Município de Imbituva - PR EMPENHO

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1 Página: 1 / Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/ /2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, / DIST SEDE Gravataí / RS SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) , , ,00 Valor referente a aquisição de 01(uma) máquina escavadeira hidráulica, para o Parque de Máquinas Municipal, conforme Pregão n 062/2013, contrato n 311/ /05/ , /05/ , /06/ , /07/ , /08/ , /09/ , /10/ , /11/ , /12/ ,00

2 Página: 2 / Ordinário 10/05/2013 ELICEU COLODEL null, null CPF Imbituva / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) , , ,32 Valor referente a serviços de recomposição do passeio em pedras petit-pavê da praça Rotary Clube em frente ao Ginasio Municipal de Esportes, a interesse dessa Secretaria Municipal de Administração /05/ , /05/ ,00

3 Página: 3 / Ordinário 10/05/2013 REGES BUSANELLO RUA ANTONIO ALVES PIRES, 56 CPF MIRALUZ Imbituva / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Recursos Ordinários (Livres) ,00 210, ,00 Valor referente a serviços de diarista como auxiliar nos trabalhos de medições topográficas na Vila Rubinho, a interesse da Secretaria de Infraestrutura Municipal /05/ , /05/ ,00

4 Página: 4 / Ordinário 10/05/2013 ROGERIO BUSANELLO RUA JOÃO TEODORO STADLER, S/N CPF Imbituva / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Recursos Ordinários (Livres) 9.790,00 210, ,00 Valor referente a serviços de diarista como auxiliar nos trabalhos de medições topográficas na Vila Rubinho, a interesse da Secretaria de Infraestrutura Municipal /05/ , /05/ ,00

5 Página: 5 / Ordinário 10/05/2013 Pregão 40/ /2013 SZ BYTE INFORMÁTICA LTDA - ME RUA ARGEMIRO DE PAULA, 964 Térreo / Rebouças / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MOBILIÁRIO EM GERAL Vigilância em Saúde ,25 700, ,25 Valor referente a aquisição de 01 mesa para escritorio 0,80x0,60x0,75 na cor cinza Atos e 02 mesas para computador 1,20x0,60x0,75, gavetas com chaves, porta teclado, porta CPU, na cor cinza Atos, para o Programa de Vigilancia Sanitaria Municipal, conforme Pregão n 040/2013, contrato n 243/ /05/ , /06/ ,00

6 Página: 6 / Ordinário 10/05/2013 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA PREF JOSE BUHRER JUNIOR, / Imbituva / PR (424) SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA Recursos Ordinários (Livres) , , ,93 Valor referente a amortização da parcela n 019/60 do Termo de Parcelamento n 001/2011, firmado entre o Municipio de Imbituva e o Funprev Municipal /05/ , /05/ ,21

7 Página: 7 / Ordinário 10/05/2013 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA PREF JOSE BUHRER JUNIOR, / Imbituva / PR (424) SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONFESSADA JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA Recursos Ordinários (Livres) , , ,37 Valor referente a juros da parcela n 019/60 do Termo de Parcelamento n 001/2011, firmado entre o Municipio de Imbituva e o Funprev Municipal /05/ , /05/ ,54

8 Página: 8 / Ordinário 10/05/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA Recursos Ordinários (Livres) , , ,12 Valor referente a amortização de contrato n 1184 com a AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA,mês 05/ /05/ , /05/ ,13

9 Página: 9 / Ordinário 10/05/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA Recursos Ordinários (Livres) , , ,71 Valor referente a juros do contrato n 1184 com a AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, mês 05/ /05/ , /05/ ,88

10 Página: 10 / Ordinário 10/05/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA Recursos Ordinários (Livres) , , ,92 Valor referente a amortização do contrato n 2307 com a AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, mês 05/ /05/ , /05/ ,20

11 Página: 11 / Ordinário 10/05/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA Recursos Ordinários (Livres) ,71 679, ,91 Valor referente a juros do contrato n 2307 com a AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, mês 05/ /05/ , /05/ ,80

12 Página: 12 / Ordinário 10/05/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA Recursos Ordinários (Livres) , , ,71 Valor referente a amortização do contrato n 2308 com a AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, mês 05/ /05/ , /05/ ,21

13 Página: 13 / Ordinário 10/05/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA Recursos Ordinários (Livres) ,91 735, ,10 Valor referente a juros do contrato n 2308 com a AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, mês 05/ /05/ , /05/ , /12/2013 0,43

