Política de Viagens e Procedimentos



Documentos relacionados
3ROtWLFDGH9LDJHQV±06;,%5

B. Norma de Reembolso de Despesas do Governador de Distrito

Processo de Solicitação de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador

Processo de Prestação de Contas de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador

REVISÕES C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO. Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data. 0 C Emissão inicial. DD MAC MAC RPT 30/03/12

ICANN COMUNIDADE AT-LARGE. Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números POLÍTICA SOBRE VIAGENS DA AT-LARGE

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PROAP/CAPES

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE VIAGENS

Versão Vigente a partir de Área gestora Primeira versão 1 1/12/2014 Administrativa 1/12/2014

CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO

Cobertura mundial, a partir de 150km da residência, durante o ano inteiro; Unicamente voltado à assistência, não cobre o custo de itens solicitados.

TERMOS E CONDIÇÕES Crianças até 12 anos: Sempre que acompanhadas por um adulto - usufruirão do serviço gratuitamente.

ADIANTAMENTO E REEMBOLSO DE DESPESAS

Guia Rápido de Viagem

GUIA DE VIAGENS CARTÃO DE CRÉDITO PLATINUM DO HSBC ADVANCE

BRASILCHINA Imp. E Exp.

NORMA OPERACIONAL PADRÃO Código: Versão V.1

GUIA DE VIAGENS CARTÃO DE CRÉDITO PLATINUM DO HSBC ADVANCE

1. INTRODUÇÃO OBJETIVO FORMAS DE ACESSO COMO ACESSAR O SISTEMA? ESQUECI MINHA SENHA, O QUE DEVO FAZER?

VALORES ABAIXO EM US$ POR PESSOA

PROCEDIMENTO PARA VIAGENS E TREINAMENTO Data - 24/04/2015. Procedimento do Sistema Gestão da Qualidade

PROCEDIMENTOS DE CONTAS A PAGAR

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/DIR/2012

PROMOÇÃO 2x1 AMERICAN EXPRESS

Norma para pagamento de diária a serviço e solicitação de passagem aérea

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO, USO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO FUNDECITRUS

TMS - TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM. Sistema de pesquisa, reservas e gerenciamento de viagens nacionais e internacionais.

PORTARIA Nº 979/2009. RESOLVE editar a seguinte Portaria:

GUIA RESUMIDO DE SEGUROS E ASSISTÊNCIAS DE VIAGENS.

Guia resumido de seguros e assistências de viagens.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SCUBA TRIP

HOTEL LA MAISON DU LIERRE La Maison du Lierre está localizado em Biarritz, a 300 m da praia e a 5 minutos de centros de convenções (Bellevue, Casino

Plano de Serviço de Apoio ao Cliente

GUIA DE BOLSO CARTÕES DE CRÉDITO CREDICARD CITI - CTA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE EDUCAÇÃO SOFIN CONCESSÃO DE DIÁRIAS OU HOSPEDAGEM E PASSAGENS PARA BANCA EXTERNA DE CONCURSOS

GLOBAL ASSIST SERVICES

Referência do Vôo. Sobrenome. Inicial. Itens neste Pacote de Viagem. Declaração Médica. Cartões de embarque

Informações Gerais sobre Vistos Passo a Passo

PUNTA CONEJO SURF RESORT

VALORES ABAIXO EM US$ POR PESSOA

POLÍTICA DE VIAGEM PÁGINA: 1/10. Área a que se aplica: Comporte SBC e SP

OBJETIVOS: Internacionalização dos alunos, convivendo com pessoas de outros países e oportunidade de conhecer outras culturas.

Deslocações em Serviço e Ajudas de Custo

NORMATIZAÇÃO DE VIAGENS, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO - GRUPO EDUCACIONAL UNIS -

PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Cobertura mundial, a partir de 150km da residência, durante o ano inteiro; Unicamente voltado à assistência, não cobre o custo de itens solicitados.

Confirmação da reserva. Reserva Confirmada. Estado da sua reserva. Números de localizador para a reserva são: Voo: EKMXR15.

