PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
|
|
- Washington Cipriano Mascarenhas
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/ A A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,49 01/12/ A TNL PCS S/A OI TELEMAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,26 68,26 02/12/ A ADALBERTO DA COSTA BARROCAS FOPAG RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE 02/12/ A DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇOES LTDA 02/12/ A SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA (NASAJON) MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,00 309,70 MANUTENÇAO DE SOFTWARE MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,13 532,13 05/12/ A LUIZ FEITOSA GOMES SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 05/12/ A LUIZ FEITOSA GOMES SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS , , MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS /12/ A LUIZ FEITOSA GOMES SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 8.292, ,02 05/12/ A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI ESTAGIARIOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,40 464,40 05/12/ A ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,54 05/12/ A MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA MAQUINAS E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,00 825,00 05/12/11 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 60,00 60,00 07/12/11 CARLA TAVARES DE CARVALHO FOPAG DE FÉRIAS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,25 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,30 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,59 07/12/ A AGUAS DO AMAZONAS S/A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,62 123,62 07/12/ A AGUAS DO AMAZONAS S/A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,46 07/12/ A AMAZONPREV FOPAG 07/12/ A AMAZONPREV FOPAG 07/12/ A AMAZONPREV FOPAG RECOLHIMENTO DE FGTS S/FOPAG COMISSIONADOS RECOLHIMENTO DE FGTS S/FOPAG CODIR RECOLHIMENTO DE FGTS S/FOPAG EFETIVOS 8.089, , , , , ,92 07/12/ A ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS RECOLHIMENTO ISS NF ,63 277,63 RECOLHIMENTO ISS NF ,54 73,54 07/12/ A TICKET SERVIÇOS S/A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECOLHIMENTO ISS NF ,96 8,96 07/12/ A HLB AUDILINK & CIA AUDITORES AUDITORIA EXTERNA RECOLHIMENTO ISS NF ,00 354,00 09/12/ A DEPA DESENVOLVIMENTO LTDA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,04 09/12/ A M.S.F BELFORT FESTIVIDADES E HOMENAGENS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,75
2 09/12/ A MARSHAL VIG. E SEG. LTDA VIGILANCIA OSTENSIVA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,32 09/12/ A MARSHAL VIG. E SEG. LTDA VIGILANCIA OSTENSIVA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,32 09/12/ A DEPA DESENVOLVIMENTO LTDA 09/12/ A E RAMIRES DA SILVA ART'S LET PREST. SERV. DE MANUTENÇAO NOS QUADROS INSTITUCIONAIS 09/12/ A MARSHAL VIG. E SEG. LTDA VIGILANCIA OSTENSIVA 09/12/ A MARSHAL VIG. E SEG. LTDA VIGILANCIA OSTENSIVA 09/12/ A DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇOES LTDA 09/12/ A DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇOES LTDA 09/12/ A D DO SOCORRO S MARTINS OUTROS SERVIÇOS 09/12/ A D DO SOCORRO S MARTINS OUTROS SERVIÇOS 09/12/ A ACTUS ASS. E CONSULTORIA LTDA PCMSO/PPRA 09/12/ A ORBI RH CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA SERVIÇO DE SELEÇAO E TREINAMENTO 09/12/ A L P DE ANDRADE COMERCIAL GRAFICA GRAFITEL SERVIÇOS GRAFICOS 09/12/ A A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) 09/12/ A MR. SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA 09/12/ A MAGNUS COMUNICAÇAO VISUAL PONTES E OLIVEIRA 09/12/ A PRODAM PROCESSAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E OUTROS SERVIÇOS 09/12/ A PRODAM PROCESSAMENTO DE MANUTENÇAO DE SOFTWARE FOPAG 2 PARCELA 13 SALARIO EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDOS IPEAM CODIR CEDIDOS SEAD ,46 702, ,28 99, , , , , ,30 16, ,30 16, ,00 5, ,75 9, ,40 115, ,00 58, ,76 55, ,37 989, ,00 50, ,50 2, ,77 559, ,06 211,06 FOPAG 2 PARCELA 13 SALARIO EFETIVOS , ,93 COMISSIONADOS CEDIDOS IPEAM , , , ,71 CODIR 7.332, ,29 CEDIDOS SEAD 1.506, ,84 12/12/ A OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA PASSAGENS PARA O PAÍS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,36 12/12/ A OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA PASSAGENS PARA O PAÍS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,88 12/12/ A D DO SOCORRO S MARTINS OUTROS SERVIÇOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,00 185,25 12/12/ A D DO SOCORRO S MARTINS OUTROS SERVIÇOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,00 95,00 12/12/ A E RAMIRES DA SILVA ART'S LET SERVIÇOS GRAFICOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,72
