PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009 RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO DIA 04/05/2011

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ANTONIO CESAR COUTINHO PRIMO SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, VISANDO O ACOMPANHA- MENTO DE TRAMITACAO DE DOCUMENTOS, PROCESSOS E REQUERIMENTOS ENTRE AS SECRETARIAS DESTA PMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N INEX , GREEN CARD S/A REFEICOES, COMERCIO E SERVICOS FORNECIMENTO DE TICKET REFEICAO P/ OS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO SECRETARIO, COPAL, COORD.INFOR- MATICA, DIRETORIAS FINANCEIRA, TRI BUTARIA, RECURSOS HUMANOS E PATRI- MONIO, QUE EXERCEM A JORNADA DE 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CON- FORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON TRATO DE N.001/2010. VL. UNIT.: R$ 6,00 QTD.: TICKETS X 6,00 = R$ ,00 C/DESC DE 2,11(R$ 379,80) = R$ ,20. PG , PSAL PRIMO SISTEMAS APLICATIVOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZA- CAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS DESTA PMO, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFOR ME CONTRATO DE N.193/2010. INEX , PROV.STA.CRUZ IRMAS MISSION.IMACULADA MAE DE DEUS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLETO CAMPELO,195-BAIRRO NOVO/OLIN DA,DESTINADO PARA UTILIZACAO DO AR QUIVO GERAL E JUNTA MILITAR, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFOR- ME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON- TRATO DE N.205/2009. DISP/OUT , R.A. LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA. LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, SEM COM- BUSTIVEL E COM MOTORISTA, TIPO UTI LITARIO, MOTOR 1.6, GASOLINA, CAPA CIDADE P/09(NOVE) PASSAGEIROS, 03 (TRES)PORTAS, ANO A PARTIR DE 2008 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NE- CESSIDADES DE TRANSPORTE DA DIRETO RIA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO DE N.247/2010. PG , R.A. LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA. LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, SEM COM- BUSTIVEL E COM MOTORISTA, TIPO PAS SEIO, 04 PORTAS, FLEX, MOTOR A PAR TIR DE 1.0, AR CONDICIONADO, ANO A PARTIR DE 2008,COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANS- PORTE DO GABINETE DA SECRETARIA E- XECUTIVA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUN- DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N. 049/2010. PG , COMUNIDADE DE APOIO AS F.DE J.V.SOUZA REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMO VEL SITUADO A RUA GUIOMAR GOUVEIA FIGUEIREDO N 47 JATOBA OLINDA PE., ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ISAAC PEREIRA. CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 DISP/OUT , IRMANDADE DE SANTA CASA DE M. DO RECIFE REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMO VEL SITUADO AV. OLINDA S/N SANTA TEREZA OLINDA PE ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA TEREZA. CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 DISP/OUT ,17 Página 1

2 ROSALIA MARTINS TORRES DA SILVA PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. CONF. CONTRATO N.04/10 ANEXO AO OF. 82/11-GAB/SEDO. DESCONTOS: INSS...R$ 235,95 I.RENDA...R$ 30,75 N APLIC , DSA CONSULTORIA LTDA EPP estimado para pagamento de despesas com publicacao de editais de licitacao: pregao n. 25/ aquisicao de camisas para Carnaval DISP/OUT , JUAZEIRO PRODUÇÕES Despesa ref. a apresentação artis tica de N APLIC ,00 EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ALCIMAR MONTEIRO, Polo Guadalupe dia ME 08/03/2011 pelo Car naval ASSOC. SAMBADA COMUNICACAO E CULTURA ref.a pagamento de despesa com apresentacao artistica dos grupos abaixo, dentro da programa cao do CARNAVAL 2011: MESTRE FERRUGEM- P.Guadalupe dia BETO DO BANDOLIN E BOZO 7 CORDAS P.Ouro Preto - dia N APLIC , ADRIANO DA CUNHA CABRAL ref.a pagamento de despesa com contratacao de ator para apre sentacao do projeto MALA DO INFI NITO AZUL, do poeta Carlos Pena Filho, dia no Palacio dos Governadores. N APLIC , AMANDA CARLA SIMIAO DA SILVA 110/2011. DESCONTO: INSS...R$ 86,40 V. TRANSP. R$ 64, ANA GABRIELA DE MELO LIMA 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 100,80 V. TRANSP....R$ 67,20 N APLIC , HURIKA FERNANDES DE ANDRADE 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 100,80 V. TRANSP...R$ 67,20 N APLIC , LUANA FEIJO MARQUES 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 86,40 V. TRANSP....R$ 64, MARILIA MATOSO DE ALBUQUERQUE 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 86,40 V. TRANSP....R$ 64, PAULA DIAS GONCALVES DE BARROS 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 86,40 V. TRANSP....R$ 64,80 Página 2