HOLIDAY INN KANDOOMA RESORT

Manual Operacional do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP Solicitante (ABRIL 2009)

NORMAS E PROCEDIMENTOS

EDITAL 02/2015 EDITAL DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO EVENTOS

Código: MAP-DIFIN-003 Versão: 00 Data de Emissão: XX/XX/XXXX. Custo

Guia Básico de Processos Corporativos do Sistema Indústria. 1ª Versão

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO SETOR DE INSTALAÇÕES SINDICATO DA INDÚSTRIA DE INSTALAÇÃO - SP

Agências de Viagens e Turismo. O que o cliente deve saber

- Hospedagem por 07 noites com café da manha no Hotel 787 Surf Camp em apartamento conforme escolhido abaixo;

AMÉRICA DO NORTE by FLOT COM BLOQUEIOS AÉREOS. Índice. ORLANDO Fly & Drive. Inclui Parques Disney Saídas com Bloqueios Aéreos

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Ele não faz jus a diária de pousada, pois não pernoitará na capital.

OBS.: Locação de carro ou transfers são opcionais, não incluso no pacote, basta optar por uma delas e somar ao tarifário abaixo.

Fecho de Projectos - Parte 2 P. Quais são os relatórios finais, acções necessárias e outras considerações principais associadas ao fecho do projecto?

POLÍTICA DE VIAGEM FSB

Estudo de Caso: Você-Aluga

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP. Operacionalização - Solicitação de Viagem

Este regulamento está em vigor a partir do 11/07/2007 (inclusive) substituindo e cancelando o anterior

CATEGORIA TOUR DE COMPRAS EM RIO BRANCO - URUGUAI 89 PREÇOS EM REAIS POR PESSOA, SEM REFEIÇÕES. GRUPO MÍNIMO DE 08 PESSOAS

ORLANDO Club Vip & FLOT 2010/2011

Campus Catalão Prefeitura do CAC

VALORES ABAIXO EM US$ POR PESSOA

CAPÍTULO XXIXXII COMPROMISSOS DE ORADOR, REGRAS SOBRE VIAGENS E REEMBOLSO

ANEXO - I PROJETO BÁSICO

Este regulamento está em vigor a partir do 11/07/2007 (inclusive) substituindo e cancelando o anterior

GUIA RESUMIDO DE SEGUROS E ASSISTÊNCIAS DE VIAGENS.

CAPÍTULO XXII COMPROMISSOS DE ORADOR, REGRAS SOBRE VIAGENS E REEMBOLSO

Com esse guia, nós vamos te ajudar a organizar a gestão das viagens da sua empresa.

AGOSTo 2013 *AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE GUIA SÃO VÁLIDAS EXCLUSIVAMENTE PARA CARTÕES MASTERCARD BLACK E VISA INFINITE.

Cotação de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PROGRAMA DE PEQUENOS FINANCIAMENTOS PARA PROJETOS LGBT SMALL GRANTS PROGRAM

REGULAMENTO DO PROGRAMA ITAUCARD BUSINESS REWARDS

Uma vez feito o pagamento você poderá enviar um ou fax com o comprovante para o seguinte:

REGIMENTO INTERNO DA POUSADA BUTTERFLY HOUSE. A hospedagem na POUSADA BUTTERFLY HOUSE é regida pelas condições abaixo descritas:

Bom dia! Seja bem vindo ao Treinamento. Relatórios Gerenciais

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS/PASSAGENS - SERVIDORES DA UFPB -

Apresentar recibo original emitido pela organização do evento, constando inclusive à assinatura do recebedor.

Termos e Condições Adesão ao PROGRAMA SOMMA

NORMA DE PROCEDIMENTOS Utilização de meios de transporte

REGULAMENTO. Capítulo 1º. Definições:

PROCEDIMENTO DE VIAGEM

SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - SCDP

REGULAMENTO DA ASSISTÊNCIA VIAGEM AEREA E TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL

Manual Operacional do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP Fevereiro de 2008 (Módulo Prestação de Contas)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O RALLY

American Work Guia de Primeiros Passos

CONVOCAÇÃO PARA COLETA DE PREÇO 18/2015. Prestação de Serviço Viagens e Hospedagens.

