PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL

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Transcrição:

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE INDAIAL SC - RELATÓRIO 4 - VERSÃO FINAL MAIO 2011 1

SUMÁRIO 2

SUMÁRIO 1 APRESENTAÇÃO... 7 2 ANÁLISE DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO... 9 2.1 Plano Diretor... 9 3 METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO... 13 3.1 Metas Quantitativas Propostas... 13 4 PARÂMETROS TÉCNICOS... 18 4.1 Abastecimento de Água... 19 4.1.1 Produção de Água... 19 4.1.2 Reservação... 20 4.1.3 Rede de Distribuição de Água Tratada... 20 4.1.4 Ligações Domiciliares... 20 4.1.5 Sistema Alternativo... 21 4.2 Esgotamento Sanitário... 21 4.2.1 Rede Coletora... 21 4.2.2 Ligações Prediais... 22 4.2.3 Estação de Tratamento de Esgotos... 22 4.2.4 Esgoto Sistema Alternativo... 23 4.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos... 23 4.3.1Coleta Domiciliar... 23 4.3.2Destinação Final... 24 4.3.3Coleta Seletiva e Valorização... 24 4.3.4Coleta e Destinação Final com Reciclagem... 24 4.3.5Solução Sistema Alternativo... 25 4.4Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais... 25 4.4.1Drenagem Urbana... 25 5PROJEÇÕES PARA ATINGIR AS METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO... 27 5.1Sistema de Abastecimento de Água... 27 5.1.1Produção de Água... 27 5.1.2Reservação de Água... 28 5.1.3Ligações de Água... 29 5.1.4Rede de distribuição... 30 3

5.1.5Sistema Alternativo de Abastecimento de Água... 31 5.2Sistema de Esgotamento Sanitário... 32 5.2.1Rede de esgoto... 32 5.2.2Ligações de esgoto... 33 5.2.3Estação de Tratamento... 34 5.2.4Sistema Alternativo de Esgoto... 35 5.3Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos... 36 5.3.1Coleta Domiciliar... 36 5.3.2Destinação Final... 37 5.3.3Valorização... 38 5.3.4Coleta e Destinação Final com Reciclagem... 39 5.3.5Solução Sistema Alternativo... 40 5.4Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais... 41 5.4.1Drenagem Urbana... 41 6MECANISMOS DE AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL... 43 6.1Ações para Implementação do Plano Municipal de Saneamento... 43 6.2Definição dos Padrões de Qualidade... 44 6.3Instrumento de Avaliação e Monitoramento... 46 6.3.1Indicadores para o Sistema de Abastecimento de Água... 47 6.3.1.1Indicadores de Metas Quantitativas:... 47 6.3.1.2Indicadores de Metas Qualitativas:... 48 6.3.2Indicadores para o Sistema de Esgotamento Sanitário... 50 6.3.2.1Indicadores de Metas Quantitativas... 50 6.3.2.2Indicadores de Metas Qualitativas... 51 6.3.3Indicadores para o Sistema de Resíduos Sólidos... 52 6.3.3.Indicadores de Metas Quantitativas... 52 6.3.3.2Indicadores de Metas Qualitativas... 53 6.3.4Indicadores para o Sistema de drenagem urbana... 55 6.3.4.1Indicadores de Metas Quantitativas... 55 6.3.4.2Indicadores de Metas Qualitativas... 55 6.3.5Indicadores Gerenciais... 56 4

6.3.5.1Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público... 56 6.3.5.2Indicador do Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida Pelos Usuários na Prestação Do Serviço... 59 6.4Mecanismo para Avaliação Sistemática das Ações Programadas... 60 7AÇÕES PARA SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA... 63 7.1Considerações Preliminares... 63 7.2Identificação para Análise de Cenários para Emergência e Contingência... 64 7.3Planejamento para Estruturação Operacional do PAE-SAN... 70 7.3.1Medidas para a Elaboração do PAE-SAN... 70 7.3.2Medidas para a Validação do PAE-SAN... 71 7.3.3Medidas para a Atualização do PAE-SAN... 71 8VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA E MODICIDADE TARIFÁRIA... 73 8.1Investimentos Previstos para atendimento às demandas... 73 8.1.1Investimentos Previstos para atendimento às demandas das Projeções... 73 8.2Programas, Ações e Projetos para Atendimento das Metas... 89 8.2.1Sistema de Abastecimento de Água... 90 8.2.2Sistema de Esgotamento Sanitário... 93 8.2.3Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos... 95 8.2.4Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais... 97 8.2.5Resumo de Investimentos e Análise Econômica-financeira... 99 8.2.6Viabilidade Econômica na Prestação dos Serviços e Investimentos......101 9CONSIDERAÇÕES FINAIS...110 10EQUIPE TÉCNICA...113 5

1. APRESENTAÇÃO 6

1 APRESENTAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL O presente documento constitui a versão final do Plano de Saneamento Básico do Município de Indaial - SC (PMSB Indaial), abrangendo os Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, elaborado de acordo com o Artigo 19 da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de Janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico. O Plano Municipal de Saneamento de Indaial foi elaborado em 4 (quatro) etapas, sendo elas: o Etapa 1 (Relatório 1): contemplou as informações sobre a área de trabalho, a metodologia a ser adotada para a realização do estudos etc; o Etapa 2 (Relatório 2): contemplou o Diagnóstico dos Sistemas de Saneamento Básico o Etapa 3 (Relatório 3): apresentou as Proposições para o Sistema de Saneamento Básico; e, o Etapa 4 (Relatório 4): que constitui a versão completa do Plano Municipal de Saneamento. Os relatórios 1, 2 e 3, são parte integrante do PMSB Indaial. O PMSB Indaial foi desenvolvido considerando-se um horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos projetados, portanto, para o período 2011-2030. As atividades para o desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Indaial foram realizadas entre os meses de dezembro/2010 e Maio/2011. 7

2. ANÁLISE DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO 8

2 ANÁLISE DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO 2.1 Plano Diretor O Município de Indaial tem instituído o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal pela Lei Complementar n 078/2007, onde abrange sobre o meio ambiente e saneamento básico no, CAPÍTULO III Seção V - DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO Art. 22 - A Política Municipal do Meio Ambiente de Indaial tem como objetivo principal a conservação do meio ambiente no território, articulado com as questões regionais, utilizando-se para isso, de uma gestão ambiental integrada e compartilhada, do uso racional dos recursos hídricos, da coleta seletiva de lixo, do tratamento do esgoto sanitário e do manejo adequado dos resíduos sólidos, visando promover a sustentabilidade ambiental do município. Art. 23 - A Política Municipal do Meio Ambiente deve perseguir os seguintes objetivos: I - a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a conservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; II - a definição de áreas prioritárias de ação governamental orientada à qualidade do meio ambiente e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses do Município, do Estado e da União; III - o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, no âmbito das competências municipais; IV - a busca de informações e desenvolvimento de pesquisas, orientadas para uso racional de recursos ambientais; V - a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 9

VI - a conservação e restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para manutenção do equilíbrio propício à vida; VII - a imposição, ao infrator ambiental, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, aos usuários de recursos ambientais, a compensação, econômica ou não, pela utilização destes recursos com fins econômicos. Art. 24 - A Política Municipal do Meio Ambiente de Indaial será pautada pelas seguintes diretrizes: I - promover a educação ambiental, especialmente na rede pública de ensino; II manter a qualidade do abastecimento de água protegendo os mananciais do município; III ampliar o atual sistema municipal de tratamento de esgoto até atingir 100% da área urbana; IV elaborar e implementar o sistema de gestão de resíduos sólidos, incentivando a coleta seletiva de lixo e a reciclagem, bem como promover campanhas para a redução da geração de resíduos sólidos; V promover a preservação, conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, por meio do planejamento e do controle ambiental; VI garantir através da gestão ambiental a recuperação e a preservação: a) dos remanescentes florestais da Mata Atlântica; b) das matas ciliares; c) das áreas de preservação permanente, em particular das Unidades de Conservação; VII fiscalizar e monitorar o uso e a utilização das águas superficiais e subterrâneas. Art. 25 - Para realização dessas diretrizes, a Política do Meio Ambiente do Município deverá adotar as seguintes ações estratégicas: I integrar e apoiar as ações regionais de conservação e de preservação ambiental, em especial àquelas que se situam na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí; 10

II ampliar as ações e os projetos de saneamento ambiental no âmbito do município; III ordenar e compatibilizar a expansão urbana do município em direção às áreas que disponham de maior capacidade de infra-estrutura e ambientalmente mais adequadas; IV incentivar projetos e programas que contemplem a reutilização da água. O município de Indaial possui a Lei nº4054 de 21 de dezembro de 2009 que dispõe sobre a Política Município de Saneamento Básico e dá outras Providências. Possui ainda a Lei Complementar nº 29 de 29 de dezembro de 2000 onde dispõe sobre Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo em Indaial e dá outras Providências e a Lei nº30 de 29 de dezembro de 2000 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo. 11

3. METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO 12

3 METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO 3.1 Metas Quantitativas Propostas Os quadros que seguem apresentam um resumo das metas quantitativas, indicadas até o horizonte do ano 2030, para os sistemas de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana respectivamente: Quadro 1 Metas quantitativas para o sistema de abastecimento de água Produção Reservação Redes novas Subst. Redes Ligações novas Substituição de Hidrômetros Ano L/s m³ m m unidades unidades 2011 50,00 600,00 0 0 0 0 2012 0,00 0,00 10.164 13.644 440 2.279 2013 0,00 0,00 10.014 3.513 433 2.344 2014 60,00 500,00 9.828 3.613 425 2.408 2015 0,00 0,00 9.621 3.711 416 2.470 2016 0,00 0,00 9.404 3.807 407 2.531 2017 0,00 0,00 9.185 3.901 397 2.591 2018 0,00 1000,00 8.967 3.993 388 2.649 2019 0,00 0,00 8.754 4.083 379 2.706 2020 0,00 0,00 8.546 4.170 370 2.761 2021 0,00 0,00 8.347 4.256 361 2.815 2022 0,00 0,00 8.155 4.339 353 2.868 2023 0,00 0,00 7.971 4.421 345 2.920 2024 0,00 0,00 7.795 4.501 337 2.970 2025 0,00 0,00 7.626 4.579 330 3.020 2026 0,00 0,00 7.466 4.655 323 3.068 2027 0,00 0,00 7.312 4.729 316 3.116 2028 0,00 0,00 7.166 4.803 310 3.162 2029 0,00 0,00 7.026 4.874 304 3.208 2030 0,00 0,00 6.892 4.945 298 3.252 Total 110,00 2100,00 160.236 90.537 6.930 53.137 13

Quadro 2 Metas quantitativas para o sistema de esgotamento sanitário Ano Redes novas Subst. Redes Ligações novas Ampliação do Tratamento m m unidades L/s 2011 0 0 0 0,00 2012 0 0 199 0,00 2013 0 0 87 100,00 2014 16.050 0 406 0,00 2015 22.020 0 256 0,00 2016 27.176 0 262 100,00 2017 31.236 0 268 0,00 2018 34.021 0 450 0,00 2019 35.465 0 463 0,00 2020 41.903 0 291 0,00 2021 43.989 0 484 130,00 2022 42.037 0 304 0,00 2023 37.120 0 503 0,00 2024 30.692 0 1.108 0,00 2025 26.833 0 2.145 0,00 2026 20.579 0 2.207 0,00 2027 14.722 0 2.267 0,00 2028 10.780 0 2.325 0,00 2029 8.749 0 2.382 0,00 2030 7.864 0 2.437 0,00 Total 451.235 0 18.843 330,00 14

Quadro 3 Metas quantitativas para o sistema de Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos Ano Coleta de resíduos domiciliares Disposição final Valorização de Resíduos (Reciclagem) ton ton ton 2011 7.514 7.514 724 2012 7.344 7.344 933 2013 7.148 7.148 1.151 2014 7.345 7.345 1.183 2015 7.538 7.538 1.214 2016 7.727 7.727 1.245 2017 7.909 7.909 1.274 2018 8.087 8.087 1.303 2019 8.260 8.260 1.331 2020 8.430 8.430 1.358 2021 8.595 8.595 1.384 2022 8.756 8.756 1.410 2023 8.914 8.914 1.436 2024 9.069 9.069 1.461 2025 9.220 9.220 1.485 2026 9.368 9.368 1.509 2027 9.512 9.512 1.532 2028 9.654 9.654 1.555 2029 9.793 9.793 1.577 2030 9.930 9.930 1.599 Total 170.114 170.114 26.665 15

Quadro 4 Metas quantitativas para o sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais Implantação de rede Ano de micro-drenagem M 2011 0 2012 3100 2013 3069 2014 3038 2015 6016 2016 5896 2017 5778 2018 5662 2019 6936 2020 6763 2021 6594 2022 7714 2023 7483 2024 7259 2025 9388 2026 9012 2027 8652 2028 8306 2029 7973 2030 7654 Total 126.292 16

4. PARÂMETROS TÉCNICOS 17

4 PARÂMETROS TÉCNICOS A seguir são apresentados os parâmetros técnicos e dados preliminarmente adotados para a elaboração das projeções, visando a universalização dos serviços se abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana: Parâmetros para o sistema de abastecimento Valores Capacidade de tratamento instalada (Água tratada) 145 L/s Índice de Atendimento do Sistema Público na Área Urbana 100% índice de Atendimento do Sistema Público na Área Rural 85% Índice Global de Perdas 37% Vazão de Captação Atual (L/s) 138 L/s Número Total Atual de Economias 17.853 economias Número Total Atual de Ligações 14.753 ligações Número Total Atual de Ligações com Hidrômetro 14.753 ligações Extensão Total de Rede 341 Km Volume de Reservação Existente 3.450 m³ Índice Atual de Hidrometração 100% Coeficiente do dia de maior consumo - K1 1,20 Coeficiente da hora de maior consumo - K2 1,50 Coeficiente "per capita" 200,75 Parâmetros para o sistema de esgotamento Valores Índice de Atendimento da Rede Coletora pelo Sistema Público 20% Índice de Atendimento da ETE pelo Sistema Público 20% Índice de Atendimento do Sistema Alternativo 0% Ligações de Esgoto 2.840 ligações Economias de Esgoto 3.436 economias Extensão de Rede Coletora 50 Km Taxa de Ocupação - Definida pelo Sistema de Água 3,15 hab/dom. Indice de Não Atendimento pelo Sistema Público 80% Capacidade Instalada de Tratamento 47 L/s Coeficiente de Retono - C 0,80 Taxa de Infiltração - qi 0,0002 L/s.m 18

Parâmetros para o sistema de resíduos sólidos Valores Geração mensal de resíduos 754,4 Geração per capita atual de resíduos 0,45 Índice de Atendimento atual da área urbana 100% Índice de atendimento atual da área rural 95% Índice de atendimento dos serviços de coleta seletiva 96,5% Índice de eficiência dos serviços de coleta seletiva 20% Ton/mês Kg/hab.dia Parâmetros para o sistema de drenagem urbana Extensão total de vias urbanas pavimentadas Extensão total de vias urbanas não pavimentadas Valores 60.000 metros 310.000 metros 4.1 Abastecimento de Água 4.1.1 Produção de Água Na estimativa de evolução da necessidade de produção de água frente ao crescimento vegetativo e outras demandas, o maior objetivo traduz-se na identificação de déficits produtivos, para as quais deverão ser previstas ampliações para o pleno atendimento. Importante destacar que para a obtenção dos valores obtidos na projeção de produção de água foram adotados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: População urbana atendida pelos serviços de abastecimento de água: 100% População rural atendida pelos serviços de abastecimento de água: 85% Vazão atual média de água tratada: 145 l/s % inicial de perdas no sistema de produção e distribuição: 37% Consumo per capita : 200,75 l/hab/d Coeficiente do dia de maior consumo (K1): 1,2 Coeficiente da hora de maior consumo (K2):1,5 19

4.1.2 Reservação PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL Com relação aos volumes necessários de reservação de água tratada, admitiu-se como estimativa válida o critério de Frühling, que estabelece que o volume mínimo requerido é 1/3 do volume distribuído no dia de máximo consumo. Este critério contempla metade desse volume para regularização dos consumos ao longo do dia, e a outra metade como volume para emergências. Na projeção da necessidade de reservação de água no horizonte do Plano foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: Consumo per capita : 200,75 l/hab/d % de perdas na distribuição: 37% Coeficiente do dia de maior consumo (K1): 1,2 Reservação atual: 3.450m³; 4.1.3 Rede de Distribuição de Água Tratada Na avaliação das necessidades da rede de abastecimento de água tratada ao longo do horizonte do Plano, considerando a estrutura existente, foram abordados dois aspectos principais no incremento da rede: o crescimento vegetativo da população e a necessidade de substituição ou reforço. Para esta avaliação foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: Extensão de rede existente: 341.107 metros; Densidade de rede por habitante: 3,14 m/habitante; Índice de substituição/reforço de rede: 4% ao ano (anos 1 e 2) e 1% ao ano (anos 3 ao 20) 4.1.4 Ligações Domiciliares Na estimativa das necessidades das ligações prediais, os aspectos avaliados referem-se principalmente na avaliação do índice de hidrometração do sistema, no déficit do número de hidrômetros, na necessidade de novas ligações em função do crescimento vegetativo previsto no horizonte do plano e na necessidade de substituição dos hidrômetros ao longo do tempo. 20

Foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: Número atual de economias: 17.853; Número atual de ligações: 14.753; Índice de hidrometração: 100%; Índice de substituição de hidrômetros: 15% aa. 4.1.5 Sistema Alternativo As áreas não atendidas pelo sistema público de abastecimento de água deverão de alguma forma ser contempladas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico. Deverá ser estabelecido um índice de atendimento às áreas não atendidas pelo sistema público. A metodologia prevê investimentos por família, que podem ser caracterizados pela implantação de sistemas de tratamento coletivos ou individuais, como poços, uso de nascentes, entre outras fontes. Foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: População rural atendida pelos serviços públicos de abastecimento de água: 85% Taxa de ocupação (hab/dom): 3,15 4.2 Esgotamento Sanitário 4.2.1 Rede Coletora Para a rede coletora de esgotos sanitários a estimativa de projeção de suas necessidades ao longo do horizonte do Plano objetiva fundamentalmente promover a universalização destes serviços com a implantação de redes coletoras que atendam a carência atual e a decorrente do crescimento vegetativo. Não, considerou-se a necessidade de substituição das redes ao longo do horizonte do Plano. Foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: Extensão de rede existente: 50.108 metros; 21

