000002 4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO FAMI 4.1.1.01.0003 - JUROS SOBRE TAXAS 4.1.1.01.0004 - ANUIDADES 4.1.1.01.0006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SÓCIO 4.1.1.01.0007 - SOCIO DECOTISTA 4.1.1.01.0008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO 4.1.1.01.0010 - SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A 4.1.1.01.0011 - TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS 4.1.1.01.0012 - SOCIO TEMPORÁRIO 4.1.1.01.0014 - SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/ DEP 4.1.1.01.0015 - ANUIDADES - SOCIO PATRIMONIAL 30+ 4.1.1.01.0016 - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL 4.1.1.01.0017 - SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A 4.1.1.01.0018 - SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE 4.1.1.01.0019 - CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A 12 4.1.1.01.0020 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONI 4.1.1.01.0021 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 A 4.1.1.01.0022 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 30+ SEM D 4.1.1.01.0025 - TAXA DE LICENCIAMENTO 4.1.1.01.0027 - SOCIO CONTRIB. TEMPORARIO - DEPEND 4.1.1.01.0030 - ANUIDADE - SOCIO TEMPORARIO INDIVI RECEITA ASSOCIATIVA 525.609,96 C 24.793,06 C 4.960,00 C 7.349,00 C 24.966,37 C 31.832,90 C 106.006,96 C 14.484,26 C 29.160,23 C 176.116,36 C 11.760,00 C 1.971.606,76 C 160.692,84 C 338.884,96 C 5.216,15 C 47.131,75 C 10.010,00 C 2.135,00 C 6.675,02 C 7.349,60 C 3.069,00 C 3.509.810,18 C 4.1.1.02.0000 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4.1.1.02.0001 - CONVIDADOS SAUNA 4.1.1.02.0002 - ALUGUEL BAR DAS PISCINAS 4.1.1.02.0003 - REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCIN 4.1.1.02.0007 - ALUGUEL DE TOALHAS 4.1.1.02.0008 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA 4.1.1.02.0010 - LOCAÇÃO SALA DE PILATES 4.1.1.02.0011 - LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO 4.1.1.02.0013 - RESERVA ESPAÇO CHURRASQUEIRA 4.1.1.02.0014 - ALUGUEL BAR DA SAUNA 4.1.1.02.0017 - SALA DE ESTÉTICA RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.484,40 C 8.014,00 C 161,35 C 10.851,00 C 3.080,00 C 6.950,00 C 1.600,00 C 6.713,85 C 1.160,00 C 8.050,00 C 50.064,60 C 4.1.1.03.0000 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL 4.1.1.03.0002 - LOCAÇÃO BOATE 4.1.1.03.0003 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL 4.1.1.03.0004 - CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO 4.1.1.03.0006 - CONVITES BAILE DE ANIVERSÁRIO 4.1.1.03.0008 - FESTAS / EVENTOS 4.1.1.03.0010 - BINGO 4.1.1.03.0013 - FESTA JULINA 4.1.1.03.0014 - REVEILLON RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL 40.715,00 C 120.762,50 C 13.350,00 C 34.590,00 C 11.597,90 C 4.700,00 C 53.326,95 C 180,00 C 279.222,35 C 4.1.1.04.0000 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES 4.1.1.04.0002 - PATROCINIOS 4.1.1.04.0003 - FONTE FERIAS 4.1.1.04.0004 - TAXA TORNEIO FUTEBOL 4.1.1.04.0005 - TAXA DE SPINNING 4.1.1.04.0010 - TAXA CORRIDA 4.1.1.04.0012 - TAXA DE YOGA 4.1.1.04.0014 - PASSAPORTE DO ESPORTE 4.1.1.04.0015 - RECEITA LOJINHA 1.200,00 C 11.002,01 C 140,00 C 19.012,80 C 81,00 C 3.468,80 C 75.999,02 C 523,67 C
