JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.



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Decole Comércio Representações e telefonista para PTM Caicó, cf contrato nr 12NE000440 Serviços 03.415.021/0001-66 014.2012 e nfse 116, mês 12.2012. Menor Preço Pregão 11.038,80 2.759,00 11.038,10 copeiragem para PTM Caicó, cf contrato nr Decole Comércio Representações e 007.2012 e nfse 110, mês 12.2012. Valor 12NE000229 Serviços 03.415.021/0001-66 material utilizado 97,55. Menor Preço Pregão 12.078,50 1.421,00 12.078,50 Pagamento referente a serviço de limpeza e conservação para esta PRT, cf contrato nr 008.2010 e nf 1165. Mês 12.2012. Valor 12NE000025 Construtora Ktedral Ltda ME 07.917.311/0001-69 material utilizado 1.504,30. Menor Preço Pregão 250.798,20 20.899,85 250.798,20 recepcionista nesta regional, cf nf 1168 e 12NE000021 Construtora Ktedral Ltda ME 07.917.311/0001-69 contrato 021.2010, mês 12.2012. Menor Preço Pregão 83.866,20 6.988,85 83.866,20 Pagamento referente a serviço de entrega de correspondências e malotes para esta Empresa Brasileira de Correios e regional, mês 12.2012, cf contrato 12NE000058 Telégrafos 415001/14202 991.224.656 e fatura 15849. Inexigibilidade 49.480,00 5.790,95 46.708,79 Pagamento referente a serviço de entrega de correspondências e malotes paraptm Caicó, Empresa Brasileira de Correios e mês 12.2012, cf contrato 991.224.656 e fatura 12NE000059 Telégrafos 415001/14202 15849. Inexigibilidade 4.350,00 482,82 3.850,03 Pagamento referente a serviço de entrega de correspondências e malotes para PTM Empresa Brasileira de Correios e Mossoró, mês 12.2012, cf contrato 12NE000060 Telégrafos 415001/14202 991.224.656 e fatura 15849. Inexigibilidade 3.881,66 439,16 3.881,66 fixa local e ddd para PTM Caicó, cf contratos 12NE000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0016-55 027.2008 e 015.2011, mês 12.2012. Inexigibilidade 8.100,00 540,36 6.596,14 Pagamento referente a serviço de link de internet para PTM Caicó, cf contratos 12NE000218 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0016-55 027.2008 e 015.2011, mês 12.2012. Menor Preço Pregão 774,93 63,15 774,93 Pagamento referente a locação do imóvel Araújo, Soares, Barreto e Abreu sede da PTM Mossoró, cf contrato 002.2012, 12NE000043 Advogados 03.649.303/0001-28 recibo mês 12.2012. Inciso X Licitação 109.560,00 9.900,00 109.560,00 Decole Comércio Representações e telefonista para PTM Mossoró, cf contrato 12NE000441 Serviços 03.415.021/0001-66 015.2012 e nfse 113, mês 12.2012. Menor Preço Pregão 11.996,64 2.999,16 11.996,64 Page 2

copeiragem para PTM Mossoró, cf contrato nr Decole Comércio Representações e 008.2012 e nfse 115, mês 12.2012. Valor 12NE000230 Serviços 03.415.021/0001-66 material utilizado 86.81. Menor Preço Pregão 12.197,50 1.435,00 12.197,50 vigilância armada em dois postos diurnos e dois postos noturnos, de 12x36, para esta regional, mês 12.2012, cf nfse 5052 e 12NE000028 Flash Vigilância Ltda EPP 08.692.312/0001-15 contrato 005.2010. Menor Preço Pregão 223.466,22 18.673,02 223.466,22 Pagamento referente a serviço de limpeza e conservação na PTM, Mossoró, cf nf 1166 e