Conselho Regional de Medicina

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Conselho Regional de Medicina Defendendo a medicina, protegendo a sociedade PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2014-2015 Apresentação dos Resultados

Produtos Etapas de trabalho: Produto 01 Produto 02 Produto 03 Produto 04 Produto 05 Produto 06 Produto 07 Produto 08 Produto 09 Produto 10 Produto 11 Produto 12 Plano de Trabalho Ajustado Capacitação dos Colaboradores na Metodologia de BSC Formulação e Entendimento da Estratégia (Compreensão) Construção do Mapa Estratégico Definição dos Indicadores e Metas (Curto e Longo Prazo) Identificação e Priorização dos Projetos Estratégicos Elaboração do Plano de Comunicação Construção do Modelo de Gestão e Plano de Implementação Realização da Primeira Reunião de Gestão Estratégica Definição e Validação dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) Construção da Matriz de Conexão dos Processos com os FCS Planos de Ação para Implementação e Relatório Final de Trabalho

Diretrizes Estratégicas Missão Atuar como órgão disciplinador do exercício da medicina no Estado do Paraná Visão Ser modelo de supervisão do exercício da medicina no Brasil

Valores Excelência Operacional: gestão eficiente dos processos e busca permanente da melhoria contínua em tudo que fazemos. Compromisso com o desenvolvimento e a valorização das pessoas: médicos e empregados valorizados e orientados para o desenvolvimento profissional e pessoal. Comprometimento com os resultados: dedicação ao trabalho para obtenção dos melhores resultados. Transparência na gestão: Conselho atuante e prestação responsável de contas para a sociedade. Responsabilidade socioambiental: profundo respeito pela natureza e pela sociedade em que vivemos por meio de ações individuais e coletivas de valorização dos seus agentes. Respeito às leis, normas e regulamentos: o cumprimento integral das normas e regulamentos garante a efetividade da nossa missão perante os inscritos e a sociedade.

Mapa Estratégico Desafios Financeiros Atingir Resultados Positivos e Sustentáveis Desafios do Público-Alvo Disponibilizar os Melhores Serviços Promover Atualização Profissional Aumentar a Base de Inscritos Desafio dos Processos Internos Aumentar Eficiência Operacional Definir os Processos Corretamente Intensificar Fiscalização Desafios do Aprendizado e Crescimento Capacitar a Força de Trabalho Aperfeiçoar o Processo de Comunicação Atrair e reter os adequados Profissionais

Indicadores (KPIs) Financeira Receita Corrente Líquida Despesa Corrente Horas Extras Inadimplência Orçamento (Previsto X Real) Reserva de Contingência Processos Internos Número de Fiscalizações Qualificação das Fiscalizações Número de Projetos Tempo de Inscrição da PJ Tempo de Resposta das SD (Descontos) Tempo de Execução das PEPs Tempo de Aquisição de Prod e Serviços Tempo de Emissão de Parecer Tempo de Execução das Licitações Tempo de Retorno e Conclusão / Sindicâncias Tempo de Fechamento das PEPs Tempo de Resposta das Sdiv (Diversas) Inscritos (Público-Alvo) Quantidade de Inscritos PF / PJ Participação de Médicos na EMC Ao Vivo e Gravado Quantidade de Serviços Prestados Índice de Satisfação dos Inscritos Índice de Acessos / Serviços Eletrônicos Aprendizado e Crescimento Quantidade de horas treinadas Absenteísmo Turnover Satisfação de Funcionários Avaliação de Desempenho Disponibilidade ao Conselho

Perspectiva Financeira OBJETIVOS INDICADOR PREVISTO X REALIZADO 2014 REAL 2015 REAL 2016 Aumentar as receitas Receita Corrente R$ 18.0 mi R$ 19.1 mi R$ 20.5 mi R$ 22.2 mi Manter as despesas Despesa Corrente R$ 18.0 mi R$ 18.3 mi R$ 19.0 mi R$ 20.8 mi Horas Extras R$ 100 mil R$ 96.2 mil R$ 90 mil R$ 153 mil Custo por Delegacia - R$ 1.7 mi - R$ 1.9 mi Reduzir o nível de inadimplência Inadimplência PF 7.2 % PJ 9.3 % PF 6.6 % PF 9.7 % PF 6.5 % PJ 8.8 % PF 6.1 % PJ 10.0 % Cumprir o orçamento Efetividade Orçamento 87.0 % 87.2 % 90.0 % % 109.5 %

