PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2014

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2014"

Transcrição

1 A FORNECEDORES SETEMBRO/ /09/ / VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA ,00 Mídias LTO Ultrium 5 01/09/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA ,81 CSLL retido na fonte 01/09/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 2.363,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/09/ / ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,44 Montante A 01/09/ / ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP ,40 COFINS retido na fonte 01/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5.597,40 Serviço de Instalação de Infra Estrutura Leve 01/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6.204,45 Serviço de Instalação de Infra Estrutura Pesada 01/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4.332,00 Serviço de Instalação de Rádio 01/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3.724,95 Serviço de Instalação de Infra Estrutura Leve 01/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 522,50 ISS 01/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3.724,95 Serviço de Instalação de Rádio 01/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 548,15 Serviço de Site Survey 01/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.852,50 Serviço de Instalação de Rádio 01/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 736,44 ISS 01/09/ , / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.872,45 ISS 01/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,00 Backhaul Wireles 40 Mbps 5,8 GHz 01/09/ / BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA 699,31 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/09/ / CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA ,49 Compartilhamento de Infraestrutura 01/09/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 207,28 Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas 01/09/ , / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 13,25 Consumo de energia elétrica - Avenida Sete de Setembro, nº /09/ / COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA 1.247,00 Reserva de espaço 01/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.633,98 Serviço de publicações 01/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 3.222,38 Serviço de publicações 01/09/ / DAMOVO DO BRASIL S/A 5.348,74 Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação 01/09/ / DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 294,00 Compartilhamento de Infra-estrutura 01/09/ / DESCARTE CERTO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TEC 375,00 Serviço de coleta, transporte e destinação final de pilhas e baterias 01/09/ / ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA. 544,00 Desinsetização: Baratas,formigas,moscas,mosquitos,aracnídeos,pulgas 01/09/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 323,46 Cartucho HP 951XL, para impressora 8100, cor ciano 01/09/ / LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA ,00 Serviço de IP Dedicado 1000Mbps Ethernet 01/09/ / LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA ,12 Velocidade 50 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE 01/09/ / MARINONIO SERVICE LTDA 1.710,98 COFINS retido na fonte 01/09/ / MARINONIO SERVICE LTDA 1.710,98 COFINS retido na fonte 01/09/ / MARINONIO SERVICE LTDA 1.676,78 CSLL retido na fonte 01/09/ / MARINONIO SERVICE LTDA 456,58 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 01/09/ / MARINONIO SERVICE LTDA 215,99 Diferenças Mont. B de maio a jul/ /09/ / MARINONIO SERVICE LTDA 432,73 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 01/09/ / MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA ,90 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio porte 01/09/ / POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA 213,60 Saco de pano branco (alvejado) para limpeza, medindo no mínimo 40cm x 70cm 01/09/ / PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 233,37 Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - competência jul/ /09/ / PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS ,42 Consumo de água - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS 01/09/ / RICOPEÇAS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA 181,00 Mouse óptico preto USB com fio, 3 botões, 800 DPI, dimensão 120 x 60 x 40mm 01/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 301,75 Consumo de energia elétrica - Avenida Afonso Pena, nº 36 sala 1 01/09/ / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 1.139,05 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml 01/09/ / SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ,54 Serviço de Digitação

2 A FORNECEDORES SETEMBRO/ /09/ / TREINACENTRO ESCOLA TÉCNICA LTDA 332,50 Serviço de Treinamento - ED111 - nr-10 basico -segurança em instal. serv eletric 01/09/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO ,23 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 01/09/ / UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 2.804,74 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 01/09/ / VIRTUAL OFFICE COM.IND.PROD.TEL.INF.LTDA ,00 Software SIP e Suporte 01/09/ / XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ,53 A3 Simplex, VBS, para execução em papel branco ou colorido 02/09/ / VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA 2.858,00 Toner LEXMARK, modelo E460X11L, ou equivalente 02/09/ / ACE SYSTEMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ,90 CSLL retido na fonte 02/09/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 120,76 Consumo de energia elétrica - Avenida Maurício Cardoso, nº 661 apto 1 02/09/ / DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA 129,80 Suporte AOC HA22B regulável 02/09/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 320,00 Fornecimento e instalação de vidros liso e transparente 3 mm de espessura 02/09/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 3.404,44 PIS/PASEP retido na fonte 02/09/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 516,91 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 02/09/2014 DEV ISSQN / UNISYS BRASIL LTDA ,82 Devolução de retenção indevida de ISS na NFs 13864/13873/13875/ /09/ / A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 227,80 Conserto Protocolador TBA 20 03/09/ / ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP 6.757,20 COFINS retido na fonte 03/09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 251,62 Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº /09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 281,07 Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, /09/ / ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 912,00 Café solúvel granulado - refil 500g 03/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.431,69 Serviço de publicações 03/09/ / CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - EPP 1.150,00 Coletor de impressão IMPRESS modelo /09/ / DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA 1.226,64 Conversores de Mídia RJ45 10/100/SC MM 100-DN-8800-M- D-NET 03/09/ / LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA 7.508,00 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte 03/09/ / LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA ,00 Switch 24 portas 03/09/ , / MOSER INFORMÁTICA LTDA 1.046,56 CSLL retido na fonte 03/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.025,18 Caixa de emenda padrão FOSC-72 03/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.545,27 Cruzeta para reserva de cabo óptico aéreo 03/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.199,90 Cabo de fibra ópticas CFOA-SM-AS120-W-36-NR 03/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 234,22 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 03/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,51 Vistoria de FO com relatório 03/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.820,70 PIS/PASEP retido na fonte 03/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,10 Taxa de embarque 03/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,46 Taxa de embarque 03/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,88 Passagens Aéreas 03/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,46 Taxa de embarque 03/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,38 Passagens Aéreas 03/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,10 Taxa de embarque 03/09/2014 7# / SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ,41 Taxa do fundo 03/09/ / WL-VENDA E ASSIST.TECN.EQUIP.ELETROM.LTDA. 559,30 Troca do kit de vídeo porteiro eletrônico, com aproveitamento da fiação existente 04/09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 289,48 Consumo de energia elétrica - Rua Cândido Falcão, nº apto 3 04/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,00 Antena Setorial 04/09/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,52 Material para infra estrutura de rede 04/09/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,00 CSLL retido na fonte 04/09/ / CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 4.405,00 Cadeira giratória sem braços 04/09/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 208,36 Consumo de energia elétrica - Avenida Olavo Moraes, nº 969 apto 4