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA ROBERTA MARILIA DE SANTANA NASCIMENTO 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 86,40 V. TRANSP....R$ 64, TACIANO ARRAIS DE SA 110/2011. DESCONTO: INSS...R$ 100,80 V. TRANSP....R$ 67,20 N APLIC , WEDSON FERNANDO MENDES LACERDA 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 86,40 V. TRANSP....R$ 64, DIOGENES JOSE PRISTON DE SANTANA 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 39,24 V. TRANSP....R$ 29,43 N APLIC , GLEIDISON SALVIANO DOS SANTOS 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 49,69 V. TRANSP....R$ 30,52 N APLIC , IGOR CARNEIRO FRAGA 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 40,69 V. TRANSP....R$ 30,92 N APLIC , LEON CHARLES MARINHO DIAS 110/2011. DESCONTOS: INSS...R$ 39,24 V. TRANSP...R$ 29,43 valor... N APLIC , SEVERINO CAMPELO DOS SANTOS VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PELA DESOCUPACAO DO IMOVEL PARA REALIZACAO DE OBRAS NA UE 15 NO BAIRRO DE CAIXA DAGUA,NO MUNI- CIPIO DE OLINDA/PE. MES DE ABRIL/2011 N APLIC , SILVANIA CORREIA DA SILVA VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL PELA DESOCUPACAO DO IMOVEL PARA REALIZACAO DE OBRAS NA UE 15 NO BAIRRO DE CAIXA DAGUA,NO MUNI- CIPIO DE OLINDA/PE. MES DE ABRIL/2011 N APLIC , GERLANIA CRISTINA DA SILVA SANTOS VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM OBRAS NO MUNICI PIO DE OLINDA/PE MES DE ABRIL/2011 N APLIC ,00 Página 3

4 ERALDO ALVES DA SILVA PAGAMENTO DE SALARIO DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. CONF. CONTRATATO TEMP. DE TRABALHO N.979/09 ANEXO. DESCONTO: INSS...R$ 87,20 N APLIC , ALBERES PEREIRA DE LIMA PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. CONFORME CONTRATO N. 976/09 ANEXO. DESCONTO: INSS...R$ 72,66 N APLIC , JOSE ALEXANDRE DA SILVA PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. CONFORME CONTRATO N. 975/09 ANEXO. DESCONTO: INSS...R$ 72,66 N APLIC , LUIZ FLILIPY DA COSTA LOPES DE MELO PAGAMENTO DE SALARIO DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. CONFORME CONTRATO N. 973/09 ANEXO. DESCONTO: INSS...R$ 126,00 N APLIC , MARIA TEREZA DA SILVA PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO/2011. CONFORME CONTRATO N. 980/09 ANEXO. DESCONTO: INSS...R$ 84,00 N APLIC , EUTALIA MARIA DE SOUZA VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL LOCALIZA DO NA TRAVESSA MONTE CASTELO,Nº106 NO BAIRRO DE SANTA TEREZA,NO MUNI- CIPIO DE OLINDA/PE CUJO OBJETO E PROJETO DO PAC HABITACIONAL N APLIC , JANICE FRANCISCA DE LIMA VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL LOCALIZA- DO NA TRAVESSA MONTE CASTELO,Nº 83 NO BAIRRO DE SANTA TEREZA,NO MUNI- CIPIO DE OLINDA/PE,CUJO OBJETO E PROJETO PAC HABITACIONAL. N APLIC , YANG CHANG LON VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR ACIM A REF.A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A AV.GETULIO VARGAS 536, BAIRRO NO VO OLINDA CONFORME 1º TERMO ADITIV O AO CONTRATO 106/2009, NO PERIODO DE MAIO 2011 N APLIC , TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR ACIM A REF.AO PAG.DE FATURA DE TELEFONI A FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIME NTO SOCIAL CIDADANIA E DIREITOS HU MANOS VENCIMENTO 20/05/11. TELEFONE N APLIC , TIM CELULAR S/A VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR ACIM A REF.AO PAG.DE FATURA DE TELEFONI A MOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DESTA SECRETARIA. VENCIMENTO 20/04/11 NOTA FISCAL AA N APLIC ,90 Página 4