3 12/12/ A DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇOES LTDA 12/12/ A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,00 309,70 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,05 13/12/ A MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA GENEROS DE ALIMENTAÇAO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,10 639,10 13/12/ A CARTRON ELEVADORES LTDA ME BENS IMOVEIS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,00 250,00 13/12/ A LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI DIARIAS DE VIAGEM MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 13/12/ A SEAD FOPAG RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS SEAD , ,39 14/12/11 ADINILSON COELHO CORDEIRO FOPAG DE FÉRIAS 14/12/11 JONATHAS CARREIRA MADEIRA JUNIOR FOPAG DE FÉRIAS 14/12/ A RAIMUNDA ANGELA DOS SANTOS ME OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,00 15/12/ A PRODAM PROCESSAMENTO DE MANUTENÇAO DE SOFTWARE MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,01 15/12/11 MARCELO SOARES CAVALCANTE FOPAG DE FÉRIAS 15/12/ A PRODAM PROCESSAMENTO DE MANUTENÇAO DE SOFTWARE 15/12/ A PRODAM PROCESSAMENTO DE 15/12/ A AGENDA ASSESSORIA MANUTENÇAO DE SOFTWARE 15/12/ A HLB AUDILINK & CIA AUDITORES AUDITORIA EXTERNA 16/12/ A HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA MAQUINAS UTENSILIOS E DIVERSOS 16/12/ A HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA MAQUINAS UTENSILIOS E DIVERSOS 16/12/11 CONSELHO FISCAL COFIS FOPAG 16/12/11 CONSELHO ADMINSTRATIVO CONAD FOPAG 16/12/11 CARLA MARIA DE SOUZA BRAGA FOPAG QUINZ. QUINZ. QUINZ. QUINZ , , ,58 520, , , ,22 329,22 PROGRAMA DE INVESTIMENTO , ,00 PROGRAMA DE INVESTIMENTO , ,70 DE HONORARIOS COFIS DE HONORARIOS CONAD DE HONORARIOS CONAD 3.750, , , ,00 16/12/ A ACTUS ASS. E CONSULTORIA LTDA PCMSO/PPRA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,13 16/12/ A ALEX HERCULANO DE ARAUJO SERVIÇOS TECNICOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,30 19/12/ A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI ESTAGIARIOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,40 19/12/ A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI ESTAGIARIOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,40 426,40 19/12/ A LUIZ GONZAGA AQUINO DE OLIVEIRA G. REFRIGERAÇÃO 19/12/ A LUIZ GONZAGA AQUINO DE OLIVEIRA G. REFRIGERAÇÃO 19/12/ A ABR NORTE TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA 19/12/ A ASA CONSTRUÇOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA MAQUINAS E MAQUINAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,83 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,69 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,00 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,05
4 19/12/ A PREMIERE COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA 20/12/ A PRODAM PROCESSAMENTO DE 20/12/ A PRODAM PROCESSAMENTO DE MAQUINAS UTENSILIOS E DIVERSOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE PROGRAMA DE INVESTIMENTO , ,70 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,60 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,09 20/12/ A AGENDA ASSESSORIA MANUTENÇAO DE SOFTWARE MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,75 20/12/ A EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 20/12/ A AGENDA ASSESSORIA MANUTENÇAO DE SOFTWARE 20/12/ A ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 20/12/ A CSI SERVICE LTDA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,90 64,90 20/12/ A DEPA DESENVOLVIMENTO LTDA 20/12/ A PRODAM PROCESSAMENTO DE MANUTENÇAO DE SOFTWARE 20/12/ A PRODAM PROCESSAMENTO DE 20/12/ A ACTUS ASS. E CONSULTORIA LTDA PCMSO/PPRA 20/12/ A AGENDA ASSESSORIA MANUTENÇAO DE SOFTWARE 20/12/ A HLB AUDILINK & CIA AUDITORES AUDITORIA EXTERNA 20/12/ A DEPA DESENVOLVIMENTO LTDA RECOLHIMENTO INSS PREST. SERV ,62 797, ,29 83, ,17 66, ,49 140, ,48 914, ,93 167, ,62 34, ,62 797, ,20 106, , ,40 20/12/ A SERGIO APOLONIO SOBREIRA SERVIÇOS TECNICOS RECOLHIMENTO IRRF PF ,44 564,44 20/12/ A SERGIO APOLONIO SOBREIRA SERVIÇOS TECNICOS RECOLHIMENTO IRRF PF , , , , , 3.505, ,01 20/12/ A SERGIO APOLONIO SOBREIRA SERVIÇOS TECNICOS RECOLHIMENTO IRRF PF ,77 300,77 20/12/ A SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS SERVIÇOS TECNICOS RECOLHIMENTO IRRF PF ,07 673,07 20/12/ A SILVIO CEZAR OLIVEIRA SANTOS SERVIÇOS TECNICOS RECOLHIMENTO IRRF PF ,07 673,07 COMISSIONADOS CODIR EFETIVOS E AUTONOMOS RECOLHIMENTO IRRF S/FOPAG COMISSIONADOS RECOLHIMENTO IRRF S/FOPAG CEDIDOS SEAD RECOLHIMENTO IRRF S/FOPAG CODIR RECOLHIMENTO IRRF S/FOPAG CEDIDOS IPEAM , , , , , , , ,63 1,16 1, , ,53 287,28 287,28
