DE APLIC Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 01 Função URBANISMO 15 Sub-função SERVIÇOS URBANOS 452 Programa SERVIÇOS ESSENCIAIS 0901 Atividade Manutenção dos Serviços Urbanos 2110 090101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS Área Atendida Km 80 0.1.00.01 Recursos Ordinários Livres 189.194,00 0.1.00.03 Multas de Trânsito Prefeitura (35%) 3.850,00 TOTAL 193.044,00 O perímetro urbano conta com poucas ruas pavimentadas exigindo constante manutenção e ensaibramento, além da irrigação para diminuir a poeira. Manutenção de ruas com limpeza, ensaibramento, recuperação de pavimentação degradada, sinalização horizontal e vertical, manutenção de praças e jardins públicos. DESPESAS 3.0.00.00 188.194,00 3.850,00 192.044,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 120.194,00 0,00 120.194,00 Aplicações Diretas 3.1.90.00 120.194,00 0,00 120.194,00 3.3.00.00 68.000,00 3.850,00 71.850,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 68.000,00 3.850,00 71.850,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 1.000,00 0,00 1.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 1.000,00 0,00 1.000,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00 1.000,00 0,00 1.000,00 TOTAIS 189.194,00 3.850,00 193.044,00 1
DE APLIC Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 01 Função URBANISMO 15 Sub-função SERVIÇOS URBANOS 452 Programa SERVIÇOS ESSENCIAIS 0901 Atividade Manutenção da Iluminação Pública 2111 090102 - ILUMIN PÚBLICA Ampliação dos Pontos de Iluminação Unidade 100 0.1.00.01 Recursos Ordinários Livres 12.900,00 0.1.17.01 COSIP 148.711,63 TOTAL 161.611,63 A área do perímetro urbano ainda não está totalmente coberta pela iluminação pública. Ampliar os po0ntos de iluminação para oferecer condições de segurança em deslocamento noturno aos usuários de vias públicas. DESPESAS 3.0.00.00 0,00 135.000,00 135.000,00 3.3.00.00 0,00 135.000,00 135.000,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 0,00 135.000,00 135.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 12.900,00 13.711,63 26.611,63 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 12.900,00 13.711,63 26.611,63 Aplicações Diretas 4.4.90.00 12.900,00 13.711,63 26.611,63 TOTAIS 12.900,00 148.711,63 161.611,63 2
DE APLIC Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 01 Função SEGURANÇA PUBLICA 06 Sub-função POLICIAMENTO 181 Programa SERVIÇOS ESSENCIAIS 0901 Atividade Atividades de Policiamento Civil 2112 090103 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA População atendida Unidade 7200 0.1.00.01 Recursos Ordinários Livres 8.000,00 0.1.00.04 Multas de Trânsito - Polícia Civil (32,5%) 3.575,00 TOTAL 11.575,00 A prefeitura mantém um convênio de trânsito para arrecadação de multas cujo valor é rateado entre Polícia Civil (32,5%), Polícia Militar (32,5%) e Prefeitura (35%). - Através da Lei Municipal nº 1155/2000 de 09/03/2000 a municipalidade fornece mensalmente 200 litros de gasolina para manutenção da viatura da polícia civil. Apoio ao serviços de segurança realizados pela Polícia Civil. DESPESAS 3.0.00.00 8.000,00 2.500,00 10.500,00 3.3.00.00 8.000,00 2.500,00 10.500,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 8.000,00 2.500,00 10.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0,00 1.075,00 1.075,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 0,00 1.075,00 1.075,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00 0,00 1.075,00 1.075,00 TOTAIS 8.000,00 3.575,00 11.575,00 3
DE APLIC Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 01 Função SEGURANÇA PUBLICA 06 Sub-função POLICIAMENTO 181 Programa SERVIÇOS ESSENCIAIS 0901 Atividade Atividades de Policiamento Militar 2113 090103 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA População atendida Unidade 7200 0,00 0.1.00.05 0.1.00.01 Recursos Ordinários Livres 25.000,00 0.1.00.05 Multas de Trânsito - Polícia Militar (32,5%) 3.575,00 TOTAL 28.575,00 A prefeitura mantém um convênio de trânsito para arrecadação de multas cujo valor é rateado entre Polícia Civil (35%), Polícia Militar (35%) e Prefeitura (30%). - Através do convênio de Rádio-patrulha a municipalidade mantém uma viatura sob a responsabilidade da Polícia Militar para patrulhamento no município. Apoio aos serviços de segurança realizados pela Polícia Militar, com ênfase para o disciplinamento do trânsito e patrulhamento. DESPESAS 3.0.00.00 25.000,00 2.200,00 27.200,00 3.3.00.00 25.000,00 2.200,00 27.200,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 25.000,00 2.200,00 27.200,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0,00 1.375,00 1.375,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 0,00 1.375,00 1.375,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00 0,00 1.375,00 1.375,00 TOTAIS 25.000,00 3.575,00 28.575,00 4
