PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE



Documentos relacionados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Sistema CECAM (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro de 2012

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Outubro de 2012

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/ :08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2012

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

D.O JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, / Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Transcrição:

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA 0/0 21893/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS " CLINICA HUXLEY" - NF: 938 IS-C 0/0 146,65 0/0 21894/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS " CLINICA huxley " - NF: 936 IS-C 0/0 165,00 0/0 21895/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS "VENUS ENGENHARIA " - NF: 24 IS-C 0/0 1.740,19 0/0 21896/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS " DIFFER CONSTRUÇÃO " - NF: 4 IS-C 0/0 3.476,29 0/0 21897/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS "CLINICA HUXLEY " - NF: 0939 IS-C 0/0 165,00 0/0 21937/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGTO RETENÇÃO INSS "CONSTRUPLAY CONSTRUÇÃOI E PLAYGROUND" - NF: 52 IS-C 0/0 2.537,70 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA 0/0 21888/0 6430 - IVAN LOUREIRO DE ABREU E SILVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IS-C 0/0 26.542,96 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301 - Atenção Básica 02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA 537/2011 21890/0 13128 - CLÍNICA MÉDICA H.M.C LIMITADA AQUISIÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL IS-C 0/2011 800,00 456/2011 21939/0 13124 - TRUCK CENTER FERREIRENSE COMÉRC SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES AUTOMOTIVOS COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MOTOR PR-E 36/2011 6.890,00 NO VEICULO - SAUDE - CONTRATO 144/2011 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39.01.51 - FICHA 009/2011 21967/0 80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO IN-G 0/0000 10.361,74

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 2 / 8) 02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.03.06.10.000 - Saúde 02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA CONSUMO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - SAÚDE. - REF. 10/2011 266/2010 21900/0 11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E PR-G 0/0 1.087,11 LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - LOCAÇÃO. 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H 02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA 019/0 21945/0 11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE O EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA O EXERCICIO.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA PMS: 27131/11 DISP 0/0-688,00 003/0 21947/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA O EXERCICIO. CONFORME SOLICITADO DA SEXCRETARIA - PMS: 27131/11 IN-G 0/0000-188.558,20 006/0 21948/0 114 - VIACAO PRINCESA TECELA TRANSPORTES ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR OREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA O EXERCICIO.CONFORME SOLICITADO DA SECRETARIA - PMS: 27131/11 IN-G 0/0000-59.310,00 201/0 21955/0 12792 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO ME VISTA VALOR MAIOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA O EXERCICIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - PMS: 27131/11 IN-G 0/0000-14.496,00 02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.06.04.04.000 - Administração 02.06.04.04.122 - Administração Geral 02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.155 - FICHA 218/0 21951/0 9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA. CO-C 53/2009-1.609,49

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 3 / 8) ANULAÇÃO TOTAL DO SLADO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA, VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA O EXERCICIO.CONFORME SOLICITADO DA SECRETARIA - PMS: 27131/11 278/0 21954/0 12779 - REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BO ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA O EXERCICIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - PMS: 27131/11 DISP 0/0-1,26 227/0 21956/0 9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO EXERCICIO. CONFOREM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - PMS: 27131/11 CO-C 45/2011-2.671,00 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA 538/2011 21891/0 13122 - JOSÉ ANTONIO BAUAB FILHO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA TEXTIL PARA ANÁLISE DE IS-C 0/2011 7.850,00 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS PARA UNIFORMES ESCOLARES. LAUDO TÉCNICO PARA ANÁLISES RELATIVAS À CONFECÇÃO, COR E GRAMATURA DAS AMOSTRAS RECEBIDAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2011. 463/2006 21936/0 4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 229/2007. TP-C 03/2007 6.190,28 357/0 21942/0 7721 - RECARPRINT COMERCIAL LTDA EPP ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TEMDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA O EXERCICIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA PMS: 27131/11 PR-G 27/2010-14.400,00 012/0 21943/0 637 - IMPRENSA NACIONAL BRASILIA ANULAÇÃO PARCIALDO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EMVISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA O EXERCICIO.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA -PMS: 27131 DISP 0/0-3.757,04 275/0 21946/0 8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA O EXERCICIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - PMS: 27131/11 CO-C 37/2007-15.528,28 015/0 21949/0 11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA O EXERCICIO. CONFORME SOLICITADO DA SECRETARIA - PMS - 27131/11 DISP 0/0-216,33 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.157 - FICHA 009/0 21952/0 80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO IN-G 0/0000-51.140,21 MAIOR QUE EFETIVAMENTE PARA O EXERCICIO.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - PMS: 27131/11 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.08.03 - ENSINO INFANTIL 02.08.03.12.000 - Educação 02.08.03.12.365 - Educação Infantil 02.08.03.12.365.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS 02.08.03.12.365.2002.1475 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES 02.08.03.12.365.2002.1475.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.08.03.12.365.2002.1475.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.03.12.365.2002.1475.4.4.90.51.05.252 - FICHA 195/2011 21965/0 12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA TP-O 14/2011 176.818,02