Índice de substituição de rede: 0%aa; Índice atual de cobertura: 20%. 4.2.2 Ligações Prediais Com relação as ligações prediais de esgotos sanitários foi considerada na estimativa de evolução a necessidade de incremento anual, dado o crescimento vegetativo estimado no horizonte de projeto. Foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: Número atual de ligações de água: 14.753; Número atual de economias de água: 17.853; Número atual de ligações de esgoto: 2.840. 4.2.3 Estação de Tratamento de Esgotos Indaial possui atualmente 1 (uma) Estação de Tratamento de Esgotos em fase de construção no bairro Nações. Esta será responsável por tratar 47 l/s de esgotos e dotar os esgotos tratados com características físicas, químicas e biológicas que atendam aos padrões prescritos pela Resolução CONAMA 357 no que tange ao lançamento de esgotos sanitários tratados em corpos hídricos. Outras ETEs estão previstas para o município de Indaial nos bairros Encano Baixo, Encano Norte e Warnow. Para a definição das necessidades estimadas ao longo do horizonte do Plano foram considerados os seguintes critérios: Universalização dos serviços: ano 13 do Plano Capacidade instalada atual de tratamento: 47 L/s Coeficiente de retorno água/esgoto (C): 0,80; Coeficiente do dia de maior consumo (K1): 1,2; Coeficiente da hora de maior consumo (K2): 1,5; 22

Coeficiente de consumo per capita (q): 200,75 L/hab.dia Coeficiente de infiltração na rede coletora (i): 0,0002 L/s.m 4.2.4 Esgoto Sistema Alternativo As áreas não atendidas pelo sistema público de esgotamento sanitário, deverão de alguma forma ser contempladas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico. Deverá ser estabelecido índice de atendimento às áreas não atendidas pelo sistema público. A metodologia prevê investimentos por família, que podem ser caracterizados pela implantação de sistemas de tratamento coletivos ou individuais, como tanques sépticos (fossa) seguida de filtro anaeróbio ou sistemas de infiltração no solo (valas de infiltração sumidouro). Foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: População atendida pelos serviços públicos de esgotamento sanitário: 20% Taxa de ocupação (hab/dom): 3,15 4.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 4.3.1 Coleta Domiciliar Devido à necessidade da coleta domiciliar abranger 100% das residências do município, foram abordados dois aspectos: o aumento no índice de atendimento da população rural e o crescimento vegetativo da população. Para esta avaliação foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: Geração Mensal de Resíduos: 754,40 toneladas/mês Geração per capita atual: 0,45 kg/hab.dia Índice de atendimento na área urbana: 100% Índice de atendimento na área rural: 95% 23

4.3.2 Destinação Final PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL Para a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, partiu-se da quantidade gerada, a fim de definir as necessidades de disponibilidade volumétrica para disposição final em aterros sanitários. O objetivo foi estabelecer os volumes de resíduos a depositar e as respectivas necessidades volumétricas para aterros sanitários, de forma a atender a demanda futura. Foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: Densidade dos resíduos: 0,70 toneladas/m³ Coeficiente de compactação: 0,90 Material de Cobertura: 10% 4.3.3 Coleta Seletiva e Valorização Com o objetivo de agregação de valor aos serviços, preservação ambiental e geração de emprego, a metodologia abordou as potencialidades de valorização de materiais através da reciclagem e compostagem. Assim, a partir das quantidades geradas, cobertura dos serviços de coleta seletiva, eficiência dos serviços de coleta seletiva e composição dos resíduos, têm-se como resultante as quantidades de materiais passíveis de valorização. Foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: Índice de atendimento de coleta seletiva: 96,5% Índice de eficiência da coleta seletiva: 20% (ano 1), 25% (ano 2) e 30% aa (ano 3 ao 20) Composição dos Resíduos: 40% Recicláveis; 45% Orgânicos e 15% Rejeitos. 4.3.4 Coleta e Destinação Final com Reciclagem Uma planilha específica estabelece a condição de operação dos serviços com a realização da coleta seletiva e valorização. A finalidade estabelecer as quantidades relativas a redução de demandas dos serviços de coleta regular e de disposição final em aterro sanitário. Foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: 24

Densidade dos resíduos: 0,70 toneladas/m³ Coeficiente de compactação: 0,90 Material de Cobertura: 10% 4.3.5 Solução Sistema Alternativo Para a população que não é atendida pelo serviço público de coleta de resíduos sólidos foi necessário estimar um índice de atendimento para no horizonte de projeto, 100% da população do município ser atendida pelo serviço. Foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: Índice para área não atendia pelo serviço público: 5% (ano 1); 4% (ano 2); 3% (ano 3); 2% (ano 4); 1% (ano 5) e 0% (ano 6 ao 20) Taxa de ocupação domiciliar (hab/dom): 3,15 4.4 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 4.4.1 Drenagem Urbana No sistema de drenagem urbana foi considerado o total de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas e a recuperação de vias com sistema de drenagem. Foram considerados os seguintes critérios e parâmetros de projeto: Extensão de Vias Urbanas Pavimentadas: 60.000 metros Extensão de Vias Urbanas não Pavimentadas: 310.000 metros Recuperação de Vias Urbanas com Sistema de Drenagem: 0% (ano 1); 1% (ano 2 a 4); 2% (ano 5 a 8); 2,5% (ano 9 a 11); 3% (ano 12 a 14) e 4% (ano 15 a 20) 25

5. PROJEÇÕES PARA ATINGIR AS METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO 26

5 PROJEÇÕES PARA ATINGIR AS METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO A estrutura das planilhas de projeções está baseada nos itens Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. 5.1 Sistema de Abastecimento de Água 5.1.1 Produção de Água Os resultados são tratados com déficit para produção de água. Há necessidade de incremento de um total de 110 l/s até o final do horizonte do plano. O índice de perdas que hoje se encontra na ordem de 37% estima-se que reduza no ano de 2025 para 25%. Quadro 5 - Estimativa da necessidade de produção de água ao longo do período do plano Período do Plano (anos) Ano Índice de Atendimento Sistema Público População Urbana População Rural População Atendida (hab) Vazão Média (L/s) Índice de Perdas ( % ) Vazão de Vazão Total Perdas (L/s) Diária (L/s) Vazão Máxima Horária (L/s) Produção Existente (L/s) Produção (L/s) Déficit de Produção Ampliação de Produção 1 2011 100,00% 85,00% 56.221 130,63 37% 76,72 207,35 233,47 145,00 12,35 50,00 2 2012 100,00% 85,00% 57.896 134,52 37% 79,00 213,53 240,43 195,00 18,53 0,00 3 2013 100,00% 85,00% 59.547 138,36 36% 77,83 216,18 243,85 195,00 21,18 0,00 4 2014 100,00% 85,00% 61.166 142,12 36% 79,94 222,06 250,49 195,00-32,94 60,00 5 2015 100,00% 85,00% 62.752 145,80 34% 75,11 220,92 250,08 255,00-34,08 0,00 6 2016 100,00% 85,00% 64.302 149,41 34% 76,97 226,37 256,25 255,00-28,63 0,00 7 2017 100,00% 85,00% 65.816 152,92 32% 71,96 224,89 255,47 255,00-30,11 0,00 8 2018 100,00% 85,00% 67.294 156,36 32% 73,58 229,94 261,21 255,00-25,06 0,00 9 2019 100,00% 85,00% 68.737 159,71 30% 68,45 228,16 260,10 255,00-26,84 0,00 10 2020 100,00% 85,00% 70.145 162,98 30% 69,85 232,83 265,43 255,00-22,17 0,00 11 2021 100,00% 85,00% 71.521 166,18 28% 64,62 230,80 264,04 255,00-24,20 0,00 12 2022 100,00% 85,00% 72.865 169,30 28% 65,84 235,14 269,00 255,00-19,86 0,00 13 2023 100,00% 85,00% 74.179 172,35 26% 60,56 232,91 267,38 255,00-22,09 0,00 14 2024 100,00% 85,00% 75.463 175,34 26% 61,61 236,94 272,01 255,00-18,06 0,00 15 2025 100,00% 85,00% 76.720 178,26 25% 59,42 237,68 273,33 255,00-17,32 0,00 16 2026 100,00% 85,00% 77.951 181,12 25% 60,37 241,49 277,71 255,00-13,51 0,00 17 2027 100,00% 85,00% 79.156 183,92 25% 61,31 245,22 282,01 255,00-9,78 0,00 18 2028 100,00% 85,00% 80.337 186,66 25% 62,22 248,88 286,22 255,00-6,12 0,00 19 2029 100,00% 85,00% 81.495 189,35 25% 63,12 252,47 290,34 255,00-2,53 0,00 20 2030 100,00% 85,00% 82.631 191,99 25% 64,00 255,99 294,39 255,00 0,99 0,00 Total 110,00 27

5.1.2 Reservação de Água Para a verificação da capacidade de reservação, foi adotado como padrão referencial de atendimento tecnicamente aceitável a condicionante de volume disponível igual ou superior a 1/3 do consumo médio diário. A planilha estabelece que os resultados com déficit negativo, representam as disponibilidades, ou seja, condição apropriada se comparado aos critérios tecnicamente aceitáveis. Será necessário a ampliação de reservação de água de 2.100 m³ até o final do horizonte de plano. Quadro 6 - Estimativa da necessidade de reservação ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Total Ano População (hab) Vazão Media Diária (L/s) Vazão Máxima Horária (L/s) Volume Total de Reservação Requerido (m³) Reservação Existente (m³) Déficit de Reservação Reservação (m 3 ) % Sobre Volume Requerido Ampliação de Reservação 1 2011 56.221 130,63 233,47 3762 3450,00 312 91,70% 600,00 2 2012 57.896 134,52 240,43 3874 4050,00-176 104,54% 0,00 3 2013 59.547 138,36 243,85 3985 4050,00-65 101,64% 0,00 4 2014 61.166 142,12 250,49 4093 4050,00 43 98,95% 500,00 5 2015 62.752 145,80 250,08 4199 4550,00-351 108,35% 0,00 6 2016 64.302 149,41 256,25 4303 4550,00-247 105,74% 0,00 7 2017 65.816 152,92 255,47 4404 4550,00-146 103,31% 0,00 8 2018 67.294 156,36 261,21 4503 4550,00-47 101,04% 1000,00 9 2019 68.737 159,71 260,10 4600 5550,00-950 120,66% 0,00 10 2020 70.145 162,98 265,43 4694 5550,00-856 118,24% 0,00 11 2021 71.521 166,18 264,04 4786 5550,00-764 115,96% 0,00 12 2022 72.865 169,30 269,00 4876 5550,00-674 113,83% 0,00 13 2023 74.179 172,35 267,38 4964 5550,00-586 111,81% 0,00 14 2024 75.463 175,34 272,01 5050 5550,00-500 109,91% 0,00 15 2025 76.720 178,26 273,33 5134 5550,00-416 108,11% 0,00 16 2026 77.951 181,12 277,71 5216 5550,00-334 106,40% 0,00 17 2027 79.156 183,92 282,01 5297 5550,00-253 104,78% 0,00 18 2028 80.337 186,66 286,22 5376 5550,00-174 103,24% 0,00 19 2029 81.495 189,35 290,34 5453 5550,00-97 101,77% 0,00 20 2030 82.631 191,99 294,39 5529 5550,00-21 100,37% 0,00 2100 28

5.1.3 Ligações de Água As ligações de água são avaliadas segundo os seguintes critérios: Ligações com hidrômetro, Ligações sem hidrômetro e Hidrômetros a serem substituídos. Indaial tem um sistema cujo índice de hidrometração é de 100% das ligações, o que dispensa investimentos para esta finalidade, entretanto, foi admitido um índice de substituição de hidrômetros de 15% ao longo do período analisado. Quadro 7 - Estimativa de evolução do número de economias e ligações ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano População (hab) Economias (un) Ligações (un) Incremento de Ligações com Hidrômetro (un) Índice de hidrômetração Ligações com hidrômetros (un) Incremento de Hidrômetros (un) Incremento de hidrômetros (un) Défict de Hidrômetros Total de Ligações com hidrômetro Substituição de Hidrômetros (un) 1 2011 56.221 17.853 14.753 0 100,00% 14.753 0,00 0 0 14.753 0 2 2012 57.896 18.385 15.193 440 100,00% 15.193 440 440 0 15.632 2.279 3 2013 59.547 18.909 15.626 433 100,00% 15.626 433 433 0 16.059 2.344 4 2014 61.166 19.423 16.051 425 100,00% 16.051 425 425 0 16.476 2.408 5 2015 62.752 19.927 16.467 416 100,00% 16.467 416 416 0 16.883 2.470 6 2016 64.302 20.419 16.874 407 100,00% 16.874 407 407 0 17.280 2.531 7 2017 65.816 20.900 17.271 397 100,00% 17.271 397 397 0 17.668 2.591 8 2018 67.294 21.369 17.659 388 100,00% 17.659 388 388 0 18.046 2.649 9 2019 68.737 21.827 18.037 379 100,00% 18.037 379 379 0 18.416 2.706 10 2020 70.145 22.275 18.407 370 100,00% 18.407 370 370 0 18.777 2.761 11 2021 71.521 22.712 18.768 361 100,00% 18.768 361 361 0 19.129 2.815 12 2022 72.865 23.138 19.121 353 100,00% 19.121 353 353 0 19.473 2.868 13 2023 74.179 23.555 19.465 345 100,00% 19.465 345 345 0 19.810 2.920 14 2024 75.463 23.963 19.802 337 100,00% 19.802 337 337 0 20.140 2.970 15 2025 76.720 24.363 20.132 330 100,00% 20.132 330 330 0 20.462 3.020 16 2026 77.951 24.753 20.455 323 100,00% 20.455 323 323 0 20.778 3.068 17 2027 79.156 25.136 20.771 316 100,00% 20.771 316 316 0 21.088 3.116 18 2028 80.337 25.511 21.081 310 100,00% 21.081 310 310 0 21.391 3.162 19 2029 81.495 25.879 21.385 304 100,00% 21.385 304 304 0 21.689 3.208 20 2030 82.631 26.240 21.683 298 100,00% 21.683 298 298 0 21.981 3.252 TOTAL 26.240 21.683 6.930 21.683 6.930 53.137 29

5.1.4 Rede de distribuição A rede de distribuição a ser implantada foi estabelecida a partir do valor referencial de 6,07 m/habitante, considerando-se a população projetada para o período de 20 anos. O cálculo da quantidade necessária de rede de distribuição de água considerando o crescimento vegetativo partiu da extensão de rede atual. Um índice de 4% ao ano, do ano 2011 à 2012 e 1% ao ano, do ano 2013 à 2030 foi adotado para as obras de substituição de redes. Quadro 8 - Estimativa das necessidades da rede de distribuição ao longo do horizonte do plano Periodo do Plano (anos) Ano População (hab) Economias (un) Ligações (un) Extensão de Rede Existente(m) Incremento de Rede - Cresc. Vegetativo (m) Substituição /Reforço (m) Extensão Total (m) 1 2011 56.221 17.853 14.753 341.107 0 0 341.107 2 2012 57.896 18.385 15.193 341.107 10.164 13.644 351.271 3 2013 59.547 18.909 15.626 351.271 10.014 3.513 361.285 4 2014 61.166 19.423 16.051 361.285 9.828 3.613 371.113 5 2015 62.752 19.927 16.467 371.113 9.621 3.711 380.733 6 2016 64.302 20.419 16.874 380.733 9.404 3.807 390.138 7 2017 65.816 20.900 17.271 390.138 9.185 3.901 399.323 8 2018 67.294 21.369 17.659 399.323 8.967 3.993 408.289 9 2019 68.737 21.827 18.037 408.289 8.754 4.083 417.043 10 2020 70.145 22.275 18.407 417.043 8.546 4.170 425.589 11 2021 71.521 22.712 18.768 425.589 8.347 4.256 433.936 12 2022 72.865 23.138 19.121 433.936 8.155 4.339 442.091 13 2023 74.179 23.555 19.465 442.091 7.971 4.421 450.061 14 2024 75.463 23.963 19.802 450.061 7.795 4.501 457.856 15 2025 76.720 24.363 20.132 457.856 7.626 4.579 465.482 16 2026 77.951 24.753 20.455 465.482 7.466 4.655 472.948 17 2027 79.156 25.136 20.771 472.948 7.312 4.729 480.260 18 2028 80.337 25.511 21.081 480.260 7.166 4.803 487.426 19 2029 81.495 25.879 21.385 487.426 7.026 4.874 494.452 20 2030 82.631 26.240 21.683 494.452 6.892 4.945 501.343 Total 160.236 90.537 501.343 30

5.1.5 Sistema Alternativo de Abastecimento de Água O quadro a seguir quantifica o incremento gradativo do índice de atendimento à população não atendida pelo sistema público de abastecimento de água durante o plano, garantindo a potabilidade á população ao longo do horizonte do plano. Quadro 9 - Estimativa da necessidade de atendimento da população rural ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano População Rural Não Atendida pelo Sistema Público População a ser Atendida (hab) Número de Famílias a serem Atendidas (un) Índice de Atendimento de famílias ( % ) Incremento Anual de Atendimento (un) Incremento de Atendimento Acumulado (un) População Rural Total (hab) Índice 1 2011 1.984 15,00% 298 94 0% 0 0 2 2012 2.043 15,00% 306 97 10% 10 10 3 2013 2.101 15,00% 315 90 20% 18 28 4 2014 2.158 15,00% 324 75 30% 22 50 5 2015 2.214 15,00% 332 55 40% 22 72 6 2016 2.269 15,00% 340 36 50% 18 90 7 2017 2.322 15,00% 348 20 60% 12 102 8 2018 2.374 15,00% 356 11 70% 7 110 9 2019 2.425 15,00% 364 6 80% 4 114 10 2020 2.475 15,00% 371 3 90% 3 118 11 2021 2.523 15,00% 378 3 100% 3 120 12 2022 2.571 15,00% 386 2 100% 2 122 13 2023 2.617 15,00% 393 2 100% 2 125 14 2024 2.662 15,00% 399 2 100% 2 127 15 2025 2.707 15,00% 406 2 100% 2 129 16 2026 2.750 15,00% 413 2 100% 2 131 17 2027 2.793 15,00% 419 2 100% 2 133 18 2028 2.834 15,00% 425 2 100% 2 135 19 2029 2.875 15,00% 431 2 100% 2 137 20 2030 2.915 15,00% 437 2 100% 2 139 Total 139 139 31

