CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE



Documentos relacionados
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/ :08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Transcrição:

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.1001 - GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1001.4002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.31.1001.4002.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS 01.01.01.01.31.1001.4002.33901414.0111000 - GERAL 619 0/0 214.400.818-32 582 - FRANCISCO DE ASSIS AMORIM-EDILAINE A ADIANTAMENTO DIÁRIAS MOTORISTAS OUTROS/NÃO /0-700,00-700,00-700,00 672 0/0 214.400.818-32 582 - FRANCISCO DE ASSIS AMORIM-EDILAINE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS OUTROS/NÃO /0 2.500,00 2.500,00 2.500,00 669 0/0 000.588.351/0001-65 184 - PONSONI PAES E DOCES LTDA. FORNECIMENTO DE PÃES E DIVERSOS OUTROS/NÃO /0 1.139,91 1.139,91 0,00 01.01.01.01.31.1001.4002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1001.4002.33903999.0111000 - GERAL 668 0/0 000.593.710/0001-72 239 - ADENIRA BARRETO - ME TRANSMISSÃO SESSÃO OUTROS/NÃO /0 650,00 650,00 0,00 3.589,91 3.589,91 1.800,00 Movimentação do dia 05 de Novembro de 2014 01.01.01.01.31.1001.4002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.1001.4002.33903957.0111000 - GERAL 1 0/0 011.358.701/0001-13 219 - CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA OUTROS/NÃO 0,00 3.295,00 3.295,00 01.01.01.01.31.1001.4002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.1001.4002.33903981.0111000 - GERAL 673 0/0 104 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA OUTROS/NÃO /0 7,80 7,80 7,80 7,80 3.302,80 3.302,80 Movimentação do dia 07 de Novembro de 2014 675 0/0 23 - FOLHA FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO /0 40.287,00 40.287,00 40.287,00

(Página: 2 / 5) ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 01.01.01.01.31.1001.4002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.01.01.31.1001.4002.31901160.0111000 - GERAL 674 0/0 21 - FOLHA VEREADORES ADIANTAMENTO 1ª PARCELA OUTROS/NÃO /0 16.200,00 16.200,00 16.200,00 01.01.01.01.31.1001.4002.31901301 - FGTS 01.01.01.01.31.1001.4002.31901301.0111000 - GERAL 676 0/0 0 15 - FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S FUNDO DE GARANTIA OUTROS/NÃO /0 5.925,40 5.925,40 5.925,40 01.01.01.01.31.1001.4002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.1001.4002.33903001.0111000 - GERAL 561 0/0 045.493.962/0001-68 319 - AUTO POSTO MAIRINQUE LTDA COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS/NÃO 0,00 1.017,07 1.017,07 01.01.01.01.31.1001.4002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.01.01.31.1001.4002.33903905.0111000 - GERAL 39 0/0 000.626.646/0001-89 43 - CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIP CECAM CONSULTORIA CONVITE 01/2012 0,00 6.344,00 6.344,00 01.01.01.01.31.1001.4002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.01.01.01.31.1001.4002.33903988.0111000 - GERAL 659 0/0 019.251.382/0001-54 585 - CLERTIS LIBONI NOTICIAIS ME PUBLICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 306,12 01.01.01.01.31.1001.4002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.1001.4002.33903999.0111000 - GERAL 2 0/0 008.103.216/0001-94 547 - Lansoftnet ltda. me SERVIÇO DE INTERNET OUTROS/NÃO 0,00 219,90 219,90 237 0/0 019.251.382/0001-54 585 - CLERTIS LIBONI NOTICIAIS ME PUBLICAÇÕES DA CÂMARA OUTROS/NÃO 0,00 790,00 790,00 668 0/0 000.593.710/0001-72 239 - ADENIRA BARRETO - ME TRANSMISSÃO SESSÃO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 650,00 62.412,40 70.783,37 71.739,49 Movimentação do dia 08 de Novembro de 2014 677 0/0 004.088.208/0001-65 255 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA PEDÁGIO SEM PARAR OUTROS/NÃO /0 502,50 502,50 0,00 502,50 502,50 0,00 Movimentação do dia 10 de Novembro de 2014 683 0/0 23 - FOLHA FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO /0 362,00 362,00 0,00