3 A FORNECEDORES SETEMBRO/ /09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 564,53 Serviço de publicações 04/09/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 160,00 Conversor USB para serial RS232, com driver para windows 8-32 e 64 bits 04/09/ / DIPAR FERRAGENS EIRELI ME 522,00 Cabo Elétrico PP 750 V 3x2.5 mm. Condutor flexível de cobre nú, têmpera mole 04/09/ / DIPAR FERRAGENS EIRELI ME 2.088,00 Cabo Elétrico PP 750 V 3x2.5 mm. Condutor flexível de cobre nú, têmpera mole 04/09/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 465,00 Vidro canelado, 3mm de espessura, altura 1,03m x 1,18m de largura 04/09/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 117,00 Mão de obra 04/09/ / ELIANE DE AZEVEDO BORBA 338,00 Câmera WEBCAM Logitech HD Pro Webcam C920 04/09/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 123,24 Álcool isopropílico, marca MERCO 04/09/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 159,90 Numerado automático, 6 dígitos, estrutura metálica 04/09/ / FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA. 200,40 Envelope branco tamanho memorando 16,2X11,2, marca FORONI 04/09/ / MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA 165,00 Cartões de visita para Marta Elena Espinoza Rojas, Analista de Sistemas 04/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.095,26 Cabo de fibra ópticas CFOA-SM-AS120-W-36-NR 04/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,87 Caixa de Emenda Padrão FOSC 48 Emendas 04/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4.214,76 Manutenção emergencial de redes FO aéreas 04/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3.034,35 Rede de fibras óticas - infra-estrutura 04/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,43 CSLL retido na fonte 04/09/ / PROFISSIONAL EQUIP.PARA ESCRIT.E ELETROD.LTDA. 89,71 Troca de uma porta de Armário Alto (NP ) completa do lado Esquerdo 04/09/ / ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA 975,00 Fragmentadora de papel (30 folhas), cartão, CD e DVD, modelo Secreta S300D 04/09/ / SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME 2.118,60 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 04/09/ / SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME 317,67 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 04/09/ / VIACAO TIARAJU LTDA 423,00 Vale Transporte Regionais 05/09/ / CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL 226,78 Contratação de empresa para prestação de seguro de vida em grupo para /09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 962,51 Serviço de publicações 05/09/ / D2 INFORMATICA LTDA ,06 COFINS retido na fonte 05/09/ / ELIANE DE AZEVEDO BORBA 389,00 Impressora colorida modelo EPSON Modelo Mult XP-214 Expression 05/09/ / FUNDACAO PROJETO PESCAR 1.207,22 Projeto Pescar 05/09/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA ,15 COFINS retido na fonte 05/09/ / IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA 7.076,22 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/09/ / MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA ,00 Material de manutenção- Forro mineral Georgian, 625 x 625mm, com bordas retas 05/09/ / NET PORTO ALEGRE - CABO 228,88 Mensalidade 05/09/ / PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA 8.681,12 Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte 05/09/ / SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE 170,00 Mensalidades diversas 05/09/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 4.943,29 COFINS retido na fonte 05/09/ / UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA 928,75 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,19 Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,39 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,74 PIS/PASEP retido na fonte 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,36 PIS/PASEP retido na fonte 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA. 547,63 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA. 547,62 CSLL retido na fonte 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,51 Storage Aluguel de equipamentos UNISYS 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,54 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA. 634,54 CSLL retido na fonte 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA. 807,87 COFINS retido na fonte

4 A FORNECEDORES SETEMBRO/ /09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,83 VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,83 VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,59 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,67 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,25 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 05/09/ / UNISYS BRASIL LTDA ,74 CSLL retido na fonte 08/09/ / ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 89,00 Certificado digital - URL:// Empresa certificadora: RapidSSL 08/09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 85,48 Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Triunfo, nº /09/ / AGUIAR ENGENHARIA LTDA ,12 COFINS retido na fonte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS 4.822,12 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS 4.822,13 PIS/PASEP retido na fonte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS 4.822,12 Suportabilidade p/solução CA OPS/MVS 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS 4.822,13 Suportabilidade p/solução CA OPS/MVS 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS 4.822,12 PIS/PASEP retido na fonte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS ,81 Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS ,79 Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS ,79 PIS/PASEP retido na fonte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS ,79 Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS ,80 Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS 829,46 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS 3.315,41 COFINS retido na fonte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS ,73 PIS/PASEP retido na fonte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS 6.796,83 CSLL retido na fonte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS 9.844,21 Atualiz., Up-grade, manut., de software de grande porte 08/09/ / CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS ,99 PIS/PASEP retido na fonte 08/09/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,20 Instal.e Manut.Eqtos/Soft. Vlr.Mensal 08/09/ / COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 524,50 Serviço de mão de obra realizado na PALIO WEEKEND ELX - Placa IJZ /09/ / COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 911,50 Cubo de roda 08/09/ / COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA 450,00 Açúcar refinado 08/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.768,30 Serviço de publicações 08/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 908,16 Serviço de publicações 08/09/ / ELIANE DE AZEVEDO BORBA 778,00 Impressora colorida Epson modelo Mult XP-214 Expression 08/09/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 189,11 Auxílio Alimentação 08/09/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,39 Auxílio Alimentação 08/09/ / GRIAULE BIOMETRICS LTDA ,00 Licenças de uso de software p/apoio a ident. miométrica 08/09/ / INTERADAPT SOLUTIONS S.A ,08 CSLL retido na fonte 08/09/ / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 110,00 Cartucho HP C4837A - cor argenta, 28 ml. Marca HP original 08/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,12 Cabo optico CFOA 24 NR 08/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,43 COFINS retido na fonte 08/09/ / SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ,21 COFINS retido na fonte 08/09/ / TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ,00 Software Sketchup Pro /09/ / TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 768,00 Água mineral - garrafão com 20l 08/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.683,11 CSLL retido na fonte 08/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.835,09 CSLL retido na fonte

