OPERATIONAL PROCEDURE REEMBOLSO DE DESPESAS

Documentos relacionados
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

POLÍTICA DE REEMBOLSO SUMÁRIO

POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DESPESAS DIVERSAS E DE VIAGEM

Política e regras válidas a partir de 01 de Novembro de 2014.

MANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA ATUALIZADO: JULHO/2016 PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO

Política Interna de Despesas AMIB

Processo de Viagem GENS Manual do Colaborador Versão 1.5

Procedimento Nº: P.CT.001 Página 1 de 9 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS Revisão: 1 Data Rev.: out15

Política de Viagem Sistema de Gestão da Qualidade

Quaisquer despesas que não estejam relacionadas ao objetivo da viagem devem ser evitadas.

Política de Viagem Sistema de Gestão da Qualidade

Regional Sul 1. sped.rfb.gov.br/) - Esta fiscalização é realizada pelo

P O L Í T I C A 01 1 / 8. Versão: 1.3 Vigência: 15/03/2013 Atualização: 03/03/2015 VIAGENS CORPORATIVAS ÍNDICE

MANUAL DE POLITICAS E NORMAS ADMINISTRATIVAS NORMA ADMINISTRATIVA NA 004 GASTOS COM VIAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS

GRUPO SERVOPA PROCEDIMENTO de VIAGENS

MANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO ATUALIZADO: JULHO/2015 V.WEISS & CIA LTDA

Norma - Despesas de Viagens e Estadias

PROCEDIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS E VIAGENS

I ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS E APRENDIZADOS DO PPP-ECOS NA AMAZÔNIA

POLÍTICA INTERNA DE VIAGENS Nº. de Anexos Esta Política Interna aplica-se a todas as Empresas do Grupo RápidoNet no Brasil e no Exterior.

POLÍTICA DE DESLOCAMENTO E VIAGENS

NORMAS E PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Instrução Normativa Proppi nº 01 de 04 de abril de 2017.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Código PC RDP. POLÍTICA CORPORATIVA Revisão OBJETIVO ABRANGÊNCIA/APLICAÇÃO REFERÊNCIAS...

Política de Prestação de Contas

CÓPIA CONTROLADA Nº: 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA ESTADO DE MINAS GERAIS GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N. 1/2016. Art. 3º A diária de viagem será paga em pecúnia e terá caráter indenizatório.

NORMAS DE SERVIÇO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS.

Política de Viagens. Última Atualização em 18/07/2017. As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FUNDO MATO-GROSSENSE DE APOIO À CULTURA DA SEMENTE MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Procedimentos para Viagens

MANUAL DE PROCEDIMENTOS POLÍTICA DE VIAGEM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. a partir de. 11/jan

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho

1. OBJETIVO Estabelecer procedimento para utilização de veículos em viagem visando atendimento das necessidades da comunidade do CEFET-MG.

ÁREA EMITENTE: FINANCEIRO ASSUNTO: CONTROLE DE VIAGENS.

ORIENTAÇÕES AO PESQUISADOR MANUAL PARA USO DOS RECURSOS FINANCEIROS

RESOLUÇÃO Nº 666, DE 10 DE AGOSTO DE 2000

Ministério da Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ CONSELHOS SUPERIORES

RESOLUÇÃO Nº 1632 DE

Manual de Procedimentos ADENDA_1 IRC. Ver. A Mar.25

MANUAL DE PROCEDIMENTOS MP 06 / 2011

EDITAL Nº 14/2016 AUXÍLIO FINANCEIRO PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

MANUAL DE CONTROLES INTERNOS PARTE II POLÍTICAS CORPORATIVAS

FINANCEIRO (CAIXA, CONTAS A PAGAR, CONTAS A RECEBER E TESOURARIA)

Contas a Pagar. Rotinas Financeiras YOUR LOGO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

MANUAL DE LOGÍSTICA CONVENÇÃO DE FRANQUEADOS 2016

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, de 01 de julho de 2016.

De acordo com determinações legais em geral, o cancelamento ou alteração estarão sujeitos à cobrança de taxas e multas, conforme condições abaixo.

Transcrição:

1 de 6 1. Objetivo Detalhar a política de reembolso de despesas e os procedimentos relacionados. 2. Documentos relacionados Manual de utilização do sistema GIITS da ITS. Formulário de Solicitação Interna de Logística. 3. Definições GIITS Sistema de registro de atividades e despesas, conforme manual de utilização recebido no processo de contratação. Acesso através de www.itsgroup.com.br menu GIITS. Lançamento Registro das despesas no sistema GIITS, apontando valor e especificando referência do documento. Comprovante Documento referente despesa a ser reembolsada, sendo comprovantes válidos: Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Recibos (somente para Táxi) e Documentos de valor fiscal, com data condizente ao lançamento. Datas de reembolso Datas onde o profissional recebe a quantia referente às despesas apresentadas ao setor responsável nas condições descritas neste procedimento. Política de reembolso de despesas ITS São as referências estabelecidas pela ITS para despesas nos projetos / atividades que não possuem política própria.