5 RECOLHIMENTO IRRF S/FOPAG EFETIVOS COMISSIONADOS 13 SALARIO CODIR 13 SALARIO EFETIVOS 13 SALARIO , , , , , , , ,00 20/12/ A AMAZONPREV FOPAG EFETIVOS DEZEMBRO/11 FOPAG EFETIVOS DEZEMBRO/ , ,94
6 20/12/ A AMAZONPREV FOPAG CEDIDOS SEAD DEZEMBRO/11 FOPAG CEDIDOS SEAD DEZEMBRO/ , ,84 20/12/ A AMAZONPREV FOPAG CEDIDOS IPEAM DEZEMBRO/11 FOPAG CEDIDOS IPEAM DEZEMBRO/ , ,27 20/12/ A AMAZONPREV FOPAG CODIR DEZEMBRO/11 FOPAG CODIR DEZEMBRO/ , ,17 21/12/11 AMAZONPREV FOPAG ADIANTAMENTO DE SALARIO COMISSIONADOS , ,94 21/12/ A TELEMAR NORTE LESTE S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,87 21/12/ A AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,40 22/12/11 RONALDO ROSALINO JUNIOR FOPAG DE FÉRIAS 22/12/11 EUNICE PEREIRA DA SILVA FOPAG 22/12/11 ALAN NASCIMENTO TEIXEIRA FOPAG 22/12/11 IVANILDO DA COSTA E SILVA FOPAG 23/12/ A HAPVIDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23/12/ A HAPVIDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO CEDIDO/2011 FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO QUADRO EFETIVO/2011 FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO QUADRO EFETIVO/2011 PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO AOS DEPENDENTES DOS COLABORADORES NOVEMBRO/11 PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO AOS COLABORADORES NOVEMBRO/ , , , ,65 23/12/ A ABILIO SILVA DOS SANTOS FILHO ME OUTROS MATERIAS DE CONSUMO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,70 23/12/ A DAN NOVA ERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA GENEROS DE ALIMENTAÇAO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,60 23/12/11 ALAN NASCIMENTO TEIXEIRA FOPAG DE FÉRIAS 23/12/11 SILVESTRE DE CASTRO FILHO FOPAG DE FÉRIAS 23/12/ A MIKITOS IND. COM. LTDA GENEROS DE ALIMENTAÇAO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,00 576,00 23/12/ A A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,49 23/12/ A AGUAS DO AMAZONAS S/A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS ,62 123,62 23/12/ A AGUAS DO AMAZONAS S/A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS , ,01 23/12/ A AMAZONPREV FOPAG 23/12/ A AMAZONPREV FOPAG 23/12/ A AMAZONPREV FOPAG (N1) Valor bruto = Incluise tributos e RECOLHIMENTO DE PIS S/FOPAG COMISSIONADOS RECOLHIMENTO DE PIS S/FOPAG CODIR RECOLHIMENTO DE PIS S/FOPAG EFETIVOS 1.011, ,18 280,00 280, , ,74
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
Leia maisPAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Leia maisRelatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Leia maisCFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Leia maisComparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Leia maisCRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Leia maisBalancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Leia maisDemonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
Leia maisSupremo Tribunal Federal
EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Leia maisCONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Leia maisCRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Leia maisCRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Leia mais1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Leia maisRelatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Leia maisComparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Leia maisComparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Leia maisComparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Leia maisPagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
Leia maisComparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Leia maisComparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Leia maisSESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
Leia maisComparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Leia maisComparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Leia maisPagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
