MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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- Ângela Maria Clara Van Der Vinne Sabala
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1 PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAI/2012, ÀS 2012NE RGE PRMS DE CAXIAS DO SUL,BENTO GONÇALVES,SANTA ROSA, SANTO ÂNGELO, 9.253, ,83 CRUZ ALTA, ERECHIM E PASSO FUNDO. PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA PRM/URUGUAIANA, REFERENTE À 2012NE FOZ DE URUGUAIANA , ,65 MAIO/2012. PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO Nº , REFERENTE 2012NE , ,48 À MAI/12, À PRM/RIOO GRANDE. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1096 E 1097, REFERENTES A SERVIÇOS DE 2012NE JOHN C. DE OLIVEIRA & CIA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, NP 11442, 265, ,00 NA PRM/SANTO ÂNGELO. PAGAMENTO DA NF 7826, REFERENTE AO CONSERTO DE APARELHO DE AR 2012NE SINOS AR CONDICIONADO , ,00 CONDICIONADO NP , INSTALADO NA PRM/NOVO HAMBURGO. PAGAMENTO DA NF 066, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, E 2011NE LEONARDO GAUTERIO DA CONCEICAO MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, NA PRM/RIO 1.600, ,00 GRANDE. PAGAMENTO DAS FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, 2012NE CLARO S.A REFERENTES À MAIO/2012, CONTAS DE Nº E , 8.965, ,49 CONFORME CONTRATO 06/2012. PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS_AO SERVIDOR WAGNER FERREIRA 2012NE WAGNER FERREIRA VALLES VALLES, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES, SEGURO 1.272,28 OBRIGATÓRIO DE VEICULOS OFICIAIS, PAS 23/2012, APLICAÇÃO: 05/06 A ,28 16/07/12, COMPROVAÇÃO: ATÉ 25/07/12. PAGAMENTO DA FATURA ,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,847,40425,26,40588,89,91,94,95,40702 E 41121, CONFORME PREGÃO ,31 07/2011,ARP 04/2011. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 27637, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 2012NE CIA JORNALISTICA J C JARROS , ,00 DA TOMADA DE PREÇOS 03/2012. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ,REFERENTE A SERVIÇOS DE STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE 2012NE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/CANOAS, 199, ,00 VALORES DURANTE O MÊS DE MAI/2012, CONFORME CONTRATO 15/2009. PAGAMENTO DA FATURA Nº 74243, SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, SEDEX E 2012NE EBCT ENCOMENDA NORMAL, CONTRATO E DA FATURA, Nº 74242, 8457, ,16 SERCA(MALOTES), CONTRATO , COMPETÊNCIA DE MAIO/2012. SIMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/SANTA MARIA 2012NE , ,60 DE IMOVEIS ( ALUGUEL),REFERENTE A MAI/2012. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/SANTA MARIA SIMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA 2012NE ( ÁGUA/ESGOTO,MANUTENÇÃO DE ELEVADOR,ENERGIA ELÉTRICA E 874, ,33 DE IMOVEIS TAXA DE INSPEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.), REFERENTE A MAI/2012. Página 1 de 5
2 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15011,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2012NE DAMOVO DO BRASIL S.A MANUTENÇÃODA CENTRAL TELEFÔNICA MD 110/PABX, INSTALADA NA PR/RS,EM 1160, ,00 PORTO ALEGRE, DURANTE MAI/12, CONFORME CONTRATO 02/2007. PAGAMENTO DA NF 22520,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2012NE THYSSENKRUPP ELEVADORES SA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E CORRETIVA,DE 03 ELEVADORES,INSTALADOS 1473, ,78 NESTA PR/RS,EM POA, EM MAI/12, CONFORME CONTRATO 04/2009. