FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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Transcrição:

66935/2013 1 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA nº 71686/13 - Empenho em complemento ao empenho nº 992/13, para atender os serviços pre stados de Apoio administrativo, técnico, Operacional e Manutenção Predial, referente ao mês de Novembr o/13, conforme notas fiscais nº 2930-1 e 2931-1. 66935/2013 2 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA nº71350/13 - Empenho para atender serviços complementares de saúde pública, nas unidades municipais de saúde deste município, referente ao mês de Outubro/13. 5 6 mentares de saúde pública, nas unidades 7 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR nº72021/13 - Empenho para atender serviços complementares de saúde pública, nas unidades $6,045,743.32 $278,034.48 $983,401.35 $484,729.10 $929,916.61 $870,691.99 nº72021/13 - Empenho para atender serviços complementares de saúde pública, nas unidades 9 $157,959.01 nº72021/13 - Empenho para atender serviços complementares de saúde pública, nas unidades 8 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS nº72021/13 - Empenho em complemento ao empenho nº 005/14, para atender serviços comple $856,722.57 mentares de saúde pública, nas unidades CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS nº72021/13 - Empenho em complemento ao empenho nº 004/14, para atender serviços comple $1,572,669.92 4 mentares de saúde pública, nas unidades 017/2013 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS nº72021/13 - Empenho em complemento ao empenho nº 1011/13, para atender serviços comple 017/2013 nº71686/2013 - Empenho em complemento ao empenho nº001/2014, para atender os serviços pr estados de apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Manutenção Predial, referente ao mês de Novem bro/13, conforme notas fiscais nº2930-1 e 2931-1. 3 Página 1 de 9

10 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR nº72021/13 - Empenho para atender serviços complementares de saúde pública, nas unidades 11 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 71946/2013 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 71828/2013 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 71892/2013 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 71890/2013 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 71813/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 71984/2013 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 71891/2013 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA Empenho para atender os serviços prestados Laboratoriais, referente ao mês de Novembro/13, conforme Autorizo às fls. 24. $29,999.14 $29,941.24 $39,948.97 $9,160.98 $29,575.20 $29,959.92 $28,498.89 Empenho para atender os serviços prestados Laboratoriais, referente ao mês de Novembro/13, conforme Autorizo às fls. 24. 18 Empenho para atender os serviços prestados de Ortese e materiais Ortopédicos, referente ao mês de Out ubro/13, conforme Autorizo às fls. 64. 17 $424,943.12 Empenho para atender os serviços prestados de Laboratoriais, referente ao mês de Novembro/13, confor me Autorizo às fls. 28. 16 Empenho para atender os serviços prestados de Laboratoriais, referente ao mês de Novembro/13, confor me Autorizo às fls. 28. 15 $745,360.00 Empenho para atender os serviços prestados de Laboratoriais, referente ao mês de Novembro/13, confor me Autorizo às fls. 25. 14 Empenho para atender os serviços prestados de Mamografia, referente ao mês de Novembro/13, confor me Autorizo às fls. 21. 13 nº72021/13 - Empenho para atender serviços complementares de saúde pública, nas unidades 12 Página 2 de 9

71951/2013 19 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS Empenho para atender os serviços prestados Ambulatoriais, referente ao mês de Novembro/13, conform e Autorizo às fls. 32. 71953/2013 20 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 71953/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 71982/2013 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 71983/2013 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 71959/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 71952/2013 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL 72036/2013 MEDICAL FORCE LTDA 71191/2013 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS Empenho para atender os serviços prestados Ambulatoriais (Cardiologia), referente ao mês de Outubro/13, conforme Autorizo às fls. 26. $49,842.30 $29,926.43 $107,682.30 $9,907.86 $25,088.37 $294,068.82 $19,738.92 Empenho para atender os serviços prestados de Radiologia e Densitometria, referente ao mês de Novem bro/13, conforme Autorizo às fls. 25. 27 Empenho para atender os serviços prestados de Fisioterapia, referente ao mês de Novembro/13, conform e Autorizo às fls. 28. 26 $57,713.13 Empenho para atender os serviços prestados de Audiologia, referente ao mês de Novembro/13, conforme Autorizo às fls. 24. 25 Empenho para atender os serviços prestados de Laboratoriais, referente ao mês de Novembro/13, confor me Autorizo às fls. 35. 24 $86,948.61 Empenho para atender os serviços prestados Ambulatoriais e Fisioterápicos, referente ao mês de Novem bro/13, conforme Autorizo às fls. 27. 23 Empenho para atender os serviços prestados Ambulatoriais, referente ao mês de Novembro/13, conforme Autorizo às fls. 23. 22 Empenho para atender os serviços prestados Ambulatoriais, referente ao mês de Novembro/13, conforme Autorizo às fls. 23. 21 Página 3 de 9

