Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 29 de Novembro de 2011 Folha: 1 Unidade Gestora: 04.11.2011 2011/000300 4132 101 ASSOC DOS TRANSP URBANOS DE PASSAGEIRO 1.250,00 1 Itens de Empenho : VALOR ADITIVO No01/2011 COMPRA DE VALE TRANSPORT E PARA OS ESTAGIARIOS EM 2011 2011/000301 2942 59 CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE 3.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 2011 Total do Dia : 4.250,00 09.11.2011 2011/000302 4135 1507 CREA - CONS. REG. ENG. E ARQUITETOS 1.250,00 1 Itens de Empenho : EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ART ( ADITI VO DE 25% DO EMP 09/2011 - DISP P/ JUST 01/2011 ) 2011/000304 6318 120 DANIEL TOCHETTO DE OLIVEIRA 360,00 1 Itens de Empenho : reempenho do empenhado 122/2011 empenhado em des 2011/000303 6318 118 ELISANDRA DE SIQUEIRA MEDEIROS 72,00 1 Itens de Empenho : reempenho do empenhado 123/2011 empenhado em des 2011/000305 6318 90 JULIO FRANCISCO BECK RASQUIN 160,00 1 Itens de Empenho : reempenho do empenhado 281/2011 empenhado em des reempenho do empenhado 119/2011 empenhado em des 2011/000306 6318 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 120,00 1 Itens de Empenho : reempenho do empenhado 121/2011 empenhado em des 2011/000307 6318 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 240,00 1 Itens de Empenho : reempenho do empenhado 118/2011 empenhado em des 2011/000308 6318 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 600,00 1 Itens de Empenho : reempenho de parte do empenhado 118/2011 empenha do em des reempenho do empenhado 120/2011 empenhado em des Total do Dia : 2.802,00 11.11.2011 2011/000309 4134 9796 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA 2,30 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO EMP 211/2011 PARA PGTO PARTE NF FAT 84647/2011 E 84656/2011 - ABERTURA TP06/2011 E T P/07/2011
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 29 de Novembro de 2011 Folha: 2 Unidade Gestora: Total do Dia : 2,30 16.11.2011 2011/000310 4156 57 2011 114 B & R PARK ESTACIONAMENTOS LTDA 1.560,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de Servico de estacionamento para o ve iculo do Escritorio da Cidade pelo prazo de um a no, conforme servico: O veiculo do Escritorio da Cidade ficara estacionado todas as noites, feri ados e finais de semana sob vigilancia continua da empresa a ser contratada. Detectado algum pro blema no carro durante o tempo em que ele estive r sob responsabilidade da empresa a ser contrata da, esta devera adotar medidas cabiveis afim de sanar os problemas. O servico devera ser prestad o por um ano, contados a partir da assinatura do contrato. So poderao pegar o veiculo do Escri torio da Cidade no estacionamento, os servidores devidamente identificados. ALUGUEL DE IMOVEIS - O VEICULO DO ESCRITORIO DA CIDADE FICARA ESTACIONADO TODAS AS NOITES, FERIA DOS E FINAIS DE SEMANA SOB VIGILANCIA CONTINUA D A EMPRESA A SER CONTRATADA. DETECTADO ALGUM PROB LEMA NO CARRO DURANTE O TEMPO EM QUE ELE ESTIVER SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A SER CONTRATAD A, ESTA DEVERA ADOTAR MEDIDAS CABIVEIS AFIM DE S ANAR OS PROBLEMAS. O SERVICO DEVERA SER PRESTADO POR UM ANO, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. SO PODERAO PEGAR O VEICULO DO ESCRITOR IO DA CIDADE NO ESTACIONAMENTO, OS SERVIDORES DE VIDAMENTE IDENTIFICADOS. Total do Dia : 1.560,00 25.11.2011 2011/000311 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 48.432,57 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 VENC BASICO REG ESP TRAB REG ESP TRAB 2011/000312 2900 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.021,18 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 ABONO PERMANENCIA 2011/000313 2896 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52,44 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 SALARIO FAMILIA 2011/000314 2904 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.926,69 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 AVANCO TRIENAL GRAT TEMP SERV 15% GRAT TEMP SERV 25% 2011/000315 2903 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.219,48 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 FUNC GRAT 2011/000316 2902 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.272,84 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 GRAT RESP TECNICA