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL-E 2999,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIS COMERCIO DE SISTEMAS 2012NE DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/PELOTAS, 75, ,00 INTELIGENTES DE SEGURANCA DURANTE MAI/2012. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PRRS. 2012NE J B DE ABREU IMUNIZACAO , ,00 NFE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL DA PRM NOVO HAMBURGO. NF 2012NE JANETE JECI DE LIMA & CIA , , EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO DA FATURA ,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,40592,40596,40700, CONFORME PREGÃO 07/2011,ARP ,83 04/2011. SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS DE GAVETEIRO, PARA PRM SANTA MARIA. 2012NE ODIL DAS CHAGAS ME NF Nº 7885.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO INFORMOU 100, ,00 ALÍQUOTA DE RETENÇÃO DE ISS NA NOTA FISCAL. PAGAMENTO DA NF , REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2012NE C.A. CENTRAL DE ALARMES MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME,INSTALADO NA PRM/NOVO HAMBURGO, 125, ,00 EM MAI/2012. PAGAMENTO DE LIGAÇÓES TELEFÔNICAS EFETUADAS POR CELULAR,SEM 2012NE OI S.A CONTRATO,ATRAVÉS DA OPERADORA BRASIL TELECOM, COMPETÊNCIA 12, ,08 JUN/2012, FATURA Nº PAGAMENTO DAS FATURAS , , , 2012NE GLOBAL VILLAGE REFERENTES ALINK DE CONTINGÊNCIA, NA MODALIDADE ADSL, ÀS PRMS: 413, ,40 CAXIAS, R.GRANDE E PELOTAS, DE 27/04 A 26/ NE J B DE ABREU IMUNIZACAO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PRRS. 92,50 NFE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 1 92, NE ANA CARLA PEGAS GOULART PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A PRM 100,00 DE SANTA MARIA, CONFORME NF ,00 PAGAMENTO DA NF 209, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 02/2012, 2011NE PAULO R GUTIERREZ REFORMAS DA EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DO MPF NO MUNICÍPIO DE CRUZ 1.597, ,08 ALTA/RS. Página 2 de 5
3 PAGAMENTO DA FATURA ,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE , ,40937,41248,41380 E 41386, CONFORME PREGÃO 07/2011,ARP 1 705,67 04/2011. MULTIVACIN CLINICA DE VACINAS PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VACINAÇÃO CONTRA A 2012NE , ,00 SANTA MARIA GRIPE NA PRM DE SANTA MARIA, CONFORME NF-E PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/PELOTAS, REFERENTE AO MÊS DE FUHRO SOUTO CONSULTORIA 2012NE MAIO /2012, ALUGUEL, CONDOMÍNIO E IPTU(PARCELA 05), DA SALA 501 E 6339, ,29 IMOBILIARIA DAS SALAS 601 A 606, DO ED. SÃO GONÇALO. ZARTH & FEDERHEN ADMINISTRADORA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/LAJEADO,REFERENTE AO 2012NE , ,06 DE IMOVEIS CONDOMÍNIO DE MAIO /2012. PAGAMENTO DAS FATURAS E , REFERENTES A 2012NE GLOBAL VILLAGE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE CONTINGÊNCIA, NA MODALIDADE ADSL, ÀS 240,03 PRMS DE SANTA MARIA(02/04 A 01/05/12) E CAXIAS DO SUL(27/03 A 1 240,03 26/04/12). PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, À FUTURA SEDE DO MPF EM 2012NE CIA ENERGIA DO RS , ,16 PELOTAS, Nº 5089, COMPETÊNCIA JUNHO/2012. PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, À PRM/SANTO ÂNGELO, Nº 2012NE , , ,COMPETÊNCIA JUN/12. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4879,REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 2012NE XIMENES & XIMENES , ,00 DE SISTEMADE ALARME INSTALADO NA PRM/LIVRAMENTO, DURANTE MAI/2012. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 139, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 2012NE ALECSOM DE OLIVEIRA BRIZOLA DE SISTEMADE ALARME INSTALADO NA PRM/SANTA ROSA,REFERENTE AO MÊS DE 120, ,00 MAI/2012, CONFORME CONTRATO 25/2011. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM NE CORREA & PATATH , ,00 CONDICIONADORES DE AR SPLIT, CONFORME NF-E 29. PAGAMENTO DA NF 005, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA 2012NE ALINE CUCCOLOTTO DA SILVA , ,50 LABORAL NO EDIFÍCIO SEDE DA PR/RS, CONFORME CONTRATO 05/2012. PAGAMENTO DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA LARGA, 2012NE CLARO S.A REFERENTE A MAIO/12(18/04 A 17/05), CONTA , NF 2.639, , /052012, CONTRATO 06/2010. PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO À PRM/BENTO GONÇALVES, 2012NE , ,53 COMPETÊNCIA JUN/12, DE Nº SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER, PLACA INP 2012NE ITAIMBE JAPAN VEICULOS , DA PRM CACHOEIRA DO SUL. NFE MATERIAL UTILIZADO NA 165, ,00 MANUTENÇÃO FOI LANÇADO NA NP 244/2012. PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO: E 2012NE , REFERENTES À JUNHO/12, ÀS PRMS DE SANTA CRUZ E 337, ,14 PASSO FUNDO. Página 3 de 5
4 Empenho Fornecedor CNPJ Descrição do Bem Valor Total PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, COMPETÊNCIA MAIO/12, À 2012NE DMAE PR/RS,POA, CONTAS DE Nº 12/ , 12/ E 12/ , , NE REDE VALE DE COMUNICACAO PAGAMENTO DA NF-E 2760, REFERENTE À ASSINATURA ANUAL DO JORNAL: O 310,00 INFORMATIVO DO VALE, À PRM/LAJEADO, DE 10/07/12 A 10/07/ , NE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0040, REFERENTE A SERVIÇOS DE CENTRO DE VACINAS SANTA CRUZ FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 350,00 SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NA PRM/SANTA CRUZ , NE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3362, REFERENTE A SERVIÇOS DE PROTEGE- CLINICA MEDICA E FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 250,00 VACINACAO SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NA PRM/LAJEADO , NE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3178, REFERENTE A SERVIÇOS DE CLINICA DE IMUNIZACAO VACCINARE FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 360,00 SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NAPRM/ERECHIM , NE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5004, REFERENTE A SERVIÇOS DE CLINICA DE VACINACAO VACCINO FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 900,00 SOCIEDADE SIMPLES SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NAPRM/NOVO HAMBURGO , NE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0554, REFERENTE A SERVIÇOS DE LONGEVITTA CLINICA DE VACINACAO FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 833,00 SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NA PRM/RIO GRANDE , NE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0891, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMUNOCENTRO - CENTRO DE FORNECIMENTO, E APLICAÇÃO, DE VACINAS TIPO INFLUENZA/GRIPE, A 690,00 IMUNODIAGNOSTICO E VACINAS LTD SERVIDORES E PROCURADORES LOTADOS NA PRM/PASSO FUNDO , NE IMOBILIARIA A CACHOEIRA IMOVEIS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CACHOEIRA DO SUL (ALUGUEL/ÁGUA ,35. E ESGOTO),REFERENTE A MAI/ , NE MARTIM MARONA PONS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/URUGUAIANA,REFERENTE AO 3998,32 ALUGUEL DE MAIO / , NE JOAO FERNANDO DE PAIVA TRECHA PAAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 VAGAS DE GARAGEM PARA A PRM/RIO 360,00 GRANDE NO MÊS DE MAI/ , NE ALENCAR DAL MOLIN PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BAGÉ 1.096,83 (ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA/ESGOTO),REFERENTE AO MÊS DE ABR/ ,83 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CANOAS (ALUGUEL,CONDOMÍNIO E 2012NE CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA IPTU 03/08) REFERENTE A MAI/2012 E REAJUSTES REFERENTES A JANEIRO, 17510, ,16 FEV, MAR, ABR/2012 E DEZ DE NE IMOBILIARIA PIEROZAN PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/ERECHIM (ALUGUEL/CONDOMÍNIO), 2951,26 REFERENTE À MAIO/ ,26 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/ERECHIM,SALA 35, REFERENTE AO 2012NE MOZART ILHAS LIMA ALUGUEL DE JANEIRO/12, MAIS O CONDOMÍNIO DE MAIO/12, E O IPTU DE 886, , , PARCELA ÚNICA. 