5.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 5.2.1 Rede de esgoto O índice de cobertura da rede coletora de esgotos sanitários atenderá 100% da população no ano de 2030. Não serão consideradas substituições na rede coletora até o final do horizonte do plano. Quadro 10 - Estimativa das necessidades da rede coletora de esgotos sanitários ao longo do horizonte de plano Período do Plano (anos) Total Ano População (hab) Requerida Existente A implantar Índice de Incremento Extensão de Rede (m) Incremento Substituição Total Índice de Cobertura 1 2011 56.221 341.107 50.108 290.999 0% 0 0 50.108 14,7% 2 2012 57.896 351.271 50.108 301.163 0% 0 0 50.108 14,3% 3 2013 59.547 361.285 50.108 311.177 0% 0 0 50.108 13,9% 4 2014 61.166 371.113 50.108 321.004 5% 16.050 0 66.159 17,8% 5 2015 62.752 380.733 66.159 314.575 7% 22.020 0 88.179 23,2% 6 2016 64.302 390.138 88.179 301.959 9% 27.176 0 115.355 29,6% 7 2017 65.816 399.323 115.355 283.967 11% 31.236 0 146.592 36,7% 8 2018 67.294 408.289 146.592 261.698 13% 34.021 0 180.612 44,2% 9 2019 68.737 417.043 180.612 236.431 15% 35.465 0 216.077 51,8% 10 2020 70.145 425.589 216.077 209.513 20% 41.903 0 257.979 60,6% 11 2021 71.521 433.936 257.979 175.957 25% 43.989 0 301.969 69,6% 12 2022 72.865 442.091 301.969 140.122 30% 42.037 0 344.005 77,8% 13 2023 74.179 450.061 344.005 106.056 35% 37.120 0 381.125 84,7% 14 2024 75.463 457.856 381.125 76.731 40% 30.692 0 411.817 89,9% 15 2025 76.720 465.482 411.817 53.665 50% 26.833 0 438.650 94,2% 16 2026 77.951 472.948 438.650 34.298 60% 20.579 0 459.229 97,1% 17 2027 79.156 480.260 459.229 21.032 70% 14.722 0 473.951 98,7% 18 2028 80.337 487.426 473.951 13.475 80% 10.780 0 484.731 99,4% 19 2029 81.495 494.452 484.731 9.721 90% 8.749 0 493.480 99,8% 20 2030 82.631 501.343 493.480 7.864 100% 7.864 0 501.343 100% 451.235 0 501.343 100% 32

5.2.2 Ligações de esgoto O índice de cobertura de ligações de esgoto chegará em 100% no ano de 2030. Quadro 11 - Estimativa de evolução do número de economias e ligações ao longo do horizonte de plano Perído do Plano (anos) Ano População Atendida com Água (hab) Economias Ligações de de Água (un) Água (un) Índice de Atendimento Esgoto ( % ) População Atendida com Esgoto (hab) Ligações de Esgoto (un) Incremento de Ligações de (un) 1 2011 56.221 17.853 14.753 19,25% 10.823 2.840 0 2 2012 57.896 18.385 15.193 20,00% 11.579 3.039 199 3 2013 59.547 18.909 15.626 20,00% 11.909 3.125 87 4 2014 61.166 19.423 16.051 22,00% 13.457 3.531 406 5 2015 62.752 19.927 16.467 23,00% 14.433 3.787 256 6 2016 64.302 20.419 16.874 24,00% 15.433 4.050 262 7 2017 65.816 20.900 17.271 25,00% 16.454 4.318 268 8 2018 67.294 21.369 17.659 27,00% 18.169 4.768 450 9 2019 68.737 21.827 18.037 29,00% 19.934 5.231 463 10 2020 70.145 22.275 18.407 30,00% 21.044 5.522 291 11 2021 71.521 22.712 18.768 32,00% 22.887 6.006 484 12 2022 72.865 23.138 19.121 33,00% 24.045 6.310 304 13 2023 74.179 23.555 19.465 35,00% 25.963 6.813 503 14 2024 75.463 23.963 19.802 40,00% 30.185 7.921 1.108 15 2025 76.720 24.363 20.132 50,00% 38.360 10.066 2.145 16 2026 77.951 24.753 20.455 60,00% 46.770 12.273 2.207 17 2027 79.156 25.136 20.771 70,00% 55.409 14.540 2.267 18 2028 80.337 25.511 21.081 80,00% 64.270 16.865 2.325 19 2029 81.495 25.879 21.385 90,00% 73.346 19.247 2.382 20 2030 82.631 26.240 21.683 100,00% 82.631 21.683 2.437 Total 82.631 21.683 18.843 33

5.2.3 Estação de Tratamento A definição da capacidade das instalações de tratamento de esgotos sanitários parte do índice atual de cobertura de 20%. Como critério de dimensionamento, utilizou-se um coeficiente de retorno C = 0,80, em relação ao consumo per capita de água, resultando em um valor per capita de 160 l/hab.dia. Até o final do horizonte do plano será necessário a ampliação do tratamento para atender uma vazão de 330 l/s Quadro 12 - Estimativa de evolução das vazões de contribuição sanitária ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano População Abastecida com Água (hab) Índice de Atendimento ( % ) População Atendida (hab) Contribuição Média (L/s) Vazão de Infiltração (L/s) Vazão Média (L/s) Vazão Vazão Máxima Máxima Diária Horária (L/s) (L/s) Capacidade Instalada da ETE (L/s) Vazão da ETE (L/s) Déficit de Tratamento Ampliação de Tratamento 1 2011 56.221 20,00% 11.244 20,90 10,02 30,92 35,10 47,64 47,00 0,64 0,00 2 2012 57.896 20,00% 11.579 21,52 10,02 31,55 31,55 48,76 47,00 1,76 0,00 3 2013 59.547 20,00% 11.909 22,14 10,02 32,16 32,16 49,87 47,00 2,87 100,00 4 2014 61.166 20,00% 12.233 22,74 13,23 35,97 35,97 54,16 147,00-92,84 0,00 5 2015 62.752 20,00% 12.550 23,33 17,64 40,96 40,96 59,63 147,00-87,37 0,00 6 2016 64.302 20,00% 12.860 23,90 23,07 46,98 46,98 66,10 147,00-80,90 100,00 7 2017 65.816 50,00% 32.908 61,17 29,32 90,49 90,49 139,42 247,00-107,58 0,00 8 2018 67.294 50,00% 33.647 62,54 36,12 98,67 98,67 148,70 247,00-98,30 0,00 9 2019 68.737 50,00% 34.368 63,88 43,22 107,10 107,10 158,21 247,00-88,79 0,00 10 2020 70.145 50,00% 35.073 65,19 51,60 116,79 116,79 168,94 247,00-78,06 0,00 11 2021 71.521 50,00% 35.760 66,47 60,39 126,87 126,87 180,04 247,00-66,96 130,00 12 2022 72.865 50,00% 36.432 67,72 68,80 136,52 136,52 190,70 377,00-186,30 0,00 13 2023 74.179 100,00% 74.179 137,88 76,22 214,11 214,11 324,41 377,00-52,59 0,00 14 2024 75.463 100,00% 75.463 140,27 82,36 222,63 222,63 334,85 377,00-42,15 0,00 15 2025 76.720 100,00% 76.720 142,61 87,73 230,34 230,34 344,42 377,00-32,58 0,00 16 2026 77.951 100,00% 77.951 144,89 91,85 236,74 236,74 352,66 377,00-24,34 0,00 17 2027 79.156 100,00% 79.156 147,13 94,79 241,93 241,93 359,63 377,00-17,37 0,00 18 2028 80.337 100,00% 80.337 149,33 96,95 246,28 246,28 365,74 377,00-11,26 0,00 19 2029 81.495 100,00% 81.495 151,48 98,70 250,18 250,18 371,36 377,00-5,64 0,00 20 2030 82.631 100,00% 82.631 153,59 100,27 253,86 253,86 376,74 377,00-0,26 0,00 34

5.2.4 Sistema Alternativo de Esgoto O quadro a seguir quantifica o incremento gradativo do índice de atendimento à população não atendida pelo sistema público de esgotamento sanitário durante o plano. Quadro 13 - Estimativa da necessidade de atendimento da população rural ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano População Rural Não Atendida pelo Sistema Público (hab) População Rural Total Índice População a ser Atendida (hab) Número de Famílias a ser Atendidas (un) Índice de Atendimento ( % ) Incremento Anual de Atendimento (un) Incremento de Atendimento Acumulado (un) 1 2011 1.984 80,00% 1.587 504 0% 0 0 2 2012 2.043 80,00% 1.634 519 10% 52 52 3 2013 2.101 80,00% 1.681 482 20% 96 148 4 2014 2.158 80,00% 1.726 400 30% 120 268 5 2015 2.214 80,00% 1.771 294 40% 118 386 6 2016 2.269 80,00% 1.815 190 50% 95 481 7 2017 2.322 80,00% 1.858 109 60% 65 546 8 2018 2.374 80,00% 1.899 57 70% 40 586 9 2019 2.425 80,00% 1.940 30 80% 24 610 10 2020 2.475 80,00% 1.980 19 90% 17 627 11 2021 2.523 80,00% 2.019 14 100% 14 641 12 2022 2.571 80,00% 2.057 12 100% 12 653 13 2023 2.617 80,00% 2.094 12 100% 12 665 14 2024 2.662 80,00% 2.130 12 100% 12 676 15 2025 2.707 80,00% 2.165 11 100% 11 688 16 2026 2.750 80,00% 2.200 11 100% 11 699 17 2027 2.793 80,00% 2.234 11 100% 11 709 18 2028 2.834 80,00% 2.267 11 100% 11 720 19 2029 2.875 80,00% 2.300 10 100% 10 730 20 2030 2.915 80,00% 2.332 10 100% 10 741 Total 741 741 35

5.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 5.3.1 Coleta Domiciliar Mantêm-se o índice de atendimento na área urbana de 100% em coleta de resíduos, e busca-se atingir 100% da área rural no ano de 2016. A geração de resíduos, parte da geração per capita atual de 0,45 kg/hab.dia. Periodo do Plano (anos) Quadro 14 - Estimativa de geração de resíduos ao longo do horizonte do plano Ano Índice de Atendimento ( % ) População Atendida (hab) Geração de Resíduos (ton) Pop. Urbana Pop. Rural Urbana Rural Diária Mensal Anual 1 2011 100% 95% 54535 1884 25,15 754,40 9053 2 2012 100% 96% 56160 1961 25,91 777,15 9326 3 2013 100% 97% 57761 2038 26,65 799,59 9595 4 2014 100% 98% 59332 2115 27,39 821,63 9860 5 2015 100% 99% 60870 2192 28,11 843,22 10119 6 2016 100% 100% 62374 2269 28,81 864,35 10372 7 2017 100% 100% 63842 2322 29,49 884,70 10616 8 2018 100% 100% 65276 2374 30,15 904,57 10855 9 2019 100% 100% 66675 2425 30,80 923,96 11088 10 2020 100% 100% 68042 2475 31,43 942,90 11315 11 2021 100% 100% 69376 2523 32,05 961,39 11537 12 2022 100% 100% 70680 2571 32,65 979,46 11753 13 2023 100% 100% 71954 2617 33,24 997,12 11965 14 2024 100% 100% 73200 2662 33,81 1014,38 12173 15 2025 100% 100% 74420 2707 34,38 1031,28 12375 16 2026 100% 100% 75613 2750 34,93 1047,82 12574 17 2027 100% 100% 76782 2793 35,47 1064,02 12768 18 2028 100% 100% 77928 2834 36,00 1079,90 12959 19 2029 100% 100% 79051 2875 36,52 1095,46 13146 20 2030 100% 100% 80153 2915 37,02 1110,73 13.329 Total 226.776 36

5.3.2 Destinação Final A produção anual de resíduos para a destinação final em aterro sanitário, nesta planilha, não considera o serviço de valorização da coleta seletiva. Quadro 15 - Estimativa de volumes de resíduos domiciliares para destinação final em aterro sanitário ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano Produção Anual (ton) Produção Anual (m³) Resíduo Compactado (m³) Material de Combertura (m³) Volume a Aterrar (m³) Volume Acumulado (m³) 1 2011 9053 12933 11639 1164 12803 12.803 2 2012 9326 13323 11990 1199 13189 25.993 3 2013 9595 13707 12337 1234 13570 39.563 4 2014 9860 14085 12677 1268 13944 53.507 5 2015 10119 14455 13010 1301 14311 67.818 6 2016 10372 14818 13336 1334 14669 82.487 7 2017 10616 15166 13650 1365 15015 97.502 8 2018 10855 15507 13956 1396 15352 112.854 9 2019 11088 15839 14255 1426 15681 128.534 10 2020 11315 16164 14548 1455 16002 144.537 11 2021 11537 16481 14833 1483 16316 160.853 12 2022 11753 16791 15112 1511 16623 177.476 13 2023 11965 17093 15384 1538 16922 194.398 14 2024 12173 17389 15651 1565 17216 211.614 15 2025 12375 17679 15911 1591 17502 229.116 16 2026 12574 17963 16166 1617 17783 246.899 17 2027 12768 18240 16416 1642 18058 264.957 18 2028 12959 18513 16661 1666 18327 283.284 19 2029 13146 18779 16901 1690 18592 301.876 20 2030 13329 19041 17137 1714 18851 320.727 Total 320.727 37

5.3.3 Valorização A valorização dos resíduos sólidos gerados no município depende da eficiência da coleta seletiva, onde estima-se atingir os 30% no ano de 2013, mantendo este índice até o final do horizonte de plano. Na composição dos resíduos admitiu-se: 40% recicláveis, 45% orgânicos e 15% rejeitos. A quantidade de resíduos sólidos a depositar em aterro sanitário considerando os serviços de valorização é de 170.114 toneladas até o final do horizonte do plano. Quadro 16 - Estimativa de resíduos valorizáveis e resíduos à depositar em aterro ao longo do horizonte do plano Periodo do Plano - Concessão (anos) Ano Produção Anual (ton) Eficiência da Coleta ( % ) Resíduos - Composição (%) Recicláveis Orgânicos Rejeitos 40% 45% 15% Total Valorizado (ton) Resíduo a Depositar em Aterro (ton) 1 2011 9053 20% 724 815 272 1539 7514 2 2012 9326 25% 933 1049 350 1982 7344 3 2013 9595 30% 1151 1295 432 2447 7148 4 2014 9860 30% 1183 1331 444 2514 7345 5 2015 10119 30% 1214 1366 455 2580 7538 6 2016 10372 30% 1245 1400 467 2645 7727 7 2017 10616 30% 1274 1433 478 2707 7909 8 2018 10855 30% 1303 1465 488 2768 8087 9 2019 11088 30% 1331 1497 499 2827 8260 10 2020 11315 30% 1358 1527 509 2885 8430 11 2021 11537 30% 1384 1557 519 2942 8595 12 2022 11753 30% 1410 1587 529 2997 8756 13 2023 11965 30% 1436 1615 538 3051 8914 14 2024 12173 30% 1461 1643 548 3104 9069 15 2025 12375 30% 1485 1671 557 3156 9220 16 2026 12574 30% 1509 1697 566 3206 9368 17 2027 12768 30% 1532 1724 575 3256 9512 18 2028 12959 30% 1555 1749 583 3304 9654 19 2029 13146 30% 1577 1775 592 3352 9793 20 2030 13329 30% 1599 1799 600 3399 9930 TOTAL 226.776 26.665 29.998 9.999 56.662 170.114 38

5.3.4 Coleta e Destinação Final com Reciclagem Nesta planilha foram avaliadas as necessidades de disponibilidade volumétrica para disposição final em aterros sanitários dos resíduos sólidos domiciliares que não são possíveis de valorização. Quadro 17 - Estimativa de volume de resíduos domiciliares para coleta convencional e disposição final com reciclagem prévia, ao longo do horizonte do plano Periodo do Plano (anos) Ano Resíduos para disposição final (ton) Resíduos a Depositar (m³) Resíduo Compactado (m³) Material de Combertura (m³) Volume a Aterrar (m³) Volume Acumulado (m³) 1 2011 7514 10734 9661 966 10627 10.627 2 2012 7344 10492 9442 944 10387 21.013 3 2013 7148 10212 9191 919 10110 31.123 4 2014 7345 10493 9444 944 10388 41.512 5 2015 7538 10769 9692 969 10661 52.173 6 2016 7727 11039 9935 994 10929 63.102 7 2017 7909 11299 10169 1017 11186 74.288 8 2018 8087 11553 10397 1040 11437 85.725 9 2019 8260 11800 10620 1062 11682 97.407 10 2020 8430 12042 10838 1084 11922 109.329 11 2021 8595 12278 11050 1105 12156 121.484 12 2022 8756 12509 11258 1126 12384 133.868 13 2023 8914 12735 11461 1146 12607 146.475 14 2024 9069 12955 11660 1166 12826 159.301 15 2025 9220 13171 11854 1185 13039 172.340 16 2026 9368 13382 12044 1204 13248 185.589 17 2027 9512 13589 12230 1223 13453 199.042 18 2028 9654 13792 12413 1241 13654 212.696 19 2029 9793 13991 12592 1259 13851 226.546 20 2030 9930 14186 12767 1277 14044 240.590 Total Volume Acumuldado 240.590 39

5.3.5 Solução Sistema Alternativo A população rural que não é atendida pelos serviços de coleta e disposição final dos resíduos sólidos, deverá ser 100% atendida a partir do ano de 2016. Quadro 18 - Estimativa da necessidade de atendimento da população rural ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano População Rural Não Atendida pelos Serviços de Coleta e Disposição Final (hab) Incremento de Atendimento Acumulado (un) População Rural Total Índice 1 2011 1.984 5,00% 99 31 0% 0 0 2 2012 2.043 4,00% 82 26 0% 0 0 3 2013 2.101 3,00% 63 20 0% 0 0 4 2014 2.158 2,00% 43 14 0% 0 0 5 2015 2.214 1,00% 22 7 0% 0 0 6 2016 2.269 0,00% 0 0 0% 0 0 7 2017 2.322 0,00% 0 0 0% 0 0 8 2018 2.374 0,00% 0 0 0% 0 0 9 2019 2.425 0,00% 0 0 0% 0 0 10 2020 2.475 0,00% 0 0 0% 0 0 11 2021 2.523 0,00% 0 0 0% 0 0 12 2022 2.571 0,00% 0 0 0% 0 0 13 2023 2.617 0,00% 0 0 0% 0 0 14 2024 2.662 0,00% 0 0 0% 0 0 15 2025 2.707 0,00% 0 0 0% 0 0 16 2026 2.750 0,00% 0 0 0% 0 0 17 2027 2.793 0,00% 0 0 0% 0 0 18 2028 2.834 0,00% 0 0 0% 0 0 19 2029 2.875 0,00% 0 0 0% 0 0 20 2030 2.915 0,00% 0 0 0% 0 0 Total População a ser Atendida (hab) Número de Famílias a ser Atendidas (un) Índice de Atendimento ( % ) Incremento Anual de Atendimento (un) 0 0 40