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:09 (Página: 4 / 8) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE CRECHE PRÓ INFÂNCIA NO JARDIM RECANTO DOS SONHOS. CONTRATO 147/2011. 196/2011 21966/0 12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE CRECHE PRÓ TP-O 15/2011 176.817,94 INFÂNCIA NO RESIDENCIAL BORDON. CONTRATO Nº 148/2011. 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.09.02 - CULTURA 02.09.02.13.000 - Cultura 02.09.02.13.392 - Difusão Cultural 02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.09.02.13.392.4001.2509 - SUMARÉ EVENTOS 02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01.349 - FICHA 033/2010 21938/0 8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REGISTRO DE PREÇOS PR-G 0/0 8.390,00 001/2010. - NF: 37 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 02.11.02 - TRANSPORTE 02.11.02.26.000 - Transporte 02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário 02.11.02.26.782.1015 - CIDADE CIDADÃ 02.11.02.26.782.1015.2422 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL 02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.39.01.418 - FICHA 456/2011 21941/0 13124 - TRUCK CENTER FERREIRENSE COMÉRC SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES AUTOMOTIVOS COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MOTOR PR-G 36/2011 5.740,00 NO VEICULO - SMMUR - CONTRATO 144/2011 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 02.14.01.15.000 - Urbanismo 02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA 456/2011 21940/0 13124 - TRUCK CENTER FERREIRENSE COMÉRC PR-G 36/2011 2.470,00

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:09 (Página: 5 / 8) 02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO 02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia 02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico 02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.15.01.19.573.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO 02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.91.39.01.519 - FICHA SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES AUTOMOTIVOS COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MOTOR NO VEICULO - OBRAS - CONTRATO 144/2011 009/2011 21964/0 80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO IN-G 0/0000 42,06 DE REDE DE ESGOTO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. - REF. 10/2011 02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.17.01.04.000 - Administração 02.17.01.04.122 - Administração Geral 02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE 02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA 0/0 21887/0 11810 - PROGRAMA INCENTIVO AO TRABALHO E FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO IS-C 0/0 299.453,36 PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 11/2011. REF. MI. 101/2011. 02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 02.21.01 - HABITAÇÃO 02.21.01.08.000 - Assistência Social 02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ 02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA 02466/2011 21889/0 12558 - CLAUDIO RODRIGUES PINTO

