Resultados 1º Trimestre de de Maio de 2016
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- Isaque Caiado Marroquim
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1 Resultados 1º Trimestre de de Maio de 2016
2 Receita líquida atinge R$ 17,8 bilhões, com crescimento de 10,9% no segmento alimentar 1T16: Receita líquida: R$ 17,8 bilhões EBITDA (1) : R$ 484 milhões Número de lojas: (1) EBITDA ajustado. Melhor tendência de vendas em todas as bandeiras do Multivarejo, principalmente na categoria de alimentos Vendas do Assaí avançam 36,2%, maior crescimento trimestral desde o 1T14 Recuperação da tendência de vendas e ganhos de marketsharena Via Varejo Otimizações de despesas: Redução nominal do SG&A na Via Varejo em função dos ajustes na estrutura de custos SG&A do Assaí cresce abaixo do aumento das vendas, resultante da maior disciplina no controle das despesas Maior seletividade do plano de expansão: Foco nos formatos de maior retorno: inauguração de 1 Minimercado Extra e 1 Assaí e 15 lojas atualmente em construção (aprox. 42 mil m 2 ) Continuidade do plano de modernização de ativos e conversões de lojas Continuidade da estratégia de cash management: Crescimento do resultado financeiro de 12,6% inferior ao aumento da taxa de juros no período Redução de R$ 62 milhões na dívida bruta Reserva de caixa e aplicações financeiras de R$ 4,5 bilhões Redução do volume de recebíveis descontados, principalmente na Via Varejo 1
3 Principais números do 1T16 Consolidado R$ mil 1T16 Variação vs. 1T15 Receita líquida ,0% Lucro bruto ,3% Margem bruta 21,8% -2,2p.p. SG&A ,7% SG&A (% receita líquida) 19,4% -1,0p.p. EBITDA (1) ,4% Margem EBITDA (1) 2,7% -3,2p.p. Lucro (Prejuízo) líquido Controlador (1) -17 n.a. Margem líquida (1) -0,1% -1,4p.p. Margem bruta impactada por menor contribuição da Via Varejo, além da continuidade dos investimentos em competitividade de preços na operação do Multivarejo, sobretudo na bandeira Extra EBITDA ajustado alcançou R$ 484 milhões, refletindo principalmente a menor contribuição da Via Varejo, em função da retração do cenário de bens de consumo (1) EBITDA e Lucro líquido (prejuízo) ajustados por Outras Receitas e Despesas Operacionais 2
4 Redução da dívida bruta e crescimento do resultado financeiro abaixo do aumento da taxa de juros Endividamento Redução de R$ 62 milhões na dívida bruta Reserva de caixa e aplicações financeiras de R$ 4,5 bilhões Saldo de R$ 2,9 bilhões de recebíveis não antecipados (R$ milhões) Dívida Líquida (1) Dívida Líquida (1) / EBITDA (2) 1T15 1T16 (1.456) (1.797) -0,30x -084x (1) Inclui a dívida da operação de carnês da Via Varejo e o saldo de R$ 2,9 bilhões de recebíveis não antecipados (2) EBITDA dos últimos 12 meses. Resultado Financeiro Crescimento de 12,6% no 1T16, abaixo do aumento de 15,8% do CDI médio: Redução de R$ 10 milhões ou 5,6% no custo do desconto de recebíveis (cartão e carnê) Estratégia de cash management possibilitou redução do volume de recebíveis descontados, principalmente na Via Varejo Aumento do custo da dívida inferior ao crescimento da taxa de juros no período 3
5 1T16: Multivarejo Receita líquida: R$ 6,7 bilhões EBITDA (1) : R$308 milhões Número de Lojas: Pão de Açúcar Minimercado Extra Minuto Pão de Açúcar Extra Hiper Extra Supermercado Drogarias Postos de Combustíveis (1) EBITDA ajustado por Outras Receitas e Despesas Operacionais Evolução da tendência de vendas em todas as bandeiras Multivarejo: EBITDA ajustado de R$ 308 milhões reflete os impactos iniciais da nova campanha da bandeira Extra e aumentos inflacionários nas principais linhas de SG&A Extra: Pão de Açúcar e Proximidade com rentabilidade similarao mesmo período do ano anterior Melhortendência de vendase marketshare, apesar da continuidade dos desafios do cenário macro Continuidade do plano de modernização de lojas e conversões: - 3 hipermercados reformados em Abril - 2 lojas piloto serão convertidas para Assaí Nova dinâmica comercial testada em Março resultou no lançamento da campanha 1, 2, 3 Passos da Economia : - Estratégia promocional mais adequada ao contexto atual - Foco na compra abastecedora: itens distribuídos em categoriasque atendem as principais necessidades mensais dos consumidores - Equilíbrio econômico: aumento do fluxo de clientes e volume de compra permitirá diluição de custos e despesas - Ganhos adicionais de eficiência em logística e operação de loja, com otimização das ofertas 4
