Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO

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1 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, / Japurá / PR DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL Manut da Escola Municipal 25 de Julho % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 8.525,37 165, ,37 CAMPAINHA INT CAMPAINHA 5X M FIO CANALHA FITA ISOLANTE PARAFUSO BUCHA Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

2 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 2 / 22 AUTO PEÇAS PASIAN LTDA. AVENIDA GUIOMAR GASPAR BATISTA, / centro Japurá / PR DEPTº DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS MUNICIPAL Manutenção Serviço Rodoviário Municipal Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente ,63 298, ,63 CUBO ROLAM TRAZ ROLAM DIANT RETENTOR BRACO OXILIANTE PARA USO NO VEICULO PLACA AJU 8026 Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

3 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 3 / 22 REGISTRO DE IMÓVEIS 2º OFICIO RUA PIRATININGA, / CENTRO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS Manutenção da Div. de Serviços Gerais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente ,07 7, ,07 PROVENIENTE DE EMOLUMENTOS DESTE OFICIO Liquidação /03/2006 7,00 Pagamento /03/2006 7,00

4 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 4 / 22 REABILITAÇÃO ORAL S/C LTDA. RUA GUARARAPES, / CENTRO DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção do Programa Saúde da Família OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Saúde / Programa Saude Familia - Exercicio Corrente ,00 277, ,00 TRATAMENTO ODONTOLOGICO Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

5 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 5 / 22 Instituto Makro Marketing Cursos e Treinamentos Ltda ME Rua Rocha Pombo, / Centro Campo Mourão / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. Assistência Médica e Ambulatorial OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente ,71 350, ,71 CURSO RESGATE AVANCADO Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

6 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 6 / 22 CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA. LTDA. RUA DOS SUTIS, / CENTRO Japurá / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. Assistência Médica e Ambulatorial OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente ,71 730, ,71 PAGAMENTO REFERENTE AO ASSENTAMENTO DE M2 DE PISO CERAMICO Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

7 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 7 / 22 NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA RUA ANTONIO FACHIN, 2210 SALA / CENTRO Paranavaí / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Convênio Estadual PSF/Saude - Bucal Convênio Incentivo Est. - PSF - Exc. Corrente ,52 424, ,30 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8 0 LENGRUBER HIPOCLORITO DE SODIO 1 5LT MIYARO ALCOOL ETILICO 70 LT MIYARO DETERGENTE ENZIMATICO 1000 ML BIOSSINT PAPEL TOALHA BRANCO VINAPEL C 1000 FELDENE INJ C 2 AMP Liquidação /03/ ,22 Pagamento /03/ ,22

8 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 8 / 22 NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA RUA ANTONIO FACHIN, 2210 SALA / CENTRO Paranavaí / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Convênio Estadual PSF/Saude - Bucal Convênio Incentivo Est. - PSF - Exc. Corrente , , ,25 COMPRESSA DE GAZE 7 5 X FIOS C 500 IRIS ATADURA CREPE 15CM X 4 5M C 12 ATADURA CREPE 10CM X 4 5M C 12 TIRAS P TESTE GLICEMIA ACTIVE C 50 FITA ADESIVA 16X50 FITA MICROPORE 25X10 C CAPA WILTEX FITA MICROPORE 50X10 C CAPA WILTEX INDICADOR BIOLOGICO P VAPOR LIQ ALGODAO HIDROFILO 500GR S S PLUS SORO FISIOLOGICO ML C 450 BIOSSINT Liquidação /03/ ,05 Pagamento /03/ ,05

9 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 9 / 22 A M DOMENECH AVENIDA GOIAS 1664, / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO Manutenção do Transporte Escolar % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente , , ,02 COROA E PINHAO ROLAMENTO CAMBIO CONJUNTO EMBREAGEM EIXO PILOTO JOGO JUNTA TUBO COLA ENGRENAGEM 1 ENGRENAGEM RE PARA USO NO VEICULO KOMBI PLACA BTU 2379 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

10 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 10 / 22 EXTINORTE COM DE EXTINTORES LTDA AV PARAIBA, 986 SL / ZONA DEPTº DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS MUNICIPAL Manutenção Serviço Rodoviário Municipal Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente ,63 520, ,63 CARGA EXTINTOR P Q S 08KG CARGA EXTINTOR P Q S 04KG CARGA EXTINTOR P Q S 02KG CARGA EXTINTOR P Q S 01KG EXTINTOR P Q S 04KG NOVO EXTINTOR A P 10LTS NOVO PARA USO NO PATIO RODOVIARIO Estorno de empenho /05/ ,00 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /05/ ,00