contrato nr 011.2012, mês 12.2012. Valor 12NE000304 Construtora Ktedral Ltda ME 07.917.311/0001-69 material utilizado 300,00. Menor Preço Pregão 21.136,66 3.170,50 21.136,66 telefonista nesta PRT, cf nf 1210 e contrato 12NE000023 Construtora Ktedral Ltda ME 07.917.311/0001-69 023.2010, mês 12.2012. Menor Preço Pregão 36.025,56 3.069,90 33.856,92 Justiz Montenegro Serviços Ltda copeiragem nesta PRT, cf contrato 005.2012 12NE000227 EPP 10.194.352/0001-89 e nfse 150, mês 12.2012. Valor material 65,40 Menor Preço Pregão 24.705,76 2.906,56 24.705,76 Pagamento referente a nota de pagamento nr 133.2012, plan assiste. Credor inscrito como Juliana Nascimento de Andrade autônomo no ISS e contribuinte sobre o teto 12NE000165 Rabelo CA 031.048.304-28 do INSS. 402,16 Pagamento de obrigação patronal referente a nota de pagamento nr 133.2012, plan assiste. Juliana Nascimento de Andrade Credor inscrito como autônomo no ISS e 12NE000016 Rabelo CA 031.048.304-28 contribuinte sobre o teto do INSS. 80,43 vigilância armada em 01 posto diurno e 01 posto noturno, de 12x36, para PTM Caicó, mês 12.2012, cf nfse 2051 e contrato 12NE000030 Flash Vigilância Ltda EPP 08.692.312/0001-15 013.2010. Menor Preço Pregão 109.330,28 9.138,05 109.330,28 Pagamento referente a serviço de limpeza e conservação na PTM Caicó, cf nf 1209 e contrato 024.2010, mês 12.2012. Valor 12NE000027 Construtora Ktedral Ltda -ME 07.917.311/0001-69 material utilizado 270,12. Menor Preço Pregão 19.922,16 1.660,18 18.404,71 Page 3

recepcionista na PTM Mossoró, cf contrato 12NE000022 Construtora Ktedral Ltda -ME 07.917.311/0001-69 022.2012 e nf 1169, mês 12.2012. Menor Preço Pregão 38.558,40 3.213,20 38.558,40 Jardinagem nesta PRT, cf nf 1164 e contrato 004.2012, mês 12.2012. Valor material 12NE000188 Construtora Ktedral Ltda -ME 07.917.311/0001-69 utiliado 100,00 Menor Preço Pregão 15.599,52 1.733,28 15.599,52 manutenção predial para esta PRT, cf 12NE000031 Construtora Leon Sousa Ltda ME 09.171.533/0001-00 contrato 002.2011 e nfse 653, mês 12.2012. Menor Preço Pregão 100.994,04 8.386,11 100.994,04 vigilância armada em 01 posto diurno e 01 posto noturno, de 12x36, para PTM Mossoró mês 12.2012, cf nfse 2054 e contrato 12NE000029 Flash Vigilância Ltda EPP 08.692.312/0001-15 012.2010. Menor Preço Pregão 109.330,28 9.138,05 109.330,28 Pagamento referente a locação do imóvel sede da PTM Caicó RN, cf recibo mês 12NE000045 Benedito Pacífico de Melo 039.224.484-53 12.2012 e contrato 009.2007. Inciso X Licitação 30.130,95 3.100,00 30.130,92 Pagamento referente a serviço de energia 13NE000007 COSERN 08.324.196/0001-81 elétrica da PTM Mossoró, mês 01.2013. Inciso XXII Licitação 2.000,00 1.749,49 1.749,49 Pagamento referente a contribuição para a iluminação pública da PTM Mossoró, mês 13NE000011 COSERN 08.324.196/0001-81 01.2013. Não se Aplica 200,00 162,55 162,55 Pagamento referente a serviço de locação de máquinas copiadoras para esta PRT e PTMs Máquinas e Equipamentos Caicó e Mossoró, cf contrato nr 012.2011 e 12NE000049 Comercial Ltda 00.702.550/0001-52 nfse 272. mês 12.2012. Menor Preço Pregão 12.335,76 1.027,98 12.335,76 Pagamento referente a serviço de locação