Perspectiva Público-Alvo OBJETIVOS Aumentar participação na EMC INDICADOR Participação de Médicos na EMC PREVISTO X REALIZADO 2014 REAL 2015 REAL 2016 3.500 5.877 5.000 6.096 Aumentar o indice de Satisfação IS Inscritos IS Usuários 75 % 75 % 72 % 0 % 80 % 80 % 71 % 84 % Aumentar o acesso aos serviços eletrônicos Índice Acesso aos Serviços Eletrônicos AR = 1.404 AC = 600 SM > 60 AR = 1.250 AC = 557 SM > 63 AR = 2.000 AC = 800 SM > 120 FP > 985 @ = 34.0 % AR = 1.422 AC = 632 SM > 123 FP > 985 @ = 34.5 % Aumentar quantidade de inscritos Número de Inscritos PF = 1500 PJ = 600 PF = 1.575 PJ = 741 PF = 1.800 PJ = 1.000 PF = 1.519 PJ = 880 Reduzir a emissão de boletos internamente Emissão de Boletos Internos 7.200 65.077 6.000 3.865

Perspectiva Processos Internos OBJETIVOS INDICADOR PREVISTO X REALIZADO 2014 REAL 2015 REAL 2016 Reduzir o tempo de aquisição Prod e Serv Tempo de Aquisição CD = 35 d LIC = 75 d 30 d 80 d CD = 30 d LIC = 70 d CD = 13d LIC = 34d Reduzir o tempo de inscrição de PJ Aumentar qualidade da documentação (Del) Aumentar o índice de renovação cadastral Tempo de Inscrição da PJ Qualidade da Documentação Índice Renovação Cadastral 38 d 31 d 30 d 25 d - - - - - - 70.0 % 65.5 % Otimizar tempo de análise de Sindicâncias Tempo de Retorno 35 d 32 d 30 d 22 d Tempo de Conclusão 18 m 8 m 12 m 10 m

Perspectiva Processos Internos OBJETIVOS Reduzir tempo de fechamento PEPs Reduzir tempo de resposta solic. diversas INDICADOR Tempo de Espera de Resposta Tempo de Instrução Tempo de Espera Pauta Julgamento Tempo de Envio Resultado Julgam. Tempo de Resposta SD PREVISTO X REALIZADO 2014 REAL 2015 REAL 2016 75 d - 45 d 18.6 d 24 m 18.7 m 18 m 17.5 m 12 m 5.7 m 8 m 9.8 m 60 d 99.7 d 40 d 82 d 60 d 22 d 30 d 14 d Reduzir tempo de resposta dos serviços Tempo de Execução INF = 03 d MN = 62 h INF = 1.46 d MN = 63.7 h INF = 2.5 d MN = 60 h INF = 1.47 d MN = 50.1 h Aumentar as ações de fiscalização Fiscalizações 2.500-1.080 1.376

Perspectiva do Aprendizado OBJETIVOS INDICADOR PREVISTO X REALIZADO 2014 REAL 2015 REAL 2016 Alinhar equipes de trabalho Horas de Treinamento - - L = 24 h T = 12 h L = 10.6 h T = 8.5 h Melhorar avaliação de desempenho Avaliação de Desempenho - - 80.0 % - Reduzir nível de absenteísmo Absenteismo 2.5 % 3.3 % 3.5 % 3,16 % Reduzir índice de turnover Turnover 3.0 % 1.9 % 2.0 % 0.54 % Aumentar satisfação dos funcionários Satisfaçao de Funcionários IS > 80.0 % 81.6 % IS > 85.0 % 45.9 %

Fatores Críticos de Sucesso 1. Mapeamento de Processos Operacionais Internos 2. Retenção dos profissionais 3. Capacitação da força de trabalho 4. Eficiência operacional 5. Fiscalização efetiva 6. Processo de comunicação 7. Adequação dos sistemas de informação 8. Aproximação e relacionamento com médicos 9. Atualização profissional / Educação Médica Continuada 10. Ampliação da base de inscritos (pessoa jurídica)

Planos de Ação (Base) Foram desenvolvidos em conjunto com a Equipe de Trabalho os seguintes Planos de Ação: 1. Plano de Acompanhamento dos Resultados e Racionalização das Despesas 2. Plano de Acompanhamento da Inadimplência 3. Plano de Comunicação e Marketing 4. Pesquisa de Mercado (IS) 5. Revisão da infraestrutura para EMC 6. Programa de Racionalização do Sistema de Informações 7. Análise Estrutura do Corpo Médico: regimento interno, CEM e Prontuário. 8. Mapeamento de Processos Interno 9. Programa de Melhoria da Manutenção Predial 10. Programa de Otimização das Sindicâncias, PEPs e SDs 11. Plano de disponibilização Serviços via WEB 12. Plano de Endomarketing 13. Plano de Redução do Turnover 14. Plano Competências e Treinamento 15. Plano de Redução do Absenteísmo