5 GREEN CARD S/A REFEICOES, COMERCIO E SERVICOS VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR ACIM A REF A SALDO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA D E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS TOTALZANDO TICKETS NO VALOR DE R$ 6,00 TOTALIZANDO R$ ,00, COM DES- CONTO INCONDICIONAL DE-2, ( R$ 695,03) PERFAZENDO O TOTAL DE R$ ,97.REF.AO MES DE MAIO 11 N APLIC , DIOCESE DE FLORESTA REF.AOS SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV.10 DE NOVEMBRO No.73,CARMO - OLINDA/PE,DURANTE O EXERCICIO DE CONTRATO No.161/09. MES ABRIL/2011. DISP/OUT , TIM CELULAR S/A REF.AS DESPESAS COM FATURAS TELE- FONICAS DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. CONTRATO No ASSINATURA DO PLANO MENSALIDADES E FRANQUIA OUTROS CREDITOS DISP/OUT , ARO - ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE OLINDA. VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BMS 004/11 DO CONT.263/2010 NO PERIODO 03/03/2011 A 31/03/2011 CUJO OBJE- TO E PRESTACAO DOS SERVICOS RELATI VOS A OPERACAO MANUAL DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS NAS RUAS DO SITIO HISTORICO DE OLINDA/PE, BEM COMO O TRANSPORTE E ARMAZANAMENTO DOS RESIDUOS DA UNI- DADE DE TRIAGEM. DISP/OUT , CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BMS DE N.º211/2011 DO CONT.026/2005 NO PERIODO 21/03/2011 A 31/03/2011 CUJO OBJETO E EXECUCAO DOS SERVI- COS DE LIMPEZA URBANA EM AREAS DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE, CONTEMPLA- DO NO LOTE 02. CC , CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BMS DE N.º205/2011 DO CONT.074/2005 NO PERIODO 21/03/11 A 31/03/11 CUJO OBJETO E EXECUCAO DOS SERVI- COS DE LIMPEZA URBANA EM AREAS DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE, CONTEMPLA- DO NO LOTE 01. CC , AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FA CE AO PAGAMENTO REFERENTE BMS 010/ 2010 CONT 134/2010 NO PERIODO DE 16/06/2010 A 11/07/2010, CUJO OBJE TO E FORNECIMENTO E APLICACAO DE P.M.F(PRE-MISTUTADO A FRIO) PARA O LOTE 02:RPAS 07,08,09 E 10, NO MU NICIPIO DE OLINDA/PE. VENCIMENTO DO 2º TERMO ADITIVO EM 15/08/2011. CC , JOSE LEANDRO DOS SANTOS PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO/2011. CONFORME CONTRATO N. 185/10 ANEXO. DESCONTO: INSS...R$ N APLIC ,00 43, GLEYSON COSTA MECEDO VALOR REF. AO PAGTO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO E CADASTRO DE DE NUNCIAS URBANISTICAS, LICENCA DE FUNCIONAMENTO, OFICIOS, CERTIDOES E REQUERIMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE CONTROLE URBANO, NO PERIODO DE ABRIL/2011. DISP/OUT ,00 Página 5

6 DAYANA RAQUEL B.DOS SANTOS VALOR REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCU MENTOS E PROCESSOS, BEM COMO NO ATENDIMENTO AO DISK-DENUNCIA, PARA A SEC. EXECUTIVA DE CONTROLE URBA NO NO PERIODO DE ABRIL/2011 DISP/OUT ,00 TOTAL ,08 TOTAL GERAL ,08 Página 6

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