11 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 11 / 22 EXTINORTE COM DE EXTINTORES LTDA AV PARAIBA, 986 SL / ZONA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE ESPORTES Manutenção da Divisão de Esportes Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente ,48 20, ,48 CARGA EXTINTOR P Q S 04KG PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES Estorno de empenho /05/ ,00 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /05/ ,00

12 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 12 / 22 EXTINORTE COM DE EXTINTORES LTDA AV PARAIBA, 986 SL / ZONA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS Manutenção da Div. de Serviços Gerais Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente ,67 100, ,67 CARGA EXTINTOR CO2 06KG CARGA EXTINTOR P Q S 04KG PARA USO DESTA PREFEITURA Estorno de empenho /05/ ,00 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /05/ ,00

13 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 13 / 22 EXTINORTE COM DE EXTINTORES LTDA AV PARAIBA, 986 SL / ZONA DEPTº DE SERVIÇO SOCIAL DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL Manut. Fundo Municipal da Criança e Adolescente Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.357,34 20, ,34 CARGA EXTINTOR P Q S 04KG PARA USO NO CONSELHO TUTELAR Estorno de empenho /05/ ,00 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /05/ ,00

14 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 14 / 22 EXTINORTE COM DE EXTINTORES LTDA AV PARAIBA, 986 SL / ZONA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS Manutenção da Div. de Serviços Gerais Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente ,67 50, ,67 CARGA EXTINTOR P Q S 08KG PARA USO DESTA PREFEITURA Estorno de empenho /05/ ,00 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /05/ ,00

15 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 15 / 22 EXTINORTE COM DE EXTINTORES LTDA AV PARAIBA, 986 SL / ZONA DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE CULTURA Manutenção de Unidades Culturais Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 4.199,87 80, ,87 CARGA EXTINTOR A P 10LTS CARGA EXTINTOR P Q S 04KG PARA USO NA CASA DA CULTURA Estorno de empenho /05/ ,00 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /05/ ,00

16 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 16 / 22 EXTINORTE COM DE EXTINTORES LTDA AV PARAIBA, 986 SL / ZONA DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. Assistência Médica e Ambulatorial Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente ,86 85, ,86 CARGA EXTINTOR A P 10LTS CARGA EXTINTOR P Q S 04KG MANOMETRO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

17 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 17 / 22 EXTINORTE COM DE EXTINTORES LTDA AV PARAIBA, 986 SL / ZONA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL Manut da Escola Municipal 25 de Julho % sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 8.360,37 566, ,37 CARGA EXTINTOR A P 10LTS CARGA EXTINTOR P Q S 04KG CARGA EXTINTOR P Q S 06KG EXTINTOR A P 10LTS NOVO EXTINTOR P Q S 04KG NOVO MANOMETRO PERA PARA USO NO PROJETO PIA Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

18 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 18 / 22 BANCO ITAU S A AV JOSE MADUREIRA, / DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. Assistência Médica e Ambulatorial OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente ,71 9, ,88 TARIFA BANCARIA Liquidação /03/2006 9,83 Pagamento /03/2006 9,83

19 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 19 / 22 ANTONIO PAULO OLIVEIRA RUA SÃO MANOEL, CPF São Tomé / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. Assistência Médica e Ambulatorial DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 5.090,00 300, ,00 PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM SAO PAULO LEVAR PACIENTE Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

20 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 20 / 22 APARECIDO FERRETI AV GASTÃO VIDIGAL, CPF São Tomé / PR DEPTº DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS MUNICIPAL Manutenção Serviço Rodoviário Municipal DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.470,00 30, ,00 PAGAMENTO DE 30 DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A ROLANDIA LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

21 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 21 / 22 EDISON ANTONIO FERREIRA RUA IGARITE, CPF São Tomé / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. Assistência Médica e Ambulatorial DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 4.790,00 15, ,00 PAGAMENTO DE 15 DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARINGA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

22 Ordinário 16/03/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 22 / 22 EMATER PARANA RUA DA BANDEIRA 171 AHU, / Curitiba / PR DEPTº DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DA AGRICULTURA Apoio Financeiro a EMATER CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente , , ,40 CONTRIBUICAO A EMATER REFERENTE AOS MESES 11 E Liquidação /03/ ,60 Pagamento /03/ ,60

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