4.1.1.04.0016 - TAXA TORNEIO BASQUETE 4.1.1.04.0018 - TAXA DE ESPORTES 4.1.1.04.0019 - TAXA PERSONAL TRAINNING 4.1.1.04.0020 - ANUIDADE - TAXA DE ESPORTES 4.1.1.04.0022 - TAXA ESPORTIVA - SOCIO ATÉ 15 ANOS 4.1.1.04.0023 - TAXA ESPORTIVA - SOCIO ACIMA DE 16 4.1.1.04.0024 - SOCIO MILITANTE ESPECIAL 4.1.1.04.0025 - ANUIDADE - PASSAPORTE DO ESPORTE 4.1.1.04.0027 - TAXA DE MUSCULAÇÃO 4.1.1.04.0028 - TAXA DE BADMINTON 4.1.1.04.0029 - TAXA DE DEEP RUN 4.1.1.04.0030 - TAXA DE FUTSAL 4.1.1.04.0031 - TAXA DE HIDROGINASTICA 4.1.1.04.0032 - TAXA DE JAZZ 4.1.1.04.0033 - TAXA DE NATAÇÃO 4.1.1.04.0034 - TAXA DE TENIS 4.1.1.04.0035 - TAXA DE FUTEBOL 4.1.1.04.0036 - TAXA DE JUMP 4.1.1.04.0037 - TAXA DE VOLEI 4.1.1.04.0038 - TAXA AULA ABDOMEM 4.1.1.04.0039 - TAXA DE GINASTICA 4.1.1.04.0040 - TAXA DE KARATE 4.1.1.04.0041 - TAXA DE ALONGAMENTO 4.1.1.04.0042 - TAXA DE BALLET 4.1.1.04.0043 - TAXA DE BASQUETE 4.1.1.04.0045 - TAXA DE STEP 4.1.1.04.0047 - CONTRATO - AULA DE TENIS 4.1.1.04.0048 - TAXA DE PILATES 4.1.1.04.0049 - TAXA ZUMBA 4.1.1.04.0050 - NUTRICIONISTA RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES 000003 340,00 C 30,00 C 4.605,00 C 1.242,00 C 3.656,00 C 8.699,70 C 74.053,80 C 6.274,66 C 185.469,12 C 5.454,94 C 4.456,60 C 3.347,60 C 4.538,50 C 2.669,95 C 14.706,94 C 6.763,98 C 1.148,99 C 2.093,00 C 2.657,75 C 486,00 C 6.159,48 C 4.974,38 C 351,00 C 495,75 C 2.255,38 C 27,00 C 3.400,00 C 27,00 C 3.447,00 C 858,50 C 466.117,32 C 4.1.1.05.0000 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA 4.1.1.05.0002 - RECEITA COM REEMBOLSO 4.1.1.05.0005 - PERMUTAS / PARCERIAS RECEITA EXTRAORDINÁRIA 1.200,00 C 77.607,15 C 78.807,15 C 4.1.1.06.0000 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO 4.1.1.06.0001 - CONVITES - CLUBE DE CAMPO 4.1.1.06.0004 - CONVIDADOS C.CAMPO - DE 5 A 12 ANO 4.1.1.06.0006 - AULA DE TENIS - CONVIDADOS RECEITAS CLUBE DE CAMPO 27.007,78 C 3.040,55 C 36,00 C 30.084,33 C 4.1.2.00.0000 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS 4.1.2.01.0000 - (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENT 4.1.2.01.0001 - (-) DEDUÇÕES COM RECEITA ASSOCIATI 6.904,87 D (-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS 6.904,87 D 4.1.3.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.3.01.0000 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS 4.1.3.01.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI 4.1.3.01.0004 - DESCONTOS OBTIDOS JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS 17.711,66 C 125,92 C 17.837,58 C Total de CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.425.038,64 C (=) RECEITA LÍQUIDA 4.425.038,64 C (=) SUPERÁVIT BRUTO 4.425.038,64 C
000004 3.0.0.00.0000 - RESULTADO CONTAS DESPESAS 3.2.0.00.0000 - DESPESAS 3.2.1.00.0000 - DESPESAS 3.2.1.01.0000 - DESPESAS COM PESSOAL 3.2.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS 3.2.1.01.0004 - AUTONOMOS 3.2.1.01.0005 - HORAS EXTRAS 3.2.1.01.0006 - DSR S/ HORAS EXTRAS 3.2.1.01.0007 - ADICIONAL NOTURNO 3.2.1.01.0008 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 3.2.1.01.0009 - FERIAS 3.2.1.01.0010-13º SALÁRIO 3.2.