4. Campo de aplicação 2 de 6 A todos os reembolsos de despesas efetuados pela ITS Group aos seus profissionais. Este procedimento não se aplica no que tange a valores para projetos com política de despesas definida pelo cliente, pois somente os valores e critérios estipulados pelo respectivo cliente serão válidos. As datas de reembolso e orientação de apontamentos permanecem vigentes para este caso. 5. Desenvolvimento do assunto LANÇAMENTOS Todas as despesas apresentadas para reembolso devem ser apontadas no sistema GIITS da ITS; Os valores permitidos para cada despesa são referentes ao respectivo projeto / atividade (Conforme política do projeto); Caso o projeto não possua política própria, as condições válidas serão da Política de reembolso de despesas ITS, desde que validadas pelo Gerente de Projeto ou Gerente Comercial vinculado ao projeto; Os lançamentos serão validados mediante a apresentação dos comprovantes, que são submetidos à conferência posteriormente; No sistema, o campo destinado ao número do comprovante deve apresentar a especificação e a identificação do comprovante: Nota Fiscal, Recibo, Documento, Cupom Fiscal, etc... Para o lançamento de quilometragem, deve ser descrito o trecho percorrido e a distância a ser considerada. Ex.: ITS Porto Alegre Caxias do Sul (131 KM). O meio a ser considerado para conferência do lançamento é o Google Maps e a base referência de origem é o

3 de 6 endereço da ITS. Despesas com quilometragem necessitam de aprovação e alinhamento com o responsável pelo projeto/atividade. É necessário comprovante fiscal para o lançamento de quilometragem. São válidos comprovantes de combustível emitidos no mesmo mês do deslocamento apontado. Os valores dos documentos apresentados podem ser aproximados em relação aos valores apontados para reembolso de KM. O cálculo do valor a ser apontado para reembolso é a distância percorrida multiplicada pelo valor base por quilômetro rodado, definido no quadro de despesas ao final deste documento. Ex.: 131 KM x R$ 0,60 por KM = R$ 78,60. Os comprovantes apresentados, neste caso, podem conter valores inferiores, iguais ou superiores aos apontamentos, porém, o valor considerado para reembolso será R$ 78,60, considerando o exemplo acima. Para todas as viagens com o veículo particular é necessário aprovação da respectiva gerência e alinhamento com o profissional responsável pela logística de consultores da ITS, pois em alguns casos a locação de veículo pode ser mais adequada para o deslocamento. COMPROVANTES É indispensável a apresentação dos comprovantes para as despesas lançadas e o lançamento deve contemplar a descrição apresentada no documento. A validação das despesas será realizada com base nos comprovantes, com isso, comprovantes incompatíveis anulam o lançamento; Informações como data, horário e descrição do item consumido devem ser observadas. Não é cumulativo o sistema de limites diários, não gerando crédito de valores limites não utilizados para outra data;

4 de 6 As Notas Fiscais de refeições em hotéis que são emitidas com o total no momento do checkout deverão ser lançadas com os valores divididos aos respectivos dias de consumo, tendo como número do documento em cada lançamento o número da NF de origem; Recibos de táxi serão aceitos somente aqueles impressos por Cooperativa de Transporte, Associação de Classe, Ponto ou Prefeitura Local. Recibos personalizados devem ser aprovados previamente pelo Coordenador da Área, que encaminhará a informação e aprovação formal para o Financeiro e Assistentes de Operações; Recibos de bloco de papelaria para comprovação de táxi serão aceitos somente se preenchidos na integra, contendo valor a ser pago por extenso, placa do táxi, prefixo (Pessoa Física não necessário) e numero de telefone celular do Taxista. DATAS DE REEMBOLSO Os comprovantes devem ser entregues considerando a competência mensal de reembolso e as datas apresentadas abaixo: Dia 10 - Reembolso das despesas com comprovantes recebidos pela Área responsável para conferência até o dia 05. Dia 25 - Reembolso das despesas com comprovantes recebidos pela Área responsável para conferência até o dia 20. O período de fechamento é sempre mensal, considerando as datas de 10 e 25 para o reembolso de despesas do mês anterior. Serão aceitos para reembolso somente comprovantes entregues no prazo de até 60 dias após a geração da despesa. Não serão reembolsadas despesas apresentadas para reembolso em que os comprovantes constarem data mais antiga que este período.

5 de 6 VALORES - POLÍTICA DE ITS DESPESA DEFINIÇÃO OBSERVAÇÃO / DOC. RELACIONADO JANTAR R$ 30,00 São Paulo Limite R$ 35,00 ALMOÇO R$ 25,00 São Paulo Limite R$ 30,00 TÁXI Limite analisado conforme deslocamento específico. ÔNIBUS Limite analisado conforme deslocamento específico. QUILOMETRAGEM R$ 0,60 por quilometro rodado. Para trechos acima de 20 KM distantes da base. HOSPEDAGEM Providenciada pela ITS. Solicitada a Área responsável pela Logística. PASSAGEM AÉREA Providenciada pela ITS. Solicitada a Área responsável pela Logística. TELEFONIA Não há reembolso para esta despesa. INTERNET Liberação somente para atendimento a clientes. Necessária autorização do Gerente responsável. LAVANDERIA Quando a permanência no projeto for maior que uma semana sem retorno. Casos analisados individualmente. Se os limites das despesas liberadas para o seu perfil no GIITS estiverem diferentes da tabela acima, comunique o setor Financeiro da ITS: financeiro@itsgroup.com.br. Para o lançamento de quilometragem é necessário o alinhamento prévio com o responsável pelo projeto / atividade que autorizará o lançamento da despesa. Para os itens de higiene pessoal, bebidas alcoólicas, cigarros e couver artísticos não há reembolso.

6 de 6 6. Histórico de Revisões REVISÃO ALTERAÇÃO DATA 01 Emissão. Novembro / 2010 02 Revisão e inclusão do item quilometragem. Agosto / 2011 03 Inclusão de definições adicionais no lançamento de despesas. Abril / 2012 04 Atualização de valores. Agosto/2013 05 Inclusão da definição sobre apresentação de Comprovante de despesa de Combustível para reembolso de KM. Abril/2014 06 Inclusão da definição de prazo para a entrega de comprovantes para reembolso e parâmetros para aceitabilidade de Recibos de Táxi. Julho/2014 07 Adicionadas informações sobre a apresentação de Recibos de Táxi, Quilometragem e alteração para o novo Logo ITS Group. Agosto/2014