5.4 Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 5.4.1 Drenagem Urbana Com a gradativa pavimentação das vias urbanas, paralelamente haverá a implantação da rede de drenagem nestas. Com a implantação do cadastro das redes de drenagem de águas pluviais existentes, o município poderá definir quais terão necessidade de substituição ou recuperação. Quadro 19 - Necessidade do sistema de drenagem pluvial superficial urbana ao longo do horizonte do plano Periodo do Plano (anos) Ano População (hab) Extensão de vias (km) Pavimentadas (asfalto/lajota/ paralelelpípedo) Não Pavimentada Recuperação de Vias com Sistema de Drenagem ( % ) Extensão de Vias Recuperadas (m) 1 2011 54.535 60.000 310.000 0,00% 0 0 0,00% 370.000 2 2012 56.160 63.250 306.900 1,00% 3100 3100 1,00% 373.250 3 2013 57.761 66.452 303.831 1,00% 3069 6169 1,99% 376.452 4 2014 59.332 69.594 300.793 1,00% 3038 9207 2,97% 379.594 5 2015 60.870 72.671 294.777 2,00% 6016 15223 4,91% 382.671 6 2016 62.374 75.678 288.881 2,00% 5896 21119 6,81% 385.678 7 2017 63.842 78.615 283.104 2,00% 5778 26896 8,68% 388.615 8 2018 65.276 81.482 277.442 2,00% 5662 32558 10,50% 391.482 9 2019 66.675 84.281 270.506 2,50% 6936 39494 12,74% 394.281 10 2020 68.042 87.013 263.743 2,50% 6763 46257 14,92% 397.013 11 2021 69.376 89.682 257.149 2,50% 6594 52851 17,05% 399.682 12 2022 70.680 92.290 249.435 3,00% 7714 60565 19,54% 402.290 13 2023 71.954 94.838 241.952 3,00% 7483 68048 21,95% 404.838 14 2024 73.200 97.331 234.693 3,00% 7259 75307 24,29% 407.331 15 2025 74.420 99.769 225.306 4,00% 9388 84694 27,32% 409.769 16 2026 75.613 102.157 216.293 4,00% 9012 93707 30,23% 412.157 17 2027 76.782 104.495 207.642 4,00% 8652 102358 33,02% 414.495 18 2028 77.928 106.786 199.336 4,00% 8306 110664 35,70% 416.786 19 2029 79.051 109.032 191.362 4,00% 7973 118638 38,27% 419.032 20 2030 80.153 111.236 183.708 4,00% 7654 126292 40,74% 421.236 TOTAL 51.236 183.707,98 126.292 Extensão de Vias Recuperadas Acumulada (m) Recuperação de Vias com Sistema de Drenagem Acumulado ( % ) Extensão Total de Vias (m) 41

6. MECANISMOS DE AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 42

6 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 6.1 Ações para Implementação do Plano Municipal de Saneamento Com a finalidade de alcançar os objetivos e metas estabelecidas no PMSB de Indaial sugere algumas ações para desenvolver e acompanhar a progressão no atendimento às demandas de serviços ao longo do horizonte do Plano bem como o enquadramento atendimento das exigências legais correlacionadas. Estas ações podem ser classificadas em dois grupos distintos: Ações Institucionais e Legais e Ações Técnicas e Operacionais. Ações Institucionais e Legais. Estruturação no âmbito da administração municipal de estrutura de gestão dos serviços de saneamento através de secretaria ou diretoria de Meio Ambiente e Saneamento;. Realização de reuniões do Conselho Municipal de saneamento Básico de forma a atender às exigências legais, lembrando a necessidade de assegurar a participação de entidades e da sociedade organizada;. Análise e revisão do modelo institucional atual para a gestão dos serviços de saneamento básico e verificação dos instrumentos de atualização de contrato, incluindo Contrato de Programa em conformidade a Lei 11.447/07.. Criação de agência reguladora própria ou delegação destas atribuições a entidade já constituída para esta finalidade;. Operacionalização do Fundo Municipal de Saneamento Básico;. Definição de sistemática de revisão anual do Plano Municipal de Saneamento Básico a fim de garantir a sua permanente atualização. Ações Técnicas e Operacionais. Mobilização de ações institucionais junto aos órgãos da esfera estadual e federal, no intuito de identificar oportunidades de captação de recursos;. Desenvolvimento do Plano de Atendimento a Emergências do Saneamento Básico - PAE-SAN. 43

. Alinhamento das atividades técnico-operacionais com o prestador de serviços. 6.2 Definição dos Padrões de Qualidade Saneamento Básico pode ser entendido como o conjunto de medidas que visam preservar ou modificar condições ambientais com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. O sistema de saneamento básico de um município ou de uma região possui estreita relação com a comunidade a qual atende, sendo fundamental para a salubridade ambiental do município e para a qualidade de vida da população. Sendo assim, um planejamento e uma gestão adequada desse serviço concorrem para a valorização, proteção e gestão equilibrada dos recursos ambientais e tornam-se essenciais para garantir a eficiência desse sistema, em busca da universalização do atendimento, em harmonia com o desenvolvimento local e regional. Para atingir um estado adequado de desenvolvimento devem ser compatibilizadas as disponibilidades e necessidades de serviços públicos para a população, associando alternativas de intervenção e de mitigação dos problemas decorrentes da insalubridade ambiental. A universalização dos serviços, objetivo maior deste Plano, corresponde a ampliação progressiva dos serviços de saneamento básico objetivando o acesso de todos os domicílios ocupados e dos locais de trabalho e de convivência social em um determinado território. O serviço público de saneamento básico é considerado universalizado em um território quando assegura o atendimento, no mínimo, das necessidades básicas vitais, sanitárias e higiênicas, de todas as pessoas, independentemente de sua condição socioeconômica, em todos os domicílios e locais de trabalho e de convivência social, com promoção do uso racional dos recursos naturais. Neste contexto são condicionantes para a universalização dos serviços os seguintes elementos básicos: 44

Abastecimento de Água o Garantia de fornecimento de água à população com qualidade e quantidade compatível ao atendimento das suas necessidades; o Regularidade na prestação dos serviços; o Pressões de serviços compatíveis (entre 10,0 e 50,0 m.c.a.); o Reduzidos índices de perdas (igual ou menor que 25%); o Modicidade da tarifa. Esgotamento Sanitário o Garantia de coleta e afastamento dos esgotos sanitários, em condições seguras à saúde pública da população com qualidade compatível ao atendimento das suas necessidades; o Tratamento e lançamento final ao meio ambiente compatível aos padrões legais estabelecidos pela legislação específica; o Regularidade na prestação dos serviços; o Modicidade da tarifa. Resíduos Sólidos o Garantia de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares em condições seguras à saúde pública da população com qualidade compatível ao atendimento das suas necessidades; o Tratamento e disposição final ao meio ambiente compatível aos padrões legais estabelecidos pela legislação específica; o Atendimento aos serviços gerais de limpeza urbana que garantam a salubridade geral, incluindo limpeza de vias e logradouros públicos; o Serviços complementares de limpeza urbana, compreendendo os resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) e os resíduos da construção civil; o Serviços complementares de coleta seletiva de forma a reduzir impactos ambientais e permitir a valorização de materiais por reciclagem e compostagem; o Regularidade na prestação dos serviços; o Modicidade das taxas ou tarifas de serviços. 45

Drenagem Urbana o Garantia de coleta e afastamento das águas pluviais em vias urbanas pavimentadas através de dispositivos apropriados compostos por sistemas de coleta, redes de afastamento e lançamento em corpos receptores compatíveis quanto a capacidade; o Manutenção e limpeza de bocas de lobo e dispositivos similares de captação de águas pluviais, redes de drenagem, galerias e cursos d água; o Regularidade na prestação dos serviços; o Modicidade das taxas ou tarifas de serviços. 6.3 Instrumento de Avaliação e Monitoramento De forma a potencializar os objetivos destacados recomenda-se que o acompanhamento das atividades, serviços e obras, utilize indicadores que permitam uma avaliação simples e objetiva, do desempenho dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Vale ressaltar que além dos indicadores a seguir destacados deverão ser efetuados registros de dados operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a fim de permitir a geração dos indicadores definidos pelos SINISA Sistema Nacional de Informações de Saneamento instituído pelo art. 53 da Lei no 11.445, de 2007 que prevê: I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico; II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico; e IV - permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos dos planos e das ações de saneamento básico. 1º As informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos, independentemente da demonstração de interesse, devendo ser publicadas por meio da internet. 46

2º O SINISA deverá ser desenvolvido e implementado de forma articulada ao Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos - SNIRH e ao Sistema Nacional de Informações em Meio Ambiente - SINIMA. Os indicadores selecionados para monitoramento do PMSB - Indaial compreendem aspectos técnico-operacionais e gerenciais conforme apresentado nos itens que seguem: 6.3.1 Indicadores para o Sistema de Abastecimento de Água 6.3.1.1 Indicadores de Metas Quantitativas: As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros constantes do item 2, para as seguintes aspectos: Ampliação do sistema produtivo; Ampliação da capacidade de reservação; Implantação de redes de abastecimento; Substituição de redes de abastecimento; Ligações de água com hidrômetro e Substituição de hidrômetros. O quadro a seguir apresenta a evolução dos indicadores quantitativos: 47

Quadro 20 - Metas quantitativas para o sistema de abastecimento de água Produção Reservação Redes novas Subst. Redes Ligações novas Substituição de Hidrômetros Ano L/s m³ m m unidades unidades 2011 50,00 600,00 0 0 0 0 2012 0,00 0,00 10.164 13.644 440 2.279 2013 0,00 0,00 10.014 3.513 433 2.344 2014 60,00 500,00 9.828 3.613 425 2.408 2015 0,00 0,00 9.621 3.711 416 2.470 2016 0,00 0,00 9.404 3.807 407 2.531 2017 0,00 0,00 9.185 3.901 397 2.591 2018 0,00 1000,00 8.967 3.993 388 2.649 2019 0,00 0,00 8.754 4.083 379 2.706 2020 0,00 0,00 8.546 4.170 370 2.761 2021 0,00 0,00 8.347 4.256 361 2.815 2022 0,00 0,00 8.155 4.339 353 2.868 2023 0,00 0,00 7.971 4.421 345 2.920 2024 0,00 0,00 7.795 4.501 337 2.970 2025 0,00 0,00 7.626 4.579 330 3.020 2026 0,00 0,00 7.466 4.655 323 3.068 2027 0,00 0,00 7.312 4.729 316 3.116 2028 0,00 0,00 7.166 4.803 310 3.162 2029 0,00 0,00 7.026 4.874 304 3.208 2030 0,00 0,00 6.892 4.945 298 3.252 Total 110,00 2100,00 160.236 90.537 6.930 53.137 6.3.1.2 Indicadores de Metas Qualitativas: As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de abastecimento de água, os quais estão destacados no quadro que segue: Quadro 21 Indicadores para o sistema de abastecimento de água Sistema de Abastecimento de Água Indicador Descrição IQA Índice de Qualidade da Água ICSA Índice de Cobertura dos Serviços de Água IH Índice de Hidrometração IPT Índice de Perdas Totais CMP Consumo Média Per Capita IR Índice de Reservação ICA Índice de Continuidade do Abastecimento Onde: IQA = Quantidade de Amostras de Turbidez e Cloro Residual fora do padrão Quantidade total de Amostras de Turbidez e Cloro Residual ICSA = Nº de habitantes atendidos pelos serviços de abastecimento de água Número total de habitantes 48

IH = Número total de ligações com hidrômetro Número total de ligações IPT = (Volume Produzido Volume de Serviços) Volume Consumido Volume Produzido Volume de Serviços CMP = Volume de água consumido (l/hab.dia) Número total de habitantes IR = Volume máximo diário produzido Volume total de reservação ICA = NRFA x 1000 NLA onde: NRFA - n de reclamações de falta de água justificadas (exclui por exemplo reclamações de clientes cortados por falta de água); NLA - n de ligações de água. A seguir apresentamos o quadro de metas qualitativas a serem atendidas no período do Plano: Quadro 22 - Metas qualitativas para o sistema de abastecimento de água Ano Indicador e Metas IQA ICSA IH IPT CMP IR ICA 2011 >99% >99% 100% 37% Max 200 <30% <5 2012 >99% >99% 100% 37% Max 200 >30% <4 2013 >99% >99% 100% 36% Max 200 >30% <3 2014 >99% >99% 100% 36% Max 200 >30% <2 2015 >99,5% >99% 100% 34% Max 200 >30% <2 2016 >99,5% 100% 100% 34% Max 200 >30% <2 2017 >99,5% 100% 100% 32% Max 200 >30% <2 2018 >99,5% 100% 100% 32% Max 200 >30% <2 2019 >99,5% 100% 100% 30% Max 200 >30% <2 2020 >99,5% 100% 100% 30% Max 200 >30% <2 2021 >99,5% 100% 100% 28% Max 200 >30% <2 2022 >99,5% 100% 100% 28% Max 200 >30% <2 2023 >99,5% 100% 100% 26% Max 200 >30% <2 2024 >99,5% 100% 100% 26% Max 200 >30% <2 2025 >99,5% 100% 100% 25% Max 200 >30% <2 2026 >99,5% 100% 100% 25% Max 200 >30% <2 2027 >99,5% 100% 100% 25% Max 200 >30% <2 2028 >99,5% 100% 100% 25% Max 200 >30% <2 2029 >99,5% 100% 100% 25% Max 200 >30% <2 2030 >99,5% 100% 100% 25% Max 200 >30% <2 49

6.3.2 Indicadores para o Sistema de Esgotamento Sanitário 6.3.2.1 Indicadores de Metas Quantitativas As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros constantes do item 2, para as seguintes aspectos: Implantação de redes coletoras; Substituição de redes coletoras; Ligações de esgoto e Ampliação da capacidade de tratamento de esgoto. O quadro a seguir apresenta a evolução dos indicadores quantitativos: Quadro 23 - Metas quantitativas para o sistema de esgotamento sanitário Ano Redes novas Subst. Redes Ligações novas Ampliação do Tratamento m m unidades L/s 2011 0 0 0 0,00 2012 0 0 199 0,00 2013 0 0 87 100,00 2014 16.050 0 406 0,00 2015 22.020 0 256 0,00 2016 27.176 0 262 100,00 2017 31.236 0 268 0,00 2018 34.021 0 450 0,00 2019 35.465 0 463 0,00 2020 41.903 0 291 0,00 2021 43.989 0 484 130,00 2022 42.037 0 304 0,00 2023 37.120 0 503 0,00 2024 30.692 0 1.108 0,00 2025 26.833 0 2.145 0,00 2026 20.579 0 2.207 0,00 2027 14.722 0 2.267 0,00 2028 10.780 0 2.325 0,00 2029 8.749 0 2.382 0,00 2030 7.864 0 2.437 0,00 Total 451.235 0 18.843 330,00 50

6.3.2.2 Indicadores de Metas Qualitativas As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, os quais estão destacados no quadro que segue: Quadro 24 Indicadores para o sistema de esgotamento sanitário Indicador IQE ICSE CE IORD IORC Sistema de Esgotamento Sanitário Descrição Índice de Qualidade de Esgotos Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto Contribuição Média Per Capita Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares Índice de Obstrução de Redes Coletoras Onde: IQE = Quantidade de Amostras com DBO fora do Padrão Quantidade total de amostras de DBO ICSE = Número de habitantes atendidos pelos serviços de esgotamento sanitário Número total de habitantes CE = Volume total de esgoto produzido (*) (l/hab.dia) Número total de habitantes (*) Utilizar 100% do volume de água produzida uso em serviços O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares IORD, deverá ser apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais realizadas no período por solicitação dos usuários e o número de imóveis ligados à rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil). O Índice de Obstrução de Redes Coletoras IORC, será apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras realizadas por solicitação dos usuários e a extensão desta em quilômetros, no primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil). A seguir apresentamos o quadro de metas qualitativas a serem atendidas no período do Plano: 51

Quadro 25 - Metas qualitativas para o Sistema de Esgotamento Sanitário Ano Indicador e Metas IQE ICSE CE IORD IORC 2011 0% 0% 0% - - 2012 80% 75,7% >= 160 >40 >350 2013 80% 77,9% >= 160 >35 >320 2014 85% 79,9% >= 160 >30 >300 2015 85% 83,7% >= 160 >30 >300 2016 90% 86,7% >= 160 >30 >300 2017 90% 90,5% >= 160 >30 >300 2018 95% 93,1% >= 160 >30 >300 2019 98% 95,6% >= 160 >30 >300 2020 98% 97,2% >= 160 >30 >300 2021 98% 98,4% >= 160 >30 >300 2022 98% 99,0% >= 160 >30 >300 2023 98% 99,5% >= 160 >30 >300 2024 98% 99,6% >= 160 >30 >300 2025 98% 99,8% >= 160 >30 >300 2026 98% 99,8% >= 160 >30 >300 2027 98% 99,9% >= 160 >30 >300 2028 98% 99,9% >= 160 >30 >300 2029 98% 100% >= 160 >30 >300 2030 98% 100% >= 160 >30 >300 6.3.3 Indicadores para o Sistema de Resíduos Sólidos 6.3.3.1 Indicadores de Metas Quantitativas As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros constantes do item 2, para as seguintes aspectos: Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares; Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares e Valorização de Resíduos da Coleta Seletiva por reciclagem. 52

Quadro 26 - Matas quantitativas para resíduos sólidos Ano Coleta de resíduos domiciliares Disposição final Valorização de Resíduos (Reciclagem) ton ton ton 2011 7.514 7.514 724 2012 7.344 7.344 933 2013 7.148 7.148 1.151 2014 7.345 7.345 1.183 2015 7.538 7.538 1.214 2016 7.727 7.727 1.245 2017 7.909 7.909 1.274 2018 8.087 8.087 1.303 2019 8.260 8.260 1.331 2020 8.430 8.430 1.358 2021 8.595 8.595 1.384 2022 8.756 8.756 1.410 2023 8.914 8.914 1.436 2024 9.069 9.069 1.461 2025 9.220 9.220 1.485 2026 9.368 9.368 1.509 2027 9.512 9.512 1.532 2028 9.654 9.654 1.555 2029 9.793 9.793 1.577 2030 9.930 9.930 1.599 Total 170.114 170.114 26.665 6.3.3.2 Indicadores de Metas Qualitativas As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, os quais estão destacados no quadro que segue: Quadro 27 Indicadores para o sistema de resíduos sólidos Sistema de Resíduos Sólidos Indicador Descrição IACR Índice de atendimento dos serviços regulares de coleta IACS Índice de atendimento da Coleta Seletiva ICE Índice de contribuição média per capita IQR Índice de qualidade do Aterro Sanitário Onde: IACR = Número de habitantes atendidos pelos serviços de coleta de lixo Número total de habitantes 53