DE APLIC Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 02 Função URBANISMO 15 Sub-função INFRA-ESTRUTURA URBANA 451 Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA 0902 Atividade Manutenção do Departamento de Infra-estrutura Urbana 2114 090201 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA População Atendida Unidade 6200 0.1.00.01 Recursos Ordinários Livres 48.573,60 0.1.24.06 Outros Convênios com a União - Ministério das Cidades Plano Diretor 0,00 TOTAL 48.573,60 O Departamento tem somente um funcionário de nível médio para as atividades de planejamento serviços de topografia. O Plano Diretor não está atualizado. Atualizar a legislação relacionada e contratar assessoria especializada para a monjtagem do projeto. - Estabelecer convênio com o Ministério das Cidades visando à implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade e elaboração do Plano Diretor. DESPESAS 3.0.00.00 47.573,60 0,00 47.573,60 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 30.353,60 0,00 30.353,60 Aplicações Diretas 3.1.90.00 30.353,60 0,00 30.353,60 3.3.00.00 17.220,00 0,00 17.220,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 17.220,00 0,00 17.220,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 1.000,00 0,00 1.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 1.000,00 0,00 1.000,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00 1.000,00 0,00 1.000,00 TOTAIS 48.573,60 0,00 48.573,60 5
DE APLIC Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 02 Função URBANISMO 15 Sub-função INFRA-ESTRUTURA URBANA 451 Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA 0902 Projeto Ampliação da Pavimentação Urbana 1110 090202 - AMPLI DA PAVIMENT URBANA Ruas Pavimentadas Km 4,0 0.1.00.01 Recursos Ordinários Livres 23.627,00 0.1.24.05 Remuneração de Depósitos Bancários Outros Rec. Vinculados 2.000,00 0.1.24.06 Outros Convênios com a União Obras de Infra-estrutura 263.250,00 TOTAL 288.877,00 O perímetro urbano conta com poucas ruas pavimentadas. Ampliar o número de ruas com pavimentação para melhoria da qualidade de vida dos habitantes. DESPESAS 3.0.00.00 0,00 2.000,00 2.000,00 3.3.00.00 0,00 2.000,00 2.000,00 Aplicações Diretas 3.3.90.00 0,00 2.000,00 2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 23.627,00 263.250,00 286.877,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 23.627,00 263.250,00 286.877,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00 23.627,00 263.250,00 286.877,00 TOTAIS 23.627,00 265.250,00 288.877,00 6
DE APLIC Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 02 Função SANEAMENTO 17 Sub-função SANEAMENTO BÁSICO URBANO 512 Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA 0902 Projeto Ampliação do Saneamento Básico Urbano 1111 090203 - AMPLI DO SANEAMENTO BÁSICO Rede de Esgotos Metros 450 0.1.00.01 Recursos Ordinários Livres 2.000,00 0.1.00.02 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo FEP 30.137,30 0.1.24.06 Outros Convênios com a União FUNASA 50.000,00 TOTAL 82.137,30 A rede do sistema de esgotos ainda não supre as necessidades mínimas para o padrão de qualidade de vida ideal à população do município e os recursos financeiros disponíveis são escassos para implementação da obra. A Prefeitura encaminhou proposta de convênio junto à FUNASA para obter auxílio na ampliação da rede. Elevar a qualidade de vida da população através da implantação de redes de esgoto. - Celebrar convênio com a FUNASA para uma extensão de 900 metros da rede com 280 ligações. DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 2.000,00 80.137,30 82.137,30 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 2.000,00 80.137,30 82.137,30 Aplicações Diretas 4.4.90.00 2.000,00 80.137,30 82.137,30 TOTAIS 2.000,00 80.137,30 82.137,30 7
DE APLIC Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 02 Função HABIT 16 Sub-função HABIT URBANA 482 Programa INFRA-ESTRUTURA URBANA 0902 Projeto Moradias para População de Baixa Renda 1112 AÇÕES AÇÕES PRODUTO UNIDADE META 090204 - HABIT DE INTERESSE SOCIAL Unidades Habitacionais Unidade 10 0.1.00.01 Recursos Ordinários Livres 5.000,00 0.1.24.06 Outros Convênios com a União Habitação de Interesse Social 68.500,00 TOTAL 73.500,00 O município apresenta uma deficiência estimada de 30 unidades de moradias para a população de baixa renda. - Através da Lei Municipal nº 1395/2003 o município implantou o Programade Subsídio à Habitação de Interesse Social P.S.H. Reduzir o déficit habitacional melhoraando as condições de moradia para a população de baixa renda e remanejar famílias residentes em áreas de risco. - Estabelecer convênio com o Ministério das Cidades. DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 5.000,00 68.500,00 73.500,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 5.000,00 68.500,00 73.500,00 Aplicações Diretas 4.4.90.00 5.000,00 68.500,00 73.500,00 TOTAIS 5.000,00 68.500,00 73.500,00 8