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.2.1.01.0013 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3.2.1.01.0017 - AUXILIO ENFERMIDADE 3.2.1.01.0018 - AUXILIO MATERNIDADE 3.2.1.01.0020 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 3.2.1.01.0026 - VALE TRANSPORTE 3.2.1.01.0027 - ASSISTENCIA MÉDICA 3.2.1.01.0028 - ESTAGIÁRIO 3.2.1.01.0029 - DRS S/ ADICIONAL NOTURNO 3.2.1.01.0030 - INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO 3.2.1.01.0032 - INSS S/ FOLHA TERCEIROS 3.2.1.01.0034 - FGTS 3.2.1.01.0035 - FGTS - 50% 3.2.1.01.0036 - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT 3.2.1.01.0038 - BOLSA AUXILIO EDUCACIONAL 3.2.1.01.0041-1\3 FÉRIAS RECEBIDAS 3.2.1.01.0042 - MENOR APRENDIZ 3.2.1.01.0050 - DSR S/ SALARIO HORISTA 3.2.1.01.0051-1/3 FERIAS RESCISAO DESPESAS COM PESSOAL 1.083.453,16 D 27.498,78 D 63.331,74 D 12.807,04 D 7.607,81 D 12.638,38 D 145.283,78 D 105.956,06 D 7.099,35 D 5.966,70 D 1.752,65 D 5.013,43 D 120.450,70 D 43.999,20 D 28.472,28 D 627,00 D 1.278,39 D 335.937,72 D 51.978,80 D 118.725,87 D 29.551,34 D 2,62 D 12.720,00 D 7.405,68 D 26.656,34 D 54.695,15 D 2.533,84 D 2.313.443,81 D 3.2.1.02.0000 - DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO 3.2.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO 3.2.1.02.0002 - VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO 3.2.1.02.0003 - HORAS EXTRAS - C. CAMPO 3.2.1.02.0006 - INSS CLUBE DE CAMPO 3.2.1.02.0007 - FGTS CLUBE DE CAMPO 3.2.1.02.0008 - FERIAS CLUBE DE CAMPO 3.2.1.02.0009-13º SALARIO CLUBE DE CAMPO 3.2.1.02.0010 - VALE TRANSPORTE CLUBE DE CAMPO 3.2.1.02.0011 - DESC SEMANAL REMUNERADO CLUBE DE C DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO 54.868,72 D 10.860,52 D 15.976,14 D 22.276,17 D 7.492,63 D 10.111,94 D 5.854,63 D 330,00 D 2.605,78 D 130.376,53 D 3.2.1.03.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.2.1.03.0002 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 3.2.1.03.0004 - IOF 3.2.1.03.0005 - IPTU 3.2.1.03.0006 - IPVA 3.2.1.03.0007 - IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE) 3.2.1.03.0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 3.2.1.03.0011 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS 3.2.1.03.0016 - ISSQN DESPESAS TRIBUTÁRIAS 18.322,54 D 2.015,18 D 28.659,76 D 564,73 D 245,19 D 4.614,14 D 214,33 D 2.904,10 D 57.539,97 D 3.2.1.04.0000 - DESPESAS GERAIS 3.2.1.04.0001 - AGUA E ESGOTO 3.2.1.04.0002 - CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS 3.2.1.04.0005 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES 135.695,53 D 1.637,40 D 240,00 D
3.2.1.04.0006 - AGUA MINERAL 3.2.1.04.0008 - CARTÓRIO - CUSTAS 3.2.1.04.0009 - CORREIOS E TELÉGRAFOS 3.2.1.04.0010 - CESTA BÁSICA 3.2.1.04.0013 - CESTA DE NATAL 3.2.1.04.0014 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3.2.1.04.0015 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE 3.2.1.04.0017 - CURSOS E SEMINÁRIOS 3.2.1.04.0018 - CIEE - ESTÁGIO 3.2.1.04.0019 - CONFRATERNIZAÇÃO 3.2.1.04.0023 - ASSINATURA TV A CABO 3.2.1.04.0024 - LAVANDERIA 3.2.1.04.0025 - EXAMES MÉDICOS 3.2.1.04.0026 - ENERGIA ELÉTRICA 3.2.1.04.0027 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO 3.2.1.04.0029 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 3.2.1.04.0031 - ESTACIONAMENTO 3.2.1.04.0032 - FRETES E CARRETOS 3.2.1.04.0033 - GAS 3.2.1.04.0034 - DEDETIZACAO - SEDE 3.2.1.04.0035 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 3.2.1.04.0036 - INTERNET 3.2.1.04.0037 - ASSINATURA E MENSALIDADE 3.2.1.04.0039 - JARDINAGEM 3.2.1.04.0040 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.2.1.04.0043 