(Página: 3 / 5) PRÊMIO SERVIDOR PÚBLICO 01.01.01.01.31.1001.4002.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS 01.01.01.01.31.1001.4002.33901414.0111000 - GERAL 678 0/0 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS REEMBOLSO CARLOS OUTROS/NÃO /0 65,40 65,40 65,40 679 0/0 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS REEMBOLSO FÁBIO OUTROS/NÃO /0 110,00 110,00 110,00 680 0/0 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS REEMBOLSO ROBERTO OUTROS/NÃO /0 75,50 75,50 75,50 681 0/0 432 - VEREADORES REEMBOLSO DE VIAGENS REEMBOLSO ABNER OUTROS/NÃO /0 114,33 114,33 114,33 669 0/0 000.588.351/0001-65 184 - PONSONI PAES E DOCES LTDA. FORNECIMENTO DE PÃES E DIVERSOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.139,91 682 0/0 057.870.404/0001-53 75 - CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME MATERIAIS DIVERSOS OUTROS/NÃO /0 131,78 131,78 0,00 859,01 859,01 1.505,14 Movimentação do dia 11 de Novembro de 2014 683 0/0 23 - FOLHA FUNCIONARIOS PRÊMIO SERVIDOR PÚBLICO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 362,00 01.01.01.01.31.1001.4002.33903969 - SEGUROS EM GERAL 01.01.01.01.31.1001.4002.33903969.0111000 - GERAL 684 0/0 061.198.164/0001-60 187 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI SEGURO ESTAGIÁRIA OUTROS/NÃO /0 67,26 67,26 0,00 67,26 67,26 362,00 Movimentação do dia 12 de Novembro de 2014 01.01.01.01.31.1001.4002.31901143-13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.1001.4002.31901143.0111000 - GERAL 685 0/0 23 - FOLHA FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO /0 79.605,50 79.605,50 79.605,50

(Página: 4 / 5) SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO 682 0/0 057.870.404/0001-53 75 - CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME MATERIAIS DIVERSOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 131,78 79.605,50 79.605,50 79.737,28 Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014 01.01.01.01.31.1001.4002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.1001.4002.31901145.0111000 - GERAL 686 0/0 23 - FOLHA FUNCIONARIOS FÉRIAS ADMIR OUTROS/NÃO /0 3.217,87 3.217,87 3.217,87 687 0/0 004.100.655/0001-92 598 - LOCATELI SABATINI BIANCHI LTDA. - EPP PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OUTROS/NÃO /0 192,68 192,68 0,00 01.01.01.01.31.1001.4002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.01.01.31.1001.4002.33903099.0111000 - GERAL 689 0/0 063.939.276/0001-50 60 - NILSON DE OLIVEIRA MAIRINQUE - ME MATERIAIS DIVERSOS OUTROS/NÃO /0 47,90 47,90 0,00 691 0/0 010.893.404/0001-05 604 - JET FILM COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE PE PELÍCULAS DE INSUFILMES OUTROS/NÃO /0 1.660,00 1.660,00 0,00 01.01.01.01.31.1001.4002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.1001.4002.33903981.0111000 - GERAL 690 0/0 104 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCÁRIA OUTROS/NÃO /0 47,60 47,60 47,60 01.01.01.01.31.1001.4002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.1001.4002.44905242.0111000 - GERAL 688 0/0 011.067.336/0001-98 171 - TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - ME ESTANTE DE AÇO OUTROS/NÃO /0 4.368,00 4.368,00 0,00 9.534,05 9.534,05 3.265,47 Movimentação do dia 14 de Novembro de 2014 693 0/0 057.870.404/0001-53 75 - CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME OUTROS/NÃO /0 47,25 47,25 0,00

(Página: 5 / 5) MATERIAIS DIVERSOS 01.01.01.01.31.1001.4002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.1001.4002.44905242.0111000 - GERAL 692 0/0 002.399.506/0001-40 605 - DELTA SERBRAAFE IND. E COMÉRCIO LTD ARMÁRIOS EM ALUMÍNIO OUTROS/NÃO /0 684,80 684,80 0,00 732,05 732,05 0,00 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 157.310,48 168.976,45 161.712,18 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS MAIRINQUE, 15 de Novembro de 2014 EDILAINE AP. PIRES OLIVEIRA CRC SP 269425/0 CONTADOR