Transcrição:

Política de Viagens e Procedimentos A Maxgen desenvolveu uma política de viagens e procedimentos para permitir que cada funcionário possa fazer uma contribuição substancial para a rentabilidade do seu Departamento e da Companhia como um todo. 1. Guia Geral A política e os procedimentos contidos neste documento são aplicáveis a todos os empregados Maxgen tanto para viagens nacionais como internacionais. Essas orientações servem para incentivar os funcionários a gerar despesas relacionadas às viagens de forma cuidadosa e pensada. Planeje, sempre que possível, pelo menos com 15 (quinze) dias de antecedência vôos domésticos e 30 (trinta) dias para viagens internacionais. Tente economizar sempre que possível. Por exemplo, providenciar acomodações perto do local do cliente ou pegar um táxi ao invés de alugar um carro. Mantenha registros precisos e obtenha uma nota fiscal para cada despesa (exceto taxi, que pode ser recibo). 2. Autorização A devida autorização, que deve ser feita em apenas um dia após o preenchimento do Qportal, é necessária para qualquer funcionário que planeja uma viagem de negócios. É necessária a aprovação prévia dos seguintes itens: Viagens de negócios: Os funcionários precisam preencher com antecedência no Qportal um Business Travel Request que será aprovado pelo chefe do seu departamento e depois pelo Diretor Geral para a aprovação final.

Adiantamentos para viagem: Os adiantamentos para viagens estão disponíveis aos empregados para cobrir as despesas que podem ocorrer durante viagens de negócios. Os funcionários precisam apresentar um Payment Request Form para o Departamento de Finanças a fim de receber os adiantamentos de viagens. O Payment Request Form precisa ser preenchido pelo viajante, aprovado pelo chefe de seu departamento e depois pelo Diretor Geral antes de ser apresentado ao Departamento de Finanças. Adiantamentos para viagens só poderão ser requeridos uma vez que o formulário de solicitação de viagens esteja aprovado (Qportal). O pedido de adiantamento para viagem pode demorar até uma semana para ser processado, portanto é necessário o funcionário planejar com antecedência. Business Travel Expenses (Despesas de viagens de negócios): Os funcionários precisam preencher um formulário de despesas de viagens de negócios Business Travel Expenses após a visita, a fim de ser reembolsado das despesas de viagem. Este formulário precisa ser aprovado pelo chefe de seu departamento e depois pelo Diretor Geral antes de ser apresentado ao Departamento de Finanças. 3. Business Travel Request Form Todos os funcionários são obrigados a preencher o Formulário de Solicitação de Viagem de Negócios (Business Travel Request Form no Qportal) 15 (quinze) dias antes de viagens domésticas e 30 (trinta) dias antes de viagens internacionais. Após aprovação do formulário, o funcionário esta autorizado fazer a reserva do hotel e a compra da passagem aérea. 4. Viagem de avião Todos os funcionários são obrigados a usar classe econômica para viagens internacionais e domésticas. A exceção, conforme detalhado abaixo, deve ser previamente aprovado pelo Diretor Geral.