de máquinas copiadoras para esta PRT e PTMs Máquinas e Equipamentos Caicó e Mossoró, cf contrato nr 012.2011 e 12NE000050 Comercial Ltda 00.702.550/0001-52 nfse 272. mês 12.2012. Menor Preço Pregão 1.992,00 166,00 1.992,00 Pagamento referente a serviço de locação de máquinas copiadoras para esta PRT e PTMs Máquinas e Equipamentos Caicó e Mossoró, cf contrato nr 012.2011 e 12NE000051 Comercial Ltda 00.702.550/0001-52 nfse 272. mês 12.2012. Menor Preço Pregão 1.992,00 166,00 1.992,00 Page 4

Pagamento referente a aquisição de veículo tipo Sedan, marca Toyota, ano 2012, modelos 2013, atraves de adesão a arp nr 24.2012, proviniente do pregão eletrônico nr 029.2012, 12NE000675 Toyota do Brasil LTDA 59.104.760/0001-91 TRT 14ª região, cf danfe 368866. Menor Preço Pregão 74.900,00 74.900,00 74.900,00 Pagamento referente a serviço de manutenção em equipamentos de informática na PTM Mossoró, conf contrato 014.2009, nf 12NE000046 Ivonete Lima do Nascimento ME 08.957.339/0001-92 139, meses 11 e 12.2013. Menor Preço Pregão 12.038,29 1.125,00 9.097,44 Pagamento referente a aquisição de 03 A V Lopes Comércio e Serviços máquinas de café automáticas, mas Saeco 12NE000722 EPP 10.533.603/0001-02 Vienn a plus, cf danfe 2888. Menor Preço Licitação 6.750,00 6.750,00 6.750,00 Pagamento referente a 03 máquinas Movetti Equipamentos para calculadoras eletrônicas para esta PRT, cf 12NE000712 Escritório LT 09.077.124/0001-40 danfe2027. Menor Preço Licitação 594,00 594,00 594,00 Empresa Brasileira de fixa local e ddd para PTM Mossoró, mês 13NE000028 Telecomunicações 33.530.486/0001-29 01.2013, cf contrato nr 008.2008. Menor Preço Pregão 1.800,00 1.609,60 1.609,60 Empresa Brasileira de fixa local e ddd para esta PRT, mês 01.2013, 13NE000027 Telecomunicações 33.530.486/0001-29 cf contrato nr 006.2018. Menor Preço Pregão 1.600,00 1.052,91 Procuradoria Regional do Trabalho Pagamento de diárias a membros e 13NE000017 21ª Região/RN 200099/00001 servidores Não se Aplica 8.000,00 3.677,80 3.677,80 Empresa Brasileira de fixa local e ddd para esta PRT, mês 01.2013, 13NE000027 Telecomunicações 33.530.486/0001-29 cf contrato nr 006.2008. Menor Preço Pregão 1.600,00 463,47 463,47 Pagamento referente ao PDS 005.2013, Antônio Gleydson Gadelha de Trecho Natal-Caicó-Natal, período 29 à 13NE000017 Moura 007.475.494-78 31.01.2013. Não se Aplica 1.907,96 Pagamento Referente a aquisição de 03 microondas para 20 litros, marca Consul, cf 12NE000777 Portal Silva Comércio LTDA ME 05.911.157/0001-92 danfe 234. Menor Preço Licitação 738,00 738,00 438,00 Empresa Brasileira de fixa ddd para PTM Mossoró, mês 01.2013, cf 13NE000028 Telecomunicações 33.530.486/0001-29 contrato nr 008.2008. Menor Preço Pregão 1.800,00 90,35 90,35 Page 5