71950/2013 28 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA Empenho para atender os serviços prestados Ambulatoriais e Laboratoriais, referente ao mês de Novembr o/13, conforme Autorizo às fls. 25. 71956/2013 29 Empenho para atender os serviços prestados de Hemodiálise, referente ao mês de Novembro/13, confor me Autorizo às fls. 29. 71860/2013 30 SEGUMED LTDA 72025/2013 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA 72225/2013 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 71277/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 72106/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 72179/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 71948/2013 $478,613.33 $616,924.04 $289.34 $3,630.42 $403.74 $54,999.81 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Empenho para atender os serviços prestados de Laboratório, referente ao mês de Novembro/13, conform e Autorizo às fls. 32. $287,170.37 Empenho para atender conta de telefone, com vencimento em 01/12/2013, conforme fatura ás fls. 03. 36 Empenho para atender os serviços prestados de Órtese e materiais Ortopédicos, referente ao mês de Set embro a Novembro/13, conforme Autorizo às fls. 74. 35 $371,541.69 Empenho para atender conta de telefone, com vencimento em 01/11/2013, conforme fatura ás fls. 03. 34 Empenho para atender os serviços prestados para Diagnóstico de Deficiência Auditiva, referente ao mês de Novembro/13, conforme Autorizo às fls. 27. 33 $49,994.01 Empenho para atender os serviços prestados de Hemodiálise, referente ao mês de Novembro/13, confor me Autorizo às fls. 30. 32 Empenho para atender os serviços prestados de Hemodiálise, referente ao mês de Novembro/13, confor me Autorizo às fls. 34. 31 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. Página 4 de 9

71949/2013 37 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA Empenho para atender os serviços prestados de Laboratório, referente ao mês de Novembro/13, conform e Autorizo às fls. 27. 71954/2013 38 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 71947/2013 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 72026/2013 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 71545/2013 INTER HOSPITALAR LTDA. 68567/2012 ROBERTO AFONSO MIRANDA MARQUES M.E 68567/2012 CAMINHAS COMERCIAL LTDA 68567/2012 CIRURGICA TREVO LTDA 68567/2012 DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Empenho para atender aquisição de material médico-hospitalares, conforme necessidades da Secretaria M unicipal de Saúde, em atendimento à diversas ordens judiciais. $14,633.60 $15,912.14 $9,902.42 $36,742.60 $5,169.00 $1,350.00 028/2013 028/2013 $4,407.90 028/2013 Empenho para atender aquisição de materiais médico-hospitalares e medicamentos, para atender às nece ssidades da Secretaria Municipal de Saúde em atendimento à diversas ordens judiciais. 45 028/2013 Empenho para atender aquisição de materiais médico-hospitalares e medicamentos, para atender às nece ssidades da Secretaria Municipal de Saúde em atendimento à diversas ordens judiciais. 44 $27,598.86 Empenho para atender aquisição de materiais médico-hospitalares e medicamentos, para atender às nece ssidades da Secretaria Municipal de Saúde em atendimento à diversas ordens judiciais. 43 Empenho para atender os serviços prestados de Material Órtopédico, referente ao mês de Outubro/13, co nforme Autorizo às fls. 253. 42 $20,847.27 Empenho para atender os serviços Ambulatoriais, referente ao mês de Novembro/13, conforme Autorizo às fls. 21. 41 Empenho para atender os serviços prestados de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicologia, referente ao m ês de Novembro/13, conforme Autorizo às fls. 24. 40 Empenho para atender os serviços prestados Oftalmologia, referente ao mês de Novembro/13, conforme Autorizo às fls. 25. 39 Página 5 de 9