Situações em que assentos da classe econômica não estão disponíveis e outros horários de vôos não podem cumprir os cronogramas da viagem ou prazos. Quando viajar para Taiwan, os funcionários de nível sênior e gerentes são autorizados a utilizar a Classe Econômica Deluxe Class fornecido pelo EVA Airways (assentos mais espaçosos). 5. Aluguel de carro, transporte terrestre, hotel e refeições Temos acordos com a Enterprise (Corporate ID No. 32V1587) e Avis (Corporate ID No. L465024) para aluguel de carros. A utilização de transporte (aluguel de carro, uso de ônibus, van do aeroporto, táxi ou outro tipo terrestre) depende da localização, duração e a natureza da viagem de negócios. O uso de carro alugado deve ser justificada com base na necessidade econômica, ao invés de conveniência pessoal. Quando se viaja em grupo, a partilha de veículos devem ser praticados para minimizar os custos. Os carros alugados (de preferência os compactos) devem ser abastecidos antes de devolvê-los. Funcionários que estão utilizando um carro pessoal a serviço da empresa deve recolher todos os bilhetes de pedágio e nota fiscal de combustível, a fim de ser reembolsado. A diária para o hotel escolhido não deve ser superior a US$ 100,00. Dependendo da cidade, a taxa pode ser superior a este valor. As reservas podem ser garantidas para a chegada tardia, como parte do esforço para garantir que o quarto esteja disponível no momento da chegada. É da responsabilidade dos viajantes cancelar as reservas diretamente com o hotel. Falha ao fazer isso irá resultar em um "No Show", encargo para o quarto não utilizado (caso isto aconteça o funcionário pagara a taxa y não será reembolsado, não esqueça de anotar os números de cancelamento) Para viagens nacionais, a Maxgen irá fornecer um subsídio de R$ 20,00 por refeição por dia (exceto almoço), até R$ 40,00 por dia. Para viagens internacionais, a Maxgen irá fornecer um subsídio de US$ 15,00 por refeição por dia, até US$ 45,00 dólares por dia. Notas Fiscais de refeições não podem ser apresentadas para reembolso se forem incluídos na diária do hotel ou fornecidos por outras partes. Para refeições feitas com clientes, o funcionário receberá um reembolso de no máximo R$40.00 por pessoa. A refeição deve conter ate 4 pessoas, incluindo o funcionário.

Se necessário alugar um carro, o valor da refeição maior que o permitido ou o custo da diária do hotel for superior a US$ 100,00, é necessária a aprovação previa do Diretor Geral. 6. Despesas reembolsáveis e Não-reembolsáveis Reembolsáveis: Lavanderia (apenas o necessário e quando a duração da viagem for superior a 7 dias). Ligações e despesas de fax relacionadas ao trabalho e uma ligação pessoal (de no máximo 10 minutos), salvo se houver situações de emergência. Se visitar Taiwan ou no exterior, US $ 25 por semana para o telefone pessoal chama de casa são reembolsáveis. Em caso de perda de bagagem pela Linha Aérea a empresa vai apoiar o funcionário, com US$ 50,00 assim o mesmo pode comprar alguns artigos de necessidades básicas e roupas. Não-reembolsáveis: Despesas pessoais (higiene, por exemplo), viagens pessoais, filmes no hotel, cocktails e outros entretenimentos pessoais, seguro viagem pessoal, e taxas de cartão de crédito. Perda ou roubo de dinheiro, cartões de crédito. No caso de bens pessoais (por exemplo, bagagem, automóvel) perda, furto ou danos e despesas associadas. As despesas médicas que não estão relacionados com o trabalho e infrações de trânsito. Taxas relacionadas ao uso, por exemplo de spas e salões de ginásticas. Entretenimento com clientes sem autorização prévia. 7. Relatórios de Despesas e Notas Importantes Os relatórios de despesas devem ser apresentadas no prazo máximo de 7 (sete) dias após o retorno de uma viagem.

Os relatórios de despesas devem ser preenchidos com todos as Notas Fiscais e recibos originais para as refeições, hotel, transporte e todas as outras despesas. Adiantamentos para viagens não utilizados devem ser apresentados sob a forma de um cheque, juntamente com o relatório de despesas. Dinheiro e moeda estrangeira não serão aceitos. Notas: Quando um empregado escolhe um meio de transporte diferente da forma habitual para aquela viagem, os custos adicionais serão de responsabilidade do empregado. Estas diretrizes são destinadas a incentivar os trabalhadores a refletir de forma cuidadosa sobre as despesas relacionadas com viagens que devem ser limitadas, sempre que possível. As despesas não explicadas ou sem recibos não serão reembolsadas. O montante autorizado é em dólares ou seu equivalente em moeda local ou de destino. A Política de Viagens e Procedimentos estão sujeitos a alteração pela Companhia.