Boletim Técnico esocial
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- Rita Paixão Leão
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1 esocial Distribuição Finanças Materiais Produto : Datasul MFT Faturamento Projeto : M_DIS001/IRM 2054 Data da criação : 04/03/2014 Data da revisão : 06/03/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Ver Procedimento para Implementação Este documento tem por objetivo detalhar as ações que envolvem a utilização do sistema Datasul nos módulos de Distribuição, Materiais e Finanças para atendimento ao esocial, conforme Ato Declaratório Executivo Sufis nº 5 de 17 de Julho de O esocial é um projeto do governo federal, que tem por objetivo estabelecer uma forma única de serem prestadas as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra, com ou sem vínculo empregatício e também de outras informações previdenciárias. A entrega dos arquivos do esocial será obrigatória e o contribuinte precisará prestar várias informações ao governo. Entre elas estão as informações sobre: Serviços tomados; Serviços prestados; Serviços tomados de cooperativa; Serviços prestados por cooperativa; Aquisição de produção rural; Comercialização da produção rural. A consulta detalhada das informações contidas nos layouts do esocial mencionados neste documento faz parte do Manual de Orientação do esocial disponível em Neste boletim técnico estão descritas as implementações desenvolvidas para atender aos layouts pertinentes as áreas de negócio do esocial. Os demais layouts devem ser consultados, junto ao boletim técnico da área HCM. Todas as informações são passíveis de mudanças, pois até o momento da liberação deste boletim, não há a versão final do layout do esocial. 1
2 Procedimento para Implementação A funcionalidade estará disponível na versão Datasul e no EMS 2.06B pacote 206C06. Não é necessário o cadastro de função. Deve ser revisado o cadastro do estabelecimento para configuração do tipo de estabelecimento. Mais informações podem ser obtidas no tópico 2.1.3) Informações Complementares do Estabelecimento. Procedimentos para Utilização 1) Fluxo das Informações: A entrada de informações complementares para o esocial será realizada nos módulos de faturamento, materiais e finanças, porém a geração dos XMLS será feita por um único processo. Os XMLs são gravados nos diretórios configurados na rotina de exportação de XML e são acessados pelo processo do HCM, que é responsável pelo complemento dos XMLs quando necessário, pela comunicação com TSS e com o esocial. 2) Distribuição 2.1) Alterações Cadastrais 2
3 2.1.1) Códigos de Serviço do INSS O manual do esocial definiu uma nova tabela de códigos de INSS. Estes códigos devem ser utilizados na emissão de notas fiscais de serviço. Nestes cadastros devem ser inseridos os códigos de serviço de INSS que servem para classificar os serviços prestados mediante cessão de mão de obra/empreitada sujeitos a retenção de contribuição previdenciária. Esta nova tabela não substitui a tabela de códigos de serviços do ISS. Foi disponibilizado neste programa a opção de importação dos códigos de serviço a partir de um arquivo (arquivo.d). Esta opção pode ser acessada pelo botão no menu de opções do programa CD1050. A execução solicita o endereço do arquivo spp/ftp/spft0075.d e realiza a criação automática dos códigos de serviços liberados no manual do esocial. Este arquivo foi expedido nos pacotes de liberação da função e contém os seguintes códigos de serviços de INSS sugeridos pelo projeto esocial, segundo a tabela 6: TABELA 6 CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA/EMPREITADA SUJEITOS A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Código Tipo de Serviço 01 Limpeza, conservação ou zeladoria 02 Vigilância ou segurança 03 Construção civil 04 Serviços de natureza rural 05 Digitação 06 Preparação de dados para processamento 07 Acabamento 08 Embalagem 3
4 09 Acondicionamento 10 Cobrança 11 Coleta ou reciclagem de lixo ou de resíduos 12 Copa 13 Hotelaria 14 Corte ou ligação de serviços públicos 15 Distribuição 16 Treinamento e ensino 17 Entrega de contas e de documentos 18 Ligação de medidores 19 Leitura de medidores 20 Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos 21 Montagem 22 Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos 23 Operação de pedágio ou de terminal de transporte 24 Operação de transporte de passageiros 25 Portaria, recepção ou ascensorista 26 Recepção, triagem ou movimentação de materiais 27 Promoção de vendas ou de eventos 28 Secretaria e expediente 29 Saúde 30 Telefonia ou telemarketing 31 Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de ) Códigos de Serviço do INSS no Item para Faturamento Para otimizar a informação deste código de serviço na nota fiscal, pode ser informado no cadastro do item o código de serviço de INSS. Esta informação do item será utilizada como padrão na emissão da nota. Para comportar o novo código de serviço do INSS é utilizado um campo livre do cadastro do item (ITEM.char-1,298,2). Este código de serviço deve ser uma código valido, disponível na nova tabela de códigos de INSS. 4