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.2.1.04.0044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕE 3.2.1.04.0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRA 3.2.1.04.0046 - MEDICAMENTOS / MATERIAIS AMBULATÓR 3.2.1.04.0047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE 3.2.1.04.0048 - MATERIAIS ELÉTRICOS 3.2.1.04.0049 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF 3.2.1.04.0050 - MANUTENÇÃO SOFTWARES E EQUIP. INFO 3.2.1.04.0051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 3.2.1.04.0052 - MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE 3.2.1.04.0053 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS 3.2.1.04.0054 - IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST. INFOR 3.2.1.04.0055 - PREMIOS E SEGUROS 3.2.1.04.0056 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.2.1.04.0057 - SINDESPORTE 3.2.1.04.0058 - MOVEIS E UTENSILIOS 3.2.1.04.0059 - REFEIÇÕES E LANCHES 3.2.1.04.0060 - TAXI - SEDE 3.2.1.04.0061 - TELEFONE 3.2.1.04.0062 - UNIFORMES E UTILIDADES 3.2.1.04.0065 - TAXAS / MULTAS 3.2.1.04.0067 - XEROX/IMPRESSÃO/ENCADERNAÇÃO 3.2.1.04.0069 - MANUTENÇAO AR CONDICIONADO 3.2.1.04.0071 - CONSULTORIA / ASSESSORIA / TREINAM 3.2.1.04.0072 - CONTABILIDADE 3.2.1.04.0073 - ASSESSORIA JURIDICA 3.2.1.04.0074 - AUTONOMOS PESSOA FISICA 3.2.1.04.0075 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 3.2.1.04.0076 - SOFTWARES/EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 3.2.1.04.0077 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 3.2.1.04.0078 - SERVIÇOS DE ENTREGA 3.2.1.04.0079 - SERVIÇOS DE PORTARIA 3.2.1.04.0080 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA 3.2.1.04.0084 - MANUT./CONSERVAÇÃO - CHURRASQUEIRA 3.2.1.04.0085 - BAR DA PISCINA 3.2.1.04.0086 - TELEFONE - NEXTEL 3.2.1.04.0087 - HOMENAGENS 000005 1.796,80 D 10,50 D 2.408,61 D 79.746,39 D 4.542,52 D 2.572,12 D 1.200,00 D 246,00 D 1.537,00 D 1.516,31 D 5.101,67 D 9.753,92 D 3.640,82 D 166.712,93 D 121.111,59 D 1.420,40 D 2.585,60 D 189,00 D 3.001,33 D 7.141,85 D 17.041,05 D 426,76 D 630,00 D 2.152,50 D 5.753,76 D 2.219,21 D 4.004,91 D 7.097,50 D 446,85 D 53.623,18 D 4.421,91 D 869,32 D 3.346,72 D 286,00 D 51.619,64 D 11.612,85 D 43.468,33 D 6.699,37 D 21.842,31 D 2.829,62 D 262,00 D 6.513,20 D 744,00 D 22.631,41 D 12.992,98 D 2.759,55 D 196,00 D 3.050,00 D 1.250,00 D 51.208,00 D 14.460,07 D 1.447,60 D 3.047,00 D 647,80 D 315,74 D 2.295,00 D 112,00 D 2.900,00 D 4.893,14 D 1.463,52 D 4.881,34 D 619,70 D
3.2.1.04.0090 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.2.1.04.0092 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO 3.2.1.04.0093 - MANUTENÇÃO PÁTIO DAS PISCINAS - SE 3.2.1.04.0125 - SERVIÇOS - SALVA VIDAS 3.2.1.04.2058 - MANUTENÇÃO VEICULOS 3.2.1.04.5066 - MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO 3.2.1.04.5067 - MANUTENÇÃO DA CALDEIRA 3.2.1.04.5068 - APESEC - MENSALIDADE 3.2.1.04.5069 - APESEC - ACORDO IPTU 3.2.1.04.5071 - AÇÕES JUDICIAIS - CIVEL 3.2.1.04.5072 - AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS 3.2.1.04.5074 - SEGUROS - VEICULOS 3.2.1.04.5075 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS 3.2.1.04.5076 - SEGURANÇA - SEDE 3.2.1.04.5078 - MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SED 3.2.1.04.5079 