQUADO PERCENTUAL 11,00 SEQ. ( 864 ) 10.122.203.3150 READEQUACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO ESTADO S 6.416.583 6.416.583 OBJ. ESPECIFICO MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE. 9900 ESTADO 6.416.583 6.416.583 PRODUTO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO E INSTALADO PERCENTUAL 50,00 SEQ. ( 865 ) 10.122.203.3151 READEQUACAO E REESTRUTURACAO FISICA DA SUPERINTENDENCIA S 1.893.875 90.000 1.803.875 DE GESTAO OBJ. ESPECIFICO PROPORCIONAR CONDICOES ADEQUADAS DE TRABALHO. 9900 ESTADO 1.893.875 90.000 1.803.875 ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA PRODUTO MATERIAL ADQUIRIDO PERCENTUAL 25,00 SEQ. ( 866 ) 10 125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 186.400 163.600 22.800 10 125 163 FORTALECIMENTO DA GESTAO DA SAUDE 186.400 163.600 22.800 OBJETIVO PGM MELHORAR A GESTAO DA SES, COM FOCO EM RESULTADOS, VI SANDO MAIOR EFETIVIDADE DO GASTO PUBLICO EM SAUDE. 10.125.163.2317 CONSOLIDACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA S 186.400 163.600 22.800 OBJ. ESPECIFICO EVITAR OCORRENCIAS DE NAO CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIO S DO SUS. 9900 ESTADO 186.400 163.600 22.800 PRODUTO AUDITORIA REALIZADA UNIDADE 61,00 SEQ. ( 867 ) 10 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9.471.374 9.471.374 10 126 142 GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO 9.471.374 9.471.374 OBJETIVO PGM OTIMIZAR O EMPREGO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA ADMI NISTRACAO PUBLICA 10.126.142.1274 IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE INFORMACAO S 362.787 362.787 OBJ. ESPECIFICO DISPONIBILIZAR INFORMACOES EM SAUDE PARA A GESTAO. 9900 ESTADO 362.787 362.787 PRODUTO POLITICA DE INFORMACAO IMPLEMENTADA PERCENTUAL 35,00 SEQ. ( 868 ) 10.126.142.1275 DISSEMINACAO DE INFORMACOES EM SAUDE PARA O CIDADAO S 237.280 237.280 OBJ. ESPECIFICO AMPLIAR AS FONTES E A DISSEMINACAO DE INFORMACOES DE SAUDE AO CIDADAO. 9900 ESTADO 237.280 237.280 PRODUTO CIDADAO INFORMADO PERCENTUAL 15,00 SEQ. ( 869 ) 10.126.142.2828 ACOES DE INFORMATICA - SES S 8.871.307 8.871.307 OBJ. ESPECIFICO 9900 ESTADO 8.871.307 8.871.307 PRODUTO ACOES DE INFORMATICA MANTIDAS PERCENTUAL 100,00 SEQ. ( 870 )

10 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.140.903 5.123.713 17.190 ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA 10 128 257 FORMACAO E CAPACITACAO PERMANENTE EM SAUDE 5.140.903 5.123.713 17.190 OBJETIVO PGM IMPLEMENTAR A POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES. 10.128.257.2328 PROFISSIONALIZACAO DE RECURSOS HUMANOS EM NIVEL MEDIO E S 2.938.486 2.938.486 TECNICO PARA O SUS OBJ. ESPECIFICO PROFISSIONALIZAR E ESPECIALIZAR RECURSOS HUMANOS, INCLU INDO OS POVOS INDIGENAS, NAS AREAS DE BIODIAGNOSTICO,EN 9900 ESTADO 2.938.486 2.938.486 PRODUTO PESSOAS PROFISSIONALIZADAS UNIDADE 5.693,00 SEQ. ( 871 ) 10.128.257.2329 CAPACITACAO CONTINUADA S 1.501.003 1.501.003 OBJ. ESPECIFICO OFERECER CAPACITACAO AOS SERVIDORES DO SUS. 9900 ESTADO 1.501.003 1.501.003 PRODUTO SERVIDOR DO SUS CAPACITADO PESSOA 7.000,00 SEQ. ( 872 ) 10.128.257.3054 QUALIFICACAO PROFISSIONAL S 546.450 546.450 OBJ. ESPECIFICO MELHORAR A QUALIDADE TECNICO-CIENTIFICA DO SUS-MT POR MEIO DE OFERECIMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO NAS MOD 9900 ESTADO 546.450 546.450 PRODUTO CURSO DE POS-GRADUACAO