9311/2009 46 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDA nº 71251/2013 - Empenho para atender manutenção corretiva e preventiva de equipamentos odo ntológicos, conforme nota fiscal nº 0059. 71973/2013 47 71974/2013 69335/2012 71934/2013 67551/2013 68683/2013 71072/2013 71175/2013 Empenho para atender pagamento de conta de água da unidade de Saúde PMS José C. dos Santos, confo rme fatura em anexo. $2,129.36 $166.89 $3,982.88 $3,550.90 $2,024.41 $214.79 $223.74 Empenho para atender pagamento de conta de água das unidades de Saúde PMS Alayde Cunha e PMS Jo sé C. dos Santos, conforme faturas em anexo. 54 Empenho para atender pagamento de conta de água das unidades de Saúde PMS Alayde Cunha e PSF Gr amacho, conforme fatura em anexo. 53 $2,109.99 Empenho para atender pagamento de conta de água das unidades de Saúde PMS Alayde Cunha, PMS Jos é C. dos Santos, CAPS, CASF Beira Mar, PSF Vila Leopoldina, UPH Xerém, conforme fatura em anexo. 52 Empenho para atender pagamento de conta de água da unidade de Saúde PMS da Vila Operária, conforme fatura em anexo. 51 $33,664.00 Empenho para atender pagamento de conta de água das unidades de Saúde PMS Alayde Cunha, CASF B eira Mar e PMS José C. dos Santos, conforme faturas em anexo. 50 Empenho para atender pagamento de conta de água do imóvel onde funciona o Departamento de Suprime ntos e Farmácia, conforme fatura em anexo. 49 037/2009 Empenho para atender pagamento de conta de água da unidade de Saúde PMS Alayde Cunha, conforme f atura em anexo. 48 Página 6 de 9

71886/2013 55 Empenho para atender pagamento de conta de água da unidade de Saúde CAPSAD, conforme fatura em anexo. 57860/2009 56 71260/2010 62325/2013 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 62325/2013 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 67917/2013 SANJEAN COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD 70308/2013 Concorrência NM - ENGENHARIA LTDA - ME Concorrência, Art. 22, Inciso I, Lei 8.666 69858/2011 TECNIPLAN AMBIENTAL LTDA ME 65114/2011 UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA Empenho para atender aquisição de dois veículos utilitários destinados ao CAPS e CAPS ad. em atendime nto das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. $302,100.00 $999,050.00 22/01/2014 $212,520.00 $7,993,364.58 $196,787.36 $195,800.00 0052/2013 050.1/2013 $2,440.07 005/2013 Empenho parcial para atender contratação de empresa especializada para locação de veículos acoplados com máquina UBV pelo período de 04(quatro) meses, em atendimento às necessidades da Secretaria Mu nicipal de Saúde. total do Contrato R$ 590.362,08 - Período 12 meses. 63 092/2013 Empenho para atender contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma e adequ ação do Centro de Apoio Ambulatorial Duque de Caxias (Policlínica de Especialidades), instalado na Aveni da Manoel Lucas e Rua Nicolau da Silva, 1º Distrito de Duque de Caxias. 62 $2,304.09 013/2013 Empenho parcial para atender fornecimento de 8.400 (oito mil e quatrocentas) cestas básicas pelo período de 12 (doze) meses, destinadas ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, junto às unidades de saúde no âmbito do Programa de Tuberculose. Global do Contrato R$ 637.560,00. 61 013/2013 nº 71235/13 - Empenho parcial para atender unidade modular de saúde dos tipos UPA, incluindo fornecimento e montagem, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 03/13. 60 $316.65 nº 71235/13 - Empenho parcial para atender unidade modular de saúde dos tipos UPA, incluindo fornecimento e montagem, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ata de Registro de Preços nº 03/13. 59 Empenho para atender pagamento de conta de água das unidades de Saúde PMS Sarapuy e PMS Antonio Granja, conforme faturas em anexo. 58 Empenho para atender pagamento de conta de água das unidades de Saúde PMS Antonio Granja e PMS S arapuy, conforme faturas em anexo. 57 Página 7 de 9