5 A FORNECEDORES SETEMBRO/ /09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 3.021,15 COFINS retido na fonte 08/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.835,06 Mont A REG (a partir de set/2013) 08/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA ,71 COFINS retido na fonte 08/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.835,06 CSLL retido na fonte 08/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 2.846,48 Mont A REG (a partir de set/2013) 08/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 5.834,13 Mont. C - VT- Porto Alegre 08/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 889,51 CSLL retido na fonte 08/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 889,52 COFINS retido na fonte 09/09/ / ADEGA INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICA LTDA 3.390,00 Mesas digitalizadoras WACOM INTUOS PRO grande 09/09/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 139,95 Consumo de água - Rua Independencia Passo Fundo - fat 08/ /09/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE 5.053,83 Combustível 09/09/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME ,27 CSLL retido na fonte 09/09/ , / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 2.819,54 09/09/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 404,88 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 09/09/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 450,22 PIS/PASEP retido na fonte 09/09/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 569,59 COFINS retido na fonte 09/09/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME ,35 PIS/PASEP retido na fonte 09/09/ / JOB RECURSOS HUMANOS LTDA ,24 CSLL retido na fonte 09/09/ , / JOB RECURSOS HUMANOS LTDA. 157,83 Acerto de pagamento feito a maior 09/09/ / MARINONIO SERVICE LTDA 5.297,93 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 09/09/ / MARINONIO SERVICE LTDA ,52 Montante A (a partir de maio/2014) 09/09/ / MARINONIO SERVICE LTDA 4.121,06 COFINS retido na fonte 09/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 1.072,60 COFINS retido na fonte 09/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 1.160,37 CSLL retido na fonte 09/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 879,88 PIS/PASEP retido na fonte 09/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 879,87 COFINS retido na fonte 09/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 7.276,50 PIS/PASEP retido na fonte 09/09/ / VIGITEC-SEGURANCA LTDA 3.638,25 CSLL retido na fonte 10/09/ / AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 2.600,79 COFINS retido na fonte 10/09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 428,45 Taxa de Energia Elétrica - R. Sen. Pinheiro Machado nº Cachoeira do Sul 10/09/ / ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 165,00 Contribuição Associativa 10/09/ / BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA 207,00 Fita para rotuladora - Black Print on White Tape / M O.47 IN X /09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.186,92 Serviço de publicações 10/09/ / CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 252,50 Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea 10/09/ / CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS 252,50 Condomínio Edifício Luccris - Apto /09/ / CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO) 5.895,63 IRRF- P.FÍSICA - ALUGUÉIS 10/09/ / CSC BRASIL SISTEMAS LTDA ,54 Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte 10/09/ / ELOI PALMA 6.432,03 Locação de Imóvel 10/09/ / EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME 308,97 Transporte de Carga, 0,51 % 10/09/ / EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME 56,87 Transporte de Carga, valor mínimo até 100 kg 10/09/ / EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME 56,87 Transporte de Carga, valor mínimo até 100 kg 10/09/ / EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME 56,87 Transporte de Carga, valor mínimo até 100 kg 10/09/ / EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME 56,87 Transporte de Carga, valor mínimo até 100 kg 10/09/ / EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME 639,29 Transporte de Carga, 0,51 %

6 A FORNECEDORES SETEMBRO/ /09/ / EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME 311,93 Transporte de Carga, 0,51 % 10/09/ / EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME 56,87 Transporte de Carga, valor mínimo até 100 kg 10/09/ / EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME 56,87 Transporte de Carga, valor mínimo até 100 kg 10/09/ / EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME 56,87 Transporte de Carga, valor mínimo até 100 kg 10/09/ / FLAVIO LUIS BURIN 2.400,33 IRRF- P.FÍSICA - aluguéis 10/09/ / FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH 2.256,35 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 10/09/ / GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA 2.861,33 IRRF- P.FÍSICA - aluguéis 10/09/ / HAGILLE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E 636,00 Sabonete líquido cremoso para mãos, bomba de 5l 10/09/ / HAMILTON NORA 2.205,54 Locação de Imóvel 10/09/ / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS ,00 Locação de Imóvel, 9 and e 10 and 10/09/ / NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA 3.767,50 Locação de Imóvel (NEIVA) 10/09/ / RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA ,00 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 10/09/ / REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 3.199,39 IRRF- P.FÍSICA - aluguéis 10/09/ / REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH) 90,20 Locação de Imóvel 10/09/ / RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA) 2.281,56 Locação de Imóvel 10/09/ / SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA ,87 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 10/09/ / SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA ,00 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 10/09/ / TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 768,00 Água mineral - garrafão com 20l 10/09/ / VELDO BEVILACQUA 2.022,60 Locação de Imóvel (VELDO) 10/09/ / VENETO TELEALARME LTDA 39,80 Taxa de monitoramento mensal da central de alarme da CRCS 10/09/ / VINICIUS BEVILACQUA 2.022,60 IRRF- P.FÍSICA - aluguéis 11/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,00 Backhaul Wireles 200 Mbps 5,8 GHz sem antena 11/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,00 Backhaul Wireles 100 Mbps 5,8 GHz sem antena 11/09/ / AGUIAR ENGENHARIA LTDA ,32 Valor do Fornecimento de Materiais 11/09/2014 SV AGO/ / ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS 3.890,64 Seguro de vida pessoal ago/ /09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.072,96 Serviço de publicações 11/09/ / DIPAR FERRAGENS EIRELI ME 1.044,00 Cabo Elétrico PP 750 V 3x2.5 mm. Condutor flexível de cobre nú, têmpera mole 11/09/ / EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS 4.490,91 Postais 11/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.031,61 Fornecimento com instalação de distribuidor interno óptico DIO 24 fibras 11/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.412,90 22-Cruzeta para reserva de cabo óptico aéreo 11/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.896,50 CSLL retido na fonte 11/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.887,99 Manutenção preventiva/corretiva de redes FO internas nos prédios 11/09/ / PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME ,97 CSLL retido na fonte 11/09/ / PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME 6.510,07 COFINS retido na fonte 11/09/ / QUALYTOOL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ,50 IR 11/09/ , / RECILUX RECICLAGEM DE LÂMPADAS LTDA 542,72 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 11/09/ / RS ACIONAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.021,73 Inversor de Frequencia 10 CV, tensão alim. 200 a 240 V, trifásico 12/09/ , / ACE SYSTEMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ,84 CSLL retido na fonte 12/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,00 Backhaul Wireles 100 Mbps 5,8 GHz sem antena 12/09/ / BANCO AMERICAN EXPRESS S.A ,96 Variação Cambial 12/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 4.233,98 Serviço de publicações 12/09/ , / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 587,19 Diárias Janta 12/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 8.969,87 Poste de Concreto Secão Circular 12/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 8.598,55 Poste de Concreto Seção Circular