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 29 de Novembro de 2011 Folha: 3 Unidade Gestora: 2011/000317 2910 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.975,40 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 SUBSIDIO 2011/000318 4194 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 744,30 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 ADICIONAL PERICUL 2011/000319 2901 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.351,63 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 - ADICIONAL INSAL 2011/000320 2909 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 646,53 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 ADICIONAL 1/3 FERIAS 2011/000321 2948 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.746,27 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 AUXIL TRANSP 2011/000322 2944 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.314,67 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 AUXIL ALIM CLT AUXIL ALIM EST 2011/000323 2909 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9,90 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 VALOR DIFERENCA 1/3 FERIAS 2011/000324 2931 58 2011 9824 KTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD 2.026,40 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA PASSAGEM AE REA DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, VOO DIRETO, NO D IA 29/11/2011 COM SAIDA AS 0622HS PASSAGEM AEREA BRASILIA/PORTO ALEGRE PASSAGEM AE REA DE BRASILIA A PORTO ALEGRE, VOO DIRETO, NO D IA 30/11/2011, COM SAIDA AS 19:54HS PASSAGENS PARA O PAIS, COM SAIDA DIA 29/11/2011 AS 06:22HS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA E RETORNO DIA 30/11/2011 AS 19:54HS DE BRASILIA A PORTO AL EGRE PARA O SERVIDOR JULIO SILVA NETO Total do Dia : 105.740,30 28.11.2011 2011/000325 2923 15 EUGENIA BRAUNER 510,00 1 Itens de Empenho : VALOR (02) DIARIAS A servidora Eugenia Brauner M at. 12.167 ira a Porto Alegre/RS, com objetivo d e no participar do curso de NOTAS EXPLICATIVAS OBRIGATORIAS PARA O EXERCICIO DE 201,I na DPM. nos dias 01/12/2011 e 02/12/2011. 2011/000326 2931 15 EUGENIA BRAUNER 106,70 1 Itens de Empenho : Passagens ida e volta a servidora Eugenia Braune r Mat. 12.167 ira a Porto Alegre/RS, com objetiv o de no participar do curso de NOTAS EXPLICATI VAS OBRIGATORIAS PARA O EXERCICIO DE 201,I na DP M. nos dias 01/12/2011 e 02/12/2011.om saida dia 30/11/2011 as 16:00hs e retorno 02/12/2011 as 1 8:00hs.. 2011/000329 2913 62 FGTS - FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 350,15 1
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 29 de Novembro de 2011 Folha: 4 Unidade Gestora: 28.11.2011 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 - FGTS 2011/000330 2914 39 INSS - INSTIT. NAC. DE SEGUR. SOCIAL 6.134,97 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 SAT 1% VALOR INSS PATRONAL 20% 2011/000331 2911 1518 IPASSP -SM PREVIDENCIA 12.090,86 1 Itens de Empenho : VALOR FOPAG 11/2011 IPASSP PATRONAL 18% 2011/000327 2923 97 JULIO SILVA NETO 850,00 1 Itens de Empenho : Duas (02) diarias ao Servidor Julio Silva Neto i ra a Brasilia-DF, para cumprir agenda junto ao S etor Tecnico de Projetos do FNDE, tratar de assu ntos referentes a 15 escolas municipais do Progr ama Mais Educacao.nos dias 29/11/2011 e 30/11/20 11 2011/000328 2931 97 JULIO SILVA NETO 106,70 1 Itens de Empenho : passagens ida e volta Santa Maria/Porto Alegre a o Servidor Julio Silva Neto ira a Brasilia-DF, p ara cumprir agenda junto ao Setor Tecnico de Pro jetos do FNDE, tratar de assuntos referentes a 1 5 escolas municipais do Programa Mais Educacao.n os dias 29/11/2011 e 30/11/2011. Com saida dia 2 9/11/2011 as 01:00hs e retorno dia 01/12/2011 as 05:00hs Total do Dia : 20.149,38 29.11.2011 2011/000332 4285 59 2011 9791 Delegacoes de Prefeituras Municipais - 582,45 1 Itens de Empenho : CURSO NOTAS EXPLICATIVAS OBRIGATORIAS PARA O EXE RCICIO DE 2011 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - CURSO COM O O BJETIVO DE PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES MODELO S PRATICOS PARA A ELABORACAO DE NOTAS EXPLICATIV AS, ASSIM COMO UMA VISAO ATUAL SOBRE ESSAS EXIGE NCIAS DA NBCT. O CURSO SERA MINISTRADO NOS DIAS 01/12/2011 E 02/12/2011, NA CIDADE DE PORTO ALEG RE-RS, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS -AULA. O CU RSO SERA REALIZADO PELA SERVIDORA EUGENIA BRAUNE R. 2011/000333 6239 52 2011 9840 MP METALURGICA LTDA 2.660,00 1 Itens de Empenho : SERVICO GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MA O DE OBRA PARA INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO. SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - SERVICO GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBR A PARA INSTALACAO DE PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO, PARA O FECHAMENTO DE AREA DESTINADA AO ABRIGO D E NOBREAK, COM AS DIMENSOES E ESPECIFICIDADES DE TERMINADAS PELO PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 29 de Novembro de 2011 Folha: 5 Unidade Gestora: Total do Dia : 3.242,45 Total do Mes : 137.746,43 Total Geral.: 137.746,43