14 Página: 14 / Ordinário 10/05/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA Recursos Ordinários (Livres) , , ,44 Valor referente a amortização do contrato n 2309 com a AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, mês 05/ /05/ , /05/ ,27

15 Página: 15 / Ordinário 10/05/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, / / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA Recursos Ordinários (Livres) ,10 293, ,43 Valor referente a juros do contrato n 2309 com a AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, mês 05/ /05/ , /05/ ,67

16 Página: 16 / Ordinário 10/05/2013 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARANA AVENIDA VICENTE MACHADO, / Curitiba / PR SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO Recursos Ordinários (Livres) 4.834,97 116, ,03 Valor referente a restituição a Secretaria de Estado da Fazenda, relativo ao IPVA recolhido indevidamente e restituido pelo Governo do Estado do Parana /05/ , /05/ ,94

17 Página: 17 / Ordinário 10/05/2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR RUA CEL GRÁCIA, / Irati / PR (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,59 Valor referente a despesas com o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE /05/ , /05/ ,45

18 Página: 18 / Ordinário 10/05/2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR RUA CEL GRÁCIA, / Irati / PR (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,11 Valor referente a despesas com o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE /05/ , /05/ ,48

19 Página: 19 / Ordinário 10/05/2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR RUA CEL GRÁCIA, / Irati / PR (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,59 666, ,36 Valor referente a despesas com o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE /05/ , /05/ ,23

20 Página: 20 / Ordinário 10/05/2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR RUA CEL GRÁCIA, / Irati / PR (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,00 270, ,00 Valor referente a despesas com o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE /05/ , /05/ ,00

21 Página: 21 / Ordinário 10/05/2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR RUA CEL GRÁCIA, / Irati / PR (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,61 Valor referente a despesas com o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE /05/ , /05/ ,73

22 Página: 22 / Ordinário 10/05/2013 Pregão 49/ /2013 P.S. MARTIN DE QUADROS - ELETRICA - ME AVENIDA CENTENARIO, / Imbituva / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias , , ,00 Valor referente a serviços eletricos realizados em veiculos pertencentes ao Parque de Maquinas Municipal, conforme Pregão n 049/2013, contrato n 289/2013. Estorno de Empenho /08/ , /05/ , /05/ ,00

23 Página: 23 / Ordinário 10/05/2013 Pregão 49/ /2013 P.S. MARTIN DE QUADROS - ELETRICA - ME AVENIDA CENTENARIO, / Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,16 Valor referente a serviços de eletrica realizados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude Municipal, conforme Pregão n 049/2013, contrato n 290/2013. Estorno de Empenho /08/ , /05/ , /05/ ,00

24 Página: 24 / Ordinário 10/05/2013 Pregão 49/ /2013 P.S. MARTIN DE QUADROS - ELETRICA - ME AVENIDA CENTENARIO, / Imbituva / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,64 Valor referente a serviços de eletrica realizados nos veiculos pertencentes ao Transporte Escolar Municipal, conforme Pregão n 049/2013, contrato n 291/2013. Estorno de Empenho /08/ , /05/ , /05/ ,00

25 Página: 25 / Ordinário 10/05/2013 Pregão 49/ /2013 P.S. MARTIN DE QUADROS - ELETRICA - ME AVENIDA CENTENARIO, / Imbituva / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR Recursos Ordinários (Livres) , , ,28 Valor referente a serviços de eletrica realizados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura Municipal, conforme Pregão n 049/2013, contrato n 292/2013. Estorno de Empenho /08/ , /05/ , /05/ ,00

26 Página: 26 / Ordinário 10/05/2013 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP AV. 7 DE SETEMBRO 285, / Imbituva / PR (42) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP Recursos Ordinários (Livres) , , ,05 Valor referente a PASEP retido na conta no Banco do Brasil S/A, no dia 10/05/ /05/ , /05/ ,30

27 Página: 27 / Ordinário 10/05/2013 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP AV. 7 DE SETEMBRO 285, / Imbituva / PR (42) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.054,14 0, ,59 Valor referente a PASEP retido na conta no Banco do Brasil S/A no dia 10/05/ /05/2013 0, /05/2013 0,55