7 A FORNECEDORES SETEMBRO/ /09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.427,44 CSLL retido na fonte 12/09/ / PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.475,19 PIS/PASEP retido na fonte 12/09/2014 AGO/ / SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS ,09 ICMS AGO/ /09/ / STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA 198,00 Headset Blackwire C310M, USB, para uso em VOIP 15/09/ / CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 6.509,40 Manutenção de Software 15/09/ / CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 6.509,41 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 15/09/ / ACE SEGURADORA S.A ,00 Prorrogação pelo período de 30 dias da atual apólice de seguro pratimonial 15/09/ / BM ELETRO-ELETRONICA LTDA ,00 Calha de tomadas para rack 19" 15/09/ / BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA 116,62 Serviço de monitoramento do alarme 24h da CRPF pelo periodo de 12 meses 15/09/ / COLEURB COLETIVO URBANO LTDA 910,00 Vale Transporte Regionais 15/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.639,24 Serviço de publicações 15/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.185,16 Serviço de publicações 15/09/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 53,09 Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº Santa Maria/RS 15/09/ / COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 85,57 Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº Santa Maria/RS 15/09/ / COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP 1.599,00 Rack 12 U 15/09/ / ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.561,00 CSLL retido na fonte 15/09/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,73 Auxílio Alimentação 15/09/ / INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF. 312,50 Contribuição Associativa 15/09/ / ISOFT INFORMÁTICA LTDA 9.050,04 CSLL retido na fonte 15/09/ / MACRO ENERGIA LTDA - ME ,18 Material para infra estrutura de rede 15/09/ / MACRO ENERGIA LTDA - ME ,92 Instalação e manutenção de equipamentos e software 15/09/ / MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA. 840,00 Manutenção instalações sede - Mão de obra para instalação forro 15/09/ / POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 8.968,42 PIS/PASEP retido na fonte 15/09/ / PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 435,43 Consumo de água - Rua Dr. Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS 15/09/ / RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A ,98 PIS/PASEP retido na fonte 15/09/ / RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A 5.035,67 Analista 15/09/ / RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A 6.625,61 COFINS retido na fonte 15/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,71 Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº /09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,59 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 15/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 219,80 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 15/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 557,84 Aluguel de Postes Santo Ângelo 15/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,99 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 15/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 585,10 Aluguel de Postes Taquara 15/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 672,82 Aluguel de Postes Cruz Alta 15/09/ / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 1.409,80 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 15/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 605,18 Taxa de embarque 15/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 605,18 Passagens Aéreas 15/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 821,04 Passagens Aéreas 15/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,85 Taxa de embarque 15/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA. 821,04 Passagens Aéreas 15/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,59 Passagens Aéreas 15/09/ / SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA ,89 Passagens Aéreas 15/09/ / SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 795,00 Escada Fibra Extensível 15x2 degraus redondos em alumínio 5,00/8,40 metros 15/09/ / SMARTCON S ELETRONICOS S.A./SMARTCON ,75 Suporte técnico e manutenção corretiva

8 A FORNECEDORES SETEMBRO/ /09/ / SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. 104,50 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 15/09/ / TELE TAXI CIDADE LTDA ,13 Transporte de passageiros 15/09/ / TELE TAXI CIDADE LTDA. 116,06 Transporte de passageiros 15/09/ / TEREZINHA SEGABINAZZI 2.400,33 IRRF- P.FÍSICA - aluguéis 15/09/ / VALMOR PEREIRA FLORES - EPP 3.733,80 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 16/09/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,90 Consumo de energia elétrica - Rua Dr. Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS 16/09/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ,79 CSLL retido na fonte 16/09/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 4.139,06 PIS/PASEP retido na fonte 16/09/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 187,11 Auxílio Alimentação 16/09/ / INTERADAPT SOLUTIONS S.A ,88 Man/Sup Software, Valor Mensal 16/09/ / KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA 1.381,36 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 16/09/ / MACRO ENERGIA LTDA - ME ,78 Material para infra estrutura de rede 16/09/ / MACRO ENERGIA LTDA - ME ,85 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 16/09/ / MANOELITA BIASOTTO - ME 283,90 Headset monoauricular P2, Plantronics SP-11-PC 16/09/ / MARIA GORETE PISONI DA SILVA 298,80 Fragmentadora de papel, 10 folhas em partículas, CD, Cartão, marca APP-TECH 16/09/ / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR 57,00 VIASHOPPING 16/09/ / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR 57,00 VIAMAIL 16/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 675,61 Taxa de Energia Elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 3 - Passo Fundo/RS 16/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 236,75 Consumo de enegia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº /09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,38 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº Passo Fundo/RS 16/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 38,60 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala /09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 14,89 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala /09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 62,19 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala /09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 35,62 Taxa de Energia Elétrica - R. Independência nº 774 sala Passo Fundo 16/09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A ,17 Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº /09/ / RIO GRANDE ENERGIA S.A. 12,58 Consumo de energia elétrica - Rua Amintas Maciel, nº 1 sala 1 16/09/ / RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME 4.360,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml 16/09/ / TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D 1.437,86 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 16/09/ / THEMA INFORMÁTICA LTDA 807,56 Inventário Patrimonial 16/09/ / THEMA INFORMÁTICA LTDA 497,90 PIS/PASEP retido na fonte 16/09/ / UAI COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 498,00 Teclado preto USB com fio, marca Newlink TC303 16/09/ / YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA 3.177,50 Filtro plano descartável em poliéster, classe(abnt)g3 17/09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 254,76 Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Rio Branco, nº /09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 720,05 Taxa de Energia Elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 lj /09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A ,38 Taxa de Energia Elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 lj /09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 328,99 Consumo de energiaelétrica - Avenida Tiradentes, nº 315 sala /09/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 314,84 Consumo de energia elétrica- Rua Marechal Floriano Peixoto 17/09/ / COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ,87 Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS 17/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 4.470,66 Serviço de publicações 17/09/ / FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 487,55 Serviço de Confecção de 35 Crachás do mes de agosto /09/ / GUSTAVO ZORTEA 299,00 Multímetro digital. (Medidor True RMS compacto para aplicações comerciais) 17/09/ / IMASTERS FFPA INFORMATICA LTDA - ME 99,00 COFINS retido na fonte 17/09/ / RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A ,50 PIS/PASEP retido na fonte 18/09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 317,34 Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58

