REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

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Transcrição:

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA 23/Abril/2015 ACTA N.º05/2015 Aos vinte e três dias do mês de Abril de dois mil e quinze, pelas quinze horas e trinta minutos, na Sede do Centro Social de Tolosa, teve lugar a Reunião Ordinária da Direcção, em cumprimento do artigo 41.º dos Estatutos, onde compareceram os Senhores Presidente, Manuel Vences Cordeiro, Vice-Presidente, Alzira Trindade Pires Evaristo, Secretário, Armando Manuel Maria Vieira Luís, Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal, José Júlio Frasco Oliveira. Estiveram também presentes a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal, e o representante da empresa Crespo & Parreira Construtores, Lda. Ordem de Trabalhos: 1. Situação financeira. 2. Contrato com empresa de Fornecimento de Energia Eléctrica. 3. Contrato com a empresa NISA SÃ, Lda. 4. Encerramento de contas com a empresa Crespo & Parreira Construtores, Lda. 5. Alteração contratual da funcionária Carla Salgueiro. 6. Análise e compensação das Responsáveis dos Pisos. 7. Análise laboral e remuneratória do José João. 8. Festa de São Pedro. 9. Assuntos da Directora (Vânia, Relógio de Ponto, Beatriz Penedo, Organograma, Regulamento Interno). 10. Balancete de Fevereiro/2015

1. SITUAÇÃO FINANCEIRA: a) Conta à Ordem A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 21.506,91. b) Conta a Prazo Em 04/Novembro/2014, foi renovado o depósito a prazo de 120.000,00, à taxa de 1%. c) Empréstimo - Em 28/Abril/2015, pagou-se a prestação 91 do empréstimo de 400.000,00, na importância de 2.767,30. O montante da dívida amortizado, no final de Abril de 2015, é de 209.044,87. d) Empréstimo - Em 05/Maio/2015, pagou-se a prestação 10, do empréstimo de 180.000 00, na importância de 2.834,86. O montante da dívida amortizado, nesta data, é de 21.428,60. e) Livrança Em 22/Dezembro/2014, contraiu-se uma livrança na CGD, no montante de 50.000,00, devido à morosidade na anexação dos prédios e respectiva escritura de hipoteca para libertar os 120.000,00 a prazo. Neste momento a livrança está em 35.000,00. f) Obra À empresa Crespo & Parreira, Lda. já foram pagos 9.720,09 (Outubro/2013), 37.845,93 (Dezembro/2013), 6.682,00 (Janeiro/2014), 11.515,76 (Março/2014), 16.947,85 (Abril/2014), 23.220,15 (Maio/2014), 23.529,22 (Julho/2014), 21.462,52 (Agosto/2014), 29.530,12 (Outubro/2014), 57.429,12 (Novembro/2014), 37.626,00 (Dezembro/2014), 8.168,91 (Março/2015). Estão liquidados todos os autos de medição até à presente data, no valor 283.677,66. g) Obra À empresa CCLagarto, Lda., Portalegre, de acordo com os autos de medição e correspondente facturação, pagámos 10.454,02 (15/Maio/2014); 5.350,46 (11/Junho/2014); 11.026,99 (04/Julho/2014); 2.198,32 (28/Agosto/2014); 4.538,16 (29Dezembro/2014); 4.206,60 (20/Fevereiro/2015); 5.253,54 (18/Março/2015). O total da obra é de 48.281,63, do qual pagámos 43.028,09, faltando liquidar 5.253,54. h) Obra À empresa Luís Santos Lda., de Alcáçovas, adjudicámos o equipamento da cozinha e o mobiliário para a sala de reuniões e gabinete da Direcção, no montante de 20.735,34, tendo-se pago 12.664,13. Assim, a esta empresa falta liquidar 8.071,21.

i) Hotte A empresa Souziléctrica, Lda., de Barquinha, forneceu e instalou uma HOTTE para o forno eléctrico, cujo custo foi de 1.958,31, pago em Dezembro/2014. j) Instalação Eléctrica para Fritadeira À empresa Alegre & Baltazar, Lda. - Lisboa, pagou-se a importância de 750,61, em Dezembro/2014, referente à instalação eléctrica da cozinha, que não estava orçamentada. 2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES: Fornecimento de Energia Eléctrica O Centro Social já tem propostas das empresas AUDAX GRUPO ENERGÉTICO e IBERDROLA. Vamos solicitar, igualmente, uma proposta à EDP, de forma a decidirmos pelo mais económico. Contrato com a Nisa Sã A Direcção analisou a proposta de serviços de fisioterapia a prestar por esta empresa, e deliberou contratualizar os serviços propostos. Porém, atendendo ao elevado custo dos equipamentos, o retorno do investimento será demasiado longo, o que implica aguardar mais alguns tempos, em função da melhoria financeira da Instituição. Encerramento das contas da Crespo & Parreira Construtores, Lda. - Nesta reunião, a empresa Crespo & Parreira Construtores, Lda. apresentou um auto de trabalhos a mais no valor de 35.532,53 com IVA incluído. Alteração Contratual da Funcionária Carla Salgueiro Dadas as funções que esta funcionária desempenha, a Direcção deliberou que passará Escriturária de 3.ª, com um vencimento mensal de 520,00 ilíquido, acrescido de 30,00 /mensais para abono de falhas, com efeitos a 01/Maio/2015. Análise e compensação das Responsáveis de Piso As responsáveis de piso, que são trabalhadoras organizadas, vigilantes, atentas ao funcionamento geral e com responsabilidades acrescidas, merecem uma compensação monetária, embora nunca a tenham pedido. Assim, a Direcção deliberou pagar 25,00 /mensais a cada uma, com efeitos a 01/Maio/2015.