REALIZADO UNIDADE 5,00 SEQ. ( 873 ) 10.128.257.3055 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM AREA DE INTERESSE DO SUS S 154.964 137.774 17.190 OBJ. ESPECIFICO PRODUZIR CONHECIMENTOS QUE SUBSIDIEM O PLANEJAMENTO DAS ACOES DEMANDADAS PELA POLITICA ESTADUAL DE SAUDE NO EST 9900 ESTADO 154.964 137.774 17.190 PRODUTO PESQUISA REALIZADA UNIDADE 4,00 SEQ. ( 874 ) 10 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 8.154.199 7.780.643 373.556 10 242 017 ATENCAO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS 8.154.199 7.780.643 373.556 OBJETIVO PGM ASSEGURAR OS DIREITOS E COMBATER A DISCRIMINACAO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA. 10.242.017.1497 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE REABILITACAO S 479.975 257.785 222.190 OBJ. ESPECIFICO AMPLIAR A COBERTURA DE SERVICOS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS 9900 ESTADO 479.975 257.785 222.190 PRODUTO UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO IMPLANTADA UNIDADE 14,00 ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA SEQ. ( 875 ) 10.242.017.2204 COOPERACAO TECNICA COM OS MUNICIPIOS S 210.160 210.160 OBJ. ESPECIFICO COOPERAR TECNICAMENTE E SUPERVISIONAR OS MUNICIPIOS COM AS UNIDADES DE REABILITACAO DESCENTRALIZADAS 9900 ESTADO 210.160 210.160 PRODUTO UNIDADE SUPERVISIONADA UNIDADE 101,00 SEQ. ( 876 ) 10.242.017.2638 FORNECIMENTO DE ORTESES/PROTESES E MEIOS DE LOCOMOCAO S 5.532.899 5.521.279 11.620 AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA OBJ. ESPECIFICO CONCEDER PROTESES E MEIOS DE LOCOMOCAO NECESSARIOS A RE ABILITACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 9900 ESTADO 5.532.899 5.521.279 11.620 PRODUTO PROTESE CONCEDIDA UNIDADE 4,00 SEQ. ( 877 ) 10.242.017.2639 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PORTADORES S 1.757.024 1.619.218 137.806 DE DEFICIENCIA

OBJ. ESPECIFICO PRESTAR ATENDIMENTO ESPECIALIZADO POR EQUIPE MULTIPRO- FISSIONAL AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 9900 ESTADO 1.757.024 1.619.218 137.806 PRODUTO ATENDIMENTO REALIZADO UNIDADE 68.692,00 SEQ. ( 878 ) 10.242.017.3004 IMPLANTACAO DO PROGRAMA REABILITACAO BASEADA NA S 56.601 54.661 1.940 COMUNIDADE OBJ. ESPECIFICO PREVENIR E PROMOVER A REABILITACAO NA COMUNIDADE 9900 ESTADO 56.601 54.661 1.940 PRODUTO COMUNIDADE COM PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 3,00 SEQ. ( 879 ) 10.242.017.3006 IMPLANTACAO DA REABILITACAO CARDIORESPIRATORIA S 117.540 117.540 OFTALMOLOGICA OBJ. ESPECIFICO PRESTAR ATENDIMENTO PARA REABILITACAO CARDIORESPIRATORI A E OFTALMOLOGICA 9900 ESTADO 117.540 117.540 PRODUTO SERVICO IMPLANTADO PERCENTUAL 100,00 SEQ. ( 880 ) 10 301 ATENCAO BASICA 39.518.105 35.647.695 3.870.410 10 301 158 FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA 26.970.105 26.970.105 OBJETIVO PGM CONSOLIDAR O MODELO DE ATENCAO BASICA CENTRADO NA SAUDE DA FAMILIA E EFETIVAR A ARTICULACAO INTERSETORIAL E COM OS DEMAIS NIVEIS DE COMPLEXILIDADE, DE MODO A GARANTIR A ATENCAO INTEGRAL AO INDIVIDUO ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA 10.301.158.1480 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA S 22.149.171 22.149.171 OBJ. ESPECIFICO EFETIVAR A ATENCAO BASICA COMO PORTA DE ENTRADA DO CIDA DAO NO SUS. 9900 ESTADO 22.149.171 22.149.171 PRODUTO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EXPANDIDAS