2012NE MALTE EDUARDO ROCHA CARVALHO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/RIO GRANDE, REFERENTE AO 7220,92 ALUGUEL DO MÊS DE MAIO, E IPTU (PARCELA 02/06), DE ,92 Página 4 de 5
5 Empenho Fornecedor CNPJ Descrição do Bem Valor Total 2012NE MARISTELA POSSAMAI PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BENTO GONÇALVES, REFERENTE AO 5199,71 ALUGUEL DE MAIO/ ,71 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À 2012NE ALCIDES CLERICE VICENTE PRM/BAGÉ(ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA/ESGOTO,IPTU,PARCELA 04), SALAS 1189, ,65 603/604, REFERENTE A MAI/ NE ADAIR FAGUNDES TEIXEIRA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BAGÉ, SALA 606, REFERENTE AO 483,04 ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE MAIO, MAIS ÁGUA E IPTU, PARCELA , NE JOEL BAUERMAN PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BOX, PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO OFICIAL 71,84 DA PRM/BAGÉ, REFERENTE À MAIO/ ,84 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE 2012NE HELIO ROBERTO BAPTISTA RODRIGUES COMBATE À INCÊNDIO, CONFORME RPA-10/2012, PRESTADO PELO HELVO 280, ,00 ROBERTO, NIT NE NILTON CASTELAR PINHEIRO KLEIN PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CRUZ ALTA, ALUGUEL E 4687,02 ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE A MAI/ , NE LUIZ CARLOS ALVES FLORES PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO NA PRM DE SANTO ÂNGELO, PRESTADOR LUIS CARLOS ALVES FLORES, CPF , 495, ,00 PIS PAGAMENTO DE RPA PARA ANÉLIO LUIZ VASSALAI, REFERENTE A 2012NE ANELIO LUIZ VASSELAI PRESTAÇÃO DE CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO, CPF , 2520,00 PIS ,00 Página 5 de 5
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Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
MÊS: DEZEMBRO/2004 PUBLICADO NO DOU DE 06.12.04, SEÇÃO III, PÁGINA 111 EXTRATOS DE CONTRATOS
MÊS: DEZEMBRO/2004 PUBLICADO NO DOU DE 06.12.04, SEÇÃO III, PÁGINA 111 ESPÉCIE: Convênio. CONVENENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO CNPJ 01.298.583/0001-41. CONVENIADO: MUNICÍPIO DE
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Câmara Municipal de Caxias do Sul
CONTRATOS E SEUS ADITIVOS Lei n.º 9.755, 16 de Dezembro de 1998 - IN 28, 05/05/1999, Art.2º, Inciso XX Órgão Contratante: Câmara Municipal de Caxias do Sul CNPJ N.º 92 862 234/0001-66 Empresas Contratadas:
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
56 ISSN 1677-7069 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2011 Nº Processo: 16105000099201091. Objeto: Cessão de uso gratuito de espaço físicode 60 (sessenta) metros quadrados, no edificio sede da
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
A MANTOVANI tem investido constantemente em instalações e qualificação pessoal, visando sempre uma excelência no atendimento ao cliente.
A MANTOVANI conta com instalações próprias e modernas, equipamentos de informática de última geração em todos os seus departamentos, desde o saguão de recepção até o auditório para treinamento e palestras.