9 A FORNECEDORES SETEMBRO/ /09/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ,00 Cordão de fibra óptica SC/PC x SC/PC duplex Single Modo, de 1,5m 18/09/ / COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 440,00 Cabo CI 01 Par Telefônico Interno. Blindado. Condutor: Cobre estanhado 18/09/ / COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP 1.175,00 Conector SINDAL (polietileno) mod /09/ / DIPAR FERRAGENS EIRELI ME 837,00 Cabo flexível 10 mm², vermelho, com isolação de dupla camada em PVC 18/09/ / FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME 3.396,50 PIS/PASEP retido na fonte 18/09/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,94 Cartão - 2ª via 18/09/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS ,72 Auxílio Alimentação 18/09/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 187,11 Auxílio Alimentação 18/09/ / GUSTAVO ZORTEA 607,50 Régua com 4 tomadas 20A 250V Ssem rabicho, padrão novo 18/09/ / HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA - ME ,13 PIS/PASEP retido na fonte 18/09/ / QUALYTOOL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ,50 PIS/PASEP retido na fonte 18/09/ / RCI CONSULTING CONSULTORIA ADM E PARTIC S/A ,96 COFINS retido na fonte 18/09/ / TEC B E B SERVICOS LTDA 172,00 Serviço de manutenção nas catracas do 9º andar no prédio do IPE 18/09/ / T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA 4.352,71 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 19/09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 50,37 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA RIVADÁVIA CORRÊA, 60 / APTO. 1 19/09/ / AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 52,23 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA JOÃO MANOEL, N.º 508 / APTO. 3-19/09/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 8.352,49 PIS/PASEP RETIDO NA FONTE 19/09/ / ARSELF AR CONDICIONADO LTDA 415,49 Montante C - VT 19/09/ / BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA ,00 Locação de 50 microcomputadores uso geral - especificações em anexo 19/09/ / CDS - INFORMATICA LTDA ,28 Instal.e Manut.Eqtos/Soft. Vlr.Mensal 19/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 508,43 Serviço de publicações 19/09/ / DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI 294,00 Compartilhamento de Infra-estrutura 19/09/ / EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL 33,35 Serviços de telefonia fixa - ago/ /09/ / G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA 8.989,06 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 19/09/ / G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA ,23 COFINS retido na fonte 19/09/ , / G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA ,41 PIS/PASEP retido na fonte 19/09/ / GRAFICA R.J.R. LTDA 1.377,50 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 19/09/ / GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 561,33 Auxílio Alimentação 19/09/ / MACRO ENERGIA LTDA - ME ,26 Material para infra estrutura de rede 19/09/ / MACRO ENERGIA LTDA - ME ,59 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software 19/09/ / PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME 8.992,49 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 19/09/ / THEMA INFORMÁTICA LTDA 1.424,42 COFINS retido na fonte 22/09/ / ABREU & DAME CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA ,24 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 22/09/ / AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,00 Antena Parabólica Sólida com 32 dbi 22/09/ / ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE 386,45 Contribuição Associativa /09/ / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA 2.400,21 Mensalidades diversas ANO /09/ / BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME 1.484,40 Locação de Máquinas de Café 22/09/ / BERTINI DO BRASIL S.A ,50 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 22/09/ / BERTINI DO BRASIL S.A ,75 Rollout ERP (com Customização) na Realease /09/ / CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A 1.632,50 Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Taquara direto Freeway sem seguro 22/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 1.016,86 Serviço de publicações 22/09/ / COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG 2.710,45 Serviço de publicações 22/09/ / CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA 394,14 Condomínio loja 01 22/09/ / CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA 98,65 Condomínio loja 02

10 A FORNECEDORES SETEMBRO/ /09/ / CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS 687,50 Vale Transporte Regional Pelotas 22/09/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 2.471,68 Consultoria NET VB.NET C1 22/09/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 1.826,89 CSLL retido na fonte 22/09/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ,46 PIS/PASEP retido na fonte 22/09/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 4.298,58 COFINS retido na fonte 22/09/ / DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 3.071,33 Consultoria NET VB.NET C1 22/09/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA ,00 Material instalações CTRE 22/09/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA ,00 Material instalações IPERGS 22/09/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 1.166,52 Mão de obra CTRE 22/09/ / DIVIFORTTES DECORACOES LTDA 5.528,34 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 22/09/ / DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 1.456,00 Pepel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra 22/09/ / EDUARDO RITA BEM - EPP 132,00 Caneta marca texto rosa número /09/ / EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA ,50 Vale Transporte Sede - PoA x Charqueadas semidireto sem seguro 22/09/ / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 580,00 Cartucho HP modelo C6656A, preto. Para impressora jato de tinta Deskjet HP 22/09/ / LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA 168,00 Toner HP CE285A/85A - preto, para impressora HP Laserjet. Marca HP Original 22/09/ / MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA ,91 COFINS retido na fonte 22/09/ # / NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR 1.260,00 Numeração@registro.br 22/09/ / OI S.A. 573,36 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 573,36 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 573,36 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 415,11 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 434,48 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 471,25 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,28 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,33 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,31 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,54 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 83,99 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,92 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,08 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,11 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 83,99 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 83,99 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,92 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 561,04 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,71 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 792,12 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 586,30 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,28 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A. 829,18 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,75 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,15 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,29 Telefonia Fixa 22/09/ / OI S.A ,92 Telefonia Fixa

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2016

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2016 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 11/01/2016 52277 033402892/0002-97 ABNT-ASSOC.BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS 1.498,00 Assinatura de Jornais e/ou Periódicos TÉCNICOS - Renovação do

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2016

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2016 01/03/2016 24476198 008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 614,08 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA CORONEL AUGUSTO LEIVAS, N.º 02/03/2016 19077009 003506307/0001-57

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2016 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 01/02/2016 72482 004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 855,00 Certificado digital - *.brigadamilitar.rs.gov.br Empresa Certificadora:

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2016

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2016 02/05/2016 20163432 087135919/0001-70 ABRH-RS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMA 78,40 COMPLEMENTAÇÃO REF. NF. 20163147 X FORUM DE RELAÇÕES 02/05/2016 65857 092785989/0001-04 CIA. JORNALISTICA J.C.