5 2.1.3) Informações Complementares do Estabelecimento Devem ser revisados os conteúdos dos novos parâmetros disponibilizadas para o estabelecimento, afim de definir a classificação fiscal que o estabelecimento se encontra e se o estabelecimento é uma cooperativa de trabalho. A tabela do banco de dados que contém os novos campos é a tabela estab-distrib (extensão do estabelecimento para distribuição). Os valores possíveis para a classificação tributária do estabelecimento segundo tabela 8 do projeto esocial são: Tabela 8 Classificação Tributária Código Descrição 01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída; 02 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída; 03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída; 04 MEI - Micro Empreendedor Individual; 05 Empresa enquadrada no Art. 14 da Lei /2008; 06 Agroindústria; 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica; 5
6 08 Consórcio Simplificado de Produtores Rurais; 09 Órgão Gestor de Mão de Obra 10 Entidade Sindical a que se refere a Lei /2009; 11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional; 12 Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei /2011, exceto aquelas enquadradas na classificação tributária 05; 13 Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei /91; 14 Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10]. 21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial; 22 Segurado Especial; 60 Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira; 70 Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005; 80 Entidade Beneficente/Isenta; 99 Pessoas Jurídicas em Geral. 2.2) Alterações Faturamento O módulo Faturamento atualmente já realiza o cálculo da retenção do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), desde que a Natureza Operação (CD0606) utilizada na operação esteja parametrizada para reter INSS na fonte. Para atender as necessidade do projeto esocial, no momento do cálculo da nota fiscal, é possível confirmar o valor total calculado de INSS retido, assim como, informar os demais campos necessários conforme cada tipo de registro do layout do esocial. A nota fiscal é digitada conforme processo atual do sistema, porém após efetivar a nota pela calculadora, na tela de conferência dos valores da nota, deve ser realizada a digitação e confirmação das informações referentes ao esocial. Para acessar as informações do esocial deve ser acionado o botão com o símbolo do projeto esocial na tela de totais da nota. O botão das informações foi disponibilizado nesta tela, pois no momento da digitação, as informações de totais da nota e valor do INSS retido não estão calculadas ainda. Somente as notas complementares de mercadoria e faturamento de pedidos terão a possibilidade para informar os valores e informações referentes ao esocial. 6
7 2.2.1) Informações para Preenchimento do layout s1320 Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra Quando acionado o botão do esocial, sendo a nota uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com o tipo Serviço) e não for cooperativa de trabalho nem empresa de agroindústria ou produtor rural, é apresentada a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1320. A tela possui informações agrupadas em Informações Gerais, CNO, Subempreitada, Condições Especiais, Processos Judiciais e Serviços INSS. Os valores mostrados nesta tela são todos exibidos, não são permitidos realizar alterações. Os valores são apresentados conforme informados nas demais pastas deste mesmo programa (CD4420). Valor Bruto: é apresentado o valor total da nota fiscal, não permitindo alteração da informação. Valor Serviço: é apresentado o valor de mercadoria dos itens de serviços informados na nota fiscal. Valor Deduções: este valor corresponde ao valor das deduções legais de auxílio-alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato. Caso tenha sido informado na pasta de impostos no item da nota, são sumariados os valores dos itens e exibidos neste campo. Não é permitido alterar o valor nesta tela, as deduções somente são informadas nos itens do documento e totalizadas nesta tela. Valor Retenção Apurada: o valor da retenção apurada se refere ao INSS retido calculado para os itens de serviço contidos na nota fiscal/fatura. O valor será exibido apenas nesta tela, para alteração do valor, devem ser verificadas as parametrizações referentes ao INSS dos itens da nota. 7
8 Valor Adicional: adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. O valor apresentado neste campo é a soma dos valores informados na pasta Cond. Espec. e qualquer alteração deve ser realizada na pasta com as informações detalhadas que o total é apresentado neste campo automaticamente. Valor Retenção Subempreitada: nesta valor é apresentado o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subempreitados, quando for informado valor de subempreitado na pasta Sub. Emprei. Não é permitida alteração deste campo, qualquer manutenção deve ser realizado na pasta Sub. Emprei. e a informação é apresentada nesta tela automaticamente. Valor Retenção: é apresentado o valor da retenção da nota que corresponde ao Valor Retenção Apurada - Valor Retenção Subempreitada. Valor Não Retido: este valor corresponde ao valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. É apresentada neste campo a soma dos valores de retenção da pasta Proc. Judicial. Este campo não é habilitado para ser alterado. É apresentado com o valor padrão acima sem permitir alteração. Assim qualquer alteração no valor deve ser realizada na pasta Proc. Judicial. A tela de Serviços INSS contém o detalhamento dos serviços contidos na nota fiscal. 8