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA
MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Maio /2011 02731 - VILLA MESSINA Maio /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
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RELATÓRIO DO ICP 09/2007 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SEFAZ) OBJETIVO DO ICP : Implantação do programa de saúde ocupacíonal (Decreto 5.757/2003) para os servidores da SEFAZ. Conquistas de 2010 (Ações
DOE Nº 238,DIA 21/12/2010
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ UESPI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DOE Nº 238,DIA 21/12/2010 EXTRATO PARCIAL/ATA DE REGISTRO GERAL Nº XIX/2010 UESPI REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
UM EDIFÍCIO PROJETADO PARA NEGÓCIOS INOVADORES
UM EDIFÍCIO PROJETADO PARA NEGÓCIOS INOVADORES NEW IDEAS FOR BUSINESS LOCALIZAÇÃO EXCELENTE, DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS Centro Executivo Presidente Vargas Av. Pres. Vargas, 541 Passo Fundo/RS PROJETO INTELIGENTE:
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:
6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015
6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015 Favorecido NE CCor Doc - Observação Modalidade Licitação NE CCor Item Informação NE DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) Movimento Líquido FIXA PARA A PTM
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAMIRA
APRESENTAÇÃO PARA DECISÕES DA ASSEMBLÉIA DE 22/11/2014 EQUIPE: EDSON NEWTON PACHECO REGINA ZEZINHO VISÃO DO TRABALHO: 1 - ATENDER ÀS DIREÇÕES DO PERITO; 2 - ATENDER À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL; 3
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XP Corporate Macaé - FII (XPCM11) PERFIL DO FUNDO Os recursos do Fundo oriundos da 1ª Emissão de Cotas foram investidos na aquisição do Imóvel The Corporate em Macaé-RJ, de forma a proporcionar a seus
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DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER NOTAS EXPLICATIVAS DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 Srs(as). Condôminos(as), A proposta orçamentária foi elaborada levando-se em
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MULTI EXTRATO PROTEST - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A Agosto /2011 02731 - VILLA MESSINA Agosto /2011 00000-000 Protest / Bar-00000 PROTEST ALUGA - Para alugar seu imóvel com rapidez e segurança utilize
AlphaVille Fortaleza. Previsão Orçamentária 2015. Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1
AlphaVille Fortaleza Previsão Orçamentária 2015 Reunião do Conselho Diretor Novembro/2014 1 Previsão Balanço Final / 2014 Previsão de Receitas Taxa Manutenção - Nov/14 e Dez/14 R$ 668.10 Resultado (Saldo
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PARA AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA CONCORRÊNCIA CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO EDITAL DE CONCORRÊNCIA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
1.3.2 Um ponto de água e esgoto e uma tomada 110V para instalação de purificador
Anexo I Chamamento Público 01/2014 1 Espaço A. Destinação Almoxarifado: armazenamento útil mínimo de 1.000m², divididos da seguinte forma: 1.1 Área de armazenagem 87% (mínimo de 870m²) 1.1.1 Sala administrativa
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 02/2014 2014/14 IGAM Informativo 26.01.2014-25.01.2015 1.100,00/mês Consultoria TA 01/2014(1º Adit. ao Cont. 04/2013) 2014/40 Grupo Editorial
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Enquanto você se movimenta, a Locus garante a retaguarda. Há mais de 13 anos, a Locus trabalha com um conceito muito utilizado por profissionais do mundo todo: Business Services. São soluções imediatas
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Avisos de Licitação. Salvador, 04 de maio de 2015. Enéas Miguez de Oliveira Filho Pregoeiro.
Salvador, Bahia Terça-feira 05 de maio de 2015 Ano XCIX N o 21.688 Avisos de Licitação AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 08/2015 - UNEB/CAMPUS I - Abertura: 13/05/2015 às 10h00min. (horário local) Objeto:
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/6 82.892.365/0001-32 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA 84.689.066/0001-20 41/2012 Número do Processo: 41/2012 Contrato n 93/2012 Execução de drenagem e pavimentação asfáltica, da Rua Rosa Paulina da Silva,
