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Transcrição:

1

2 2

3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00062/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 001 - A DEFINIR 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33903909-SERVIÇOS DE TELEFONIA 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Processo/Adm. 038/2019 Licitação Motivo: Contrato Saldo da Dotação Saldo Anterior: 663.165,00 Valor do Empenho: 54.600,00 Saldo Atual: 608.565,00 Credor(a) Nome: FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Endereço: AV RUI BAROSA Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: 16.936.568/0001-59 Código: 000360 Banco: Agência: Conta: Histórico Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Serviço prestado conforme descrição da NF 0129, referente ao período de abril/2019. Dados do Empenho Saldo Anterior: 54.600,00 Valor: 4.550,00 Saldo Atual: 50.050,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 4.550,00 Valor Retido: 104,18 Valor Líquido: 4.445,82 Retenções Conta Contábil R$ Retido 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher 104,18 Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 30/04/2019 EM: 30/04/2019 COORDENADOR FINANCEIRO JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3

4 NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00092 Dados do Credor Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97 Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA Dados da Despesa Extra-orçamentária Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS Conta: ISS a Recolher Histórico: Pagamento do ISS retido empresa Falcom Tecnologia e Serviços Administrativos referente a NFS-e 0129 Valor: 104,18 ( cento e quatro reais e dezoito centavos) Retido: 0,00 Liquido: 104,18 A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória. Data: 30/04/2019 COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034 Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador. Data: 30/04/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089 4

5 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00012/2019 Parcela: 004 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: Função Sub-Função Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento Fonte de Recursos 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 01 - Legislativa 031 - Ação Legislativa 001 - A DEFINIR 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica 33904000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: 270.000,00 Valor do Empenho: 3.000,00 Saldo Atual: 267.000,00 Credor(a) Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Endereço: R DO LAVRADIO Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Código: 000940 Banco: Agência: Conta: Histórico PAGAMENTO DE TELEFONIA VELOX Confirmação da prestação de serviços de telefonia e internet. Referente ao mês de abril/2019,conforme fatura 1600200305945 Dados do Empenho Saldo Anterior: 2.391,66 Valor: 202,78 Saldo Atual: 2.188,88 Dados da Liquidação Valor Bruto: 202,78 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 202,78 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 30/04/2019 EM: 30/04/2019 COORDENADOR FINANCEIRO JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5