ICAS = Número de habitantes atendidos pelos serviços de coleta seletiva Número total de habitantes ICE = Quantidade de resíduos coletados (Kg) Número total de habitantes IQR = Definido a partir da metodologia da CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O IQR é obtido a partir da pontuação de uma série de fatores relacionados a: Características do local Infraestrutura implantada e Aspectos operacionais. A metodologia resulta em uma avaliação que resulta em uma pontuação de 0 a 10, cujas condições indicam: IQR AVALIAÇÃO 0 a 6,0 Condições Inadequadas 6,1 a 8,0 Condições Controladas 8,1 a 10 Condições Adequadas A seguir apresentamos o quadro de metas qualitativas a serem atendidas no período do Plano: Quadro 28 - Metas qualitativas para resíduos sólidos Ano Indicador e Metas ICAS ICAS ICE (Kg/hab) IQR 2011 >99% >99% >0,45 >8,1 2012 >99% >99% >0,45 >8,1 2013 >99% >99% >0,45 >9,0 2014 >99% >99% >0,45 >9,0 2015 >99,5% >99,5% >0,45 >9,0 2016 >99,5% >99,5% >0,45 >9,0 2017 >99,5% >99,5% >0,45 >9,0 2018 >99,5% >99,5% >0,45 >9,0 2019 >99,5% >99,5% >0,45 >9,0 2020 >99,5% >99,5% >0,45 >9,0 2021 >99,5% >99,5% >0,45 >9,0 2022 >99,5% >99,5% >0,45 >9,0 2023 >99,5% >99,5% >0,45 >9,0 2024 >99,5% >99,5% >0,45 >9,0 2025 100% 100% >0,45 >9,0 2026 100% 100% >0,45 >9,0 2027 100% 100% >0,45 >9,0 2028 100% 100% >0,45 >9,0 2029 100% 100% >0,45 >9,0 2030 100% 100% >0,45 >9,0 54

6.3.4 Indicadores para o Sistema de Drenagem Urbana 6.3.4.1 Indicadores de Metas Quantitativas As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros constantes do item 2, para as seguintes aspectos: Implantação de sistema de micro-drenagem em pavimentadas Quadro 29 - Metas quantitativas para o sistema de drenagem urbana Implantação de rede Ano de micro-drenagem M 2011 0 2012 3100 2013 3069 2014 3038 2015 6016 2016 5896 2017 5778 2018 5662 2019 6936 2020 6763 2021 6594 2022 7714 2023 7483 2024 7259 2025 9388 2026 9012 2027 8652 2028 8306 2029 7973 2030 7654 Total 126.292 6.3.4.2 Indicadores de Metas Qualitativas As metas qualitativas para o sistema de drenagem urbana compreenderá exclusivamente o monitoramento do IORD. O Índice de Obstrução de Redes de Drenagem IORD, será apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes de drenagem realizadas por extensão desta em quilômetros, no primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil). 55

Quadro 30 Indicadores para o sistema de drenagem urbana Sistema de Esgotamento Sanitário Indicador Descrição IORD Índice de Obstrução de Redes de drenagem A seguir apresentamos o quadro de metas qualitativas a serem atendidas no período do Plano: Quadro 31 - Metas qualitativas para drenagem Indicador e Meta Ano IORD 2011-2012 >100 2013 >200 2014 >300 2015 >300 2016 >300 2017 >300 2018 >300 2019 >300 2020 >300 2021 >300 2022 >300 2023 >300 2024 >300 2025 >300 2026 >300 2027 >300 2028 >300 2029 >300 2030 >300 6.3.5 Indicadores Gerenciais 6.3.5.1 Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público A eficiência no atendimento ao público e na prestação do serviço pelo prestador será avaliada através do Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP. O IESAP será calculado com base na avaliação de fatores indicativos da performance do prestador quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e necessidades dos usuários. 56

Para cada um dos fatores de avaliação da adequação do serviço será atribuído um peso de forma a compor-se o indicador para a verificação. Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, mensalmente, são os seguintes: I - FATOR 1 - prazos de atendimento dos serviços de maior freqüência, que corresponderá ao período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo usuário e a data efetiva de conclusão; a) o quadro padrão dos prazos de atendimento dos serviços é apresentada a seguir: Quadro 32 Prazos de atendimento dos serviços Serviço Ligação de água Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água Falta d'água local ou geral Ligação de esgoto Desobstrução de redes e ramais de esgotos Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da repavimentação Verificação da qualidade da água Restabelecimento do fornecimento de água Ocorrências de caráter comercial Prazo para atendimento das solicitações 5 dias úteis 24 horas 24 horas 5 dias úteis 24 horas 5 dias úteis 12 horas 24 horas 24 horas b) o índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue: I 1 = (Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100) / (Quantidade total de serviços realizados) II - FATOR 2 - Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que serão avaliadas pela oferta ou não das seguintes possibilidades: a) atendimento em escritório do prestador; b) sistema 0800 para atendimento telefônico dos usuários c) atendimento personalizado domiciliar, ou seja, o funcionário do prestador responsável pela leitura dos hidrômetros e ou entrega de contas, aqui denominado agente comercial, deverá atuar como representante da administração junto aos usuários, prestando informações de natureza comercial sobre o serviço, sempre que solicitado. Para tanto o prestador deverá treinar sua equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes todas as indicações e informações sobre como proceder nas diversas situações que se apresentarão; 57

d) os programas de computadores de controle e gerenciamento do atendimento que deverão ser processados em rede de computadores do prestador; O quesito previsto neste fator poderá ser avaliado pela disponibilização ou não das estruturas elencadas, e terá os seguintes valores: Quadro 33 Estrutura de atendimento ao público Estruturas de atendimento ao público Valor 1 (uma) ou menos estruturas 0 2(duas) ou 3 (três) das estruturas 0,5 as 4 (quatro) estruturas 1,0 III - FATOR 3 - adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do prestador que será avaliada pela oferta ou não das seguintes possibilidades: a) facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio; b) facilidade de identificação; c) conservação e limpeza; local; d) coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária e) número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 70 (setenta); f) período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do atendimento menor ou igual a 30 (trinta) minutos; g) período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema 0800 menor ou igual a 5 (cinco) minutos; Este fator será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados, e terá os seguintes valores: Quadro 34 Adequação das estruturas de atendimento ao público Adequação das estruturas de atendimento ao público Valor Atendimento de 5(cinco) ou menos itens 0 Atendimento de 6 (seis) itens 0,5 Atendimento de 7 (sete) itens 1,0 Com base nas condições definidas nos itens anteriores, o Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 58

IESAP = 5.(Valor Fator 1) + 3.(Valor Fator 2) + 2.(Fator 3) O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do prestador, a ser avaliado anualmente pela média dos valores apurados mensalmente, será considerado: I - inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco); II - adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações: III - regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 6 (seis); IV - satisfatório se superior a 6 (seis); Metas: A partir de 2012 IESAP = Adequado a Regular A partir de 2015 - IESAP = Adequado a Satisfatório 6.3.5.2 Indicador do Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida Pelos Usuários na Prestação Do Serviço A verificação dos resultados obtidos pelo prestador será feita anualmente, até o mês de dezembro, através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente, capacitada para a execução do serviço. A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de usuários que tenham tido contato devidamente registrado com o prestador, no período de 3 (três) meses que antecederem a realização da pesquisa. Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto, ser incluído no universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis: I - atendimento via telefone; II - atendimento personalizado; III - atendimento na ligação para execução de serviços diversos. Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem objetivamente o seu grau de satisfação em relação ao serviço prestado e ao atendimento realizado, assim, entre outras, o usuário deverá ser questionado: I - se o funcionário foi educado e cortês; II - se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações; 59

III - se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado; IV - se, após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente reparado e o local limpo; V - outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação, procurando inclusive atender a condições peculiares. As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5 (cinco) níveis de satisfação do usuário: I ótimo; II bom; III - regular; IV ruim; V péssimo. A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre considerando o mesmo valor relativo para cada pergunta independentemente da natureza da questão ou do usuário pesquisado, deverá resultar na atribuição de porcentagens de classificação do universo de amostragem em cada um dos conceitos acima referidos. Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a soma dos conceitos ótimo e bom corresponderem a 70% (setenta por cento) ou mais do total, onde este resultado representa o indicador ISC (Índice de satisfação do cliente). Meta: A partir de 2013 - ISC=70 % A partir de 2016 - ISC superior a 90 %, 6.4 Mecanismo para Avaliação Sistemática das Ações Programadas As ações programadas no PMSB-Indaial deverão ter seus resultados amplamente divulgados, de forma a garantir pleno acesso às partes interessadas, entre as quais a comunidade, órgãos e entidades públicas e entidades privadas. Os mecanismos para esta divulgação deverão sem implementados pela Prefeitura Municipal de Indaial, utilizando técnicas e mecanismos que permitam a divulgação da extensão em que a administração pública vem atendendo seus objetivos e metas. Os indicadores apresentados deverão também ser amplamente divulgados, revistos, atualizados e discutidos de forma sistemática. As definições das formas de mídia serão de responsabilidade da administração municipal a partir dos recursos disponíveis. 60

Como recomendação são indicadas ferramentas para a divulgação do Plano conforme segue: Utilização de Sistema Georreferenciado com mapeamento das obras de ampliação e melhoria da infraestrutura existente; Elaboração de folheto contendo o Balanço anual do atendimento às metas; Utilização da fatura de água/esgoto, para divulgação de informações a metas relativas ao Plano; Realização de Audiência pública anual para apresentação do desenvolvimento do Plano. Disponibilidade no web-site da Prefeitura Municipal de Indaial, de link com informações sobre as metas do Plano e seu respectivo status de atendimento. 61

7 7. AÇÕES PARA SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA 62

7 AÇÕES PARA SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA 7.1 Considerações Preliminares Toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência anormal, cujas conseqüências possam provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências e contingências. Para o Plano Municipal de Saneamento Básico a aplicabilidade da preparação do município para as situações emergenciais está definida na Lei 11.445/2007, como condição compulsória, dada a importância dos serviços classificados como essenciais. O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana e para estas situações estabelecer as ações mitigadoras e de correção, garantindo funcionalidade e condições operacionais aos serviços mesmo que em caráter precário. Este planejamento estará contido e descrito em documento denominado PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO PAE-SAN, cujos elementos básicos serão apresentados neste trabalho. O Plano de Emergência e Contingência é um documento onde estão definidas os cenários de emergências, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las bem como as informações detalhadas sobre as características da área e pessoal envolvidos. É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais. No âmbito do Saneamento Básico, estas ações compreendem dois momentos distintos para sua elaboração. O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários emergenciais e definição de ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. Este tópico está definido no item seguinte deste documento. O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para a operacionalização do PAE-SAN. Esta tarefa deverá ser articulada pela 63

administração municipal juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que de forma direta ou indireta participem das ações. Entretanto, o Plano Municipal de Saneamento apresentará subsídios importantes para sua preparação. 7.2 Identificação para Análise de Cenários para Emergência e Contingência A operação em contingência é uma atividade de tempo real que mitiga os riscos para a segurança dos serviços e contribui para a sua manutenção quanto a disponibilidade e qualidade em casos de indisponibilidade de funcionalidades de partes dos sistemas. Dentre os segmentos que compõem o saneamento básico, certamente o abastecimento de água para consumo humano se destaca como a principal atividade em termos de essencialidade. Não muito distante os serviços de coleta regular de resíduos denota problemas quase que imediatos para a saúde pública pela exposição dos resíduos em vias e logradouros públicos, resultando em condições para proliferação de insetos e outros vetores transmissores de doenças. Os impactos causados em emergências em sistemas de esgotamento sanitário comumente refletem-se mais significativamente sobre às condições gerais do ambiente externo através da contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, entretanto, estas condições conferem à população impactos sobre a qualidade das águas captadas por poços ou mananciais superficiais, odores desagradáveis entre outros inconvenientes. Quanto a drenagem pluvial, os impactos são menos evidentes no dia a dia, porém, a falta de sistema de drenagem ou a existência de sistemas mal dimensionados ou ainda a falta de manutenção em redes, galerias e bocas de lobo, são normalmente responsáveis pelas condições de alagamentos em situações de chuvas intensas e que acarretam perdas materiais significativas a população além de riscos quanto a salubridade. Diante das condições apresentadas, foram identificadas situações que caracterizam anormalidades aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial e respectivas ações de mitigação de forma a controlar e sanar a condição de anormalidade. Visando sistematizar estas informações, foi elaborado quadro de inter-relação dos cenários de emergência e respectivas ações associadas, para os principais elementos que compõe as estruturas de saneamento. 64

A seguir, são apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais previstas bem como as específicas para os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial, quanto aos eventos emergenciais identificados. Quadro 35 Medidas para situações emergenciais nos serviços de saneamento básico Medida Descrição das Medidas Emergenciais Emergencial 1 Paralisação Completa da Operação 2 Paralisação Parcial da Operação 3 Comunicação ao Responsável Técnico 4 Comunicação à Administração pública - Secretaria ou Órgão responsável 5 Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros 6 Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental 7 Comunicação à População 8 Substituição de equipamento 9 Substituição de Pessoal 10 Manutenção Corretiva 11 Uso de equipamento ou veículo reserva 12 Solicitação de Apoio a municípios vizinhos 13 Manobra Operacional 14 Descarga de rede 15 Isolamento de área e Remoção de pessoas 65

Eventos Manancial Quadro 36 Eventos emergenciais previstos para o sistema de abastecimento de água Captação Adutora de água bruta ETA Componentes do Sistema Recalque de Água Tratada Reservatórios Rede de distribuição Sistemas Alternativos Estiagem 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 Precipitações Intensas 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Enchentes 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Falta de Energia 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 Falha mecânica 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 Rompimento 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 Entupimento 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10 Represamento 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 Escorregamento 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 Impedimento de Acesso 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 Acidente Ambiental 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Vazamento de gás (cloro/glp) 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10 Greve 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 Falta ao Trabalho 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 Sabotagem 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10, 13,14 1,2,3,4,5,6,7,10 Depredação 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 Incêndio 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 Explosão 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 66

Quadro 37 Eventos emergenciais previstos para o sistema de esgotamento sanitário Eventos Componentes do Sistema Rede Coletora Interceptores Elevatórias ETE Corpo Receptor Estiagem Precipitações Intensas 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Enchentes 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Falta de Energia 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 2,3,4,5 e 7 Falha mecânica 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 Rompimento 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11 Entupimento 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10 Represamento 2,3,4,6,10 Escorregamento 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 Impedimento de Acesso 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 Acidente Ambiental 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Vazamento de efluente 1,2,3,4,5,6,7,8,10 Greve 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 Falta ao Trabalho 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 Sabotagem 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 Depredação 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 Incêndio 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 Explosão 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 67

Quadro 38 Eventos emergenciais previstos para o sistema de resíduos sólidos Componentes do Sistema Eventos Acondicionamento Coleta Transporte Tratamento Disposição Final Estiagem Precipitações Intensas 2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5,12 Enchentes 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,12 Falta de Energia 2,3,4,5 e 7 Falha mecânica 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 Rompimento (Aterro) 2,3,4,5,6,10,12 Escorregamento (Aterro) 2,3,4,5,6,10,12 Impedimento de Acesso 2,3,4,5 2,3,4,5,13 2,3,4,5,13 2,3,4,5,13 2,3,4,5,12 Acidente Ambiental 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Vazamento de efluente 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10 Greve 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,12, 13 Falta ao Trabalho 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 Sabotagem 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 Depredação 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 Incêndio 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15 Explosão 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15 68

Quadro 39 Eventos emergenciais previstos para o sistema de drenagem urbana Componentes do Sistema Eventos Bocas de lobo Rede de drenagem Corpo Receptor Encostas Áreas de Alagamento Estiagem 3,4,5,6 Precipitações Intensas 3,4,5,6,7,10,12 3,4,5,6,7,10,12 3,4,5,6,7,10,12 3,4,5,6,7,10,12 3,4,5,6,7,10,12 Enchentes 3,4,5,6,7,15 3,4,5,6,7,15 3,4,5,6,7,15 Rompimento (Barramento) 3,4,5,6,7,15 Entupimento 2,3,4,10 2,3,4,10 Represamento 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10 Escorregamento (Aterro) 3,4,5,6,7,15 Impedimento de Acesso 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Acidente Ambiental 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Vazamento 3,4,5,6,7,8,10 3,4,5,6,7,8,10 Greve 2,3,4,7,9,13 Falta ao Trabalho 2,3,4,9 Sabotagem 1,2,3,4,5,6,7,10 Depredação 3,4,5,6,7 3,4,5,6,7 3,4,5,6,7 69

7.3 Planejamento para Estruturação Operacional do PAE-SAN Conforme destacado o Plano Municipal de Saneamento Básico prevê os cenários de emergência e as respectivas ações para mitigação, entretanto, estas ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização. A fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização do PAE-SAN, destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação. Os procedimentos operacionais do PAE-SAN estão baseados nas funcionalidades gerais de uma situação de emergência. Assim, o PAE-SAN deverá estabelecer as responsabilidades das agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas na resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação. 7.3.1 Medidas para a Elaboração do PAE-SAN São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências; Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que possam ter relação com os cenários de emergência; Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas, com a definição de como as ações serão coordenadas; Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão protegidas durante emergências; Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros recursos disponíveis para a resposta às emergências, e como serão mobilizados; Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações previstas e Planejamento para a coordenação do PAE-SAN. 70

7.3.2 Medidas para a Validação do PAE-SAN São medidas previstas para a validação do PAE-SAN: Definição de Programa de treinamento; Desenvolvimento de práticas de simulados; Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN Aprovação do PAE-SAN e Distribuição do PAE-SAN às partes envolvidas. 7.3.3 Medidas para a Atualização do PAE-SAN São medidas previstas para a atualização do PAE-SAN: Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas; Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica; Registro de Revisões Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão anterior. A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal designado para a finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá estabelecer um planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico. 71

8. VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA E MODICIDADE TARIFÁRIA 72

8 VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA E MODICIDADE TARIFÁRIA A disponibilidade de recursos visando a universalização do saneamento é fator fundamental para a sustentabilidade do plano especialmente para a execução das obras e serviços previsto. Neste item, será demonstrada a viabilidade econômica e financeira do PMSB- Indaial, de forma a permitir a identificação das intervenções necessárias para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. 8.1 Investimentos Previstos para Atendimento às Demandas Os investimentos previstos para a implementação do PMSB-Indaial estão relacionados às demandas das projeções, advindas do crescimento populacional e atendimento de déficit identificado. Por outra parte, os investimentos decorrentes do diagnóstico, para adequações, melhorias, projetos, programas entre outras demandas identificadas. 8.1.1 Investimentos Previstos para Atendimento às Demandas das Projeções Os investimentos previstos a partir das projeções estão detalhados na planilha de Estimativa de Investimentos decorrentes das demandas técnicas identificadas nas respectivas apresentadas a seguir. 73

Produção de Água A necessidade de investimentos na produção de água será necessária no período imediato e de curto prazo. No período imediato estima-se uma ampliação na produção de água de 50 l/s e no período de curto prazo de 60 l/s. Os investimentos na redução do índice de perdas aparecerão de forma indireta por substituições de redes antigas e acessórios com vazamentos e ainda de modo mais direto com a estruturação de um programa de perdas nos investimentos em demandas do Diagnóstico. Quadro 40 - Estimativa de investimento em produção de água ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano Prazos Ampliação de Produção (L/s) Investimento em Produção de Água (R$) Investimento no Período (R$) 1 2011 Imediato ou 50,00 R$ 850.000,00 2 2012 Emergencial (ETA 0,00 R$ - R$ 850.000,00 3 2013 COMPACTA) 0,00 R$ - 4 2014 60,00 R$ 2.400.000,00 5 2015 0,00 R$ - 6 2016 0,00 R$ - Curto 7 2017 0,00 R$ - R$ 2.400.000,00 8 2018 0,00 R$ - 9 2019 0,00 R$ - 10 2020 0,00 R$ - 11 2021 0,00 R$ - 12 2022 0,00 R$ - Médio 13 2023 0,00 R$ - R$ - 14 2024 0,00 R$ - 15 2025 0,00 R$ - 16 2026 0,00 R$ - 17 2027 0,00 R$ - 18 2028 Longo 0,00 R$ - R$ - 19 2029 0,00 R$ - 20 2030 0,00 R$ - Total 110,00 R$ 3.250.000,00 R$ 3.250.000,00 74

Reservação de Água O volume de reservação existente não é suficiente, sendo necessário o investimento na ampliação de reservação. No período imediato estima-se um reservatório de 600 m³ e no período de curto prazo 2 (dois) reservatórios com capacidades de 500m³ e 1000m³. Quadro 41 - Estimativa de investimento em reservação de água ao longo do horizonte do plano Investimento em Reservação (R$) Período do Plano (anos) Ano Prazo Ampliação da Reservação (m³) Anual Período 1 2011 600 R$ 570.000,00 Imediato ou 2 2012 0 R$ - Emergencial 3 2013 0 R$ - 4 2014 500 R$ 475.000,00 5 2015 0 R$ - 6 2016 0 R$ - Curto 7 2017 0 R$ - 8 2018 1000 R$ 950.000,00 9 2019 0 R$ - 10 2020 0 R$ - 11 2021 0 R$ - 12 2022 0 R$ - Médio 13 2023 0 R$ - 14 2024 0 R$ - 15 2025 0 R$ - 16 2026 0 R$ - 17 2027 0 R$ - 18 2028 Longo 0 R$ - 19 2029 0 R$ - 20 2030 0 R$ - 570.000,00 Total R$ 1.995.000,00 R$ 1.995.000,00 R$ R$ R$ R$ 1.425.000,00 - - 75

Ligações de Água Os investimentos em ligações de água são referentes ao crescimento vegetativo da população e substituição de hidrômetros com índice de troca de 15% ao ano. Quadro 42 - Estimativa de investimentos em incremento de ligações ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano Prazos Investimento em Ligações com Hidrômetro (R$) Investimento em Novos Hidrômetros (R$) Investimento em Substituição de Hidrômetros (R$) Investimento em Ligações e Hidrômetros (R$) Total Período (R$) Anual Período Anual Período Anual Período 1 2011 R$ - R$ - R$ - R$ - Imediato ou R$ 2 2012 R$ 109.901,48 R$ 22.000,00 R$ 43.650,00 R$ 113.944,54 R$ 231.137,37 R$ 245.846,02 Emergencial 218.177,66 3 2013 R$ 108.276,19 R$ 21.650,00 R$ 117.192,83 R$ 247.119,02 4 2014 R$ 106.261,23 R$ 21.250,00 R$ 120.380,67 R$ 247.891,90 5 2015 R$ 104.026,14 R$ 20.800,00 R$ 123.501,45 R$ 248.327,59 R$ 492.965,04 6 2016 R$ 101.684,45 R$ R$ 20.350,00 R$ 126.551,98 R$ 248.586,44 Curto R$ 120.600,00 R$ 767.684,86 7 2017 R$ 99.311,27 602.887,05 R$ 19.850,00 R$ 129.531,32 R$ 248.692,60 R$1.491.171,90 8 2018 R$ 96.955,54 R$ 19.400,00 R$ 132.439,99 R$ 248.795,52 9 2019 R$ 94.648,41 R$ 18.950,00 R$ 135.279,44 R$ 248.877,85 10 2020 R$ 92.409,08 R$ 18.500,00 R$ 138.051,71 R$ 248.960,79 11 2021 R$ 90.248,61 R$ 18.050,00 R$ 140.759,17 R$ 249.057,78 12 2022 R$ 88.172,66 R$ R$ 17.650,00 R$ 143.404,35 R$ 249.227,01 Médio R$ 104.800,00 R$ 867.715,42 13 2023 R$ 86.183,25 523.754,81 R$ 17.250,00 R$ 145.989,85 R$ 249.423,10 R$1.496.270,23 14 2024 R$ 84.280,05 R$ 16.850,00 R$ 148.518,25 R$ 249.648,30 15 2025 R$ 82.461,17 R$ 16.500,00 R$ 150.992,09 R$ 249.953,25 16 2026 R$ 80.723,77 R$ 16.150,00 R$ 153.413,80 R$ 250.287,57 17 2027 R$ 79.064,48 R$ 15.800,00 R$ 155.785,73 R$ 250.650,21 R$ 18 2028 Longo R$ 77.479,58 R$ 15.500,00 R$ 77.550,00 R$ 158.110,12 R$ 790.323,34 R$ 251.089,70 387.750,91 R$1.255.624,26 19 2029 R$ 75.965,29 R$ 15.200,00 R$ 160.389,08 R$ 251.554,37 20 2030 R$ 74.517,80 R$ 14.900,00 R$ 162.624,61 R$ 252.042,41 R$ 1.732.570,43 R$ 1.732.570,43 R$ 346.600,00 R$ 346.600,00 R$ 2.656.861,00 R$ 2.656.861,00 R$ 4.736.031,43 R$4.736.031,43 76

Rede de Distribuição Os investimentos em rede de distribuição de água são referentes ao crescimento vegetativo da população e na substituição ou reforço de redes. Quadro 43 - Estimativa de investimento em rede de distribuição ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano Prazos Vegetativo Extensão de Rede (m) Substituição/ Reforço Total Anual Período 1 2011 0,00 0,00 0,00 R$ - Imediato ou 2 2012 10.164,21 13.644,28 23.808,49 R$ 1.428.509,66 Emergencial 3 2013 10.013,90 3.512,71 13.526,61 R$ 811.596,70 4 2014 9.827,55 3.612,85 13.440,40 R$ 806.423,88 5 2015 9.620,84 3.711,13 13.331,96 R$ 799.917,70 6 2016 9.404,26 3.807,33 13.211,60 R$ 792.695,97 Curto 7 2017 9.184,78 3.901,38 13.086,16 R$ 785.169,55 8 2018 8.966,91 3.993,23 12.960,14 R$ 777.608,22 9 2019 8.753,54 4.082,89 12.836,43 R$ 770.185,94 10 2020 8.546,43 4.170,43 12.716,86 R$ 763.011,80 11 2021 8.346,62 4.255,89 12.602,52 R$ 756.151,03 12 2022 8.154,63 4.339,36 12.493,99 R$ 749.639,37 Médio 13 2023 7.970,64 4.420,91 12.391,55 R$ 743.492,76 14 2024 7.794,62 4.500,61 12.295,24 R$ 737.714,10 15 2025 7.626,40 4.578,56 12.204,96 R$ 732.297,75 16 2026 7.465,72 4.654,82 12.120,54 R$ 727.232,65 17 2027 7.312,26 4.729,48 12.041,74 R$ 722.504,49 18 2028 Longo 7.165,68 4.802,60 11.968,29 R$ 718.097,12 19 2029 7.025,63 4.874,26 11.899,89 R$ 713.993,58 20 2030 6.891,76 4.944,52 11.836,28 R$ 710.176,72 Investimento em Rede (R$) Total 160.236,40 90.537,25 250.773,65 R$ 15.046.419,00 R$ 15.046.419,00 R$ R$ R$ R$ 2.240.106,36 4.732.001,27 4.482.306,81 3.592.004,56 77

Sistemas Alternativos O quadro a seguir apresenta os valores de investimento em produção de água da população não atendida pelo sistema público de abastecimento de água durante o horizonte do plano. Quadro 44 - Estimativa de investimento na área rural ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano Prazos Incremento no Atendimento (un) Investimento em Produção de Água (R$) Anual Período 1 2011 0 R$ - Imediato ou 2 2012 10 R$ 4.864,78 Emergencial 3 2013 18 R$ 9.033,97 4 2014 22 R$ 11.249,07 5 2015 22 R$ 11.032,09 6 2016 18 R$ 8.925,27 Curto 7 2017 12 R$ 6.118,36 8 2018 7 R$ 3.724,52 9 2019 4 R$ 2.246,80 10 2020 3 R$ 1.570,77 11 2021 3 R$ 1.330,46 12 2022 2 R$ 1.129,34 Médio 13 2023 2 R$ 1.103,86 14 2024 2 R$ 1.079,48 15 2025 2 R$ 1.056,19 16 2026 2 R$ 1.033,93 17 2027 2 R$ 1.012,68 18 2028 Longo 2 R$ 992,38 19 2029 2 R$ 972,98 20 2030 2 R$ 954,44 13.898,74 Total 139 R$ 69.431,36 R$ 69.431,36 R$ R$ R$ R$ 43.296,10 7.270,10 4.966,42 78

Rede Coletora Os investimentos apresentados no quadro a seguir referem-se ao incremento da rede coletora de esgotamento sanitário visando o atendimento de 100% da população urbana. Não foram considerados investimentos em substituições de rede. Quadro 45 - Estimativa de investimentos em rede coletora, interceptores e acessórios ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano Prazos Extensão Total de Rede a Implantar (m) Investimento em Rede Coletora (R$) Anual Período 1 2011 0 R$ - Imediato ou 2 2012 0 R$ - Emergencial 3 2013 0 R$ - 4 2014 16.050 R$ 4.092.805,22 5 2015 22.020 R$ 5.615.162,85 6 2016 27.176 R$ 6.929.958,30 Curto 7 2017 31.236 R$ 7.965.286,75 8 2018 34.021 R$ 8.675.286,54 9 2019 35.465 R$ 9.043.475,85 10 2020 41.903 R$ 10.685.140,74 11 2021 43.989 R$ 11.217.237,95 12 2022 42.037 R$ 10.719.343,27 Médio 13 2023 37.120 R$ 9.465.509,89 14 2024 30.692 R$ 7.826.573,07 15 2025 26.833 R$ 6.842.296,19 16 2026 20.579 R$ 5.247.632,99 17 2027 14.722 R$ 3.754.133,95 18 2028 Longo 10.780 R$ 2.748.930,80 19 2029 8.749 R$ 2.230.892,21 20 2030 7.864 R$ 2.005.276,30 Total 451.235,07 R$ 115.064.942,86 R$ 115.064.942,86 R$ R$ R$ R$ - 42.321.975,51 56.756.101,11 15.986.866,24 79

Ligações de esgoto Os investimentos em ligações de esgoto serão realizados de acordo com o incremento de coletora de esgoto sanitário em 100% da população urbana. Quadro 46 - Estimativa de investimento em ligações de esgoto ao longo do horizonte do plano Perído do Plano (anos) Ano Prazos Incremento de Ligações (un) Investimento em Ligações (R$) Anual Período 1 2011 0 R$ - Imediato ou 2 2012 199 R$ 55.585,93 Emergencial 3 2013 87 R$ 24.253,87 4 2014 406 R$ 113.686,75 5 2015 256 R$ 71.739,25 6 2016 262 R$ 73.439,99 Curto 7 2017 268 R$ 75.053,23 8 2018 450 R$ 126.036,07 9 2019 463 R$ 129.630,33 10 2020 291 R$ 81.553,77 11 2021 484 R$ 135.423,71 12 2022 304 R$ 85.138,70 Médio 13 2023 503 R$ 140.859,08 14 2024 1.108 R$ 310.271,85 15 2025 2.145 R$ 600.646,39 16 2026 2.207 R$ 617.950,16 17 2027 2.267 R$ 634.731,40 18 2028 Longo 2.325 R$ 651.021,77 19 2029 2.382 R$ 666.850,79 20 2030 2.437 R$ 682.245,83 Total 79.839,80 18.843 R$ 5.276.118,88 R$ 5.276.118,88 R$ R$ R$ R$ 589.585,62 1.353.893,51 3.252.799,95 80

Estação de Tratamento Os investimentos em tratamento de esgoto são devido a implantação de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), nos períodos imediato, curto e médio prazo, totalizando uma vazão de 330 l/s até o final do horizonte do plano. Quadro 47 - Estimativa de investimento nas estações de tratamento de esgoto ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano Prazos Ampliação do Sistema de Tratamento Ampliação Investimento da ETE Custo Anual (R$) Custo no Período (R$) 1 2011 0,00 0,00 Imediato ou 2 2012 0,00 0,00 Emergencial 3 2013 100,00 4.500.000,00 R$ 4.500.000,00 4 2014 0,00 0,00 5 2015 0,00 0,00 6 2016 100,00 4.500.000,00 Curto 7 2017 0,00 0,00 R$ 4.500.000,00 8 2018 0,00 0,00 9 2019 0,00 0,00 10 2020 0,00 0,00 11 2021 130,00 5.850.000,00 12 2022 0,00 0,00 Médio 13 2023 0,00 0,00 R$ 5.850.000,00 14 2024 0,00 0,00 15 2025 0,00 0,00 16 2026 0,00 0,00 17 2027 0,00 0,00 18 2028 Longo 0,00 0,00 R$ - 19 2029 0,00 0,00 20 2030 0,00 0,00 Total 330 14.850.000,00 14.850.000,00 81

Sistema Alternativo Os investimentos apresentados no quadro a seguir são referentes ao atendimento dos serviços de coleta e tratamento de esgotos da população rural não atendida pelo sistema público de coleta e tratamento de esgotos sanitário Quadro 48 - Estimativa de investimento em sistemas alternativos ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano Prazos Incremento Anual de Atendimento (un) Investimento em Sistemas Alternativos (R$) Anual Período 1 2011 0 R$ - Imediato ou 2 2012 52 R$ 103.781,91 Emergencial 3 2013 96 R$ 192.724,59 R$ 296.506,51 4 2014 120 R$ 239.980,06 5 2015 118 R$ 235.351,16 6 2016 95 R$ 190.405,67 Curto 7 2017 65 R$ 130.525,08 R$ 923.650,21 8 2018 40 R$ 79.456,41 9 2019 24 R$ 47.931,83 10 2020 17 R$ 33.509,80 11 2021 14 R$ 28.383,13 12 2022 12 R$ 24.092,58 Médio 13 2023 12 R$ 23.548,99 R$ 155.095,41 14 2024 12 R$ 23.028,95 15 2025 11 R$ 22.531,95 16 2026 11 R$ 22.057,22 17 2027 11 R$ 21.603,83 18 2028 Longo 11 R$ 21.170,77 R$ 105.950,31 19 2029 10 R$ 20.757,00 20 2030 10 R$ 20.361,48 Total R$ 1.481.202,43 R$ 1.481.202,43 82