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JULHO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO

PAGAMENTO A FORNECEDORES JULHO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 01/07/2015 7528 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 247,37 PIS/PASEP retido na fonte 01/07/2015 7529 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.365,65 COFINS retido na fonte 01/07/2015 7530 090134362/0001-68

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 04/05/2015 3778 004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 259,20 Certificado digital- URL:https://webgen.procergs.com.br. Validade: 03 anos 04/05/2015 7425 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2017 02/01/2017 10303 004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 125,00 Certificado digital - direto.auditoria.procergs.rs.gov.br - Validade do Certificado: 01 02/01/2017 500 090134362/0001-68

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2017 01/03/2017 11029 004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 125,00 Certificado digital - www.tudofacil.rs.gov.br - Autoridade Certificadora: RAPIDSSL 01/03/2017 598 090134362/0001-68

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2017 03/04/2017 MAR/2017 087165817/0001-06 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS 93.790,78 CONVENIOS FOLHA MAR/2017 03/04/2017 2017331 068729649/0001-81 DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2016

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2016 01/08/2016 JUL/2016 087165817/0001-06 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS 100.583,53 CONVENIOS FOLHA JUL/2016 01/08/2016 712016 008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA-

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JULHO/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES JULHO/2017 03/07/2017 53745 092667948/0001-13 UNESUL TRANSPORTES LTDA. 65,00 VALE TRANSPORTE SEDE - DIFERENCA AUMENTO DA TARIFA 03/07/2017 756 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 259,80 DIFERENCA - IMPOSTO /

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2016

PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2016 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 03/10/2016 27760088 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 447,03 CONSUMO ENERGIA ELETRICA, R EMILIO CONRADO, 120/404 LAJEADO

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2017 01/06/2017 719 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 212,58 CSLL RETIDO NA FONTE 01/06/2017 718 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.365,64 COFINS RETIDO NA FONTE 01/06/2017 MAI/2017 087165817/0001-06

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2015 DATA PAGAMENTO NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO PAGAMENTO DESCRIÇÃO 03/02/2015 1382068 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A. 430,21 Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120 03/02/2015 53 008467115/0001-00 CIA. ESTADUAL DE DISTRIB.

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2017 02/05/2017 101557 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 9,27 ABRACADEIRA HELLERMANN MOD. T18R -100,0MM 02/05/2017 ABR/2017 087165817/0001-06 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2017 01/02/2017 3678 018539470/0001-93 EDUARDO RITA BEM - EPP 50,10 FITA ADESIVA PEQUENA 12 MM X 30 M 01/02/2017 19113 005804684/0001-06 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA 98,30 Saco de pano branco (alvejado)

Leia mais

PAGAMENTOS A FORNECEDORES DEZEMBRO/2015

PAGAMENTOS A FORNECEDORES DEZEMBRO/2015 01/12/2015 7803 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.365,64 Montante A 01/12/2015 7804 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 247,38 CSLL RETIDO NA FONTE 01/12/2015 19365493 008467115/0001-00 COMPANHIA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES ABRIL/2015 A FORNECEDORES ABRIL/2015 DATA NFF 01/04/2015 7368 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.202,52 CSLL retido na fonte 01/04/2015 7370 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 460,97 COFINS retido na

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2014 A FORNECEDORES MARÇO/2014 05/03/2014 113233 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 519,00 Esticador 1/4 para cabo de aço 05/03/2014 115401 000212675/0001-02 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA. 550,00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2017 01/11/2017 6806 002013755/0001-56 GUSTAVO ZORTEA 300,00 FURADEIRA PARAFUSADEIRA 600 WATTS, 127 V, MARCA BO 01/11/2017 12304 004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 303,45 CERTIFICADO

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2015 DATA NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 02/01/2015 445347 090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 474,15 Café solúvel granulado - refil 500g 02/01/2015 24988 004927798/0001-72

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2018

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2018 01/02/2018 988 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.822,22 DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / 01/02/2018 5118 077639433/0001-16 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2019

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2019 01/03/2019 14483 004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 226,10 CERTIFICADO DIGITAL - URL: MOODLE.UCPROCERGS.RS.GO 01/03/2019 14484 004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014 PAGAMENTO A FORNECEDORES JANEIRO/2014 DATA NÚMERO DO VALOR DO NOME DO FORNECEDOR PAGAMENTO CNPJ PAGAMENTO DESCRIÇÃO 02/01/2014 081627838/0005-35AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 2.483,15 Sup.Téc.Man.e Atualiz.Soft.IBM

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES MAIO/2014 DATA NFF NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR 02/05/2014 4738338 015821855/0001-50 3VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA 13.520,00 Mídias LTO Ultrium 5 02/05/2014 3392 093072635/0001-85 ARSELF

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2017 01/09/2017 AGO/2017 087165817/0001-06 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS 104.206,74 CONVENIOS FOLHA AGO/2017 01/09/2017 2988#58899 093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA. 126,20 MATERIAL

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2017 01/08/2017 JUL/2017 087165817/0001-06 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS 94.040,30 CONVENIOS FOLHA JUL/2017 01/08/2017 2017518 093439313/0001-21 GRAFICA R.J.R. LTDA 230,00 BLOCOS PARA RASCUNHO

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES DEZEMBRO/2017

PAGAMENTO A FORNECEDORES DEZEMBRO/2017 01/12/2017 1330 007643233/0001-51 GUSTAVO ALVES LHEUREUX 90,00 TECLADO REDUZIDO PADRAO ABNT, MODELO LUXEMATE 100, 01/12/2017 3058 013080839/0001-29 DEDETSET CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - ME 223,00

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2018

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2018 01/06/2018 1100 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 2.822,22 DIFERENCA - IMPOSTO / SERVICO / OUTRAS DESPESAS / 01/06/2018 MAI/2018 087165817/0001-06 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PROCERGS - ASPROCERGS

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014

PAGAMENTO A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014 A FORNECEDORES FEVEREIRO/2014 03/02/2014 6597,2 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 03/02/2014 125505 002016440/0001-62AES SUL DISTRIBUIDORA

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES MARÇO/2015 20/03/2015 6924 065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 346,92 Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar 20/03/2015 6925 065699100/0001-01 3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 346,92

Leia mais

CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura

CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2015 01/06/2015 11860 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 14.266,81 COFINS retido na fonte 01/06/2015 11862 081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 30.371,74 CSLL retido na fonte 01/06/2015

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES OUTUBRO/2013 A FORNECEDORES OUTUBRO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/10/2013 6387 090134362/0001-68ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação 01/10/2013 2152 008467695/0001-28BANRISUL/PILLATEL

Leia mais

CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /

CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: / Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013 PAGAMENTO A FORNECEDORES SETEMBRO/2013 DATA PAGAMENTO NOTA FISCAL NÚMERO DO VALOR DO NOME DO FORNECEDOR CNPJ PAGAMENTO DESCRIÇÃO 02/09/2013 18904 004927798/0001-72 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA

Leia mais

Nº CONTRATO NATUREZA OBJETO PRESTADOR DO SERVIÇO VIGÊNCIA ATÉ Prestação Serviço

Nº CONTRATO NATUREZA OBJETO PRESTADOR DO SERVIÇO VIGÊNCIA ATÉ Prestação Serviço PROCESSO 267/2016 001/2016 Nº CONTRATO NATUREZA OBJETO PRESTADOR DO SERVIÇO VIGÊNCIA Prestação 270/2016 002/2016 Prestação 272/2016 003/2016 Prestação 250/2016 004/2016 Prestação 277/2016 005/2016 Prestação

Leia mais

2016 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL /16 CAIXA DE PAPELÃO 987,00 501,00 97,01% HOMOLOGADO 007/16 JANEIRO 5363

2016 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL /16 CAIXA DE PAPELÃO 987,00 501,00 97,01% HOMOLOGADO 007/16 JANEIRO 5363 2016 RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL 5350 001/16 CAIXA DE PAPELÃO 987,00 501,00 97,01% HOMOLOGADO 007/16 JANEIRO 5363 002/16 MANUT. TESTES MANG. INCEND 480,00 480,00 0,00%

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EMPENHOS BENS MÓVEIS CONSUMÍVEIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EMPENHOS BENS MÓVEIS CONSUMÍVEIS DATA DO EMPENHO Nº DO EMPENHO 05/10/2017 NE802678 SIPAC 05/10/2017 NE802708 SIPAC UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CCAE 2017 - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EMPENHOS BENS MÓVEIS CONSUMÍVEIS PEDIDO DESCRIÇÃO QTDE

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2018

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2018 01/11/2018 2018489 001402427/0001-89 AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA. 9.770,85 MANUTENCAO DE SERVIDOR BLADE 460C GEN 8 01/11/2018 13961 004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME 226,10

Leia mais

DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017

DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51

Leia mais

CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /

CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO 01/11/2013 11627 002380858/0001-54 A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS 350,00 Impressora interna de relógio ponto eletrônico Roless 01/11/2013 19628 004927798/0001-72

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa

Leia mais

WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária

Leia mais

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES JUNHO/2013 NOTA FISCAL NÚMERO DO CNPJ NOME DO FORNECEDOR VALOR DO 03/06/2013 6163 090134362/0001-68 ADALMA ZELADORIA LTDA 1.772,49 Montante B 03/06/2013 147971 002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA

Leia mais

ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE TUCURUÍ PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE TUCURUÍ PODER LEGISLATIVO PLANILHA TERMO DE REFERENCIA LOTE 0: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA ITEM DESCRIÇÃO/MARCA QTD. D R$ IT. R$ TOTAL CARTUCHO P/ IMPRESSORA: HP 2000-20 45,00 900,00 2 CARTUCHO P/ IMPRESSORA: HP 2000-50 CARTUCHO

Leia mais

CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME

CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO

Leia mais

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2017

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2017 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2017 PROCESSO Nº. 2017/001/005 - SEMAD PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017-CML VALIDADE: 12 (doze) meses. Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2017, na

Leia mais

ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Capanema. Preço Unit (R$) Código ADAPTADOR PARA TOMADA PADRAO NOVO ADAPTADOR WIRELESS USB

ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Capanema. Preço Unit (R$) Código ADAPTADOR PARA TOMADA PADRAO NOVO ADAPTADOR WIRELESS USB Pará Pag.: 1 040969 ADAPTADOR PARA TOMADA PADRAO NOVO. 022893 ADAPTADOR WIRELESS USB 047475 ANTI VIRUS KAV 1 USUARIO 1 ANO 047476 ANTI VIRUS KIS 1 USUARIO 1 ANO 017353 BATERIA PARA NOBREAK 12V 7A 025400

Leia mais

CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura

CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,

Leia mais

conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00013/2017

conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00013/2017 Pregão Eletrônico conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00013/2017 Às 10:58 horas do dia 01 de dezembro de 2017, após analisado

Leia mais

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS 19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013

Leia mais

CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura

CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura CONTRATOS CELEBRADOS EM 2016 001/2016 002/2016 003/2016 004/2016 005/2016 006/2016 Raphaelli & Salatti - ME Fornecimento de recargas de toner. 22/01/2016 CNPJ: 09.532.682/0001-58 Valor: R$ 7.526,00 - Origem:

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS - Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.145,21C 544.625,55 512.537,38 403.057,04C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.241.888,55D 459.066,67 436.430,39 2.264.524,83D 2.1.1 DISPONÍVEL 110.748,95D 455.787,64 433.151,36 133.385,23D

Leia mais

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa

Leia mais

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00011/2015 (SRP)

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00011/2015 (SRP) 160469.112015.98997.4628.16616273921.611 MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sudeste 2ªDivisão de Exército 11ªBrigada de Infantaria Blindada 2ºGrupo de Artilharia de Campamha Autopropulsado

Leia mais

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2017 REITOR DO INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS Kléber Gonçalves Glória DIRETOR GERAL Charles Martins Diniz CHEFE DE GABINETE Vania Dutra Amorim Cerbino DIRETORA DE ENSINO Maria das

Leia mais

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2016- CPL/SMS/PMCA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2016- CPL/SMS/PMCA TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2016- CPL/SMS/PMCA Após analisado o resultado do Pregão Presencial n 008/2016, a Pregoeira FERNANDA APARECIDA AGUIAR BACCARO, ADJUDICA aos licitantes vendedores

Leia mais

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: / Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal JANEIRO 2018 Processo nº 101/2017 Dispensa de Licitação nº 070/2017 Objeto: Manutenção banheiro masculino Contratada: RAPID ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME Valor: R$ 1.150,00 1 Processo nº 102/2017 Dispensa

Leia mais

CATÁLOGO DE MATERIAIS

CATÁLOGO DE MATERIAIS CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO

Leia mais

RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016

RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016 DATA: 02/09/2016 CÓD. DESCRIÇÃO

Leia mais

A sua loja tem toda a estrutura e os equipamentos necessários?