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS DESPESAS GERAIS 000006 24.738,38 D 9.409,25 D 690,00 D 9.322,76 D 568,00 D 1.257,34 D 22.356,45 D 7.800,00 D 106.145,49 D 31.295,21 C 29.089,57 D 1.809,43 D 20.899,54 D 45.013,00 D 7.127,04 D 2.572,43 D 1.190.393,60 D 3.2.1.05.0000 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL 3.2.1.05.0001 - DESPESAS - BAILE DE ANIVERSÁRIO 3.2.1.05.0005 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD 3.2.1.05.0007 - BINGO 3.2.1.05.0008 - FONTE, FOLIA & FEIJÃO 3.2.1.05.0009 - CARNAVAL 3.2.1.05.0010 - LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS 3.2.1.05.0011 - TAXI - DEP. SOCIAL 3.2.1.05.0012 - MATERIAIS DE DIVULGAÇAO 3.2.1.05.0014 - DESPESAS - FESTA JULINA 3.2.1.05.0017 - FESTAS / EVENTOS 3.2.1.05.0018 - EVENTOS BAR DA PISCINA 3.2.1.05.0021 - DESPESAS REVEILLON DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL 63.660,95 D 33.270,73 D 12.503,60 D 21.980,00 D 5.381,60 D 2.900,00 D 986,00 D 4.671,97 D 41.333,40 D 29.057,95 D 10.907,70 D 4.544,00 D 231.197,90 D 3.2.1.06.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO 3.2.1.06.0001 - COMPETIÇÃO - NATAÇÃO 3.2.1.06.0002 - ALIMENTAÇÃO - NATAÇÃO 3.2.1.06.0003 - DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO 3.2.1.06.0004 - MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO 3.2.1.06.0005 - EVENTOS - NATAÇÃO 3.2.1.06.0007 - HIDROGINÁSTICA / DEEP RUN DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO 805,90 D 190,00 D 1.550,00 D 684,00 D 183,70 D 347,06 D 3.760,66 D 3.2.1.07.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI 3.2.1.07.0002 - LIGA REGIONAL DE VOLEY 3.2.1.07.0004 - DESPESAS VIAGENS / REUNIÕES / CURS 3.2.1.07.0005 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY 3.2.1.07.0006 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL 3.2.1.07.0008 - COMPETIÇÃO/CAMPEONATOS DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI 1.110,00 D 773,20 D 3.756,50 D 150,00 D 3.045,00 D 8.834,70 D 3.2.1.08.0000 - DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS 3.2.1.08.0001 - DIVULGAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS 3.2.1.08.0002 - ATLETISMO/CORRIDA 3.2.1.08.0004 - KARATÊ 3.2.1.08.0005 - CICLISMO / PASSEIO CICLISTICO 3.2.1.08.0009 - DESPESAS DIVERSAS MOD. DE ESPORTES 3.2.1.08.0011 - CONFRATERNIZAÇÃO 3.2.1.08.0013 - DESPESAS - FONTE FÉRIAS 3.2.1.08.0014 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES 3.2.1.08.0015 - CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - 3.2.1.08.0017 - LOCAÇÃO APARELHOS DE SPINNING 200,00 D 5.550,00 D 80,00 D 4.122,05 D 1.598,81 D 958,42 D 11.407,19 D 13.458,00 D 343,74 D 911,91 D
3.2.1.08.0018 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE 3.2.1.08.0019 - MATERIAIS DEP. ESPORTES 3.2.1.08.0020 - ALIMENTAÇÃO 3.2.1.08.0021 - SINDICLUBE 3.2.1.08.0022 - BASQUETEBOL 3.2.1.08.0023 - RECREAÇÃO INFANTIL 3.2.1.08.0027 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - MANUTENÇ 3.2.1.08.0028 - PREPARAÇÃO / ATIVIDADES FÍSICAS 3.2.1.08.0030 - TRANSPORTE DE ATLETAS 3.2.1.08.0031 - MATERIAL PARA LOJINHA - ESPORTES 3.2.1.08.0033 - PROFESSOR - YOGA 3.2.1.08.0035 - ZUMBA DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS 000007 576,30 D 3.459,70 D 20,50 D 5.101,78 D 14.592,08 D 9.625,76 D 3.287,00 D 2.180,00 D 16.840,00 D 304,00 D 13.229,80 D 353,15 D 108.200,19 D 3.2.1.09.