Resumo Água e Esgoto Os investimentos totais nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário ficarão em torno de R$ 160.218.512,28 com o abatimento da arrecadação atual da cobrança de taxas de prestação de serviço, resultará em um saldo positivo de R$ 10.731.008,31. Quadro 49 - Resumo água e esgoto Periodo do Plano (anos) Ano Resultado Água e Esgoto (R$) Investimentos Rede de Distribuição (R$) Investimentos em Ligações de Água e Hidrômetros (R$) Investimentos em Produção de Água (R$) Investimentos em Reservatórios (R$) Investimento em Rede Coletora (R$) Investimento em Ligações de Esgoto (R$) Investimentos na ETE (R$) 1 2011 R$ 3.449.598,03 R$ - R$ - R$ 850.000,00 R$ 570.000,00 R$ - R$ - R$ - 2 2012 R$ 3.656.870,23 R$ 1.428.509,66 R$ 245.846,02 R$ - R$ - R$ - R$ 55.585,93 R$ - 3 2013 R$ 4.029.770,17 R$ 811.596,70 R$ 247.119,02 R$ - R$ - R$ - R$ 24.253,87 R$ 4.500.000,00 4 2014 R$ 4.415.345,62 R$ 806.423,88 R$ 247.891,90 R$ 2.400.000,00 R$ 475.000,00 R$ 4.092.805,22 R$ 113.686,75 R$ - 5 2015 R$ 4.812.923,51 R$ 799.917,70 R$ 248.327,59 R$ - R$ - R$ 5.615.162,85 R$ 71.739,25 R$ - 6 2016 R$ 5.221.910,73 R$ 792.695,97 R$ 248.586,44 R$ - R$ - R$ 6.929.958,30 R$ 73.439,99 R$ 4.500.000,00 7 2017 R$ 6.888.670,95 R$ 785.169,55 R$ 248.692,60 R$ - R$ - R$ 7.965.286,75 R$ 75.053,23 R$ - 8 2018 R$ 7.414.061,25 R$ 777.608,22 R$ 248.795,52 R$ - R$ 950.000,00 R$ 8.675.286,54 R$ 126.036,07 R$ - 9 2019 R$ 7.573.015,31 R$ 770.185,94 R$ 248.877,85 R$ - R$ - R$ 9.043.475,85 R$ 129.630,33 R$ - 10 2020 R$ 7.728.208,59 R$ 763.011,80 R$ 248.960,79 R$ - R$ - R$ 10.685.140,74 R$ 81.553,77 R$ - 11 2021 R$ 7.879.773,55 R$ 756.151,03 R$ 249.057,78 R$ - R$ - R$ 11.217.237,95 R$ 135.423,71 R$ 5.850.000,00 12 2022 R$ 8.027.852,12 R$ 749.639,37 R$ 249.227,01 R$ - R$ - R$ 10.719.343,27 R$ 85.138,70 R$ - 13 2023 R$ 10.638.063,63 R$ 743.492,76 R$ 249.423,10 R$ - R$ - R$ 9.465.509,89 R$ 140.859,08 R$ - 14 2024 R$ 10.822.304,49 R$ 737.714,10 R$ 249.648,30 R$ - R$ - R$ 7.826.573,07 R$ 310.271,85 R$ - 15 2025 R$ 12.574.364,77 R$ 732.297,75 R$ 249.953,25 R$ - R$ - R$ 6.842.296,19 R$ 600.646,39 R$ - 16 2026 R$ 12.776.040,94 R$ 727.232,65 R$ 250.287,57 R$ - R$ - R$ 5.247.632,99 R$ 617.950,16 R$ - 17 2027 R$ 12.973.571,60 R$ 722.504,49 R$ 250.650,21 R$ - R$ - R$ 3.754.133,95 R$ 634.731,40 R$ - 18 2028 R$ 13.167.142,64 R$ 718.097,12 R$ 251.089,70 R$ - R$ - R$ 2.748.930,80 R$ 651.021,77 R$ - 19 2029 R$ 13.356.930,44 R$ 713.993,58 R$ 251.554,37 R$ - R$ - R$ 2.230.892,21 R$ 666.850,79 R$ - 20 2030 R$ 13.543.101,92 R$ 710.176,72 R$ 252.042,41 R$ - R$ - R$ 2.005.276,30 R$ 682.245,83 R$ - Total R$ 170.949.520,48 R$ 15.046.419,00 R$ 4.736.031,43 R$ 3.250.000,00 R$ 1.995.000,00 R$ 115.064.942,86 R$ 5.276.118,88 R$ 14.850.000,00 Quadro 50 - Resumo água e esgoto Periodo do Plano (anos) Ano Total de Investimentos (R$) Total de Investimentos (R$) Acumulados Resultado Acumulado Saldo (R$) 1 2011 R$ 1.420.000,00 R$ 1.420.000,00 R$ 3.449.598,03 R$ 2.029.598,03 2 2012 R$ 1.729.941,62 R$ 3.149.941,62 R$ 7.106.468,26 R$ 3.956.526,65 3 2013 R$ 5.582.969,58 R$ 8.732.911,20 R$ 11.136.238,44 R$ 2.403.327,24 4 2014 R$ 8.135.807,75 R$ 16.868.718,95 R$ 15.551.584,06 -R$ 1.317.134,89 5 2015 R$ 6.735.147,39 R$ 23.603.866,33 R$ 20.364.507,57 -R$ 3.239.358,77 6 2016 R$ 12.544.680,70 R$ 36.148.547,03 R$ 25.586.418,30 -R$ 10.562.128,74 7 2017 R$ 9.074.202,13 R$ 45.222.749,16 R$ 32.475.089,24 -R$ 12.747.659,92 8 2018 R$ 10.777.726,36 R$ 56.000.475,53 R$ 39.889.150,49 -R$ 16.111.325,03 9 2019 R$ 10.192.169,98 R$ 66.192.645,50 R$ 47.462.165,80 -R$ 18.730.479,70 10 2020 R$ 11.778.667,10 R$ 77.971.312,61 R$ 55.190.374,40 -R$ 22.780.938,21 11 2021 R$ 18.207.870,48 R$ 96.179.183,09 R$ 63.070.147,95 -R$ 33.109.035,14 12 2022 R$ 11.803.348,35 R$ 107.982.531,44 R$ 71.098.000,07 -R$ 36.884.531,37 13 2023 R$ 10.599.284,84 R$ 118.581.816,27 R$ 81.736.063,70 -R$ 36.845.752,57 14 2024 R$ 9.124.207,31 R$ 127.706.023,59 R$ 92.558.368,18 -R$ 35.147.655,40 15 2025 R$ 8.425.193,58 R$ 136.131.217,17 R$ 105.132.732,95 -R$ 30.998.484,22 16 2026 R$ 6.843.103,37 R$ 142.974.320,54 R$ 117.908.773,89 -R$ 25.065.546,65 17 2027 R$ 5.362.020,04 R$ 148.336.340,58 R$ 130.882.345,48 -R$ 17.453.995,10 18 2028 R$ 4.369.139,39 R$ 152.705.479,97 R$ 144.049.488,12 -R$ 8.655.991,85 19 2029 R$ 3.863.290,95 R$ 156.568.770,92 R$ 157.406.418,57 R$ 837.647,65 20 2030 R$ 3.649.741,25 R$ 160.218.512,18 R$ 170.949.520,48 R$ 10.731.008,31 Total R$ 160.218.512,18 R$ 10.731.008,31 83

Coleta Domiciliar Os investimentos apresentados no quadro a seguir são referentes ao incremento do índice de atendimento da população rural pelo serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares e ao crescimento vegetativo da população. Quadro 51 - Estimativa de custos de serviços de coleta de resíduos domiciliares Produção Produção Periodo do Custos com Serviços de Coleta (R$) Ano Prazos Mensal Anual Plano (anos) (ton) (ton) Anual Período 1 2011 754,40 9.052,80 994.902,72 Imediato ou 2 2012 777,15 9.325,83 1.024.908,76 Emergencial 3 2013 799,59 9.595,06 1.054.496,92 R$ 3.074.308,40 4 2014 821,63 9.859,52 1.083.561,51 5 2015 843,22 10.118,68 1.112.042,49 6 2016 864,35 10.372,25 1.139.910,42 Curto 7 2017 884,70 10.616,44 1.166.746,65 R$ 6.913.729,90 8 2018 904,57 10.854,83 1.192.946,31 9 2019 923,96 11.087,56 1.218.522,53 10 2020 942,90 11.314,77 1.243.493,63 11 2021 961,39 11.536,68 1.267.880,92 12 2022 979,46 11.753,48 1.291.707,23 Médio 13 2023 997,12 11.965,39 1.314.995,97 R$ 7.815.901,51 14 2024 1014,38 12.172,62 1.337.770,41 15 2025 1031,28 12.375,37 1.360.053,35 16 2026 1047,82 12.573,86 1.381.866,81 17 2027 1064,02 12.768,26 1.403.231,88 18 2028 Longo 1079,90 12.958,77 1.424.168,68 R$ 7.118.796,40 19 2029 1095,46 13.145,55 1.444.696,28 20 2030 1110,73 13.328,78 1.464.832,74 Total 226.776,49 R$ 24.922.736,21 84

Destinação Final As despesas relacionadas à destinação final são devido ao crescimento vegetativo da população e a uma maior abrangência dos serviços nas localidades rurais, elevando a quantidade de resíduos para a destinação final, o qual pode diminuir com a coleta e destinação seletiva. Quadro 52 - Estimativa de investimentos com destinação final em aterro sanitário ao longo do horizonte do plano Periodo do Plano (anos) Ano Prazos Produção Anual Custos com Destinação Final (R$) (ton) Anual Período 1 2011 9.053 R$ 452.640,00 Imediato ou 2 2012 9.326 R$ 466.291,52 Emergencial 3 2013 9.595 R$ 479.752,92 R$ 1.398.684,44 4 2014 9.860 R$ 492.976,12 5 2015 10.119 R$ 505.933,80 6 2016 10.372 R$ 518.612,56 Curto 7 2017 10.616 R$ 530.821,95 R$ 3.145.464,01 8 2018 10.855 R$ 542.741,72 9 2019 11.088 R$ 554.377,86 10 2020 11.315 R$ 565.738,68 11 2021 11.537 R$ 576.833,90 12 2022 11.753 R$ 587.673,90 Médio 13 2023 11.965 R$ 598.269,32 R$ 3.555.915,16 14 2024 12.173 R$ 608.630,76 15 2025 12.375 R$ 618.768,59 16 2026 12.574 R$ 628.692,82 17 2027 12.768 R$ 638.413,05 18 2028 Longo 12.959 R$ 647.938,44 R$ 3.238.760,87 19 2029 13.146 R$ 657.277,65 20 2030 13.329 R$ 666.438,92 Total 11.338.824,48 85

Coleta Seletiva e Valorização São os custos destinados aos serviços de coleta seletiva e valorização, onde estima-se um índice de atendimento dos serviços de 100% da população no ano de 2015. Quadro 53 - Estimativas de custos com serviços de coleta seletiva e valorização de resíduos domiciliares ao longo do horizonte do plano Periodo do Plano (anos) Ano Índice de Atendimento dos serviços (%) Anual Período Anual Período Anual Período 1 2011 96,50% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 Imediato ou 2 2012 97,00% R$ 120.000,00 R$ 360.000,00 R$ 96.000,00 R$ 288.000,00 R$ 216.000,00 Emergencial 3 2013 98,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 R$ 648.000,00 4 2014 99,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 5 2015 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 6 2016 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 Curto R$ 720.000,00 R$ 576.000,00 7 2017 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 R$ 1.296.000,00 8 2018 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 9 2019 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 10 2020 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 11 2021 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 12 2022 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 Médio R$ 720.000,00 R$ 576.000,00 13 2023 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 R$ 1.296.000,00 14 2024 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 15 2025 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 16 2026 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 17 2027 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 18 2028 Longo 100,00% R$ 120.000,00 R$ 600.000,00 R$ 96.000,00 R$ 480.000,00 R$ 216.000,00 R$ 1.080.000,00 19 2029 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 20 2030 100,00% R$ 120.000,00 R$ 96.000,00 R$ 216.000,00 Total Prazos Custos com Serviços de Coleta Seletiva (R$) Custos com Atividades de Valorização (R$) Custo Total com Atividades de Coleta Seletiva e Valorização (R$) R$ 2.400.000,00 R$ 2.400.000,00 R$ 1.920.000,00 R$ 1.920.000,00 R$ 4.320.000,00 R$ 4.320.000,00 Valorização São os investimentos referentes aos serviços de atividades de valorização. Estimase aumentar o índice de eficiência da coleta seletiva de 20% para 30%, permanecendo com este percentual até o final do horizonte do plano. Quadro 54 - Estimativa de arrecadação pela valorização por reciclagem ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano Prazos Quantidade (ton) Recicláveis Resíduos Orgânicos Custos - Coleta/Transporte/Disposição Valores (R$) Quantidade Valores (R$) Quantidade Final (R$) Anual Período (ton) Anual Período (ton) Anual Período Valor Total de Venda (R$) 1 2011 724 R$ 217.267,20 815 R$ 24.442,56 272 R$ 43.426,28 R$ 198.283,48 Imediato ou 2 2012 933 R$ 279.774,91 R$ 842.464,21 1049 R$ 31.474,68 R$ 94.777,22 350 R$ 55.920,01 R$ 168.387,53 R$ 255.329,58 Emergencial 3 2013 1151 R$ 345.422,10 1295 R$ 38.859,99 432 R$ 69.041,24 R$ 315.240,85 R$ 768.853,90 4 2014 1183 R$ 354.942,80 1331 R$ 39.931,07 444 R$ 70.944,19 R$ 323.929,68 5 2015 1214 R$ 364.272,33 1366 R$ 40.980,64 455 R$ 72.808,93 R$ 332.444,04 6 2016 1245 R$ 373.401,05 1400 R$ 42.007,62 467 R$ 74.633,53 R$ 340.775,13 Curto R$ 2.264.734,09 R$ 254.782,58 R$ 452.663,73 7 2017 1274 R$ 382.191,81 1433 R$ 42.996,58 478 R$ 76.390,59 R$ 348.797,80 R$ 2.066.852,95 8 2018 1303 R$ 390.774,04 1465 R$ 43.962,08 488 R$ 78.105,96 R$ 356.630,16 9 2019 1331 R$ 399.152,06 1497 R$ 44.904,61 499 R$ 79.780,52 R$ 364.276,15 10 2020 1358 R$ 407.331,85 1527 R$ 45.824,83 509 R$ 81.415,45 R$ 371.741,23 11 2021 1384 R$ 415.320,41 1557 R$ 46.723,55 519 R$ 83.012,17 R$ 379.031,79 12 2022 1410 R$ 423.125,21 1587 R$ 47.601,59 529 R$ 84.572,15 R$ 386.154,64 Médio R$ 2.560.258,91 R$ 288.029,13 R$ 511.731,75 13 2023 1436 R$ 430.753,91 1615 R$ 48.459,82 538 R$ 86.096,94 R$ 393.116,79 R$ 2.336.556,29 14 2024 1461 R$ 438.214,15 1643 R$ 49.299,09 548 R$ 87.588,05 R$ 399.925,19 15 2025 1485 R$ 445.513,38 1671 R$ 50.120,26 557 R$ 89.046,99 R$ 406.586,65 16 2026 1509 R$ 452.658,83 1697 R$ 50.924,12 566 R$ 90.475,18 R$ 413.107,76 17 2027 1532 R$ 459.657,40 1724 R$ 51.711,46 575 R$ 91.874,02 R$ 419.494,83 18 2028 Longo 1555 R$ 466.515,67 R$ 2.331.907,83 1749 R$ 52.483,01 R$ 262.339,63 583 R$ 93.244,82 R$ 466.090,08 R$ 425.753,87 R$ 2.128.157,38 19 2029 1577 R$ 473.239,91 1775 R$ 53.239,49 592 R$ 94.588,83 R$ 431.890,57 20 2030 1599 R$ 479.836,02 1799 R$ 53.981,55 600 R$ 95.907,22 R$ 437.910,35 Total R$ 7.999.365,04 R$ 7.999.365,04 R$ 899.928,57 R$ 899.928,57 R$ 1.598.873,09 R$ 1.598.873,09 R$ 7.300.420,52 R$ 7.300.420,52 Rejeitos Anual Período 86

Coleta e Destinação Final com Reciclagem Os investimentos referem-se à destinação final dos resíduos sólidos coletados pela coleta domiciliar, desconsiderando os resíduos possíveis de valorização que são encaminhados à coleta seletiva. Quadro 55 - Estimativa de custos com coleta e destinação final de resíduos domiciliares em aterro sanitário, com reciclagem prévia, ao longo do horizonte do plano Periodo do Plano (anos) Ano Prazos Resíduos para disposição final (ton) Custos com Serviços de Coleta (R$) Custo de Destinação Final (R$) Anual Período Anual Período 1 2011 7514 825.769,26 R$ 375.691,20 Imediato ou 2 2012 7344 807.115,65 R$ 2.418.485,11 R$ 367.204,57 Emergencial 3 2013 7148 785.600,20 R$ 357.415,93 R$ 1.100.311,70 4 2014 7345 807.253,32 R$ 367.267,21 5 2015 7538 828.471,65 R$ 376.920,68 6 2016 7727 849.233,26 R$ 386.366,36 Curto R$ 5.150.728,77 7 2017 7909 869.226,25 R$ 395.462,35 R$ 2.343.370,69 8 2018 8087 888.745,00 R$ 404.342,58 9 2019 8260 907.799,28 R$ 413.011,50 10 2020 8430 926.402,75 R$ 421.475,32 11 2021 8595 944.571,28 R$ 429.741,26 12 2022 8756 962.321,89 R$ 437.817,06 Médio R$ 5.822.846,63 13 2023 8914 979.672,00 R$ 445.710,64 R$ 2.649.156,79 14 2024 9069 996.638,96 R$ 453.429,92 15 2025 9220 1.013.239,75 R$ 460.982,60 16 2026 9368 1.029.490,77 R$ 468.376,15 17 2027 9512 1.045.407,75 R$ 475.617,72 18 2028 Longo 9654 1.061.005,67 R$ 5.303.503,32 R$ 482.714,13 R$ 2.412.876,85 19 2029 9793 1.076.298,73 R$ 489.671,85 20 2030 9930 1.091.300,39 R$ 496.496,99 R$ 18.695.563,83 R$ 18.695.563,83 R$ 8.505.716,03 R$ 8.505.716,03 87

Solução Sistemas Alternativos Não há investimentos na estimativa da necessidade de atendimento da população rural ao longo do horizonte do plano Quadro 56 - Estimativa de investimentos em sistemas alternativos ao longo do horizonte do plano Período do Plano (anos) Ano Prazos Incremento Anual de Atendimento (un) Investimento em Sistemas Alternativos (R$) Anual Período 1 2011 0 R$ - Imediato ou 2 2012 0 R$ - Emergencial 3 2013 0 R$ - 4 2014 0 R$ - 5 2015 0 R$ - 6 2016 0 R$ - Curto 7 2017 0 R$ - 8 2018 0 R$ - 9 2019 0 R$ - 10 2020 0 R$ - 11 2021 0 R$ - 12 2022 0 R$ - Médio 13 2023 0 R$ - 14 2024 0 R$ - 15 2025 0 R$ - 16 2026 0 R$ - 17 2027 0 R$ - 18 2028 Longo 0 R$ - 19 2029 0 R$ - 20 2030 0 R$ - Total 0 R$ - R$ - R$ R$ R$ R$ - - - - 88