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:09 (Página: 6 / 8) PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-10º PAGAMENTO. 26925/2010 21892/0 12540 - MIRANI ALVES DOS SANTOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 11º PAGAMENTO. 01526/2011 21898/0 12542 - GERALDO MANOEL BRITO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 11º PAGAMENTO. IS-C 0/0 408,00 24474/2010 21899/0 12543 - RENATA DA SILVA ARAUJO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 11º PAGAMENTO. 24118/2011 21901/0 13140 - MANOEL SOARES PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO. IS-C 0/0 435,00 24173/2011 21902/0 13086 - OLGA MARTINS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO. 16387/2011 21903/0 12252 - LUCIANA PEREIRA DE SOUZA GONZALES PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO. IS-C 0/0 300,00 24114/2011 21904/0 13083 - JACI LEMOS DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5.007 DE 02/06/2010-2 PAGAMENTO IS-C 0/0 435,00 21815/2011 21905/0 12386 - CLEUSA DA SILVA RODRIGUES PINTO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5.007 DE 02/06/2010-3 PAGAMENTO 08797/2011 21906/0 12587 - APARECIDA NABARRO LIMA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5.007 DE 02/06/2010-9 PAGAMENTO IS-C 0/0 350,00 21096/2011 21907/0 12846 - MARIA DE LOURDES SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5.007 DE 02/06/2010-5 PAGAMENTO 04568/2010 21908/0 12566 - JOSEANE MARIA DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5.007 DE 02/06/2010-9 PAGAMENTO 16594/2011 21909/0 12228 - JOSÉ CHAVES FERREIRA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO. IS-C 0/0 433,44 24257/2011 21910/0 13084 - IRAILDES CELESTRINA DE JESUS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO. IS-C 0/0 435,00 21092/2011 21911/0 12226 - ANTONIETA BACELAR MARQUES PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO. 19262/2011 21912/0 12227 - VILMA ANTONIO DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5.007 DE 02/06/2010-5 PAGAMENTO 26932/2010 21913/0 8621 - MARIA ELIZABET GARCIA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5.007 DE 02/06/2010-4 PAGAMENTO IS-C 0/0 435,00 13036/2011 21914/0 12050 - ANDRÉIA CRISTINA LOPES DE SOUZA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5.007 DE 02/06/2010-6 PAGAMENTO 20657/2011 21915/0 12830 - ROBER LANCASTER DOS SANTOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5.007 DE 02/06/2010-5 PAGAMENTO 24120/2011 21916/0 13111 - MARIA CLAUDIENE DA CONCEIÇÃO CARDOSO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO. IS-C 0/0 435,00 21094/2011 21917/0 12847 - BRUNO ROBERTO DA SILVA GRAZIANO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5.007 DE 02/06/2010-5 PAGAMENTO 16348/2011 21960/0 12754 - VALMIRAL AUGUSTO DE SOUZA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-7º PAGAMENTO. 16348/2011 21961/0 12754 - VALMIRAL AUGUSTO DE SOUZA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-8º PAGAMENTO. 20476/2011 21962/0 12295 - LUCIANA BEZERRA DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-5º PAGAMENTO. 20476/2011 21963/0 12295 - LUCIANA BEZERRA DA SILVA PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10-6º PAGAMENTO. 02.21.01.16.000 - Habitação 02.21.01.16.482 - Habitação Urbana 02.21.01.16.482.1015 - CIDADE CIDADÃ 02.21.01.16.482.1015.1472 - FNHIS 2007 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.01.685 - FICHA 572/0 21928/0 12696 - INFRATECNICA ENGENHARIA E CONSTRU ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR MAIOR QUE CP-O 10/2010-207.552,04 02.21.01.16.482.1015.1473 - FNHIS 2008 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.01.688 - FICHA 051/0 21926/0 11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTRUTORA LTDA TP-O 3/2010-0,15

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:10 (Página: 7 / 8) ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE ULTILIZADO PARA O EXERCÍCIO. 572/0 21930/0 12696 - INFRATECNICA ENGENHARIA E CONSTRU ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR MAIOR QUE CP-O 10/2010-15.568,81 067/0 21933/0 12805 - CONSTRUTORA BANFOR LTDA 63129,23ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR MAIOR QUE TP-O 1/2011-63.129,23 02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.05.688 - FICHA 572/0 21929/0 12696 - INFRATECNICA ENGENHARIA E CONSTRU ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR MAIOR QUE CP-O 10/2010-949.575,62 572/0 21931/0 12696 - INFRATECNICA ENGENHARIA E CONSTRU ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE ULTILIZADO PARA O EXERCÍCIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA CP-O 10/2010-0,01 067/0 21932/0 12805 - CONSTRUTORA BANFOR LTDA ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE ULTILIZADO PARA O EXERCÍCIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA TP-O 1/2011-683.825,16 02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA 02/0 21922/0 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO IN-G 0/0000-41,05 MAIOR QUE EFETIVAMENTE ULTILIZADO PARA O EXERCÍCIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO 02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39.01.676 - FICHA 009/0 21934/0 80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR MAIOR QUE IN-G 0/0000-5.776,82 02.21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A HABITAÇÃO 02.21.02.16.000 - Habitação 02.21.02.16.482 - Habitação Urbana 02.21.02.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.21.02.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.21.02.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.02.16.482.4001.2006.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.21.02.16.482.4001.2006.3.3.90.30.03.692 - FICHA 165/0 21935/0 9724 - MAFREL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA CO-C 45/2010-0,40

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:10 (Página: 8 / 8) ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO GLOBAL DO EMPENHO, TENDO EM VISTA VALOR PREVISTO MAIOR QUE EFETIVAMENTE ULTILIZADO PARA O EXERCÍCIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA ---------------------- -1.530.094,36 ---------------------- -1.530.094,36 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SUMARE, 01 de Dezembro de 2011 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ CRC 1SPO76728/06 CONTADOR