6 Multivarejo Evolução da tendência de vendas em todas as bandeiras 1T16: Receita líquida: R$ 6,7 bilhões EBITDA (1) : R$308 milhões Número de Lojas: Pão de Açúcar Minimercado Extra Minuto Pão de Açúcar Extra Hiper Extra Supermercado Drogarias Postos de Combustíveis Pão de Açúcar: Manutenção da alta rentabilidade com ganhos de share; Importantes ganhos de eficiênciacom redução de quebras, suportando a rentabilidade Foco contínuo na satisfação dos clientes produtos orgânicos / saudáveis, lançamentos exclusivos e serviços diferenciados Maior fidelização do Programa Mais (70% penetração), permitindo melhor customização de sortimento e serviços 1ª loja no Estado da Bahia, inaugurada em Abril Proximidade: +300 lojas com ganhos expressivos de market share Aumentosignficativo da eficiência e rentabilidadeatravés de ganhos de escala e otimização de processos Maior seletividade do plano de expansão: priorização do Minuto Pão de Açúcar (maior retorno) 60 lojas abertas nos últimos 12 meses (1) EBITDA ajustado por Outras Receitas e Despesas Operacionais 5
7 1T16: Receita Líquida: R$ 3,1 bilhões EBITDA: R$ 100 milhões Margem EBITDA: 3,2% Número de Lojas: 96 EBITDA e lucro crescem acima do robusto avanço de vendas Vendas totais aumentam 36,2%, o maior crescimento trimestral desde o 1T14: Desempenho mesmas lojas de dois dígitos, significativamente acima da inflação Assertividade do formato ao atual contexto macroeconômico Expressivo ganho de market share Maior relevância nas vendas do Alimentar: bandeira mais representativa do segmento, com participação de 32% no 1T16 (vs. 28% em 2015) Crescimento das despesas com vendas abaixo do aumento da receita líquida EBITDA cresceu 43,9%, significativamente superior à evolução de vendas do período Expressivo crescimento do lucro líquido de 103% no trimestre Ênfase no crescimento orgânico: Abertura de 9 lojas nos últimos 12 meses Previsão de abertura de 12 a 15 lojas em 2016 Estrutura financeira desalavancadaautofinancia a expansão orgânica da bandeira 6
8 Ganho de marketshareno mercado total, com melhora sequencial nas vendas mesmas lojas 1T16: Receita Líquida: R$ 4,7 bilhões EBITDA (1) : R$ 198 milhões Margem EBITDA (1) : 4,2% Número de Lojas: 978 Iniciativas de redução de despesas feitas em 2015 e no 1T16 suportaram a competitividade do período: Redução de 0,2% das despesas com vendas, gerais e administrativas, a despeito da inflação do período e impacto do fim da desoneração da folha de pagamento Manutenção da sólida estrutura de capital e proteção financeira em um ambiente de maior incerteza: Estratégia de descontos de recebíveis e maior receita financeira resultaram em menor resultado financeiro líquido Sólida posição de Caixa Líquido de R$ 3,0 bilhões (2) (1) EBITDA ajustado e margem EBITDA ajustada; (2) Considerando saldo de recebíveis de cartão de crédito não descontada no período Nível de inadimplência em linha com o 1T15: Investimento em ferramentas de aprovação e cobrança para minimizar riscos de crédito Aprimoramento da segmentação de clientes por risco, com redução na taxa de aprovação para o segmento de alto risco Perspectivas para 2016: Foco absoluto nas vendas com aumento de competitividade Otimização de despesas: mídia, captura de sinergias logísticas e de back-office, contratos de terceiros e compras integradas Aumento do nível de serviço, maior regionalização na precificação e ganho de produtividade de lojas 7
9 Avanços na operação da Cnova Brasil GMV: R$ 1,7 bilhões Participação do marketplace: 15,6% Margem Bruta: 10,2% Cnova BR: Aumento da participação do marketplace para 15,6% (vs. 7,1% no 1T15) com acréscimo de vendedores no período, totalizando lojistas ativos. Crescimento de +102% nas visitas através do mobile(share atingiu 44,0%), com os esforços em SEO Melhorias operacionais alcançadas no 1T16: Aprimoramento da logística, aumentando a produtividade e qualidade do serviço prestado Redução significativa do nível de ruptura, melhorando o atendimento ao cliente Prioridades para 2016: Crescimento sustentável - Aumento de visitas focado na optimização dos investimentos de marketing e na aceleração do SEO - Melhorias de usabilidade com foco no site mobile e Apps - Gestão de categoria visando mix mais equilibrado Excelência operacional e serviços ao cliente - Novos sistemas(erp, WMS e Atendimento) - Expansão do Click & Collect - Aprimorara operaçãode logística, reduzindorupturase melhorando produtividade nos CDs - Aceleração das sinergias logísticas com a Via Varejo Crescimentodo Marketplace - Expandir base de parceiros com foco em qualidade 9
10 Equipe de Relações com Investidores Telefone: +55 (11) Fax: +55 (11) Afirmações sobre o futuro Algumas das afirmações aqui contidas se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia que poderiam ocasionar variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros. Estas perspectivas incluem resultados futuros que podem ser influenciados por resultados históricos, investimentos. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países; níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais (em base global, regional ou nacional).
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