fixa local para esta PRT, mês 01.2013, cf Empresa Brasileira de contrato nr 006.2008. Ligação efetuada 13NE000027 Telecomunicações 33.530.486/0001-29 usando a operadora 15 Menor Preço Pregão 1.600,00 0,43 0,43 Pagamento referente a serviço de instalação de pesador de carga com viva voz para 12NE0000605 Elevadores Super Ltda EPP 02.474.174/0001-11 elevador desta PRT, cf nfse 5184. Menor Preço Licitação 600,00 600,00 600,00 Pagamento referente a aquisição de pesador de carga com viva voz para elevador desta 12NE000604 Elevadores Super Ltda EPP 02.474.174/0001-11 PRT, cf danfe 631. Menor Preço Licitação 3.816,15 3.816,15 3.816,15 Pagamento referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevador desta PRT, cf contrato 007.2011 e 12NE000048 Elevadores Super Ltda EPP 02.474.174/0001-11 nfse 5264, mês 12.2012. Menor Preço Pregão 4.200,00 350,00 4.200,00 Pagamento referente a contribuição para a iluminação pública da PTM Caicó, mês 13NE000009 COSERN 08.324.196/0001-81 01.2013 Não se Aplica 200,00 200,00 200,00 Pagamento referente a serviço de energia 13NE000008 COSERN 08.324.196/0001-81 elétrica para a PTM Caicó, mês 01.2013 Menor Preço Licitação 2.000,00 1.868,57 1.868,57 Pagamento referente a despesa curso de especialização em direito e processo do 12NE000318 Anne Priscila Galvão 791.506.244-15 trabalho cf requerimento rf a 9ª parcela Não se Aplica 2.183,88 232,04 2.088,36 Pagamento referente a diárias cf pcd Antônio Gleydson Gadelha de 550.2012, trecho Mossoró-Natal-Mossoró, 13NE000063 Moura 007.475.494-78 período 16 a 17.12.2012. Não se Aplica 1.170,60 1.170,60 1.170,60 Pagamento referente a aquisição de água Mineração Cunha Comércio LTDA mineral para consumo imediato desta PRT, cf 12NE000097 EPP 70.142.310/0001-26 danfe nrs 18119 e 19001. Menor Preço Licitação 4.430,00 637,50 4.275,00 Pagamento referente a participação de SENAT Serviço Nacional de motorista desta regional em curso de direção 12NE000594 Aprendizagem 73.471.963/0067-73 defensiva, cf nfse 26. Inexigibilidade 150,00 150,00 150,00 de processamento de dados para estoque desta PRT e PTMs Caicó e Mossoró cf ARP 001.2012, proveniente do pregão eletrônico nr Art Supri Informática, comércio, 013.2012, da PRT 21, danfes nrs 2558, 2557, 12NE000753 Indust 03.354.613/0001-15 2559. Menor Preço Pregão 13.171,55 6.816,32 6.816,32 Page 6

de processamento de dados para estoque desta PRT e PTMs Caicó e Mossoró cf ARP 001.2012, proveniente do pregão eletrônico nr Art Supri Informática, comércio, 013.2012, da PRT 21, danfes nrs 2558, 2557, 12NE000755 Indust 03.354.613/0001-15 2559. Menor Preço Pregão 7.115,24 6.041,62 6.041,62 de processamento de dados para estoque desta PRT e PTMs Caicó e Mossoró cf ARP 001.2012, proveniente do pregão eletrônico nr Art Supri Informática, comércio, 013.2012, da PRT 21, danfes nrs 2558, 2557, 12NE000756 Indust 03.354.613/0001-15 2559. Menor Preço Pregão 4.467,69 3.455,90 3.455,90 Pagamento referente a aquisição de água 12NE000091 W A Pinheiro Duarte ME 09.016.823/0001-80 mineral para PTM Mossoró, conf danfe 3838. Menor Preço Licitação 1.066,24 161,00 847,00 Pagamento referente a aquisição de café e açucar para esta PRT e PTM Caicó, cf danfe nrs 4508, 4509, 4512, arp 004.2011 do 12NE0000692 Elias Avelino dos Santos 24.208.480/0001-49 pregão eletrônico 024.2011, da PRT 21 Menor Preço Pregão 447,90 447,90 447,90 Pagamento referente a aquisição de café e açucar para esta PRT e PTM Caicó, cf danfe nrs 4508, 4509, 4512, arp 004.2011 do 12NE0000612 Elias Avelino dos Santos 24.208.480/0001-49 pregão eletrônico 024.2011, da