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Transcrição:

Pgto Av 1 1 04/01/017 IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME 1/017.800,00 0,00.800,00 Efetivado Pgto Av 06/01/017 SHEILA MENDONÇA SANTOS SILVA ME 8/017 39,90 0,00 39,90 Efetivado.800,00 Pgto Av 3 3 06/01/017 FOLHA DE PAGAMENTO 10/017 11.384,0.193,30 9.190,90 Efetivado 39,90 Pgto Av 4 4 06/01/017 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 11/017 1.140,16 0,00 1.140,16 Efetivado 9.190,90 Pgto Av 5 5 06/01/017 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO 19/016 5,00 0,00 1.140,16 5,00 Efetivado Pgto Av 6 6 09/01/017 AUTO POSTO RUA 16 LTDA /017 617,61 0,00 617,61 Efetivado 5,00 617,61 OFR0009 10/05/017 08.31.06 Versão /0/017-14:7 1/ 6

Pgto Av 7 7 09/01/017 ELETRONICA MENDONCA ARARAQUARA LTDA 6/017 3.490,00 0,00 3.490,00 Efetivado Pgto Av 8 8 09/01/017 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO 15/017 1.400,00 0,00 3.490,00 1.400,00 Efetivado Pgto Av 9 9 09/01/017 MARCUS LUIS MALLAVOLTA 1/017 434,00 0,00 434,00 Efetivado 1.400,00 Pgto Av 10 10 10/01/017 PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 17/017 105,00 0,00 105,00 Efetivado 434,00 Pgto Av 11 11 13/01/017 BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 0/017.95,00 0,00.95,00 Efetivado 105,00 Pgto Av 1 1 16/01/017 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO 4/017 350,00 0,00.95,00 350,00 Efetivado 350,00 OFR0009 10/05/017 08.31.06 Versão /0/017-14:7 / 6

Pgto Av 13 13 16/01/017 TELEFONICA BRASIL SA 19/017 57,86 0,00 57,86 Efetivado Pgto Av 14 14 16/01/017 TELEFONICA BRASIL SA 16/017 38,00 0,00 38,00 Efetivado 57,86 Pgto Av 15 15 16/01/017 GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME 3/017 600,00 0,00 600,00 Efetivado 38,00 Pgto Av 16 16 17/01/017 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ /017 1.353,9 0,00 1.353,9 Efetivado 600,00 Pgto Av 17 17 17/01/017 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 1/017 40,68 0,00 40,68 Efetivado 1.353,9 Pgto Av 18 18 17/01/017 DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME 5/017 76,00 0,00 40,68 76,00 Efetivado 76,00 OFR0009 10/05/017 08.31.06 Versão /0/017-14:7 3/ 6

Pgto Av 19 19 17/01/017 IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME 7/017.800,00 0,00.800,00 Efetivado Pgto Av 0 0 17/01/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1/016,00 0,00,00 Efetivado.800,00 Pgto Av 1 1 17/01/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /016 1.58,69 0,00 1.58,69 Efetivado,00 Pgto Av 17/01/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04/016 1.508,9 0,00 1.508,9 Efetivado 1.58,69 Pgto Av 17/01/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10/016 710,61 0,00 710,61 Efetivado Pgto Av 3 3 17/01/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13/017.504,5 0,00.504,5 Efetivado.19,53 Pgto Av 3 3 17/01/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14/017 1.053,14 0,00 1.053,14 Efetivado 3.557,66 OFR0009 10/05/017 08.31.06 Versão /0/017-14:7 4/ 6

Pgto Av 4 4 18/01/017 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO 6/017 50,00 0,00 50,00 Efetivado 50,00 Total Conta : 34.188,8 Banco do Brasil Conta : 9360 Chq.: 850019 5 5 19/01/017 FOLHA DE PAGAMENTO 7/017 13.466,67 1.756,13 11.710,54 Efetivado CENTRO 3 11.710,54 OFR0009 10/05/017 08.31.06 Versão /0/017-14:7 5/ 6

Tipo de Pagamento : Cheque Banco do Brasil CENTRO Conta : 9360 3 Total Conta : 11.710,54 Total : 45.898,8 OFR0009 10/05/017 08.31.06 Versão /0/017-14:7 6/ 6