Análise laboral e remuneratória do José João Este funcionário, muito eficaz e multifacetado, faz todos os trabalhos, desde carpintaria, serralharia, pintura, canalizações, electricidade, desentupimentos de esgotos, recepção e conferência dos produtos fornecidos, arrumação da despensa, manutenção do aquecimento central e comunicação de avarias, até ao transporte de utentes e serviços de compras. Como o José João está na Instituição, sempre que é preciso, em qualquer dia e a qualquer hora, incluindo em períodos de férias, a Direcção deliberou atribuir-lhe isenção de horário, que corresponde a um acréscimo de 20% sobre o vencimento base, com efeitos a 01/Maio/2015. Deixa de receber horas extraordinárias. Festa de São Pedro Realiza-se em 04/Julho/2015. O Programa será divulgado com a necessária antecedência. Assuntos da Directora Como a Directora regressa ao Serviço no próximo dia 13/Maio/2015, os assuntos constantes na Ordem de Trabalhos são para ela se debruçar sobre eles e os resolver, até porque implicam alguma reserva e discrição.

3. BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA BALANCETE DE 28 DE FEVEREIRO DE 2015 23-abr-15 Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015 120.000,00 SALDO NO FINAL DE FEVEREIRO 2015 3.418,88 MOVIMENTO NO FINAL DE FEVEREIRO/2015 RECEITA DESPESA Comparticipação dos utentes em Centro de Dia 1.771,34 Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário 7.079,44 Comparticipação dos utentes em Lar 32.373,41 Comparticipação do CATL 30,00 Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes 1.797,38 Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes 14.127,05 Acordo Seg.Social de Lar - 43 utentes 15.059,10 Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes s/almoço 1.213,34 Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes ext./horário 636,15 Cantinas Sociais 310,00 Acertos do Instituto de Gestão Financeira 0,17 Complemento para Lar de Idosos 599,40 Extorno de Seguro de Acidentes de Trabalho 49,37 Quotas de Sócios 681,00 Donativos 1.619,00 Máquina de Café 236,25 Deslocações a Consultas e Exames 190,00 Devolução do Registo Predial 230,00 Transferência de Fundo de Garantia 0,01 Valor de Medicamentos recebido dos Utentes 1.181,35 Valor de Fraldas recebido dos Utentes 413,00 SOMA 79.596,76

Depósito a prazo taxa 1%, vence em 29-10-2015 SALDO NO FINAL DE FEVEREIRO/2015 MOVIMENTO NO FINAL DE FEVEREIRO/2015 DESPESA Vencimentos 26.523,73 TSU 10.331,81 IRS 1.856,20 Gás 576,48 Electricidade 2.646,55 Água 486,13 Serviço Médico 750,00 Serviço de Enfermagem 400,00 Serviço de Contabilidade 279,65 Advogado 200,00 Telecomunicações 236,85 Farmácia 1.363,93 Diversos 41,46 Fundo de Compensação 46,38 Amortização CGD 2.886,70 Correspondência Expedida 4,60 Jornais 24,80 Multa da Segurança Social 14,51 Acerto de Mensalidades 379,20 Material de Desgaste Rápido 146,86 Bens Alimentares 11.688,40 Higiene e Limpesa 1.813,54 Obra 9.237,84 Devolução de Dinheiro a Utentes 27,62 Leasing da Impressora 100,39 Material de Escritório 120,37 Caixas de Refeições 90,36 Material de Enfermagem 107,48 Manutenção e Reparação de Equipamento 1.359,24 Seguro de Acidentes de Trabalho 873,54 Combustível Auto 413,37 Animação 48,49 Manutenção e Reparação de Edifício 33,80 Amortização de Livrança 5.000,00 DESPESA TOTAL DE FEVEREIRO/2015 80.110,28 O Balancete foi aprovado pelo Direcção. REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA BALANCETE DE 28 DE FEVEREIRO DE 2015 23-abr-15 120,00 SALDO 3.418,88 SALDO DE FEVEREIRO/2015-513,52

Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezoito horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente acta, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Direcção presentes. O Presidente, (Manuel Vences Cordeiro) A Vice-Presidente, (Alzira Trindade Pires Evaristo) O Secretário, (Armando Manuel Maria Vieira Luís) A Tesoureira, (Maria Clara Candeias Simas Evaristo) O Vogal, (José Júlio Frasco Oliveira)