PRT 21 Menor Preço Pregão 1.740,77 262,80 262,80 Pagamento referente a aquisição de café e açucar para esta PRT e PTM Caicó, cf danfe nrs 4508, 4509, 4512, arp 004.2011 do 12NE0000690 Elias Avelino dos Santos 24.208.480/0001-49 pregão eletrônico 024.2011, da PRT 21 Menor Preço Pregão 2.075,27 2.075,27 2.075,27 bibliográfico cf danfe nrs 73284, 73265, Empório Vertice Editora e 73381, arp 016.2012 do pregão eletrônico nr 11NE000634 distribuido 07.151.477/0001-17 016.2010, da PRT 21 Menor Preço Pregão 49.758,96 5.188,93 35.740,55 Pagamento referente a diárias cf pcd 007.2013, trecho Mossoró-Caicó-Mossoró, 13NE000017 Rubens Farias Costa 020.869.664-40 período 29 a 31.01.2013. Não se Aplica 748,19 Pagamento referente a serviço de acesso Móvel a internet 3g para esta PRT cf contrato 010.2012, ARP 103.2011, pregão 68.2011 TRE RN, e conta 2107494171, período 13NE000065 Vivo S.A. 02.449.992/0410-06 06.12.2012 à 05.01.2013 Menor Preço Pregão 249,50 249,50 249,50 Page 7

Pagamento referente a serviço de acesso Móvel a internet 3g para PTM Caicó, cf contrato 10.2012, ARP 103.2011, pregão 68.2011 TRE RN, e conta 2107494171, 13NE000066 Vivo S.A. 02.449.992/0410-06 período 06.12.2012 à 05.01.2013 Menor Preço Pregão 49,90 49,90 49,90 Pagamento referente a serviço de acesso Móvel a internet 3g para PTM Mossoró, cf contrato 10.2012, ARP 103.2011, pregão 68.2011 TRE RN, e conta 2107494171, 13NE000067 Vivo S.A. 02.449.992/0410-06 período 06.12.2012 à 05.01.2013 Menor Preço Pregão 49,90 49,90 49,90 Pagamento referente a serviço de acesso a internet banda larga nesta PRT, cf contrato Interjato Serviços de 003.2012 e nfs comunicação 62.2013, mês 13NE000064 Telecomunicações 07.387.503/0001-00 01.2013 Menor Preço Pregão 3.167,50 para aplicação durante revisão de gerador de 12NE000668 Stemac SA Grupos Geradores 92.753.268/0002-01 energia desta PRT, cf danfe nrs 5785 e 5786 Menor Preço Licitação 542,75 542,75 542,75 para aplicação durante revisão de gerador de 12NE000668 Stemac SA Grupos Geradores 92.753.268/0002-01 energia desta PRT, cf danfe nrs 5785 e 5786 Menor Preço Licitação 39,73 39,73 39,73 Pagamento referente a serviço de águas e esgotos para esta PRT, mês 01.2013, 13NE000020 CAERN 08.334.385/0001-35 matrícula 2000818 Inexigibilidade 2.200,00 2.069,33 2.069,33 Pagamento referente a serviço de águas e esgotos para PTM Caicó, mês 01.2013, 13NE000022 CAERN 08.334.385/0001-35 matrículas 89040 2, 611706 5, 611705 0. Inexigibilidade 300,00 243,45 243,45 Pagamento referente a aquisição de 12 persianas para esta PRT cf pregão presencial 12NE000720 M M P de Araújo Decorações - ME 10.227.547/0001-88 014.2012 e danfe 167 Menor Preço Pregão 20.882,92 7.991,55 7.991,55 Pagamento referente a aquisição de 12 persianas para esta PRT cf pregão presencial 12NE000769 M M P de Araújo Decorações - ME 10.227.547/0001-88 014.2012 e danfe 167 Menor Preço Pregão 9.133,20 5.708,25 5.708,25 Pagamento referente a aquisição de peças para aplicação em veículos desta PRT cf 12NE000743 Posto Car LTDA EPP 05.452.665/0001-50 contrato 012.2012 e danfe 1248. Menor Preço Pregão 1.811,50 1.811,50 1.811,50 Pagamento referente a diária cf pds 003.2013, trecho Natal Mossoró Natal, no 13NE000017 Kergimar Lima de Souza 875.757.874-53 dia 25.01.2013. Prorrogação. Não se Aplica 136,73 Page 8