9 Para obter uma separação das informações de retenção por tipo de serviço, o governo estabeleceu para o layout S que deverão ser informados os valores por código de serviço de INSS utilizados na nota fiscal. Ou seja, independente dos itens registrados na nota fiscal, neste detalhamento deverão ser registrados os valores agrupados para os tipos de serviços do INSS. Para otimizar a digitação das informações, quando o usuário entrar nesta tela e não existirem ainda os registros de detalhamento dos serviços para as notas de serviços, deverão ser gerados os detalhamentos conforme os tipos de serviços informados nos itens da nota fiscal. Por exemplo: Nos itens da nota foram informados os seguintes itens de serviço com os código de serviços: Item A vl merc 1000,00 código serviço INSS 01; Item B vl merc 2000,00 código serviço INSS 12; Item C vl merc 3000,00 código serviço INSS 01. Nesta tela de detalhamento são apresentados os seguintes registros de detalhamento: Nr Seq Cod Serviço INSS Valor Bruto Vl Base Retenção 1 01 Limpeza, conservação ou zeladoria 4.000, , Copa 2.000, ,00 9
10 2.2.2) Informações para Preenchimento do Layout s1340 Serviços Prestados pela Cooperativa de Trabalho Quando acionado o botão do esocial, sendo uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com tipo Serviço) e for cooperativa de trabalho (CD0403B Estabelecimento Distribuição Cooperativa Trabalho definido como SIM), é apresentada a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1340. A tela possui informações agrupadas em Informações Gerais, CNO e Condições Especiais. Os seguintes valores apresentados na tela Informações Gerais são assumidos segundo os valores informados na nota fiscal: Valor Bruto: o valor bruto corresponde ao valor total da nota fiscal. Não é permitido realizar alteração neste valor. Valor Mat. E Equipe: este valor se refere ao valor dos materiais e equipamentos fornecidos, desde que previstos em contrato. O valor apresentado é o valor de mercadoria dos itens da nota que não são serviço (não possuem código de INSS informado no item da nota). Qualquer alteração neste valor deve ser realizada nos valores dos itens documento, pois nesta tela, este valor não pode ser alterado. Valor Serviço: neste campo é exibido o valor total dos serviços da nota fiscal. O valor é a soma dos valores de mercadoria dos itens que possuem um código de INSS valido. Qualquer alteração neste valor, deve ser realizado nos valores dos itens documento, pois nesta tela, este valor não pode ser alterado. Valor Deduções: este valor corresponde ao valor das deduções legais de auxílio-alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato. Caso tenha sido informado na pasta de impostos no item da nota, são sumariados os valores dos itens e exibidos neste campo. Não é permitido alterar o valor nesta tela, as deduções somente são informadas nos itens do documento e totalizadas nesta tela. Valor Base Cooperativa: este valor corresponde à base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. O valor que é apresentado como padrão é a soma dos valores do serviço (valores de mercadoria deduzindo o valor das deduções dos itens da nota fiscal que possuem código de serviço de INSS validos). Este campo não será habilitado para alteração. As alterações, se necessárias, devem ser realizadas nos itens da nota fiscal. 10
11 As informações da pasta CNO ficam disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção civil, pois a pasta comporta o número no Cadastro Nacional de Obras. As informações disponíveis na pasta Cond Especiais devem ser preenchidas quando a prestação do serviço for executada por segurados (funcionários) em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição deve ser preenchido o valor correspondente aos anos de contribuição dos funcionários. O sistema não realiza cálculos para estes valores. O que for informado é considerado no layout na geração do XML ) Informações para Preenchimento do layout s1360 Comercialização da Produção Quando acionado o botão do esocial, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento sendo 06 Agroindústria ou 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo Saída), é apresentada a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout s1360. Nota: Ainda que o estabelecimento esteja marcado como Produtor Rural Pessoa Jurídica, não é obrigatório informar os dados do esocial, caso a empresa se dedicar a outra atividade econômica autônoma. Desta forma, o usuário pode 11
12 decidir se deve ou não informar os campos para o registro s1360, pois o sistema não realiza validação exigindo a existência do registro. Para o preenchimento do layout 1360, além do campo indicando o tipo de comercialização, as seguintes informações são geradas: Vl Comercialização: este valor corresponde ao valor bruto da comercialização da produção. É apresentado neste campo o valor total da nota fiscal. Vl Retido Prod Rural: este valor corresponde ao valor total retido pelo adquirente(cliente). Neste campo é apresentada a soma do valor do imposto INSS calculado para os itens da nota, quando o emitente da nota for pessoa física. As alterações, se necessárias, devem ser realizadas nos itens da nota fiscal. 12
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