UNIDADE 474,00 SEQ. ( 881 ) 10.301.158.1481 INCENTIVO A ORGANIZACAO E IMPLEMENTACAO DA ATENCAO S 1.794.000 1.794.000 BASICA NOS ASSENTAMENTOS OBJ. ESPECIFICO AMPLIAR A OFERTA DE SERVICOS BASICOS DE SAUDE A POPULA CAO DE ASSENTADOS RURAIS 9900 ESTADO 1.794.000 1.794.000 PRODUTO AGENTES COMUNITARIOS EXPANDIDOS UNIDADE 575,00 SEQ. ( 882 ) 10.301.158.1482 IMPLEMENTACAO DE EQUIPE DE SAUDE BUCAL INTEGRADAS AS S 2.310.749 2.310.749 EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA OBJ. ESPECIFICO AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE BUCAL 9900 ESTADO 2.310.749 2.310.749 PRODUTO EQUIPES DE SAUDE BUCAL INTEGRADAS UNIDADE 101,00 SEQ. ( 883 ) 10.301.158.3062 MONITORIA E AVALIACAO DA ATENCAO BASICA NO ESTADO S 641.753 641.753 OBJ. ESPECIFICO IMPLEMENTAR METODOLOGIAS DE AVALIACAO SISTEMATICA DA ATENCAO BASICA 9900 ESTADO 641.753 641.753 PRODUTO MUNICIPIO AVALIADO UNIDADE 139,00 SEQ. ( 884 ) 10.301.158.3147 SUPERVISAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NOS MUNICI S 74.432 74.432 PIOS. OBJ. ESPECIFICO REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA NOS MUNICIPIOS. 9900 ESTADO 74.432 74.432 PRODUTO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA SUPERVISIONADAS UNIDADE 474,00 SEQ. ( 885 ) 10 301 160 IMPLEMENTACAO E EFETIVACAO DA MICRORREGIONALIZACAO DA 882.000 882.000 SAUDE OBJETIVO PGM FORTALECER PACTOS DE COOPERACAO E ARTICULACAO, ENTRE ES

TADO E MUNICIPIOS, BUSCANDO A INTEGRALIZACAO E RESOLU- TIVIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADE REGIONAIS ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA 10.301.160.1494 IMPLANTACAO DE SERVICOS HEMOTERAPICOS S 882.000 882.000 OBJ. ESPECIFICO IMPLANTAR SERVICOS DE COLETA E TRANSFUSAO SANGUINEA 9900 ESTADO 882.000 882.000 PRODUTO SERVICOS DE COLETA E TRANSFUSAO SANGUINEAS IMPLANTADOS UNIDADE 7,00 SEQ. ( 886 ) 10 301 161 REESTRUTURACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 5.224.160 5.224.160 OBJETIVO PGM EFETIVAR AS ATIV. RELACIONADAS A REORIENTACAO DA ASSIS. FARMACEUTICA DE ACORDO COM AS PRIORIDADES E DIRETRIZES ESTAB. NA POLIT. DE MED., P/ AMPLIAR O ACESSO DOS USUAR IOS AOS MEDICAM.BASICOS, ESTRATEG. E EXCEPCIONAIS 10.301.161.2669 DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA S 5.224.160 5.224.160 OBJ. ESPECIFICO GARANTIR A AQUISICAO, SELECAO, PROGRAMACAO, ARMAZENAMEN TO E DISTRIBUICAO DOS MEDICAMENTOS PACTUADO NA CIB. 9900 ESTADO 5.224.160 5.224.160 PRODUTO MUNICIPIO ATENDIDO UNIDADE 139,00 SEQ. ( 887 ) 10 301 254 FORTALECIMENTO DA ATENCAO AS POPULACOES EM SITUACOES DE 6.441.840 2.571.430 3.870.410 VULNERABILIDADE OBJETIVO PGM EFETIVAR A COOPERACAO TECNICA AOS MUNICIPIOS E ESCRITOR IOS REGIONAIS E A ARTICULACAO INTERSETORIAL DE FORMA A GARANTIR A ATENCAO INTEGRAL AO INDIVIDUO. 10.301.254.1491 VIGILANCIA, PREVENCAO E ATENCAO AOS PORTADORES DO HIV/A S 494.428 417.404 77.024 IDS E OUTRAS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS OBJ. ESPECIFICO IMPLANTAR E IMPLEMENTAR COOPERACAO TECNICA COM OS MUNIC IPIOS PARA DESCENTRALIZACAO DOS SERVICOS DE PREVENCAO, 9900 ESTADO 494.428 417.404 77.024 PRODUTO MUNICIPIO COM SERVICOS IMPLANTADOS E ACOMPANHADOS UNIDADE 8,00 SEQ. ( 888 ) 10.301.254.1495 IMPLANTACAO DE SERVICOS SUBSTITUTIVOS EM SAUDE MENTAL S 1.398.897 1.398.897 OBJ. ESPECIFICO IMPLANTACAO DE SERVICOS SUBSTITUTIVOS (CAPS, HOSPITAL D IA E RESIDENCIA TERAPEUTICA) 9900 