Pagamento referente a aquisição de peças para aplicação em veículos desta PRT cf 12NE000746 Posto Car LTDA EPP 05.452.665/0001-50 contrato 012.2012 e danfe 1249. Menor Preço Pregão 168,30 168,30 168,30 Pagamento referente a serviço de manutenção preventiva e corretiva em R S Refrigeração e Serviços LTDA aparelhos de ar condicionados desta PRT, cf 12NE000641 ME 08.459.976/0001-39 contrato 019.2012 e nfse 218. Menor Preço Pregão 2.496,00 2.398,50 2.398,50 Pagamento referente a aquisição de peças para aplicação durante serviço de manutenção preventiva e corretiva em R S Refrigeração e Serviços LTDA aparelhos de ar condicionados desta PRT, cf 13NE000072 ME 08.459.976/0001-39 contrato 019.2012 e danfe 3392. Menor Preço Pregão 144,00 144,00 144,00 Pagamento referente a serviço de fornecimento de link de internet para PTM Mossoró cf contarto nr 015.2011, mês 13NE000071 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0016-55 01.2013. Menor Preço Pregão 170,00 164,19 164,19 Pagamento referente a contribuição para iluminação pública para esta PRT, mês 13NE000006 COSERN 08.324.196/0001-81 01.2013. Contrato 7000817796. Não se Aplica 165,81 165,81 165,81 Pagamento referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para esta 13NE000005 COSERN 08.324.196/0001-81 PRT, mês 01.2013. Contrato 7000817796. Inciso XXII Licitação 14.400,00 14.395,04 14.395,04 fixa local e ddd para PTM Caicó, cf contratos 13NE000060 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0016-55 027.2008 e 015.2011, mês 10.2012. Inexigibilidade 750,00 421,28 421,28 Pagamento referente a serviço de link de internet para PTM Caicó, cf contratos 13NE000070 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0016-55 027.2008 e 015.2011, mês 10.2012. Menor Preço Pregão 100,00 85,47 85,47 P & M Comércio Representações e Pagamento referente a recarga de extintores 12NE000699 Seviços 02.737.984/0001-13 desta PRT, cf nfse 3493 Menor Preço Licitação 1.225,80 1.225,80 1.225,80 Pagamento referente a renovação de assinatura do jornal folha de S. Paulo para 13NE000025 Empresa Folha da Manhã S.A. 60.579.703/0001-48 esta regional, cf danfe 51865 Menor Preço Licitação 1.552,30 1.552,30 1.552,30 Pagamento referente a publicações no Diário Fundo de Imprensa Nacional/Exec. Oficial da União, seção 3, mês 12.2012. cf 12NE000012 Orc. Fin. 110245 fatura 929. Inexigibilidade 30.200,00 2.854,78 13.818,35 Pagamento referente a renovação de Vox Legis Instituto de Consultoria, assinatura do jornal trabalhista para esta 12NE000633 Cur 03.298.154/0001-08 PRT, cf danfe 454. Menor Preço Licitação 837,00 837,00 837,00 Page 9

12NE000726 LTR Editora LTDA 61.534.186/0018-00 Pagamento referente a renovação de assinatura da revista e suplemento LTR para esta PRT, cf danfe 62594. Inexigibilidade 2.760,00 2.760,00 2.760,00 12NE000730 LTR Editora LTDA 61.534.186/0018-00 Pagamento referente a renovação de assinatura da revista LTR para esta PTM Mossoró, cf danfe 62591. Inexigibilidade 1.380,00 1.380,00 1.380,00 Page 10