28 Página: 28 / Ordinário 10/05/2013 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM SHCS CR, 505 BLOCO C 62, SALA / Brasília / DF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS Recursos Ordinários (Livres) 1.585,14 740,00 845,14 Valor referente a mensalidade da CNM- Confederação Nacional dos Municipios, Maio/ /05/ , /05/ ,00

29 Página: 29 / Ordinário 10/05/2013 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO AV. VICENTE MACHADO, / Curitiba / PR (41) (41) SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,00 Valor referente a sentença judicial, conforme DES SECEF N 031/2013, contra o Municipio de Imbituva /05/ , /05/ ,00

30 Página: 30 / Ordinário 10/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR / ASA SUL Brasília / DF SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,90 7, ,74 Valor referente a tarifa bancaria da conta 6-9 na Caixa Economica Federal no dia 10/05/ /05/2013 7, /05/2013 7,16

31 Página: 31 / Ordinário 10/05/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR / ASA SUL Brasília / DF SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,74 17, ,51 Valor referente a tarifa bancaria da conta 15-8 na Caixa Economica Federal no dia 10/05/ /05/ , /05/ ,23

32 Página: 32 / Ordinário 10/05/2013 BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, / Imbituva / PR (42) SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,51 81, ,11 Valor referente a tarifa bancaria da conta no Banco do Brasil S/A no dia 10/05/ /05/ , /05/ ,40

33 Página: 33 / Ordinário 10/05/2013 BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, / Imbituva / PR (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,58 7, ,18 Valor referente a tarifa bancaria da conta no Banco do Brasil S/A no dia 10/05/ /05/2013 7, /05/2013 7,40

34 Página: 34 / Ordinário 10/05/2013 BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, / Imbituva / PR (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS BANCÁRIOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ,96 14, ,16 Valor referente a tarifa bancaria da conta no Banco do Brasil S/A no dia 10/05/ /05/ , /05/ ,80

35 Página: 35 / Ordinário 10/05/2013 BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, / Imbituva / PR (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS BANCÁRIOS Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,16 29, ,56 Valor referente a tarifa bancaria da conta no Banco do Brasil S/A no dia 10/05/ /05/ , /05/ ,60

36 Página: 36 / Ordinário 10/05/2013 BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, / Imbituva / PR (42) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS BANCÁRIOS Recursos Ordinários (Livres) ,70 29, ,10 Valor referente a tarifa bancaria da conta no Banco do Brasil S/A no dia 10/05/ /05/ , /05/ ,60

37 Página: 37 / Ordinário 10/05/2013 Pregão 49/ /2013 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA / Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) , , ,56 Valor referente a serviços mecanicos realizados no veiculo Gol placas AUT-4389, pertencente a Secretaria de Saude Municipal, conforme Pregão n 049/2013, contrato nº 303/2013. Estorno de Empenho /05/ , /05/ , /05/ ,00

38 Página: 38 / Ordinário 10/05/2013 Pregão 49/ /2013 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA / Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA LONAS E PASTILHAS DE FREIO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) ,08 99, ,60 Valor referente a aquisição de pastilha de freio, para reposição no veiculo Gol placas AUT-4389 pertencente a Secretaria de Saude Municipal, conforme Pregão n 049/2013, contrato n 303/ /05/ , /05/ ,48

39 Página: 39 / Ordinário 10/05/2013 Pregão 51/ /2013 COMERCIAL EVOLUCENTER LTDA. AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 165 Supermercado / Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA Recursos Ordinários (Livres) , , ,54 Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros, para consumo na Secretaria de Saude Municipal, conforme Pregão n 051/2013, contrato n 285/ /05/ , /06/ , /05/ , /06/ , /06/ , /07/ , /07/ , /10/ , /08/ , /10/ , /09/ , /10/ , /09/ , /11/ , /10/ , /11/ , /11/ , /12/ ,29

40 Página: 40 / Ordinário 10/05/2013 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA-AMP PRAÇA OSÓRIO, / Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS Taxas - Prestação de Serviços ,45 500, ,45 Valor referente a mensalidade da AMP, ref. Maio/ /05/ , /06/ ,00

41 Página: 41 / Ordinário 10/05/2013 Processo dispensa 12/ /2013 EDUARDO TOLEDO VICENTINI IMBITUVA, null CPF Irati / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Atenção Básica , , ,43 Valor referente a serviços medicos, jornada de 40 horas semanais, durante o periodo de 11/04/2013 a 11/05/2013, conforme Processo de Dispensa n 012/2013, contrato n 175/ /05/ , /05/ ,43

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