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL 3.2.1.09.0002 - MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL 3.2.1.09.0004 - JOGOS / ARBITRAGEM - FUTEBOL 3.2.1.09.0007 - FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL 3.2.1.09.0008 - FUTEBOL SOÇAITE DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL 645,70 D 130,00 D 872,59 D 193,50 D 1.841,79 D 3.2.1.10.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS 3.2.1.10.0001 - MATERIAL ESPORTIVO - TENIS 3.2.1.10.0002 - LIGA CAMPINEIRA DE TENIS 3.2.1.10.0003 - CAMPEONATOS - TENIS 3.2.1.10.0004 - CONSERVAÇÃO - QUADRAS DE TENIS 3.2.1.10.0005 - DESPESAS DIVERSAS - TENIS 3.2.1.10.0006 - JOGOS - TENIS 3.2.1.10.0007 - CAMPEONATO INTERNO DE TENIS DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS 5.205,23 D 1.080,00 D 440,49 D 280,00 D 1.010,80 D 68,70 D 390,00 D 8.475,22 D 3.2.1.11.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON 3.2.1.11.0001 - COMPETIÇÃO - BADMINTON 3.2.1.11.0002 - ALIMENTAÇÃO - BADMINTON 3.2.1.11.0003 - DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON 3.2.1.11.0004 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON 3.2.1.11.0005 - FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO P 3.2.1.11.0006 - VIAGENS /HOSPEDAGEM 3.2.1.11.0011 - TRANPORTE DE ALTETAS - BADMINTON DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON 3.440,75 D 960,50 D 310,75 D 822,00 D 10.530,00 D 8.601,40 D 11.187,90 D 35.853,30 D 3.2.1.12.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA 3.2.1.12.0002 - DESPESAS DIVERSAS - GINÁSTICA 3.2.1.12.0005 - ALIMENTAÇÃO 3.2.1.12.0006 - VIAGENS / HOSPEDAGEM 3.2.1.12.0007 - LIGA INTERMUNICIPAL GINASTICA OLIM 3.2.1.12.0008 - PROFESSOR - GINASTICA DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA 1.526,00 D 419,90 D 480,00 D 890,00 D 210,00 D 3.525,90 D 3.2.1.13.0000 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - 3.2.1.13.0001 - COMPETIÇÃO - MUSCULAÇÃO 3.2.1.13.0002 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO 3.2.1.13.0003 - DESPESAS DIVERSAS - MUSCULAÇÃO 3.2.1.13.0004 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO 3.2.1.13.0005 - PROFESSOR - MUSCULAÇÃO 3.2.1.13.0006 - EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇ 3.2.1.13.0007 - MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO 3.2.1.13.0008 - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - MUSCULAÇÃ DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO 196,30 D 673,40 D 1.195,05 D 1.971,20 D 1.037,50 D 1.800,00 D 12.100,96 D 3.067,50 D 22.041,91 D
3.2.1.14.0000 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 3.2.1.14.0002 - INDENIZAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL CI DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 000008 430.025,78 D 430.025,78 D 3.2.1.15.0000 - DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE 3.2.1.15.0001 - MANUTENÇÃO - GINÁSIO 3.2.1.15.0003 - MANUTENÇÃO - PORTARIA 3.2.1.15.0005 - MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS 3.2.1.15.0006 - MANUTENÇÃO - BOATE 3.2.1.15.0007 - MANUTENÇÃO - BAR 3.2.1.15.0012 - MANUTENÇÃO - SAUNA 3.2.1.15.0015 - MANUTENÇÃO - PARQUINHO 3.2.1.15.0016 - MANUTENÇÃO - SALA DE RECREAÇÃO 3.2.1.15.0018 - MANUTENÇÃO - SALÃO DE CABELEIREIRO 3.2.1.15.0021 - MANUTENÇÃO - SALA DE YOGA / PILATE 3.2.1.15.0022 - MANUTENÇÃO - SALA DE SPINNING 3.2.1.15.0024 - MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS 3.2.1.15.0028 - MANUTENÇÃO - QUADRA DE TENIS 3.2.1.15.0029 - MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL 3.2.1.15.0031 - MANUTENÇÃO - JARDINS DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE 2.579,63 D 489,00 D 17.621,46 D 3.119,24 D 5.011,80 D 1.719,64 D 726,01 D 6.409,20 D 419,50 D 30,00 D 160,00 D 62.869,14 D 650,20 D 4.534,50 D 705,87 D 107.045,19 D 3.2.1.16.0000 - MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO 3.2.1.16.0001 - MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS 3.2.1.16.0002 - MANUTENÇÃO TRATOR 3.2.1.16.0003 - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - C.CAMPO 3.2.1.16.0004 - COMBUSTÍVEL - C. CAMPO 3.2.1.16.0005 - MATERIAL COZINHA/CONSUMO - C. CAMP 3.2.1.16.0006 - LOCAÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS - C. 3.2.1.16.0007 - MATERIAIS AGROPECUARIOS 3.2.1.16.0008 - MANUTENÇÃO CHURRASQUEIRAS - C.CAMP 3.2.1.16.0010 - MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO 3.2.1.16.0011 - SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO 3.2.1.16.0012 - MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO 3.2.1.16.0016 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS - C.C 3.2.1.16.0017 - MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO 3.2.1.16.0018 - MANUTENÇÃO QUIOSQUES 3.2.1.16.0019 - MOVEIS / UTENSILIOS - C.CAMPO 3.2.1.16.0020 - ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO 3.2.1.16.0021 - INTERNET / TELEFONE - C.CAMPO 3.2.1.16.0022 - MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS - C.CAMPO 3.2.1.16.0024 - MANUTENÇÃO QUADRA TENIS - C.CAMPO 3.2.1.16.0025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C. CAMPO MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO 464,00 D 735,00 D 175,00 D 2.175,08 D 149,40 D 514,01 D 594,88 D 2.007,80 D 2.801,77 D 40.020,00 D 13.025,20 D 7.292,92 D 6.239,65 D 13.013,76 D 179,40 D 23.571,75 D 915,57 D 500,00 D 544,58 D 10.095,41 D 125.015,18 D 3.2.1.17.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.1.17.0001 - JUROS PASSIVOS 3.2.1.17.0002 - CRÉDITO INDEVIDO 3.2.1.17.0004 - DESCONTOS / DEVOLUÇÕES 3.2.1.17.0006 - TARIFAS BANCÁRIAS - SANTANDER 3.2.1.17.0007 - TARIFA COBRANÇA 3.2.1.17.0008 - TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 3.2.1.17.0010 - TARIFAS BANCÁRIAS - CARTAO BRADESC DESPESAS FINANCEIRAS 1.400,84 D 917,42 D 130,80 D 243,20 D 9.735,79 D 32.313,65 D 11.088,79 D 55.830,49 D 3.2.1.19.0000 - DESPESAS - PARCELAMENTOS 3.2.1.19.0001 - PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/200 3.2.1.19.0002 - PARCELAMENTO PMC - ISSQN 2975/2009 DESPESAS - PARCELAMENTOS 6.612,25 D 25.130,02 D 31.742,27 D
000009 Total de RESULTADO CONTAS DESPESAS 4.865.144,39 D (=) DÉFICIT OPERACIONAL 440.105,75 D Outras Receitas/Despesas: (=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES 440.105,75 D Provisão de Impostos: Participações e Contribuições: (=)Total do DÉFICIT do Período: 440.105,75 D Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada. ANDRE LUIS STEFANINI FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: 18456560-1 CPF: 063.604.578-14 JOSE EDUARDO DE SA FERRAREZE FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 102.205.768-58 CT/CRC: 1SP261441/O-0