ESTADO 1.398.897 1.398.897 PRODUTO SERVICO SUBSTITUTIVO IMPLANTADO UNIDADE 9,00 SEQ. ( 889 ) 10.301.254.1505 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO S 64.120 64.120 OBJ. ESPECIFICO REALIZAR EVENTOS TECNICOS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE ALIMENTACAO E NUTRICAO 9900 ESTADO 64.120 64.120 ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA PRODUTO EVENTO REALIZADO UNIDADE 8,00 SEQ. ( 890 ) 10.301.254.3009 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA S 61.584 61.584 OBJ. ESPECIFICO IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA NOS MUNICIPIOS 9900 ESTADO 61.584 61.584 PRODUTO MUNICIPIO ATENDIDO UNIDADE 139,00 SEQ. ( 891 ) 10.301.254.3010 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER S 90.206 90.206 OBJ. ESPECIFICO IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DA MULHER NOS MUNICIPIOS 9900 ESTADO 90.206 90.206 PRODUTO MUNICIPIO ATENDIDO

UNIDADE 139,00 SEQ. ( 892 ) 10.301.254.3011 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO S 19.755 19.755 OBJ. ESPECIFICO IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DO IDOSO NOS MUNICIPIOS 9900 ESTADO 19.755 19.755 PRODUTO MUNICIPIO ATENDIDO UNIDADE 139,00 SEQ. ( 893 ) 10.301.254.3012 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO S 128.985 79.770 49.215 ADOLESCENTE OBJ. ESPECIFICO IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE NOS MUNICIPIOS 9900 ESTADO 128.985 79.770 49.215 PRODUTO MUNICIPIO ATENDIDO UNIDADE 139,00 SEQ. ( 894 ) 10.301.254.3013 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE MENTAL S 62.540 62.540 OBJ. ESPECIFICO IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE MENTAL NOS MUNICIPIOS 9900 ESTADO 62.540 62.540 PRODUTO MUNICIPIO ATENDIDO UNIDADE 139,00 SEQ. ( 895 ) 10.301.254.3014 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO INDIO S 36.275 36.275 OBJ. ESPECIFICO IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA EM ATENCAO A SAUDE INDIGENA COM OS DISTRITOS INDIGENAS 9900 ESTADO 36.275 36.275 PRODUTO DISTRITO INDIGENA ATENDIDO UNIDADE 4,00 SEQ. ( 896 ) 10.301.254.3015 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE S 98.639 98.639 ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA OBJ. ESPECIFICO IMPLEMENTAR AS ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE, REALIZANDO COOPERACAO TECNICA AOS MUNICIPIOS 9900 ESTADO 98.639 98.639 PRODUTO MUNICIPIO ATENDIDO UNIDADE 139,00 SEQ. ( 897 ) 10.301.254.3017 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DAS S 152.413 127.841 24.572 DOENCAS CRONICO-DEGENERATIVAS OBJ. ESPECIFICO IMPLEMENTAR AS ACOES DE COOPERACAO TECNICA C/ OS MUNICI PIOS, P/DESENVOLVIM. DAS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE 9900 ESTADO 152.413 127.841 24.572 PRODUTO MUNICIPIO ATENDIDO UNIDADE 139,00 SEQ. ( 898 ) 10.301.254.3020 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE PROTECAO A GESTANTE S 3.833.998 114.399 3.719.599 OBJ. ESPECIFICO IMPLANTAR O SERVICO DE PROTECAO A GESTANTE OFERECENDO E XAMES DE TRIAGEM, PRE NATAL E AMBULATORIAL 9900 ESTADO 3.833.998 114.399 3.719.599 PRODUTO MUNICIPIO COM SERVICO IMPLANTADO UNIDADE 139,00 SEQ. ( 899 ) 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 224.386.622 185.083.198 39.303.424 10 302 159 FORTALECIMENTO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS 9.185.211 8.461.357 723.854 OBJETIVO PGM EFETIVAR