Leia maisAcesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Leia maisPagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Leia maisPagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
Leia maisPrefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Leia maisComparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Leia maisComparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
Leia maisComparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
Leia mais33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Leia maisTOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Leia maisProc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Leia maisCOREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Leia maisCRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
Leia maisDiário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Leia mais1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Leia maisRelatório de Contratos Por Órgão
EMEREL - INSTALAÇÃO, 2010NE01342, 2010NE01342, CT 13/2010 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO 15/09/2010 14/09/2010 13/09/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. 2010NE01976,
Leia maisComparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Leia maisConta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
Leia maisComparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Leia maisBALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Leia maisCORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Leia maisConta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
Leia maisBALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
Leia maisCREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Leia maisPlano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Leia maisCodigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Leia maisUnidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
Leia maisCâmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Leia maisUnidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Leia mais============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Leia maisBalancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Leia maisBALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Leia maisAcesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
Leia maisCNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Leia maisConta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
Leia maisEstado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
Leia maisPagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Leia maisORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
Leia mais26437 - Execução da despesa por Ação 1/3
UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES
Leia maisASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Leia maisB A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Leia maisComparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Leia maisFolha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Leia maisFolha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
Leia maisESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2 REGIÃO - CRECI/SP RUA PAMPLONA,1200 SÃO PAULO-SP Telefone: (11) 3886-4900
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2 REGIÃO - CRECI/SP RUA PAMPLONA,1200 SÃO PAULO-SP Telefone: (11) 3886-4900 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exerclcio: 2013 Perlodo: 01/0112013
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2012. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 2.267.078,53 55.911,96 88.995,34 2.233.995,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.790,41 47.591,67 82.318,44 720.063,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37
Leia maisBalancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Leia maisRelatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Leia maisIPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
Leia maisBalancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Leia maisBalancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
Leia maisSINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Leia maisBalancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Leia maisBalancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Leia maisSINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
Leia maisCNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Leia maisMUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Leia maisBalancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
Leia mais