A sua loja tem toda a estrutura e os equipamentos necessários? A sua loja tem toda a estrutura e os equipamentos necessários? Telefonia Internet Informática Câmeras Som Ambiente Painéis de Informação Energia Meios de Pagamentos (11) 3090-7520 www.criar.com.br Sobre

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação -ORDEM DE COMPRA 001/2013. Originário do PAD 003/13. Empresa COMÉRCIO

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432

Leia mais

diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme

diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS - 11:11:11 Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 295.670,55C 358.758,48 498.802,23 435.714,30C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.609.745,46D 248.207,66 429.910,50 2.428.042,62D 2.1.1 DISPONÍVEL 273.150,83D 226.715,28 415.619,92

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE Licitações Número Data Objeto Valor 20170105001T 05/01/2017 LOCACAO DE 02 MLTIFUNCIONAIS COM FUNCOES DE COPIADORAS, IMPRESSORAS, SCANNER E FAX 7.920,00 201701060001

Leia mais

CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /

CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1096 1144 2007 ANCORA

Leia mais

Page 1 of 8 Conselho Federal de Medicina Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00012/2010 (SRP) Às 16:36 horas do dia 14 de dezembro de 2010, após constatada a regularidade dos atos procedimentais,

Leia mais

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO

Leia mais

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL. 2015/22 Grupo Editorial Sinos Assinaturas Diário de Canoas

IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL. 2015/22 Grupo Editorial Sinos Assinaturas Diário de Canoas IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL TA 01/2015(2º Adit. ao Cont. 04/2013) TA 02/2015 (1º Adit. ao Cont. 04/2014) 2015/22 Grupo Editorial Sinos Assinaturas Diário de Canoas 10.01.2015-09.01.2016

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014 Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00

Leia mais

N OC Nº Processo Objeto Contratada Valor CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP

N OC Nº Processo Objeto Contratada Valor CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP N OC Nº Processo Objeto Contratada Valor 001/2017 535/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EFETUAR CÁLCULOS ATUARIAIS EMPRESARIAL LTDA-EPP R$ 14,200.00 002/2017

Leia mais

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1000 KG CALCÁRIO CALCÍTICO PARA AVES POSTURA 12/2016 2017NE800346 5900 KG FARELO

Leia mais

Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:

Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Prefeitura Municipal de Maragogipe 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1922 Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Serviços Nº002/2014. Serviços Nº124/2014. Serviços Nº201/2015. Serviços Nº154/2017. Extrato

Leia mais

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 1.808,39 anuais. R$ 59,00 mensais Mais tx adm

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO. R$ 306,24 anuais. R$ 1.808,39 anuais. R$ 59,00 mensais Mais tx adm EMPRESA/ OBJETO VALOR VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO JANEIRO EXOTICS 86.727.153/01-50 ASSINATURA PROGRAMA DE CÁLCULO (JURÍDICO) R$ 680, Vigência de 30/12/2015 até 31/12/2016 KINGHOST 07.597.951/01-39 PORTO SEGURO

Leia mais

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)

Leia mais

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) 1 de 7 09/08/2012 10:48 Pregão Eletrônico Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP) Às 17:17 horas do dia 23 de julho de 2012, após

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS - Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.714,30C 757.605,38 640.394,28 318.503,20C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.428.042,62D 659.319,15 569.848,92 2.517.512,85D 2.1.1 DISPONÍVEL 84.246,19D 639.458,64 552.386,57 171.318,26D

Leia mais

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ Observação Município Beneficiado Tipo de Licitação Modalidade Licitação

Leia mais

Pregão Presencial 02/2013. Retificação 02

Pregão Presencial 02/2013. Retificação 02 Pregão Presencial 02/2013 Retificação 02 A Câmara Municipal de Pará de Minas, através de sua pregoeira, vem retificar o pregão presencial 02/2013, cujo seu OBJETO é: aquisição de softwares de base, de

Leia mais

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA Instituto Federal

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense de abertura: 6/02/208 :00 Número da portaria: Portaria nº.647/207 de portaria: 3/07/207 Número do processo: 233480058582079 Número do pregão: 0002/207 (SRP) MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação

Leia mais

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/ 22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135011 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2012-000 1 - Itens da Licitação 1 - ENVELOPE Envelope Saco, tipo Kraft Ouro, Gramatura

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS - Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 318.503,20C 295.001,87 382.722,78 406.224,11C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.517.512,85D 233.579,06 307.424,20 2.443.667,71D 2.1.1 DISPONÍVEL 171.318,26D 215.954,33 287.519,14 99.753,45D

Leia mais

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v 3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho

Leia mais

CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /

CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA

Leia mais

diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme

diversos de elétrica para a FIEB e suas Unidades Escolares, conforme ENTIDADE MANTENEDORA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI Av. Andrômeda, 500 - Alphaville - Barueri - SP - CEP 06473-000 CNPJ: 65700239/0001-10 - Tel.: 11 2078-7810 www.fieb.edu.br Modalidade Nº Objeto

Leia mais

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO DE MURIAÉ - MG

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO DE MURIAÉ - MG Pág. 1 04/01/2017 04/01/2017 10.304.537/0001-07 ABRATEL TELECOM LTDA APARELHO TELEFôNICO COMPRA DIRETA ADMINISTRAÇÃO 1,00 50,00 50,00 86.437.183/0001-22 Disa Informática de Muriaé Ltda 17.701.392/0001-19

Leia mais

CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /

CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS AV. 1º DE MAIO, CENTRO / XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS AV. 1º DE MAIO, CENTRO / XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2015 Página 1 de 1 01/10/2015 EDUARDO DIAS BAROLES - ME 12.371.943/0001-00 PÃO 35,23000 8,799 310,00 01/10/2015 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME 01.442.427/0001-02 CONJUNTO DE BANDEIRAS 1,00000 580,000

Leia mais

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS - Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 464.082,80C 341.764,38 336.621,64 458.940,06C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.378.595,89D 295.779,59 263.435,46 2.410.940,02D 2.1.1 DISPONÍVEL 41.175,15D 289.468,26 258.046,10 72.597,31D

Leia mais

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS - Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 458.940,06C 437.816,17 369.624,66 390.748,55C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.410.940,02D 322.422,47 296.865,71 2.436.496,78D 2.1.1 DISPONÍVEL 72.597,31D 321.294,07 295.737,31 98.154,07D

Leia mais

RESUMO DAS DISPENSAS PROCESSO MODALIDADE DATA SOLICITAÇÃO OBJETO/SERVIÇO FORNECEDOR CNPJ VALOR

RESUMO DAS DISPENSAS PROCESSO MODALIDADE DATA SOLICITAÇÃO OBJETO/SERVIÇO FORNECEDOR CNPJ VALOR RESUMO DAS DISPENSAS - 2016 PROCESSO MODALIDADE DATA SOLICITAÇÃO OBJETO/SERVIÇO FORNECEDOR CNPJ VALOR 1666631/2015 Dispensa 18/12/2015 nº 39/2015-GGI 1666873/2015 Dispensa 28/12/2015 C.I. 122/2015 1666943/2015

Leia mais

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001 TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 08:50 horas do dia 13 de julho de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, designado pela portaria 68/2012 após analise da documentação do Pregão

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa

Leia mais