O COMPLEXO REGULADOR, VISANDO A EQUIDADE DO ACESSO E A QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE 10.302.159.1484 AMPLIACAO DE CASAS DE APOIO DENTRO DO ESTADO S 1.213.640 1.213.640 OBJ. ESPECIFICO HOSPEDAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0200 REGIAO II - NORTE 90.440 90.440 PRODUTO LEITO HOSPITALAR DISPONIBILIZADO LEITO 30,00 SEQ. ( 900 ) 0400 REGIAO IV - LESTE 43.200 43.200 PRODUTO LEITO HOSPITALAR DISPONIBILIZADO LEITO 30,00 SEQ. ( 901 ) 0600 REGIAO VI - SUL 979.200 979.200 PRODUTO LEITO HOSPITALAR DISPONIBILIZADO LEITO 272,00

SEQ. ( 902 ) 0700 REGIAO VII - SUDOESTE 28.800 28.800 PRODUTO LEITO HOSPITALAR DISPONIBILIZADO LEITO 20,00 SEQ. ( 903 ) 1000 REGIAO X - CENTRO 72.000 72.000 PRODUTO LEITO HOSPITALAR DISPONIBILIZADO ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA LEITO 40,00 SEQ. ( 904 ) 10.302.159.1486 IMPLEMENTACAO DAS CENTRAIS REGIONAIS DE REGULACAO S 1.308.660 1.308.660 OBJ. ESPECIFICO AMPLIAR E MELHORAR O ACESSO DO CIDADAO AOS SERVICOS DIS PONIBILIZADOS NA REDE DO SUS 9900 ESTADO 1.308.660 1.308.660 PRODUTO CENTRAL DE REGULACAO IMPLEMENTADA UNIDADE 12,00 SEQ. ( 905 ) 10.302.159.2319 PROMOCAO E DIVULGACAO DA CENTRAL DE TRANSPLANTES S 319.810 308.610 11.200 OBJ. ESPECIFICO AUMENTAR O NUMERO DE TRANSPLANTES NO ESTADO. 9900 ESTADO 319.810 308.610 11.200 PRODUTO TRANSPLANTE REALIZADO UNIDADE 91,00 SEQ. ( 906 ) 10.302.159.2320 IMPLEMENTACAO DA CENTRAL DE REGULACAO DE ALTA COMPLEXI S 198.915 198.915 DADE OBJ. ESPECIFICO ORGANIZAR OS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE. 0600 REGIAO VI - SUL 198.915 198.915 PRODUTO CENTRAL DE REGULACAO IMPLEMENTADA UNIDADE 1,00 SEQ. ( 907 ) 10.302.159.2321 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO S 4.664.130 4.664.130 OBJ. ESPECIFICO GARANTIR O ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 9900 ESTADO 4.664.130 4.664.130 PRODUTO PACIENTE ENCAMINHADO UNIDADE 13.080,00 SEQ. ( 908 ) 10.302.159.3067 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR S 1.033.666 321.012 712.654 -SIATE OBJ. ESPECIFICO GARANTIR O ATENDIMENTO DE URGENCIA PRE-HOSPITALAR 9900 ESTADO 1.033.666 321.012 712.654 PRODUTO MUNICIPIO COM SERVICO IMPLANTADO UNIDADE 9,00 SEQ. ( 909 ) 10.302.159.3068 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SUPERVISAO MEDICA DO SUS EM S 446.390 446.390 MATO GROSSO OBJ. ESPECIFICO GARANTIR A SUPERVISAO DAS AUTORIZACOES DE INTERNACAO HOSPITALAR NO ESTADO 9900 ESTADO 446.390 446.390 PRODUTO AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR SUPERVISIONADA PERCENTUAL 34,00 SEQ. ( 910 ) 10 302 160 IMPLEMENTACAO E EFETIVACAO DA MICRORREGIONALIZACAO DA 154.359.649 143.866.144 10.493.505 SAUDE ENC. SOCIAIS DA DIVIDA CORRENTES FINANCEIRAS DA DIVIDA OBJETIVO PGM FORTALECER PACTOS DE COOPERACAO E ARTICULACAO, ENTRE ES TADO E MUNICIPIOS, BUSCANDO A INTEGRALIZACAO E RESOLU- TIVIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA A SAUDE CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADE REGIONAIS 10.302.160.1493 IMPLANTACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA S 2.427.360 63.530 2.363.830 COMPLEXIDADE OBJ. ESPECIFICO CONSOLIDAR A REFERENCIA AMBULATORIAL PARA GARANTIR A MELHORIA DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE COM QUALIDADE 9900 ESTADO 2.427.360 63.530 2.363.830 PRODUTO SERVICO DE REFERENCIA AMBULATORIAL IMPLANTADO UNIDADE 1,00