65114/2011 64 CIAC CAMINHOES LTDA Empenho para atender aquisição de veículo sedan para cumprimento de metas pactuadas para recebimen to do incentivo financeiro da Hanseníase em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Sa úde. 66938/2013 65 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 66938/2013 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 69130/2013 VILSON DA SILVA BRUM 69130/2013 VILSON DA SILVA BRUM 67918/2013 DROGARIA INOVARE DE CAXIAS LTDA Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666 60270/2014 Inexigibilidade de Licitação CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM Inexigível, Art. 25, Inciso I, Lei 8.666/93 71823/2013 NILZETE ARAUJO R. COSTA 71822/2013 72 CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS $3,387.32 $5,080.98 $4,713.30 $240,000.00 $780.00 $720.00 $3,183,221.90 Empenho para atender pagamento referente à diárias de participação no Congresso RAPS - Rede de Aten ção Psicossocial, conforme formulário em anexo. Empenho para atender pagamento de diárias referente à participação no Congresso RAPS - Rede de Aten ção Psicossocial, conforme formulário em anexo. Empenho para atender Contrato de Rateio nº 001/2014, entre os entes consorciados afim de dar continuid ade aos projetos, programas e ações regionais que visam oferecer uma gestão mais ágil, com presteza e economicidade, conforme contrato em anexo. 71 $3,183,221.89 093/2013 Empenho para atender aquisição de materiais para atendimento ao paciente MATHEUS MILÃO DE ARAÚJ O, amparado por decisão judicial no processo nº 2008.021.003.251-5. 70 093/2013 Empenho em complemento ao empenho nº67/2014, para atender aquisição de 10 (dez) refrigeradores 239 l itros para uso nas Ações do Programa Municipal de DST/AIDS, Programa de Tuberculose e ESF - Estratég ia de Saúde da Família, conforme às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 69 $39,900.00 097/2013 Empenho parcial para atender aquisição de 10 (dez) refrigeradores 239 litros, para uso nas Ações do Progr ama Municipal de DST/AIDS, Programa de Tuberculose e ESF - Estratégia de Saúde da Família, conforme às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 68 097/2013 Empenho parcial pelo período de 12 (doze) meses para atender contratação de empresa especializada para execução de análises clínicas, citologia, imuno-histoquímicas e anatomia patológica em atendimento às n ecessidades da Secretaria Municipal de Saúde. total do Contrato R$ 12.732.887,58 - Periodo de 24 meses. 67 050.1/2013 Empenho parcial pelo período de 12 (doze) meses para atender contratação de empresa especializada par a execução de análises clínicas, citologia, imuno-histoquímica e anatomia patológica em atendimento às n ecessidades da Secretaria Municipal de Saúde. total do Contrato R$ 12.732.887,58 - Periodo de 24 meses. 66 Página 8 de 9

64490/2012 73 DMED MATERIAL MÉDICO LABORATORIAL LTDA Empenho para atender aquisição de materiais e produtos para uso em laboratório para atendimento às nec essidades da Secretaria Municipal de Saúde junto aos programas de controle da Tuberculose, Hanseníase e Epidemiologia, conforme Termo de Referência. 64490/2012 74 HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA 60449/2014 CLARICE DE ALMEIDA MOURÃO Dispensável, Art. 24, Inciso II, Lei 8.666 72014/2013 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA 9311/2009 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDA 70999/2013 Empenho para atender gastos com fornecimento de àgua/cedae, referente aos meses de setembro, out ubro e novembro de 2013, conforme faturas em anexo. $156,904.80 $1,430.00 28/01/2014 $24,098.36 28/01/2014 $33,664.00 28/01/2014 $5,832.15 nº 68976/2012 - Empenho para atender manutenção corretiva e preventiva de equipamentos odo ntológicos, referente à prestação de serviços no período de 30/10/2012 à 30/11/2012, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 79 $52,275.00 Empenho para atender os serviços prestados de Mamografia, referente ao mês de Novembro/2013, confo rme autorizo ás fls. 26. 78 037/2009 Total (R$): 041/2013 Empenho para atender solicitação de diárias referente à participação na II Edição da Mostra Nacional de E xperiências em Gestão Estratégica e Participativa no SUS - II EXPOGEP, em Brasília/DF. 77 041/2013 Empenho para atender aquisição de materiais e produtos para uso em laboratório, para atendimento às ne cessidades da Secretaria Municipal de Saúde junto aos programas de Controle da Tuberculose, Hansenías e e Epidemiologia, conforme Termo de Referência. 75 33,116,282.50 Página 9 de 9