RENDIMENTOS [APLICAÇÃO FINANCEIRA] ( BB RENDA FIXA ) 816,35
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- Ana Farinha Covalski
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1 CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica FABIO DE SOUSA MENESES -268, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FABIO DE SOUSA MENESES -147, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA -1, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 741, SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE , MATERIAL DE CONSUMO MARCIO RICELLE ARAUJO CARVALHO ME MATERIAL DE CONSUMO RECICLE EXPRESS IND & COM. LTDA MATERIAL DE CONSUMO 650, PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA MATERIAL DE CONSUMO -1, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA -4, MATERIAL DE CONSUMO 816, MDS MATOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
2 732, MDS MATOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME -16, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 752, MDS MATOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INFORMATIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA -PP -833, MATERIAL DE CONSUMO 805, MDS MATOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA RECITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -107, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DÉBITOS INDEVIDOS -121,48 ESTORNO DE DÉBITOS INDEVIDOS 121, SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE MATERIAL DE CONSUMO ,87
3 Título N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 9 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E SOFTWARE - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E SOFTWARE - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: 164 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E SOFTWARE - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 10 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E SOFTWARE - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: 3345 N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 1 N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 11 N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - NF ELETRONICA DE SERVIÇOS NÚM.: 6 N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 12
4 N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 3 ISS [[PAGTO] SERVIÇOS] [TERCEIROS] N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 13 N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - NF ELETRONICA DE SERVIÇOS NÚM.: 12 N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 14 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E SOFTWARE - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.: 662 N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 5 ISS [[PAGTO] SERVIÇOS] [TERCEIROS] SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS - NF ELETRONICA DE SERVIÇOS NÚM.: 7 DÉBITOS INDEVIDOS ESTORNO DE DÉBITOS INDEVIDOS N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 15 N.FS [SERV. P.FÍSICA] - NF SERVIÇOS AVULSA NÚM.: 6 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS E SOFTWARE - NF ELETRONICA DE VENDA NÚM.:
5 Obs. Proj. Justificativa 5ª PARCELA AUT 543/14 CLIPS E RESMAS AQUISIÇAO DE 2 ANTIVIRUS, COMPRA DIRETA AQUISIÇAO DE 2 HD, COMPRA DIRETA 6ª PARCELA AUT 47/15 CDS-R 1ª PARCELA 7ª PARCELA 2ª PARCELA FORNECIMETO DE ALIMENTAÇÃO, MODALIDADE DIRETA 8ª PARCELA
6 3ª PARCELA 9ª PARCELA 4ª PARCELA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO/INFRAESTRUTURA/LOGISTICA : ENCONTRO PRESENCIAL ESPECIALIZÇÃO: MANHA E TARDE 10ª PARCELA AUT 80/15 30 PEN DRIVE 16GB 5ª PARCELA AUT 63/15 CÓPIAS 11ª PARCELA 6ª PARCELA AUT 134/15 CANETAS AZUL
7 Item(ns) Apoiado(s) Clipes 3/0 (50 unidades), Papel A4 (caixa com 10 resmas) Antivírus kaspersky para 20 usuários HD externo portátil samsung M3 500 gb preto Cd-r maxprint 52x700 mb (tubo com 100 unidades) Antivírus kaspersky para 20 usuários Evento - Alimentação/Infraestrutura/Logística- (Encontros Presenciais e Encerramento do Curso)
8 Evento - Alimentação/Infraestrutura/Logística- (Encontros Presenciais e Encerramento do Curso) Evento - Alimentação/Infraestrutura/Logística- (Encontros Presenciais e Encerramento do Curso) Pen drive san disk cruzer blade 16gb Evento - Alimentação/Infraestrutura/Logística- (Encontros Presenciais e Encerramento do Curso) Reprografia de material a ser entregue aos cursistas Material de consumo
19811260000175 MDS MATOS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME -112 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 715,37 644,28 838,63 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -3.600,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO-
4.320,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 12173530000110 MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -746,25 33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO 99219069334 KAROLINE MENDES DE SOUSA -1.200,00 33.90.36-OUTROS SERVIÇOS
78992737300 VANIA MARIA GOMES DA COSTA LIMA -88,5 33.90.14-DIÁRIAS 00112163360 LIDYANE RODRIGUES OLIVEIRA SANTOS -88,5 33.90.
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 11587614000138 ELETRICA LOCAÇOES E EVENTOS LTDA -327,66 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA -4,1-11587614000138 ELETRICA LOCAÇOES E EVENTOS
13842714300 JOÃO MACEDO DE SOUSA -1.269,00 Diárias
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Rubrica 07272825001690 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA -2.835,00 28720822391 MARCELO CAMPOS RODRIGUES -3.000,00 Serv Terceiros P. Física 34947957387 MARCUS
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO PARA RUBRICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -4.080,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA TARIFAPAGAMENTOS -4,1 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
925153.252013.8708.4438.46890284868.954
925153.252013.8708.4438.46890284868.954 Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00025/2013 Às 14:03 horas do dia 11 de junho de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
Extrato Mensal / Por Período
Extrato Mensal / Por Período AMICIZIA COMERCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ: 020.655.845/0001-22 Nome do usuário: Jean Andre Ronny Mancini Data da operação: 04/07/2017-16h17 Agência Conta Total
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2007 01/2007 01/2007 228/2007 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pacorel Comércio e Rep. Ltda CNPJ: 54.424.031/0001-07 R$ 9.591,78 Homologado 02/2007 02/2007 04/2007 227/2007
Niterói Transporte e Trânsito S/A NITTRANS
03/05/2011 Pagto de Empenho 000004, O.P. 153/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0,00 1.668,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06
BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ 23.161,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$205.38 PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 4248 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 4249 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 4250 Documento
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Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 5305 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 4897 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico 4898 Documento
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