Drenagem Urbana Os investimentos referem-se ao incremento das vias pavimentadas e a recuperação de vias pavimentadas. Quadro 57 - Necessidade de investimento no sistema de drenagem pluvial superficial urbana ao longo do horizonte do plano Periodo do Plano (Anos) Ano Recuperação de vias pavimentadas Extensão de Vias (Km) Manutenção de Vias Pavimentadas Inventimento em Drenagem na Pavimentação de Vias Investimentos no Período Investimento em Manutenção de Vias Pavimentadas Investimentos no Período Total de Investimento no Sistema de Drenagem Urbana Investimentos no Período 1 2011 0 259.000 R$ - R$ 181.300,00 R$ 181.300,00 2 2012 3.100 261.275 R$ 542.500,00 R$ 1.079.575,00 R$ 182.892,52 R$ 548.654,00 R$ 725.392,52 R$ 3 2013 3.069 263.516 R$ 537.075,00 R$ 184.461,48 R$ 721.536,48 4 2014 3.038 265.716 R$ 531.704,25 R$ 186.001,25 R$ 717.705,50 5 2015 6.016 267.869 R$ 1.052.774,42 R$ 187.508,63 R$ 1.240.283,05 6 2016 5.896 269.974 R$ 1.031.718,93 R$ 188.982,08 R$ 1.220.701,01 R$ 5.831.952,00 R$ 1.137.936,72 7 2017 5.778 272.030 R$ 1.011.084,55 R$ 190.421,14 R$ 1.201.505,69 R$ 8 2018 5.662 274.037 R$ 990.862,86 R$ 191.826,06 R$ 1.182.688,92 9 2019 6.936 275.997 R$ 1.213.807,00 R$ 193.197,56 R$ 1.407.004,56 10 2020 6.763 277.909 R$ 1.183.461,83 R$ 194.536,60 R$ 1.377.998,43 11 2021 6.594 279.778 R$ 1.153.875,28 R$ 195.844,34 R$ 1.349.719,62 12 2022 7.714 281.603 R$ 1.350.034,08 R$ 197.122,00 R$ 1.547.156,07 R$ 7.910.004,17 R$ 1.186.252,82 13 2023 7.483 283.387 R$ 1.309.533,05 R$ 198.370,83 R$ 1.507.903,88 R$ 14 2024 7.259 285.132 R$ 1.270.247,06 R$ 199.592,08 R$ 1.469.839,14 15 2025 9.388 286.839 R$ 1.642.852,87 R$ 200.786,98 R$ 1.843.639,84 16 2026 9.012 288.510 R$ 1.577.138,75 R$ 201.956,70 R$ 1.779.095,45 17 2027 8.652 290.146 R$ 1.514.053,20 R$ 203.102,37 R$ 1.717.155,57 18 2028 8.306 291.750 R$ 1.453.491,08 R$ 7.279.571,84 R$ 204.225,08 R$ 1.021.015,64 R$ 1.657.716,16 R$ 19 2029 7.973 293.323 R$ 1.395.351,43 R$ 205.325,85 R$ 1.600.677,28 20 2030 7.654 294.865 R$ 1.339.537,37 R$ 206.405,64 R$ 1.545.943,02 Total 1.628.229,00 6.969.888,72 9.096.256,99 8.300.587,48 R$ 22.101.103,00 R$ 22.101.103,00 R$ 3.893.859,18 R$ 3.893.859,18 R$ 25.994.962,18 R$ 25.994.962,18 8.2 Programas, Ações e Projetos para Atendimento das Metas A metodologia disponibiliza quadros para o sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana com o detalhamento das ações e respectivos valores estimativos de investimentos para atendimento às demandas. Nas mesmas planilhas são registradas as demandas decorrentes do diagnóstico, as quais apresentam natureza mais qualitativa, porém não menos importantes que as demandas das projeções. Ao final, a planilha denominada Resumo de Investimentos, proporciona a análise da viabilidade dos sistemas, caracterizada a partir do conjunto de elementos elencados para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 89

8.2.1 Sistema de Abastecimento de Água A seguir são apresentados quadros com indicativo de programas, ações e projetos para o sistema de abastecimento de água, nas diferentes fases do desenvolvimento do Plano. 90

DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL Quadro 58 - Ações para implantação imediata ORIGEM IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2011-2012) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Ampliação da capacidade tratamento de água R$ 850.000,00 2011-2012 Investimento em Ligações com Hidrômetro R$ 218.177,66 2011-2012 Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros R$ 43.650,00 2011-2012 R$ 231.137,37 2011-2012 Investimento em ampliação da rede de abastecimento de água(*) R$ 2.240.106,36 2011-2012 Investimento em ampliação da capacidade de reservação R$ 570.000,00 2011-2012 Investimento em abastecimento de água na área rural R$ 13.898,74 2011-2012 Implantação de programas de proteção do manancial R$ 40.000,00 2011-2012 Recomposição de mata ciliar dos mananciais R$ 40.000,00 2011-2012 Implantação de sistema de gradeamento na captação R$ 80.000,00 2011 Melhoria das condições de conservação da ETA R$ 150.000,00 2011-2012 Implantação estação de tratamento de lodo na ETA R$ 1.000.000,00 2012 Melhoria das condições de conservação dos reservatórios R$ 125.000,00 2011-2012 Reforma dos reservatórios com impermeabilização R$ 250.000,00 2011-2012 Aquisição de bombas reservas para boosters R$ 120.000,00 2011-2012 Melhoria das condições de conservação dos boosters R$ 72.000,00 2011-2012 Instalação elétrica e automação na estação de tratamento de água, estações elevatórias de água, boosters, tratada e reservatório Necessidade de reforço no sistema de distribuição para algumas regiões da cidade (Novos boosters) Cadastros técnicos da rede de distribuição, visando a plena confiabilidade operacional R$ 300.000,00 2011-2012 R$ 35.000,00 2011-2012 R$ 120.000,00 2011-2012 Monitoramento de água bruta e tratada R$ 120.000,00 2011-2012 Criação do Núcleo de Mobilização e Educação Ambiental R$ 30.000,00 2011-2012 Elaboração de Cadastro Georeferenciado R$ 80.000,00 2012 Estruturação de programa de controle de perdas R$ 50.000,00 2012 Necessidade de reforma no escritório R$ 70.000,00 2012 TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$ 6.848.970,15 (*) Inclui as melhorias operacionais na rede nas ruas: Dr. Blumenau; Marechal Deodoro da Fonseca; Lauro Muller; Expedicionária Hercílio Gonçalves, Av. Carlos Schroeder e ponte Rio Benedito; Av. Brasil; BR-470 da Rua Ipiranga até divisa; Rua Das Nações, Av. Maria Simão, av. Manoel Simão, Amadeu Felipe da Luz, Carlos Blazer. 91

DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL ORIGEM Quadro 59 - Ações para implantação em curto prazo IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2013-2018) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Ampliação da capacidade tratamento de água R$ 2.400.000,00 2013-2018 Investimento em Ligações com Hidrômetro R$ 602.887,05 2013-2018 Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros R$ 120.600,00 2013-2018 R$ 767.684,86 2013-2018 Investimento em ampliação da rede de abastecimento de água R$ 4.732.001,27 2013-2018 Investimento em ampliação da capacidade de reservação R$ 1.425.000,00 2013-2018 Investimento em abastecimento de água na área rural R$ 43.296,10 2013-2018 Manutenção de programa de preservação do manancial R$ 240.000,00 2013-2018 Monitoramento de água bruta e tratada R$ 360.000,00 2013-2018 Manutenção do programa de controle de perdas R$ 600.000,00 2013-2018 Manutenção do núcleo de mobilização e educação ambiental Manutenção de cadastro georeferenciado R$ 120.000,00 2013-2018 R$ 360.000,00 2013-2018 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$ 11.771.469,28 ORIGEM Quadro 60 - Ações para implantação em médio prazo IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO (2019-2024) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Ampliação da capacidade tratamento de água R$ - 2019-2024 Investimento em Ligações com Hidrômetro R$ 523.754,81 2019-2024 Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros R$ 104.800,00 2019-2024 R$ 867.715,42 2019-2024 Investimento em ampliação da rede de abastecimento de água R$ 4.482.306,81 2019-2024 Investimento em ampliação da capacidade de reservação R$ - 2019-2024 Investimento em abastecimento de água na área rural R$ 7.270,10 2019-2024 Manutenção de programa de preservação do manancial R$ 240.000,00 2019-2024 Monitoramento de água bruta e tratada R$ 360.000,00 2019-2024 Manutenção do programa de controle de perdas R$ 600.000,00 2019-2024 Manutenção do núcleo de mobilização e educação ambiental Manutenção de cadastro georeferenciado R$ 120.000,00 2019-2024 R$ 360.000,00 2019-2024 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 7.665.847,14 92

DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL ORIGEM Quadro 61 - Ações para implantação em longo prazo IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO (2025-2030) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Ampliação da capacidade tratamento de água R$ - 2025-2030 Investimento em Ligações com Hidrômetro R$ 387.750,91 2025-2030 Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros R$ 77.550,00 2025-2030 R$ 790.323,34 2025-2030 Investimento em ampliação da rede de abastecimento de água R$ 3.592.004,56 2025-2030 Investimento em ampliação da capacidade de reservação R$ - 2025-2030 Investimento em abastecimento de água na área rural R$ 4.966,42 2025-2030 Manutenção de programa de preservação do manancial R$ 240.000,00 2025-2030 Monitoramento de água bruta e tratada R$ 360.000,00 2025-2030 Manutenção do programa de controle de perdas R$ 600.000,00 2025-2030 Manutenção do núcleo de mobilização e educação ambiental Manutenção de cadastro georeferenciado R$ 120.000,00 2025-2030 R$ 360.000,00 2025-2030 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO R$ 6.532.595,24 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 32.818.881,80 8.2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário A seguir são apresentados quadros com indicativo de programas, ações e projetos para o sistema de esgotamento sanitário, nas diferentes fases do desenvolvimento do Plano. ORIGEM Quadro 62 - Ações para implantação imediata IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2011-2012) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios R$ - 2011-2012 Ligações prediais de esgoto R$ 79.839,80 2011-2012 Tratamento de esgotos R$ 4.500.000,00 2011-2012 Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$ 296.506,51 2011-2012 Cadastros técnicos da rede coletora, visando a plena confiabilidade operacional Padronização de critérios para instalação de sistemas de tratamento individuais ou coletivos. R$ 80.000,00 2011-2012 R$ 15.000,00 2011-2012 Controle de poluição dos corpos receptores R$ 30.000,00 2011-2012 Implantação de cadastro georeferenciado R$ 40.000,00 2011-2012 TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$ 5.041.346,30 93

DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL ORIGEM Quadro 63 - Ações para implantação em curto prazo IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2013-2018) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios R$ 42.321.975,51 2013-2018 Ligações prediais de esgoto R$ 589.585,62 2013-2018 Tratamento de esgotos R$ 4.500.000,00 2013-2018 Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$ 923.650,21 2013-2018 Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor R$ 150.000,00 2013-2018 Manutenção do cadastro georeferenciado R$ 360.000,00 2013-2018 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$ 48.845.211,34 ORIGEM Quadro 64 - Ações para implantação em médio prazo IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO (2019-2024) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios R$ 56.756.101,11 2019-2024 Ligações prediais de esgoto R$ 1.353.893,51 2019-2024 Tratamento de esgotos R$ 5.850.000,00 2019-2024 Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$ 155.095,41 2019-2024 Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor R$ 150.000,00 2019-2024 Manutenção do cadastro georeferenciado R$ 360.000,00 2019-2024 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 64.625.090,03 94

DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES DEMANDAS DO DIAGNÓSTIC O DEMANDAS DE PROJEÇÕES PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL ORIGEM Quadro 65 - Ações para implantação a longo prazo IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO (2025-2030) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios R$ 15.986.866,24 2025-2030 Ligações prediais de esgoto R$ 3.252.799,95 2025-2030 Tratamento de esgotos R$ - 2025-2030 Investimento em esgotamento sanitário na área rural R$ 105.950,31 2025-2030 Monitoramento de Esgoto Bruto e Tratado e Corpo receptor R$ 150.000,00 2025-2030 Manutenção do cadastro georeferenciado R$ 360.000,00 2025-2030 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO R$ 19.855.616,50 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 138.367.264,17 8.2.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos A seguir são apresentados quadros com indicativo de programas, ações e projetos para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nas diferentes fases do desenvolvimento do Plano. ORIGEM Quadro 66 - Ações para implantação imediata IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2011-2012) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 2.418.485,11 2011-2012 Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 648.000,00 2011-2012 Destinação Final de Resíduos R$ 1.100.311,70 2011-2012 Custos de destinação final de rejeitos da Valorização R$ 168.387,53 2011-2012 Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções Alternativas R$ - 2011-2012 Revisão da sistemática de Cobrança dos Serviços R$ 15.000,00 2011-2012 Finalizar o processo de encerramento do antigo lixão R$ 150.000,00 2011-2012 Elaboração de Plano de Monitoramento Ambiental R$ 15.000,00 2011-2012 Serviços de coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde R$ 360.000,00 2011-2012 Serviços de Varrição, limpeza de vias públicas e similares R$ 400.000,00 2011-2012 Estabelecer sistemas para a gestão de resíduos da construção civil R$ 15.000,00 2011-2012 Estabelecer sistemas para a gestão de resíduos perigosos R$ 15.000,00 2011-2012 Renovação do contrato do Aterro Sanitário do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí Monitoramento e fiscalização dos serviços privados de coleta de resíduos perigosos R$ 7.000,00 2011-2012 R$ 30.000,00 2011-2012 TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$ 5.342.184,34 95

DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL Quadro 67 - Ações para implantação em curto prazo ORIGEM IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2013-2018) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 5.150.728,77 2013-2018 Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 1.296.000,00 2013-2018 Destinação Final de Resíduos R$ 2.343.370,69 2013-2018 Serviços de coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde R$ 1.080.000,00 2013-2018 Custos de destinação final de rejeitos da Valorização R$ 452.663,73 2013-2018 Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções Alternativas Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções Alternativas R$ - 2013-2018 R$ - 2013-2018 Serviços de Varrição, limpeza de vias públicas e similares R$ 1.200.000,00 2013-2018 Monitoramento e fiscalização dos serviços R$ 90.000,00 2013-2018 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$ 11.612.763,19 ORIGEM Quadro 68 - Ações para implantação em médio prazo IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO (2019-2024) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 5.822.846,63 2019-2024 Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 1.296.000,00 2019-2024 Destinação Final de Resíduos R$ 2.649.156,79 2019-2024 Serviços de coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde R$ 1.080.000,00 2019-2024 Custos de destinação final de rejeitos da Valorização R$ 511.731,75 2019-2024 Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções Alternativas R$ - 2019-2024 Serviços de Varrição, limpeza de vias públicas e similares R$ 1.200.000,00 2019-2024 Monitoramento e fiscalização dos serviços R$ 90.000,00 2019-2024 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 12.649.735,17 96

DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL Quadro 69 - Ações para implantação em longo prazo ORIGEM IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO (2025-2030) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares R$ 5.303.503,32 2025-2030 Serviços de Coleta Seletiva e Valorização R$ 1.080.000,00 2025-2030 Destinação Final de Resíduos R$ 2.412.876,85 2025-2030 Serviços de coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde R$ 1.080.000,00 2025-2030 Custos de destinação final de rejeitos da Valorização R$ 466.090,08 2025-2030 Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções Alternativas R$ - 2025-2030 Serviços de Varrição, limpeza de vias públicas e similares R$ 1.200.000,00 2025-2030 Monitoramento e fiscalização dos serviços privados de coleta de resíduos perigosos R$ 90.000,00 2025-2030 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO R$ 11.632.470,24 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 41.237.152,94 8.2.4 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais A seguir são apresentados quadros com indicativo de programas, ações e projetos para o sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, nas diferentes fases do desenvolvimento do Plano. ORIGEM Quadro 70 - Ações para implantação imediata IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2011-2012) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Drenagem na pavimentação de vias R$ 1.079.575,00 2011-2012 Manutenção de redes de drenagem pluvial R$ 548.654,00 2011-2012 Estabelecimento de Critérios de Dimensionamento para Projetos de Drenagem Urbana R$ 30.000,00 2011-2012 Elaboração de Cadastro Georeferenciado R$ 80.000,00 2011-2012 Elaboração de Projeto de Engenharia para micro-drenagem R$ 120.000,00 2011-2012 Estudo e definição de sistemática de Cobrança dos Serviços R$ 25.000,00 2011-2012 TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA R$ 1.883.229,00 97

DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕE S DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO DEMANDAS DE PROJEÇÕES PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB - INDAIAL ORIGEM Quadro 71 - Ações para implantação em curto prazo IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2013-2018) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Drenagem na pavimentação de vias R$ 5.831.952,00 2013-2018 Manutenção de redes de drenagem pluvial R$ 1.137.936,72 2013-2018 Manutenção de Cadastro Georeferenciado R$ 360.000,00 2013-2018 Recuperação de áreas críticas R$ 1.500.000,00 2013-2018 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO R$ 8.829.888,72 ORIGEM Quadro 72 - Ações para implantação em médio prazo IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO (2019-2024) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Drenagem na pavimentação de vias R$ 7.910.004,17 2019-2024 Manutenção de redes de drenagem pluvial R$ 1.186.252,82 2019-2024 Manutenção de Cadastro Georeferenciado R$ 360.000,00 2019-2024 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO R$ 9.456.256,99 ORIGEM Quadro 73 - Ações para implantação em longo prazo IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO (2025-2030) ATIVIDADE VALOR ESTIMADO (R$) PERÍODO Drenagem na pavimentação de vias R$ 7.279.571,84 2025-2030 Manutenção de redes de drenagem pluvial R$ 1.021.015,64 2025-2030 Manutenção de Cadastro Georeferenciado R$ 360.000,00 2019-2024 TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO R$ 8.300.587,48 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 28.469.962,18 98

8.2.5 Resumo de Investimentos e Análise Econômica-financeira Com base nas projeções apresentadas e respectivos investimentos previstos bem como custos operacionais dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana faz-se possível avaliar para cada período do Plano, os investimentos necessários para sua implementação. Para o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, os resultados apontam uma condição muito próxima da sustentabilidade ao longo do período do Plano, com um déficit final de aproximadamente R$ 0,23 milhões. Porém faz-se necessário um investimento da ordem de R$ 25 milhões até 2019, para implementação da infraestrutura requerida para a universalização, condição esta que demandará urgente investimento neste segmento. Quanto aos resíduos sólidos, as projeções demonstram que os serviços são sustentáveis e proporcionam resultados positivos em todas as fases do plano, com exceção para a condição imediata, onde investimentos da ordem de R$ 400.000,00 são requeridos. No segmento de drenagem pluvial a situação é a mais crítica, especialmente porque até o presente, não existe um recurso assegurado para esta finalidade. No período do projeto prevê-se investimentos da ordem de aproximadamente R$ 28,4 milhões para implantação e manutenção do sistema de micro-drenagem. Os quadros a seguir, apresentam os resultados obtidos para o Município de Indaial, demonstrando que a necessidade de investimentos individuais por segmento para o período de 20 anos, resultando em um investimento global de 24,2 milhões de reais para atendimento efetivo do Plano de Saneamento. 99

Quadro 74 Planilha resumo de investimento Quadro 75 Projeções para os sistemas de água e esgoto 100

Quadro 76 Projeções para o sistema de resíduos sólidos Quadro 77 Projeções para o sistema de drenagem pluvial urbana Quadro 78 Projeções para o sistema de Saneamento Básico 8.2.6 Viabilidade Econômica na Prestação dos Serviços e Investimentos A disponibilidade de recursos para a prestação dos serviços e para investimentos no setor saneamento apresenta-se como ponto fundamental para seu efetivo desenvolvimento. A condição compulsória de desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento deverá estimular a administração municipal na busca de alternativas de captação de recursos em diferentes fontes. No contexto geral devem ser admitidas receitas a partir de tarifas e taxas decorrentes da prestação dos serviços de saneamento, bem como recursos de origem externa sejam estes onerosos ou não. A escolha de modelo institucional poderá também transferir a terceiros esta responsabilidade, cujo tema será apresentado no item seguinte deste relatório. 101